| Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"" | |||||
| 5.pielikums | |||||
| Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām | |||||
| un apakšprogrammām | |||||
| Ls | |||||
| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | |
| Ieņēmumi - kopā | 859 043 586 | 86 444 157 | 945 487 743 | ||
| Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 858 969 896 | 86 382 996 | 945 352 892 | ||
| tai skaitā dotācijas no valsts pamatbudžeta | 15 670 605 | -52 472 | 15 618 133 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 73 690 | 61 161 | 134 851 | ||
| Izdevumi - kopā | 770 316 765 | 31 426 800 | 801 743 565 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 767 456 901 | 31 431 800 | 798 888 701 | ||
| Kārtējie izdevumi | 22 140 692 | 621 863 | 22 762 555 | ||
| tai skaitā atalgojumi | 5 074 551 | 420 586 | 5 495 137 | ||
| tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā | 10 628 602 | -133 563 | 10 495 039 | ||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 1 057 171 | -93 395 | 963 776 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 744 259 038 | 30 903 332 | 775 162 370 | ||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 3 835 996 | 14 010 | 3 850 006 | ||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 740 423 042 | 30 889 322 | 771 312 364 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 859 864 | -5 000 | 2 854 864 | ||
| kapitālie izdevumi | 31 365 | -5 000 | 26 365 | ||
| investīcijas | 2 828 499 | 2 828 499 | |||
| Fiskālā bilance | 88 726 821 | 55 017 357 | 143 744 178 | ||
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -88 726 821 | -55 017 357 | -143 744 178 | ||
| No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas atgūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -152 633 | -152 633 | |||