| Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam"" | ||||
| 3. pielikums | ||||
| Valsts valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums | ||||
| Ls | ||||
| Nosaukums | 2008. gada plāns | Grozījumi | 2008. gada plāns kopā ar grozījumiem | |
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Ieņēmumi kopā | 4 128 500 239 | -314 582 917 | 3 813 917 322 | |
| Resursi izdevumu segšanai | 4 211 244 105 | -193 323 805 | 4 017 920 300 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 143 359 966 | 788 588 | 144 148 554 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 119 774 848 | -11 227 043 | 108 547 805 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 948 109 291 | -182 885 350 | 3 765 223 941 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 948 109 291 | -182 885 350 | 3 765 223 941 | |
| Izdevumi kopā | 4 221 023 804 | -169 394 558 | 4 051 629 246 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 3 786 028 858 | -108 789 262 | 3 677 239 596 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 4 874 454 | -1 149 917 | 3 724 537 | |
| Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" | 4 874 454 | -1 149 917 | 3 724 537 | |
| Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" | 4 874 454 | -1 149 917 | 3 724 537 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 559 372 086 | 30 862 466 | 590 234 552 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 16 741 044 | 51 844 | 16 792 888 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | 16 741 044 | 51 844 | 16 792 888 | |
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 407 693 679 | 28 955 790 | 436 649 469 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 134 937 363 | 1 854 832 | 136 792 195 | |
| Kapitālie izdevumi | 434 994 946 | -60 605 296 | 374 389 650 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 21 776 523 | 5 532 048 | 27 308 571 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti | 21 776 523 | 5 532 048 | 27 308 571 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu | 21 776 523 | 5 532 048 | 27 308 571 | |
| Finansiālā bilance | -92 523 565 | -145 188 359 | -237 711 924 | |
| Finansēšana | 92 523 565 | 145 188 359 | 237 711 924 | |
| Aizņēmumi | 83 760 718 | 121 457 002 | 205 217 720 | |
| Aizdevumi | -134 000 000 | -40 000 000 | -174 000 000 | |
| Naudas līdzekļi | 142 762 847 | 63 731 357 | 206 494 204 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 964 290 | 12 103 063 | 13 067 353 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 7 798 557 | 11 628 294 | 19 426 851 | |
| Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 134 000 000 | 40 000 000 | 174 000 000 | |
| Valsts speciālais budžets | ||||
| Ieņēmumi kopā | 1 387 466 121 | 79 296 394 | 1 466 762 515 | |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 358 000 000 | 77 900 000 | 1 435 900 000 | |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā | 1 358 000 000 | 77 900 000 | 1 435 900 000 | |
| Nenodokļu ieņēmumi | 12 595 967 | 1 344 550 | 13 940 517 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 129 110 | 0 | 129 110 | |
| Transferti | 16 741 044 | 51 844 | 16 792 888 | |
| Izdevumi kopā | 1 133 862 668 | 86 935 765 | 1 220 798 433 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 131 592 668 | 87 689 881 | 1 219 282 549 | |
| Kapitālie izdevumi | 2 270 000 | -754 116 | 1 515 884 | |
| Finansiālā bilance | 253 603 453 | -7 639 371 | 245 964 082 | |
| Finansēšana | -253 603 453 | 7 639 371 | -245 964 082 | |
| Aizņēmumi | -776 857 | -1 | -776 858 | |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | -776 857 | -1 | -776 858 | |
| Naudas līdzekļi | -252 826 596 | 7 581 353 | -245 245 243 | |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -252 826 596 | 7 639 372 | -245 187 224 | |
| Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | -58 019 | -58 019 | |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | 0 | 58 019 | 58 019 | |
| 01.Valsts prezidenta kanceleja | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 463 183 | -199 481 | 3 263 702 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 463 183 | -199 481 | 3 263 702 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 463 183 | -199 481 | 3 263 702 | |
| Izdevumi kopā | 3 463 183 | -199 481 | 3 263 702 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 3 223 613 | -199 481 | 3 024 132 | |
| Kapitālie izdevumi | 239 570 | 0 | 239 570 | |
| 02.Saeima | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 15 150 284 | 0 | 15 150 284 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 259 000 | 0 | 259 000 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 891 284 | 0 | 14 891 284 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 891 284 | 0 | 14 891 284 | |
| Izdevumi kopā | 15 150 284 | 147 647 | 15 297 931 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 14 353 914 | 58 000 | 14 411 914 | |
| Kapitālie izdevumi | 796 370 | 89 647 | 886 017 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -147 647 | -147 647 | |
| Finansēšana | 0 | 147 647 | 147 647 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 147 647 | 147 647 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 147 647 | 147 647 | |
| 03.Ministru kabinets | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 730 233 | 89 410 | 5 819 643 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 48 060 | 30 200 | 78 260 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 12 618 | 12 618 | |
