| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 21. Vides ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 85 869 485 | -20 100 007 | 65 769 478 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 37 134 638 | 37 134 638 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 957 971 | 231 135 | 2 189 106 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 46 776 876 | -20 331 142 | 26 445 734 | |||||
| Izdevumi - kopā | 83 245 325 | -18 394 774 | 64 850 551 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 32 101 027 | 63 091 | 32 164 118 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 25 345 872 | 600 357 | 25 946 229 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 6 188 851 | 1 207 999 | 7 396 850 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 6 755 155 | -537 266 | 6 217 889 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 2 888 988 | 536 014 | 3 425 002 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 300 000 | 300 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 305 946 | 6 220 | 312 166 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 51 144 298 | -18 457 865 | 32 686 433 | |||||
| kapitālie izdevumi | 2 376 388 | 777 837 | 3 154 225 | |||||
| investīcijas | 48 767 910 | -19 235 702 | 29 532 208 | |||||
| Fiskālā bilance | 2 624 160 | -1 705 233 | 918 927 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 76 544 | 76 544 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -2 624 160 | 1 628 689 | -995 471 | |||||
| 01.00.00 | 07.010 | Nozaru vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 416 078 | 313 807 | 2 729 885 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 416 078 | 313 807 | 2 729 885 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 416 078 | 313 807 | 2 729 885 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 382 978 | 282 707 | 2 665 685 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 338 093 | 276 487 | 2 614 580 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 430 892 | 184 416 | 1 615 308 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 44 885 | 6 220 | 51 105 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 44 885 | 6 220 | 51 105 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 33 100 | 31 100 | 64 200 | |||||
| kapitālie izdevumi | 33 100 | 31 100 | 64 200 | |||||
| 14.00.00 | 07.000 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 63 618 175 | -24 754 214 | 38 863 961 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 859 412 | -4 387 238 | 12 472 174 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 46 758 763 | -20 366 976 | 26 391 787 | |||||
| Izdevumi - kopā | 60 994 015 | -23 087 590 | 37 906 425 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 13 651 898 | -3 373 183 | 10 278 715 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 10 675 292 | -2 017 159 | 8 658 133 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 60 320 | 6 000 | 66 320 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 976 606 | -1 356 024 | 1 620 582 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 134 498 | -42 250 | 92 248 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 47 342 117 | -19 714 407 | 27 627 710 | |||||
| kapitālie izdevumi | 359 706 | -33 461 | 326 245 | |||||
| investīcijas | 46 982 411 | -19 680 946 | 27 301 465 | |||||
| Fiskālā bilance | 2 624 160 | -1 666 624 | 957 536 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 37 935 | 37 935 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -2 624 160 | 1 628 689 | -995 471 | |||||
| 14.01.00 | 07.010 | Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 336 597 | 58 600 | 395 197 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 336 597 | 58 600 | 395 197 | |||||
| Izdevumi - kopā | 336 597 | 58 600 | 395 197 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 325 930 | 38 600 | 364 530 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 325 930 | 38 600 | 364 530 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 55 000 | 6 000 | 61 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 667 | 20 000 | 30 667 | |||||
| kapitālie izdevumi | 10 667 | 20 000 | 30 667 | |||||
| 14.02.00 | 07.010 | Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 633 949 | -568 034 | 4 065 915 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 213 179 | -315 004 | 898 175 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 3 420 770 | -253 030 | 3 167 740 | |||||
| Izdevumi - kopā | 5 358 586 | -40 986 | 5 317 600 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 141 930 | -108 227 | 5 033 703 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 5 141 930 | -117 065 | 5 024 865 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 8 838 | 8 838 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 216 656 | 67 241 | 283 897 | |||||
| kapitālie izdevumi | 216 656 | 2 355 | 219 011 | |||||
| investīcijas | 64 886 | 64 886 | ||||||
| Fiskālā bilance | -724 637 | -527 048 | -1 251 685 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 3 989 | 3 989 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 724 637 | 523 059 | 1 247 696 | |||||
| 14.03.00 | 07.010 | Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 36 149 931 | -16 653 558 | 19 496 373 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 13 015 723 | -3 672 969 | 9 342 754 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 23 134 208 | -12 980 589 | 10 153 619 | |||||
