| Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls | ||||||||||||
| I. Valsts pamatbudžetā | ||||||||||||
| Funkcijas nosaukums | 2009.gada plāns (sākotnējs) | % no izdev | % no IKP | 2009.gada plāns ar 1.grozījumiem | % no izdev | % no IKP | 2009.gada plāna projekts ar 2.grozījumiem | % no izdev | % no IKP | 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. | 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % | |
| 01 Visparējie valdības dienesti* | 632 444 879 | 15,7 | 3,8 | 603 361 210 | 16,6 | 4,0 | 699 608 646 | 19,9 | 5,4 | 96 247 436 | 16,0 | |
| t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu | 41 280 | 0,0 | 0,0 | 41 280 | 0,0 | 0,0 | 10 000 | 0,0 | 0,0 | -31 280 | -75,8 | |
| 02 Aizsardzība | 259 300 676 | 6,4 | 1,6 | 216 670 135 | 5,9 | 1,4 | 187 042 832 | 5,3 | 1,4 | -29 627 303 | -13,7 | |
| t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu | 8 647 | 0,0 | 0,0 | 8 647 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8 647 | -100,0 | ||
| 03 Sabiedriskā kārtība un drošība | 327 671 261 | 8,1 | 2,0 | 279 899 802 | 7,7 | 1,9 | 264 783 079 | 7,5 | 2,0 | -15 116 723 | -5,4 | |
| 04 Ekonomiskā darbība | 1 089 591 809 | 27,0 | 6,6 | 989 181 295 | 27,1 | 6,6 | 848 488 099 | 24,2 | 6,5 | -140 693 196 | -14,2 | |
| 05 Vides aizsardzība | 164 071 306 | 4,1 | 1,0 | 160 036 350 | 4,4 | 1,1 | 176 425 734 | 5,0 | 1,4 | 16 389 384 | 10,2 | |
| 06 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 16 182 387 | 0,4 | 0,1 | 7 555 993 | 0,2 | 0,1 | 7 251 549 | 0,2 | 0,1 | -304 444 | -4,0 | |
| 07 Veselība | 552 343 139 | 13,7 | 3,4 | 510 835 243 | 14,0 | 3,4 | 481 296 641 | 13,7 | 3,7 | -29 538 602 | -5,8 | |
| 08 Atpūta, kultūra un reliģija | 129 269 929 | 3,2 | 0,8 | 114 980 577 | 3,2 | 0,8 | 101 933 800 | 2,9 | 0,8 | -13 046 777 | -11,3 | |
| 09 Izglītība | 651 335 622 | 16,1 | 4,0 | 561 921 599 | 15,4 | 3,7 | 540 313 106 | 15,4 | 4,2 | -21 608 493 | -3,8 | |
| 10 Sociālā aizsardzība | 213 821 918 | 5,3 | 1,3 | 201 128 823 | 5,5 | 1,3 | 200 008 520 | 5,7 | 1,5 | -1 120 303 | -0,6 | |
| t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu | 17 571 511 | 0,1 | 17 571 511 | 0,5 | 0,1 | 16 819 581 | 0,5 | 0,1 | -751 930 | -4,3 | ||
| KOPĀ | 4 036 032 926 | 100,0 | 24,5 | 3 645 571 027 | 100,0 | 24,2 | 3 507 152 006 | 100,0 | 27,0 | -138 419 021 | -3,8 | |
| * Izdevumi funkcijā "Vispārējie valdības dienesti" palielinās saistībā ar valsts parāda apkalpošanas izdevumu pieaugumu. | ||||||||||||
| II. Valsts speciālajā budžetā | ||||||||||||
| Funkcijas nosaukums | 2009.gada plāns (sākotnējs) | % no izdev | % no IKP | 2009.gada plāns ar 1.grozījumiem | % no izdev | % no IKP | 2009.gada plāna projekts ar 2.grozījumiem | % no izdev | % no IKP | 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. | 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % | |
| 10 Sociālā aizsardzība | 1547 170 964 | 100,0 | 9,4 | 1484 369 739 | 100,0 | 9,8 | 1563 848 717 | 100,0 | 12,0 | 79 478 978 | 5,4 | |
| IKP milj. latu | 16465,6 | 15090,5 | 12980,9 | |||||||||