| Transferti | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 682 173 | 40 592 | 5 722 765 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 682 173 | 40 592 | 5 722 765 | |
| Izdevumi kopā | 5 730 233 | 103 645 | 5 833 878 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 5 628 633 | 57 364 | 5 685 997 | |
| Kapitālie izdevumi | 101 600 | 46 281 | 147 881 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -14 235 | -14 235 | |
| Finansēšana | 0 | 14 235 | 14 235 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 14 235 | 14 235 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 14 235 | 14 235 | |
| 04.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 683 426 | -33 318 | 3 650 108 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 683 426 | -33 318 | 3 650 108 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 683 426 | -33 318 | 3 650 108 | |
| Izdevumi kopā | 3 683 426 | -33 318 | 3 650 108 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 3 601 589 | -33 318 | 3 568 271 | |
| Kapitālie izdevumi | 81 837 | 0 | 81 837 | |
| 05.Tiesībsarga birojs | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 317 577 | -14 575 | 1 303 002 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 317 577 | -14 575 | 1 303 002 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 317 577 | -14 575 | 1 303 002 | |
| Izdevumi kopā | 1 317 577 | -14 575 | 1 303 002 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 299 474 | -5 075 | 1 294 399 | |
| Kapitālie izdevumi | 18 103 | -9 500 | 8 603 | |
| 06.Valsts civildienesta pārvalde | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 302 571 | 0 | 302 571 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 302 571 | 0 | 302 571 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 302 571 | 0 | 302 571 | |
| Izdevumi kopā | 302 571 | 0 | 302 571 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 298 571 | 0 | 298 571 | |
| Kapitālie izdevumi | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| 07.Informācijas analīzes dienests | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 601 399 | -35 543 | 565 856 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 601 399 | -35 543 | 565 856 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 601 399 | -35 543 | 565 856 | |
| Izdevumi kopā | 601 399 | -35 543 | 565 856 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 601 399 | -35 543 | 565 856 | |
| 10.Aizsardzības ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 277 331 959 | -12 281 324 | 265 050 635 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 393 768 | -77 324 | 1 316 444 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | |
| Transferti | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Valsts budžeta transferti | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 273 339 450 | -12 204 000 | 261 135 450 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 273 339 450 | -12 204 000 | 261 135 450 | |
| Izdevumi kopā | 277 331 959 | -10 113 994 | 267 217 965 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 224 746 672 | -5 020 945 | 219 725 727 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 14 052 | -7 026 | 7 026 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 14 052 | -7 026 | 7 026 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | 14 052 | -7 026 | 7 026 | |
| Kapitālie izdevumi | 52 585 287 | -5 093 049 | 47 492 238 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 0 | 6 832 048 | 6 832 048 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti | 0 | 6 832 048 | 6 832 048 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu | 0 | 6 832 048 | 6 832 048 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -2 167 330 | -2 167 330 | |
| Finansēšana | 0 | 2 167 330 | 2 167 330 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 2 167 330 | 2 167 330 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 1 287 483 | 1 287 483 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 879 847 | 879 847 | |
| 11.Ārlietu ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 40 261 624 | 494 769 | 40 756 393 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 411 100 | 70 600 | 481 700 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 800 000 | 0 | 800 000 | |
| Transferti | 0 | 190 085 | 190 085 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 190 085 | 190 085 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 190 085 | 190 085 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 190 085 | 190 085 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 190 085 | 190 085 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 050 524 | 234 084 | 39 284 608 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 050 524 | 234 084 | 39 284 608 | |
| Izdevumi kopā | 40 261 624 | 672 500 | 40 934 124 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 39 568 801 | 540 325 | 40 109 126 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 44 160 | -34 160 | 10 000 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 44 160 | -34 160 | 10 000 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | 44 160 | -34 160 | 10 000 | |
| Kapitālie izdevumi | 692 823 | 132 175 | 824 998 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -177 731 | -177 731 | |
| Finansēšana | 0 | 177 731 | 177 731 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 177 731 | 177 731 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 177 731 | 177 731 | |
| 12.Ekonomikas ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 85 175 763 | 12 550 469 | 97 726 232 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 002 476 | 374 780 | 4 377 256 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 2 390 066 | 89 465 | 2 479 531 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 699 832 | -70 248 | 629 584 | |
