| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 17 628 528 | 5 394 157 | 23 022 685 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 145 424 | 4 378 399 | 21 523 823 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 383 104 | 1 015 758 | 1 398 862 | |||||
| Izdevumi - kopā | 17 603 528 | 5 464 115 | 23 067 643 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 16 783 981 | 5 361 487 | 22 145 468 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 644 723 | 1 718 692 | 6 363 415 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 254 787 | 589 735 | 2 844 522 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 12 139 258 | 3 642 795 | 15 782 053 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 4 019 317 | -556 170 | 3 463 147 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 135 539 | 694 | 136 233 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 819 547 | 102 628 | 922 175 | |||||
| kapitālie izdevumi | 819 547 | 102 628 | 922 175 | |||||
| Fiskālā bilance | 25 000 | -69 958 | -44 958 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -25 000 | 69 958 | 44 958 | |||||
| 01.00.00 | 01.150 | Centrālais aparāts | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 545 816 | 1 857 587 | 4 403 403 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 347 114 | 790 587 | 3 137 701 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 198 702 | 1 067 000 | 1 265 702 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 545 816 | 1 857 587 | 4 403 403 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 477 932 | 1 822 368 | 4 300 300 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 468 665 | 1 129 960 | 3 598 625 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 295 239 | 366 298 | 1 661 537 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 9 267 | 692 408 | 701 675 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 2 260 | 167 408 | 169 668 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 7 007 | 7 007 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 67 884 | 35 219 | 103 103 | |||||
| kapitālie izdevumi | 67 884 | 35 219 | 103 103 | |||||
| 07.00.00 | 11.300 | Mājokļu aģentūra | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 793 783 | 287 911 | 1 081 694 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 743 783 | 287 911 | 1 031 694 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 768 783 | 334 617 | 1 103 400 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 763 783 | 285 911 | 1 049 694 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 763 783 | 285 911 | 1 049 694 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 399 200 | -2 892 | 396 308 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 000 | 48 706 | 53 706 | |||||
| kapitālie izdevumi | 5 000 | 48 706 | 53 706 | |||||
| Fiskālā bilance | 25 000 | -46 706 | -21 706 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -25 000 | 46 706 | 21 706 | |||||
| 08.00.00 | 01.120 | Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 876 552 | 166 146 | 1 042 698 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 826 552 | 166 146 | 992 698 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 876 552 | 189 398 | 1 065 950 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 802 693 | 188 068 | 990 761 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 802 693 | 188 068 | 990 761 | |||||
| t.sk atalgojumi | 415 530 | 130 057 | 545 587 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 73 859 | 1 330 | 75 189 | |||||
| kapitālie izdevumi | 73 859 | 1 330 | 75 189 | |||||
| Fiskālā bilance | -23 252 | -23 252 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 23 252 | 23 252 | ||||||
| 09.00.00 | 01.120 | Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība - nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 295 200 | -671 605 | 2 623 595 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 295 200 | -671 605 | 2 623 595 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 295 200 | -671 605 | 2 623 595 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 295 200 | -671 605 | 2 623 595 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 295 200 | -671 605 | 2 623 595 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 3 295 200 | -671 605 | 2 623 595 | |||||
| 10.00.00 | 01.150 | Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 993 327 | 4 000 000 | 4 993 327 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 993 327 | 4 000 000 | 4 993 327 | |||||
| Izdevumi - kopā | 993 327 | 4 000 000 | 4 993 327 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 388 223 | 4 000 000 | 4 388 223 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 388 223 | 388 223 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 98 986 | 98 986 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 605 104 | 605 104 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 605 104 | 605 104 | ||||||
| 11.00.00 | 01.120 | INTERREG | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 323 850 | -389 011 | 934 839 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 139 448 | -337 769 | 801 679 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 184 402 | -51 242 | 133 160 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 323 850 | -389 011 | 934 839 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 256 150 | -352 235 | 903 915 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 221 359 | -45 121 | 176 238 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 45 832 | 6 739 | 52 571 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 034 791 | -307 114 | 727 677 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 721 857 | -256 566 | 465 291 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 128 532 | 694 | 129 226 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 67 700 | -36 776 | 30 924 | |||||
| kapitālie izdevumi | 67 700 | -36 776 | 30 924 | |||||
| 12.00.00 | 01.150 | Atbalsts novadiem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 800 000 | 206 114 | 3 006 114 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 800 000 | 206 114 | 3 006 114 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 800 000 | 206 114 | 3 006 114 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 800 000 | 206 114 | 3 006 114 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 800 000 | 206 114 | 3 006 114 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 106 114 | 106 114 | ||||||
| 13.00.00 | 01.150 | Atbalsts mājokļiem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 000 000 | -375 487 | 4 624 513 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 000 000 | -375 487 | 4 624 513 | |||||
| Izdevumi - kopā | 5 000 000 | -375 487 | 4 624 513 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 000 000 | -375 487 | 4 624 513 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 5 000 000 | -375 487 | 4 624 513 | |||||
| 14.00.00 | 01.150 | Atbalsts plānošanas reģioniem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 312 502 | 312 502 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 312 502 | 312 502 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 312 502 | 312 502 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 258353 | 258 353 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 159 874 | 159 874 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 89 533 | 89 533 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 98 479 | 98 479 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 98 479 | 98 479 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 54 149 | 54 149 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 54 149 | 54 149 | ||||||