| Izdevumi - kopā | 38 823 898 | -17 590 942 | 21 232 956 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 864 075 | -1 322 612 | 1 541 463 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 21 967 | 21 967 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 842 108 | -1 322 612 | 1 519 496 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 35 959 823 | -16 268 330 | 19 691 493 | |||||
| investīcijas | 35 959 823 | -16 268 330 | 19 691 493 | |||||
| Fiskālā bilance | -2 673 967 | 937 384 | -1 736 583 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 33 946 | 33 946 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 2 673 967 | -971 330 | 1 702 637 | |||||
| 14.05.00 | 07.010 | Kohēzijas fonda projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 21 675 343 | -7 460 948 | 14 214 395 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 065 779 | -414 295 | 1 651 484 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 609 564 | -7 046 653 | 12 562 911 | |||||
| Izdevumi - kopā | 15 652 579 | -5 383 988 | 10 268 591 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 629 991 | -1 953 678 | 2 676 313 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 629 991 | -1 953 678 | 2 676 313 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 11 022 588 | -3 430 310 | 7 592 278 | |||||
| kapitālie izdevumi | 47 192 | 47 192 | ||||||
| investīcijas | 11 022 588 | -3 477 502 | 7 545 086 | |||||
| Fiskālā bilance | 6 022 764 | -2 076 960 | 3 945 804 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -6 022 764 | 2 076 960 | -3 945 804 | |||||
| 14.06.00 | 07.320 | LIFE programmas projekti un to uzraudzība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 150 000 | 150 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 150 000 | 150 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 150 000 | 150 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 141 100 | 141 100 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 6 602 | 42 250 | 48 852 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 5 320 | 5 320 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 134 498 | -42 250 | 92 248 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 134 498 | -42 250 | 92 248 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 900 | 8 900 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 8 900 | 8 900 | ||||||
| 14.07.00 | 07.010 | Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 672 355 | -130 274 | 542 081 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 78 134 | -43 570 | 34 564 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 594 221 | -86 704 | 507 517 | |||||
| Izdevumi - kopā | 672 355 | -130 274 | 542 081 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 548 872 | -27 266 | 521 606 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 548 872 | -27 266 | 521 606 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 123 483 | -103 008 | 20 475 | |||||
| kapitālie izdevumi | 123 483 | -103 008 | 20 475 | |||||
| 21.00.00 | Vides aizsardzības fonds | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 9 445 424 | 23 463 | 9 468 887 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 343 224 | 23 463 | 9 366 687 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 102 200 | 102 200 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 9 445 424 | 23 493 | 9 468 917 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 7 577 512 | 15 927 | 7 593 439 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 359 417 | -307 562 | 4 051 855 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 750 582 | -27 487 | 723 095 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 218 095 | 323 489 | 3 541 584 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 2 518 095 | 376 427 | 2 894 522 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 867 912 | 7 566 | 1 875 478 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 297 912 | 7 566 | 1 305 478 | |||||
| investīcijas | 570 000 | 570 000 | ||||||
| Fiskālā bilance | -30 | -30 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 30 | 30 | ||||||
| 21.01.00 | 07.320 | Fonda darbības nodrošinājums | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 222 333 | 24 181 | 246 514 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 222 333 | 24 181 | 246 514 | |||||
| Izdevumi - kopā | 222 333 | 24 181 | 246 514 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 206 533 | 13 162 | 219 695 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 206 533 | 13 162 | 219 695 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 111 705 | 300 | 112 005 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 800 | 11 019 | 26 819 | |||||
| kapitālie izdevumi | 15 800 | 11 019 | 26 819 | |||||
| 21.02.00 | 07.320 | Vides aizsardzības projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 548 095 | 315 989 | 3 864 084 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 548 095 | 315 989 | 3 864 084 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 548 095 | 315 989 | 3 864 084 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 178 095 | 315 989 | 3 494 084 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 178 095 | 315 989 | 3 494 084 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 2 478 095 | 368 927 | 2 847 022 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 370 000 | 370 000 | ||||||
| investīcijas | 370 000 | 370 000 | ||||||