| Transferti | 88 921 | 20 453 | 109 374 | |
| Valsts budžeta transferti | 88 921 | 20 453 | 109 374 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 88 921 | 20 453 | 109 374 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 88 921 | 20 453 | 109 374 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 88 921 | 0 | 88 921 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 0 | 20 453 | 20 453 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 78 694 300 | 12 065 771 | 90 760 071 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 78 694 300 | 12 065 771 | 90 760 071 | |
| Izdevumi kopā | 85 202 157 | 13 129 975 | 98 332 132 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 84 130 814 | 12 863 063 | 96 993 877 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 13 540 695 | -70 248 | 13 470 447 | |
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 12 840 863 | 0 | 12 840 863 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 699 832 | -70 248 | 629 584 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 699 832 | -70 248 | 629 584 | |
| Kapitālie izdevumi | 1 071 343 | 266 912 | 1 338 255 | |
| Finansiālā bilance | -26 394 | -579 506 | -605 900 | |
| Finansēšana | 26 394 | 579 506 | 605 900 | |
| Naudas līdzekļi | 26 394 | 579 506 | 605 900 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 468 902 | 468 902 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 26 394 | 110 604 | 136 998 | |
| 13.Finanšu ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 952 439 668 | -229 144 391 | 723 295 277 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 968 007 | -277 852 | 1 690 155 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 2 371 181 | 742 463 | 3 113 644 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 520 554 | 98 616 | 619 170 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 948 100 480 | -229 609 002 | 718 491 478 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 862 151 388 | -235 198 572 | 626 952 816 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 85 949 092 | 5 589 570 | 91 538 662 | |
| Izdevumi kopā | 952 609 668 | -228 829 914 | 723 779 754 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 914 419 865 | -227 429 760 | 686 990 105 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 4 874 454 | 1 000 000 | 5 874 454 | |
| Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" | 4 874 454 | 1 000 000 | 5 874 454 | |
| Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" | 4 874 454 | -1 149 917 | 3 724 537 | |
| Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" | 0 | 2 149 917 | 2 149 917 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 108 548 058 | 3 818 449 | 112 366 507 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 1 088 514 | 597 912 | 1 686 426 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 1 088 514 | 597 912 | 1 686 426 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu | 1 088 514 | 597 912 | 1 686 426 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 77 780 | 41 519 318 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 66 018 006 | 3 142 757 | 69 160 763 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 66 018 006 | 3 044 141 | 69 062 147 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā | 0 | 98 616 | 98 616 | |
| Kapitālie izdevumi | 38 189 803 | -1 400 154 | 36 789 649 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |
| Finansiālā bilance | -170 000 | -314 477 | -484 477 | |
| Finansēšana | 170 000 | 314 477 | 484 477 | |
| Aizdevumi | -134 000 000 | -40 000 000 | -174 000 000 | |
| Izsniegtie aizdevumi | -158 179 858 | -40 000 000 | -198 179 858 | |
| Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa | 24 179 858 | 0 | 24 179 858 | |
| Naudas līdzekļi | 134 170 000 | 40 314 477 | 174 484 477 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 335 681 | 335 681 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 170 000 | -21 204 | 148 796 | |
| Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 134 000 000 | 40 000 000 | 174 000 000 | |
| 14.Iekšlietu ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 236 864 188 | 2 277 315 | 239 141 503 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 15 342 983 | 317 294 | 15 660 277 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 969 829 | 223 487 | 1 193 316 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 12 734 | -83 | 12 651 | |
| Transferti | 0 | 198 663 | 198 663 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 198 663 | 198 663 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 198 663 | 198 663 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 0 | 42 116 | 42 116 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 42 116 | 42 116 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 156 547 | 156 547 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 156 547 | 156 547 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 220 551 376 | 1 537 871 | 222 089 247 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 220 551 376 | 1 537 871 | 222 089 247 | |
| Izdevumi kopā | 236 864 188 | 2 277 315 | 239 141 503 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 233 091 802 | 1 341 894 | 234 433 696 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 12 734 | 103 762 | 116 496 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 0 | 103 845 | 103 845 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 0 | 103 845 | 103 845 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu | 0 | 103 845 | 103 845 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 12 734 | -83 | 12 651 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 12 734 | -83 | 12 651 | |
