| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 8 735 438 | 23 483 | 8 758 921 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 696 316 | 66 775 | 7 763 091 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 735 763 | -5 763 | 730 000 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 303 359 | -37 529 | 265 830 | |||||
| Izdevumi - kopā | 8 735 438 | 23 483 | 8 758 921 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 8 676 630 | -114 883 | 8 561 747 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 597 473 | -35 375 | 2 562 098 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 391 400 | -10 778 | 1 380 622 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 6 079 157 | -79 508 | 5 999 649 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 47 360 | 47 360 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 726 232 | -70 752 | 5 655 480 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 7 021 | -7 021 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 58 808 | 138 366 | 197 174 | |||||
| kapitālie izdevumi | 58 808 | 138 366 | 197 174 | |||||
| 01.00.00 | Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 233 038 | 18 443 | 2 251 481 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 923 916 | 61 735 | 1 985 651 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 5 763 | -5 763 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 303 359 | -37 529 | 265 830 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 233 038 | 18 443 | 2 251 481 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 223 038 | -97 488 | 2 125 550 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 664 469 | -97 488 | 1 566 981 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 860 122 | -23 598 | 836 524 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 558 569 | 558 569 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 47 360 | 47 360 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 205 644 | 8 756 | 214 400 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 7 021 | -7 021 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 000 | 115 931 | 125 931 | |||||
| kapitālie izdevumi | 10 000 | 115 931 | 125 931 | |||||
| 01.01.00 | 01.110 | Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 136 325 | 8 735 | 1 145 060 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 136 325 | 8 735 | 1 145 060 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 136 325 | 8 735 | 1 145 060 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 126 325 | -47 196 | 1 079 129 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 126 325 | -47 196 | 1 079 129 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 721 829 | -23 598 | 698 231 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 000 | 55 931 | 65 931 | |||||
| kapitālie izdevumi | 10 000 | 55 931 | 65 931 | |||||
| 01.02.00 | 14.500 | Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 830 431 | -52 792 | 777 639 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 521 309 | -9 500 | 511 809 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 5 763 | -5 763 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 303 359 | -37 529 | 265 830 | |||||
| Izdevumi - kopā | 830 431 | -52 792 | 777 639 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 830 431 | -52 792 | 777 639 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 530 122 | -52 792 | 477 330 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 138 293 | 138 293 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 300 309 | 300 309 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 01.03.00 | 06.150 | Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 220 400 | 220 400 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 220 400 | 220 400 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 220 400 | 220 400 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 220 400 | 220 400 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 6 000 | 6 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 214 400 | 214 400 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 205 644 | 8 756 | 214 400 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 7 021 | -7 021 | ||||||
| 01.07.00 | 04.632 | Jaunatnes politikas valsts programma | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 15 022 | 2 500 | 17 522 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15 022 | 2 500 | 17 522 | |||||
| Izdevumi - kopā | 15 022 | 2 500 | 17 522 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 15 022 | 2 500 | 17 522 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 022 | 2 500 | 4 522 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 13 000 | 13 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 6 500 | 6 500 | ||||||
| 01.16.00 | 14.500 | Dotācija Dobeles rajona ģimenes atbalsta un krīžu centra "Lejasstrazdi" - rekonstrukcijai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 60 000 | 60 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 60 000 | 60 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 60 000 | 60 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 000 | 60 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 60 000 | 60 000 | ||||||
| 01.21.00 | 14.500 | Dotācija nevalstiskajām organizācijām | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 30 860 | 30 860 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 860 | 30 860 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 30 860 | 30 860 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 30 860 | 30 860 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 30 860 | 30 860 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 30 860 | 30 860 | ||||||
| 02.00.00 | Uzturlīdzekļu garantiju fonds | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 870 588 | 4 290 | 5 874 878 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 140 588 | 4 290 | 5 144 878 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 730 000 | 730 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 5 870 588 | 4 290 | 5 874 878 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 863 588 | -48 395 | 5 815 193 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 343 000 | 31 113 | 374 113 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 195 294 | 12 820 | 208 114 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 5 520 588 | -79 508 | 5 441 080 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 520 588 | -79 508 | 5 441 080 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 000 | 52 685 | 59 685 | |||||
| kapitālie izdevumi | 7 000 | 52 685 | 59 685 | |||||
| 02.01.00. | 01.110 | Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 350 000 | 83 798 | 433 798 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 350 000 | 83 798 | 433 798 | |||||
| Izdevumi - kopā | 350 000 | 83 798 | 433 798 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 343 000 | 31 113 | 374 113 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 343 000 | 31 113 | 374 113 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 195 294 | 12 820 | 208 114 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 000 | 52 685 | 59 685 | |||||
| kapitālie izdevumi | 7 000 | 52 685 | 59 685 | |||||
| 02.02.00. | 06.150 | Uzturlīdzekļu fonds | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 520 588 | -79 508 | 5 441 080 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 790 588 | -79 508 | 4 711 080 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 730 000 | 730 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 5 520 588 | -79 508 | 5 441 080 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 520 588 | -79 508 | 5 441 080 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 5 520 588 | -79 508 | 5 441 080 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 520 588 | -79 508 | 5 441 080 | |||||
| 05.00.00 | 01.110 | Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 631 812 | 750 | 632 562 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 631 812 | 750 | 632 562 | |||||
| Izdevumi - kopā | 631 812 | 750 | 632 562 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 590 004 | 31 000 | 621 004 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 590 004 | 31 000 | 621 004 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 335 984 | 335 984 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 41 808 | -30 250 | 11 558 | |||||
| kapitālie izdevumi | 41 808 | -30 250 | 11 558 | |||||