| 21.03.00 | 08.220 | Dabas muzejs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 356 046 | 56 338 | 412 384 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 253 846 | 56 338 | 310 184 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 102 200 | 102 200 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 356 046 | 56 368 | 412 414 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 328 046 | 52 321 | 380 367 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 328 046 | 52 321 | 380 367 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 190 777 | 24 012 | 214 789 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 28 000 | 4 047 | 32 047 | |||||
| kapitālie izdevumi | 28 000 | 4 047 | 32 047 | |||||
| Fiskālā bilance | -30 | -30 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 30 | 30 | ||||||
| 21.05.00 | 07.320 | Zivju aizsardzības pasākumi | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 146 000 | 10 000 | 156 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 146 000 | 10 000 | 156 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 146 000 | 10 000 | 156 000 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 146 000 | 10 000 | 156 000 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 146 000 | 10 000 | 156 000 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 60 805 | 60 805 | ||||||
| 21.06.00 | 07.324 | Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā" un "Gada balva "Ābols"" nodrošinājums | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 38 613 | 15 000 | 53 613 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 613 | 15 000 | 53 613 | |||||
| Izdevumi - kopā | 38 613 | 15 000 | 53 613 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 31 113 | 22 500 | 53 613 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 21 113 | 15 000 | 36 113 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 950 | 1 950 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 10 000 | 7 500 | 17 500 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 10 000 | 7 500 | 17 500 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 500 | -7 500 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 7 500 | -7 500 | ||||||
| 21.09.00 | 07.320 | Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 000 000 | -459 454 | 1 540 546 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 000 000 | -459 454 | 1 540 546 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 000 000 | -459 454 | 1 540 546 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 925 000 | -459 454 | 1 465 546 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 925 000 | -459 454 | 1 465 546 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 110 000 | -60 000 | 50 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 75 000 | 75 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 75 000 | 75 000 | ||||||
| 21.10.00 | 07.320 | Upju baseinu apsaimniekošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 246 286 | 12 929 | 259 215 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 246 286 | 12 929 | 259 215 | |||||
| Izdevumi - kopā | 246 286 | 12 929 | 259 215 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 200 986 | 12 929 | 213 915 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 200 986 | 12 929 | 213 915 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 62 514 | 8 201 | 70 715 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 45 300 | 45 300 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 45 300 | 45 300 | ||||||
| 21.11.00 | 07.320 | Vides izglītības fonda programma | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 30 000 | 30 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 30 000 | 30 000 | ||||||
| 21.13.00 | 07.320 | Nozares vides projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 858 051 | -36 520 | 2 821 531 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 858 051 | -36 520 | 2 821 531 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 858 051 | -36 520 | 2 821 531 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 531 739 | -36 520 | 1 495 219 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 531 739 | -36 520 | 1 495 219 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 212 831 | 212 831 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 326 312 | 1 326 312 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 1 126 312 | 1 126 312 | ||||||
| investīcijas | 200 000 | 200 000 | ||||||
| 21.14.00 | 07.320 | Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 85 000 | 85 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 85 000 | 85 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 85 000 | 85 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 85 000 | 85 000 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 85 000 | 85 000 | ||||||
| 22.00.00 | 07.320 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG programmas finansētie projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 331 953 | 440 343 | 1 772 296 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 313 840 | 453 131 | 1 766 971 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 18 113 | -12 788 | 5 325 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 331 953 | 440 343 | 1 772 296 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 101 984 | 9 569 | 111 553 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 83 871 | 22 357 | 106 228 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 653 | 1 025 | 3 678 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 18 113 | -12 788 | 5 325 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 229 969 | 430 774 | 1 660 743 | |||||
| kapitālie izdevumi | 14 470 | -14 470 | ||||||
| investīcijas | 1 215 499 | 445 244 | 1 660 743 | |||||