| Kapitālie izdevumi | 3 772 386 | 935 421 | 4 707 807 | |
| 15.Izglītības un zinātnes ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 353 946 777 | -3 874 758 | 350 072 019 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 57 438 811 | -784 | 57 438 027 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 10 303 150 | 76 871 | 10 380 021 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 190 180 | 0 | 190 180 | |
| Transferti | 0 | 473 355 | 473 355 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 473 355 | 473 355 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 473 355 | 473 355 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 0 | 473 355 | 473 355 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 0 | 473 355 | 473 355 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 286 204 816 | -4 424 200 | 281 780 616 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 268 695 816 | -9 435 904 | 259 259 912 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 17 509 000 | 5 011 704 | 22 520 704 | |
| Izdevumi kopā | 353 063 629 | -299 752 | 352 763 877 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 334 135 828 | -13 566 860 | 320 568 968 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 26 915 496 | 5 969 104 | 32 884 600 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 2 860 068 | 1 029 277 | 3 889 345 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 2 860 068 | 1 029 277 | 3 889 345 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu | 2 860 068 | 1 029 277 | 3 889 345 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 9 858 248 | 782 838 | 10 641 086 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 14 197 180 | 4 156 989 | 18 354 169 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 14 197 180 | 4 156 989 | 18 354 169 | |
| Kapitālie izdevumi | 18 927 801 | 13 267 108 | 32 194 909 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 3 502 200 | 1 252 808 | 4 755 008 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti | 200 | 398 093 | 398 293 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 200 | 398 093 | 398 293 | |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 3 502 000 | 854 715 | 4 356 715 | |
| Finansiālā bilance | 883 148 | -3 575 006 | -2 691 858 | |
| Finansēšana | -883 148 | 3 575 006 | 2 691 858 | |
| Aizņēmumi | -3 486 788 | 197 890 | -3 288 898 | |
| Saņemtie aizņēmumi | 9 900 | 0 | 9 900 | |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | -3 496 688 | 197 890 | -3 298 798 | |
| Aizdevumi | 2 603 640 | 0 | 2 603 640 | |
| Izsniegtie aizdevumi | -9 900 | 0 | -9 900 | |
| Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa | 2 613 540 | 0 | 2 613 540 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 3 377 116 | 3 377 116 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 3 273 509 | 3 273 509 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 103 607 | 103 607 | |
| 16.Zemkopības ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 272 322 964 | 94 061 217 | 366 384 181 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 15 314 622 | -1 937 305 | 13 377 317 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 111 394 | 378 505 | 489 899 | |
| Transferti | 1 936 534 | 679 715 | 2 616 249 | |
| Valsts budžeta transferti | 1 936 534 | 679 715 | 2 616 249 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 1 936 534 | 679 715 | 2 616 249 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 1 936 534 | 676 002 | 2 612 536 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 1 936 534 | 676 002 | 2 612 536 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 3 713 | 3 713 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 3 713 | 3 713 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 254 960 414 | 94 940 302 | 349 900 716 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 254 705 951 | 90 429 227 | 345 135 178 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 254 463 | 4 511 075 | 4 765 538 | |
| Izdevumi kopā | 272 322 964 | 98 534 041 | 370 857 005 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 265 339 190 | 95 334 921 | 360 674 111 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 254 463 | 3 072 278 | 3 326 741 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 254 463 | 3 072 278 | 3 326 741 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 254 463 | 3 072 278 | 3 326 741 | |
| Kapitālie izdevumi | 6 983 774 | 3 199 120 | 10 182 894 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 0 | 1 438 797 | 1 438 797 | |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 0 | 1 438 797 | 1 438 797 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -4 472 824 | -4 472 824 | |
| Finansēšana | 0 | 4 472 824 | 4 472 824 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 4 472 824 | 4 472 824 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 4 464 109 | 4 464 109 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 8 715 | 8 715 | |
| 17.Satiksmes ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 512 425 765 | -64 908 898 | 447 516 867 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 450 263 | 244 000 | 2 694 263 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 44 766 390 | -16 338 647 | 28 427 743 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 3 100 069 | -1 459 000 | 1 641 069 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 465 209 112 | -48 814 251 | 416 394 861 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 465 209 112 | -48 814 251 | 416 394 861 | |
| Izdevumi kopā | 514 884 425 | -52 891 113 | 461 993 312 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 227 463 859 | 16 223 942 | 243 687 801 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 96 440 723 | 3 741 000 | 100 181 723 | |
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 93 340 654 | 5 200 000 | 98 540 654 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 3 100 069 | -1 459 000 | 1 641 069 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā | 3 100 069 | -1 459 000 | 1 641 069 | |
| Kapitālie izdevumi | 287 420 566 | -69 115 055 | 218 305 511 | |
| Finansiālā bilance | -2 458 660 | -12 017 785 | -14 476 445 | |
| Finansēšana | 2 458 660 | 12 017 785 | 14 476 445 | |
| Naudas līdzekļi | 2 458 660 | 12 017 785 | 14 476 445 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 429 312 | 429 312 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 2 458 660 | 11 588 473 | 14 047 133 | |
| 18.Labklājības ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 181 658 616 | 11 801 711 | 193 460 327 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 335 985 | 519 279 | 4 855 264 | |
| Transferti | 0 | 11 149 | 11 149 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 11 149 | 11 149 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 11 149 | 11 149 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 11 149 | 11 149 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 11 149 | 11 149 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 177 322 631 | 11 271 283 | 188 593 914 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 173 667 813 | 1 086 486 | 174 754 299 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 3 654 818 | 10 184 797 | 13 839 615 | |
| Izdevumi kopā | 181 658 616 | 11 847 842 | 193 506 458 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 180 971 491 | 11 035 955 | 192 007 446 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 20 815 805 | 10 273 475 | 31 089 280 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 16 669 536 | 105 326 | 16 774 862 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | 16 669 536 | 105 326 | 16 774 862 | |
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 300 000 | -23 015 | 276 985 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 191 451 | 9 131 | 200 582 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 3 654 818 | 10 182 033 | 13 836 851 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 3 654 818 | 10 182 033 | 13 836 851 | |
| Kapitālie izdevumi | 687 125 | 811 887 | 1 499 012 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 0 | 2 764 | 2 764 | |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 0 | 2 764 | 2 764 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -46 131 | -46 131 | |
| Finansēšana | 0 | 46 131 | 46 131 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 46 131 | 46 131 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 46 131 | 46 131 | |
| Valsts speciālais budžets | ||||
| Ieņēmumi kopā | 1 387 466 121 | 79 296 394 | 1 466 762 515 | |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 358 000 000 | 77 900 000 | 1 435 900 000 | |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā | 1 358 000 000 | 77 900 000 | 1 435 900 000 | |
| Nenodokļu ieņēmumi | 12 595 967 | 1 344 550 | 13 940 517 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 129 110 | 0 | 129 110 | |
| Transferti | 16 741 044 | 51 844 | 16 792 888 | |
| Izdevumi kopā | 1 133 862 668 | 86 935 765 | 1 220 798 433 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 131 592 668 | 87 689 881 | 1 219 282 549 | |
| Kapitālie izdevumi | 2 270 000 | -754 116 | 1 515 884 | |
| Finansiālā bilance | 253 603 453 | -7 639 371 | 245 964 082 | |
| Finansēšana | -253 603 453 | 7 639 371 | -245 964 082 | |
| Aizņēmumi | -776 857 | -1 | -776 858 | |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | -776 857 | -1 | -776 858 | |
| Naudas līdzekļi | -252 826 596 | 7 581 353 | -245 245 243 | |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -252 826 596 | 7 639 372 | -245 187 224 | |
| Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | -58 019 | -58 019 | |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | 0 | 58 019 | 58 019 | |
| 19.Tieslietu ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 115 563 789 | -863 184 | 114 700 605 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 14 670 841 | 485 654 | 15 156 495 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 26 819 | 26 819 | |
| Transferti | 0 | 168 445 | 168 445 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 168 445 | 168 445 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 168 445 | 168 445 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 0 | 36 445 | 36 445 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 0 | 36 445 | 36 445 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 132 000 | 132 000 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 132 000 | 132 000 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 892 948 | -1 544 102 | 99 348 846 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 892 948 | -1 544 102 | 99 348 846 | |
| Izdevumi kopā | 116 528 079 | -676 344 | 115 851 735 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 112 914 986 | -250 967 | 112 664 019 | |