| 22.01.00 | 07.320 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 289 689 | 445 217 | 1 734 906 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 289 689 | 445 217 | 1 734 906 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 289 689 | 445 217 | 1 734 906 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 59 720 | 14 443 | 74 163 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 59 720 | 14 443 | 74 163 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 229 969 | 430 774 | 1 660 743 | |||||
| kapitālie izdevumi | 14 470 | -14 470 | ||||||
| investīcijas | 1 215 499 | 445 244 | 1 660 743 | |||||
| 22.02.00 | 07.320 | Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG programmas finansētie projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 42 264 | -4 874 | 37 390 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 24 151 | 7 914 | 32 065 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 18 113 | -12 788 | 5 325 | |||||
| Izdevumi - kopā | 42 264 | -4 874 | 37 390 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 42 264 | -4 874 | 37 390 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 24 151 | 7 914 | 32 065 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 653 | 1 025 | 3 678 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 18 113 | -12 788 | 5 325 | |||||
| 23.00.00 | 07.000 | Vides politikas īstenošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 970 312 | 579 172 | 3 549 484 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 751 389 | 569 662 | 3 321 051 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 218 923 | 9 510 | 228 433 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 970 312 | 593 549 | 3 563 861 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 957 173 | 565 825 | 3 522 998 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 943 173 | 565 825 | 3 508 998 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 766 404 | 368 992 | 2 135 396 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 14 000 | 14 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 13 139 | 27 724 | 40 863 | |||||
| kapitālie izdevumi | 13 139 | 27 724 | 40 863 | |||||
| Fiskālā bilance | -14 377 | -14 377 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 14 377 | 14 377 | ||||||
| 23.01.00 | 07.320 | Valsts vides dienests | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 717 191 | 528 705 | 3 245 896 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 519 268 | 519 195 | 3 038 463 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 197 923 | 9 510 | 207 433 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 717 191 | 543 082 | 3 260 273 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 715 352 | 522 528 | 3 237 880 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 715 352 | 522 528 | 3 237 880 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 629 870 | 336 518 | 1 966 388 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 839 | 20 554 | 22 393 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 839 | 20 554 | 22 393 | |||||
| Fiskālā bilance | -14 377 | -14 377 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 14 377 | 14 377 | ||||||
| 23.02.00 | 07.010 | Vides pārraudzības valsts birojs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 239 121 | 50 467 | 289 588 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 218 121 | 50 467 | 268 588 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 21 000 | 21 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 239 121 | 50 467 | 289 588 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 227 821 | 43 297 | 271 118 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 227 821 | 43 297 | 271 118 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 136 534 | 32 474 | 169 008 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 11 300 | 7 170 | 18 470 | |||||
| kapitālie izdevumi | 11 300 | 7 170 | 18 470 | |||||
| 23.04.00 | 07.320 | Dotācija Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijai - vides izglītības programmu īstenošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 14 000 | 14 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 14 000 | 14 000 | ||||||
| 24.00.00 | Dabas aizsardzība | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 755 357 | 1 282 491 | 3 037 848 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 266 226 | 1 075 866 | 2 342 092 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 489 131 | 206 625 | 695 756 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 755 357 | 1 283 211 | 3 038 568 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 719 777 | 1 166 857 | 2 886 634 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 497 382 | 665 020 | 2 162 402 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 674 492 | 335 434 | 1 009 926 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 222 395 | 501 837 | 724 232 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 222 395 | 201 837 | 424 232 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 300 000 | 300 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 35 580 | 116 354 | 151 934 | |||||
| kapitālie izdevumi | 35 580 | 116 354 | 151 934 | |||||
| Fiskālā bilance | -720 | -720 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 720 | 720 | ||||||