| Kapitālie izdevumi | 3 613 093 | -425 377 | 3 187 716 | |
| Finansiālā bilance | -964 290 | -186 840 | -1 151 130 | |
| Finansēšana | 964 290 | 186 840 | 1 151 130 | |
| Naudas līdzekļi | 964 290 | 186 840 | 1 151 130 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 964 290 | 186 840 | 1 151 130 | |
| 21.Vides ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 118 152 655 | -8 650 397 | 109 502 258 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 150 111 | 119 440 | 2 269 551 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 66 796 003 | -7 355 557 | 59 440 446 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 10 911 027 | -8 061 295 | 2 849 732 | |
| Transferti | 234 416 | 353 250 | 587 666 | |
| Valsts budžeta transferti | 234 416 | 353 250 | 587 666 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 234 416 | 353 250 | 587 666 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 234 416 | 0 | 234 416 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 234 416 | 0 | 234 416 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 353 250 | 353 250 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 353 250 | 353 250 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 48 972 125 | -1 767 530 | 47 204 595 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 48 972 125 | -1 767 530 | 47 204 595 | |
| Izdevumi kopā | 123 296 158 | -9 052 978 | 114 243 180 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 119 453 693 | -10 193 029 | 109 260 664 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 11 909 802 | -7 811 295 | 4 098 507 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu | 18 741 | 0 | 18 741 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 10 891 061 | -8 061 295 | 2 829 766 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 68 650 | -8 369 | 60 281 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā | 10 822 411 | -8 052 926 | 2 769 485 | |
| Kapitālie izdevumi | 3 842 465 | 1 140 051 | 4 982 516 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 19 966 | 0 | 19 966 | |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 19 966 | 0 | 19 966 | |
| Finansiālā bilance | -5 143 503 | 402 581 | -4 740 922 | |
| Finansēšana | 5 143 503 | -402 581 | 4 740 922 | |
| Naudas līdzekļi | 5 143 503 | -402 581 | 4 740 922 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 15 462 | 15 462 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 5 143 503 | -418 043 | 4 725 460 | |
| 22.Kultūras ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 116 401 828 | 3 127 217 | 119 529 045 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 350 950 | 877 879 | 7 228 829 | |
| Transferti | 118 562 | 265 835 | 384 397 | |
| Valsts budžeta transferti | 118 562 | 265 835 | 384 397 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 118 562 | 265 835 | 384 397 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 118 562 | 156 345 | 274 907 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 118 562 | 156 345 | 274 907 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 109 490 | 109 490 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 109 490 | 109 490 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 109 932 316 | 1 983 503 | 111 915 819 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 109 932 316 | 1 983 503 | 111 915 819 | |
| Izdevumi kopā | 116 401 828 | 3 127 217 | 119 529 045 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 104 545 302 | 3 722 372 | 108 267 674 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 15 846 828 | 1 068 340 | 16 915 168 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 15 846 828 | 1 068 340 | 16 915 168 | |
| Kapitālie izdevumi | 11 856 526 | -595 155 | 11 261 371 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 3 000 000 | -1 300 000 | 1 700 000 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti | 3 000 000 | -1 300 000 | 1 700 000 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu | 3 000 000 | -1 300 000 | 1 700 000 | |
| 24.Valsts kontrole | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 883 810 | -49 047 | 4 834 763 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 214 015 | 0 | 214 015 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 669 795 | -49 047 | 4 620 748 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 669 795 | -49 047 | 4 620 748 | |
| Izdevumi kopā | 4 883 810 | -49 047 | 4 834 763 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 4 741 665 | -28 800 | 4 712 865 | |
| Kapitālie izdevumi | 142 145 | -20 247 | 121 898 | |
| 28.Augstākā tiesa | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 788 840 | 1 195 | 3 790 035 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 1 195 | 1 195 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 787 340 | 0 | 3 787 340 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 787 340 | 0 | 3 787 340 | |
| Izdevumi kopā | 3 788 840 | 1 195 | 3 790 035 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 3 786 448 | 1 195 | 3 787 643 | |
| Kapitālie izdevumi | 2 392 | 0 | 2 392 | |
| 29.Veselības ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 567 413 329 | 6 233 257 | 573 646 586 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 15 628 867 | 849 855 | 16 478 722 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 277 306 | 71 906 | 349 212 | |
| Transferti | 481 835 | 556 927 | 1 038 762 | |
| Valsts budžeta transferti | 481 835 | 556 927 | 1 038 762 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 481 835 | 556 927 | 1 038 762 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 481 835 | 556 927 | 1 038 762 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 481 835 | 556 927 | 1 038 762 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 551 025 321 | 4 754 569 | 555 779 890 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 551 025 321 | 4 754 569 | 555 779 890 | |
| Izdevumi kopā | 569 313 329 | 6 265 659 | 575 578 988 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 560 788 237 | 5 791 801 | 566 580 038 | |
| Kapitālie izdevumi | 8 525 092 | 473 858 | 8 998 950 | |
| Finansiālā bilance | -1 900 000 | -32 402 | -1 932 402 | |
| Finansēšana | 1 900 000 | 32 402 | 1 932 402 | |
| Aizņēmumi | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | |
| Saņemtie aizņēmumi | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 32 402 | 32 402 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 32 402 | 32 402 | |
| 30.Satversmes tiesa | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 993 965 | -58 065 | 935 900 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 11 470 | 0 | 11 470 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 982 495 | -58 065 | 924 430 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 982 495 | -58 065 | 924 430 | |
| Izdevumi kopā | 993 965 | -58 065 | 935 900 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 921 965 | -58 065 | 863 900 | |
| Kapitālie izdevumi | 72 000 | 0 | 72 000 | |
| 32.Prokuratūra | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 17 454 730 | -170 000 | 17 284 730 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 439 730 | -170 000 | 17 269 730 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 439 730 | -170 000 | 17 269 730 | |
| Izdevumi kopā | 17 454 730 | -170 000 | 17 284 730 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 17 251 670 | -170 000 | 17 081 670 | |
| Kapitālie izdevumi | 203 060 | 0 | 203 060 | |
| 35.Centrālā vēlēšanu komisija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 363 806 | 953 572 | 1 317 378 | |
| Transferti | 0 | 958 180 | 958 180 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 958 180 | 958 180 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 958 180 | 958 180 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 958 180 | 958 180 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 958 180 | 958 180 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 363 806 | -4 608 | 359 198 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 363 806 | -4 608 | 359 198 | |
| Izdevumi kopā | 363 806 | 953 572 | 1 317 378 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 357 631 | 954 180 | 1 311 811 | |
| Kapitālie izdevumi | 6 175 | -608 | 5 567 | |
| 36.Bērnu un ģimenes lietu ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 18 713 448 | -3 123 943 | 15 589 505 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 562 128 | -807 128 | 755 000 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 2 717 649 | -1 159 992 | 1 557 657 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 433 671 | -1 156 823 | 13 276 848 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 433 671 | -1 156 823 | 13 276 848 | |
| Izdevumi kopā | 18 713 448 | -1 194 350 | 17 519 098 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 18 622 868 | -1 198 557 | 17 424 311 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 2 156 636 | -189 936 | 1 966 700 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 13 296 | -8 276 | 5 020 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | 13 296 | -12 296 | 1 000 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 0 | 4 020 | 4 020 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu | 0 | 4 020 | 4 020 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 2 143 340 | -181 660 | 1 961 680 | |
| Kapitālie izdevumi | 90 580 | 4 207 | 94 787 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -1 929 593 | -1 929 593 | |
| Finansēšana | 0 | 1 929 593 | 1 929 593 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 1 929 593 | 1 929 593 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 1 183 674 | 1 183 674 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 745 919 | 745 919 | |
| 37.Centrālā zemes komisija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 106 312 | 0 | 106 312 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 106 312 | 0 | 106 312 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 106 312 | 0 | 106 312 | |
| Izdevumi kopā | 106 312 | 0 | 106 312 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 106 312 | 0 | 106 312 | |
| 45.Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 362 598 | 2 307 734 | 7 670 332 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 140 560 | 831 702 | 972 262 | |
| Transferti | 1 088 514 | 87 773 | 1 176 287 | |
| Valsts budžeta transferti | 1 088 514 | 87 773 | 1 176 287 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 1 088 514 | 87 773 | 1 176 287 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 1 088 514 | 87 773 | 1 176 287 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 1 088 514 | 87 773 | 1 176 287 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 133 524 | 1 388 259 | 5 521 783 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 133 524 | 1 388 259 | 5 521 783 | |
| Izdevumi kopā | 5 362 598 | 2 494 766 | 7 857 364 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 5 322 952 | 2 495 784 | 7 818 736 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 0 | 20 373 | 20 373 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 0 | 20 373 | 20 373 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 0 | 20 373 | 20 373 | |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu | 0 | 20 373 | 20 373 | |
| Kapitālie izdevumi | 39 646 | -1 018 | 38 628 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -187 032 | -187 032 | |
| Finansēšana | 0 | 187 032 | 187 032 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 187 032 | 187 032 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 187 032 | 187 032 | |
| 47.Radio un televīzija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 14 645 174 | -10 000 | 14 635 174 | |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 024 | 0 | 4 024 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 641 150 | -10 000 | 14 631 150 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 641 150 | -10 000 | 14 631 150 | |
| Izdevumi kopā | 14 645 174 | 62 347 | 14 707 521 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 14 632 074 | 68 335 | 14 700 409 | |
| Kapitālie izdevumi | 13 100 | -5 988 | 7 112 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -72 347 | -72 347 | |
| Finansēšana | 0 | 72 347 | 72 347 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 72 347 | 72 347 | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 72 347 | 72 347 | |
| 57.Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 604 781 | 959 885 | 3 564 666 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 22 965 | -7 654 | 15 311 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 581 816 | 967 539 | 3 549 355 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 581 816 | 967 539 | 3 549 355 | |
| Izdevumi kopā | 2 604 781 | 1 008 403 | 3 613 184 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 2 569 871 | 409 598 | 2 979 469 | |
| Kapitālie izdevumi | 34 910 | 598 805 | 633 715 | |
| Finansiālā bilance | 0 | -48 518 | -48 518 | |
| Finansēšana | 0 | 48 518 | 48 518 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | 48 518 | 48 518 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 48 518 | 48 518 | |
| 58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 91 237 450 | 1 511 550 | 92 749 000 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 842 071 | 1 693 280 | 2 535 351 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 93 335 | 5 514 | 98 849 | |
| Transferti | 0 | 333 607 | 333 607 | |
| Valsts budžeta transferti | 0 | 333 607 | 333 607 | |
| Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 0 | 333 607 | 333 607 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 0 | 104 104 | 104 104 | |
| Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 0 | 104 104 | 104 104 | |
| Subsīdiju un dotāciju transferti | 0 | 229 503 | 229 503 | |
| Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 0 | 229 503 | 229 503 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 90 395 379 | -515 337 | 89 880 042 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 90 395 379 | -515 337 | 89 880 042 | |
| Izdevumi kopā | 91 237 450 | -126 026 | 91 111 424 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 72 282 270 | -461 207 | 71 821 063 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 58 017 235 | -205 183 | 57 812 052 | |
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 1 760 000 | -59 100 | 1 700 900 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 56 163 900 | -151 597 | 56 012 303 | |
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 93 335 | 5 514 | 98 849 | |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 93 335 | 5 514 | 98 849 | |
| Kapitālie izdevumi | 18 955 180 | 335 181 | 19 290 361 | |
| Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 18 776 523 | 0 | 18 776 523 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti | 18 776 523 | 0 | 18 776 523 | |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu | 18 776 523 | 0 | 18 776 523 | |
| Finansiālā bilance | 0 | 1 637 576 | 1 637 576 | |
| Finansēšana | 0 | -1 637 576 | -1 637 576 | |
| Naudas līdzekļi | 0 | -1 637 576 | -1 637 576 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | -1 637 576 | -1 637 576 | |
| 62.Mērķdotācijas pašvaldībām | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 299 452 162 | 23 837 905 | 323 290 067 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 299 452 162 | 23 837 905 | 323 290 067 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 299 452 162 | 23 837 905 | 323 290 067 | |
| Izdevumi kopā | 299 452 162 | 23 837 905 | 323 290 067 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 299 452 162 | 23 837 905 | 323 290 067 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 299 452 162 | 23 837 905 | 323 290 067 | |
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 299 452 162 | 23 837 905 | 323 290 067 | |
| 64.Dotācija pašvaldībām | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 8 292 058 | 0 | 8 292 058 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 292 058 | 0 | 8 292 058 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 292 058 | 0 | 8 292 058 | |
| Izdevumi kopā | 8 292 058 | 0 | 8 292 058 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 8 292 058 | 0 | 8 292 058 | |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 8 292 058 | 0 | 8 292 058 | |
| Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 8 292 058 | 0 | 8 292 058 | |
| 74.Apropriācijas rezerve | ||||
| Valsts pamatbudžets | ||||
| Resursi izdevumu segšanai | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 | |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 | |
| Izdevumi kopā | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 | |