| 24.01.00 | 07.320 | Dabas aizsardzības institūcijas | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 532 962 | 654 057 | 2 187 019 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 043 831 | 610 892 | 1 654 723 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 489 131 | 43 165 | 532 296 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 532 962 | 654 777 | 2 187 739 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 497 382 | 556 423 | 2 053 805 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 497 382 | 256 423 | 1 753 805 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 674 492 | 123 622 | 798 114 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 300 000 | 300 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 300 000 | 300 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 35 580 | 98 354 | 133 934 | |||||
| kapitālie izdevumi | 35 580 | 98 354 | 133 934 | |||||
| Fiskālā bilance | -720 | -720 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 720 | 720 | ||||||
| 24.02.00 | 08.270 | Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 222 395 | 201 837 | 424 232 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 222 395 | 201 837 | 424 232 | |||||
| Izdevumi - kopā | 222 395 | 201 837 | 424 232 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 222 395 | 201 837 | 424 232 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 222 395 | 201 837 | 424 232 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 222 395 | 201 837 | 424 232 | |||||
| 24.05.00 | 01.310 | Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 426 597 | 426 597 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 263 137 | 263 137 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 163 460 | 163 460 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 426 597 | 426 597 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 408 597 | 408 597 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 408 597 | 408 597 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 211 812 | 211 812 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 18 000 | 18 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 18 000 | 18 000 | ||||||
| 25.00.00 | 07.010 | Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 001 383 | 1 018 741 | 2 020 124 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 890 383 | 955 119 | 1 845 502 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 111 000 | 15 000 | 126 000 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 48 622 | 48 622 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 1 001 383 | 1 034 610 | 2 035 993 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 993 183 | 992 435 | 1 985 618 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 889 611 | 992 435 | 1 882 046 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 251 270 | 56 178 | 307 448 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 103 572 | 103 572 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 103 572 | 103 572 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 200 | 42 175 | 50 375 | |||||
| kapitālie izdevumi | 8 200 | 42 175 | 50 375 | |||||
| Fiskālā bilance | -15 869 | -15 869 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 15 869 | 15 869 | ||||||
| 25.01.00 | 07.010 | Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 671 271 | 911 951 | 1 583 222 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 623 271 | 896 951 | 1 520 222 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 48 000 | 15 000 | 63 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 671 271 | 918 096 | 1 589 367 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 664 271 | 882 243 | 1 546 514 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 664 271 | 882 243 | 1 546 514 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 150 604 | 35 565 | 186 169 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 000 | 35 853 | 42 853 | |||||
| kapitālie izdevumi | 7 000 | 35 853 | 42 853 | |||||
| Fiskālā bilance | -6 145 | -6 145 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 6 145 | 6 145 | ||||||
| 25.02.00 | 07.010 | Radiācijas drošības centrs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 330 112 | 106 790 | 436 902 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 267 112 | 58 168 | 325 280 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 63 000 | 63 000 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 48 622 | 48 622 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 330 112 | 116 514 | 446 626 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 328 912 | 110 192 | 439 104 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 225 340 | 110 192 | 335 532 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 100 666 | 20 613 | 121 279 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 103 572 | 103 572 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 103 572 | 103 572 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 200 | 6 322 | 7 522 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 200 | 6 322 | 7 522 | |||||
| Fiskālā bilance | -9 724 | -9 724 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 9 724 | 9 724 | ||||||
| 26.00.00 | 07.010 | Vides informatīvais nodrošinājums | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 330 803 | 996 190 | 4 326 993 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 294 086 | 996 190 | 3 290 276 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 036 717 | 1 036 717 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 3 330 803 | 1 003 803 | 4 334 606 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 716 522 | 402 954 | 3 119 476 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 559 033 | 402 954 | 2 961 987 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 252 238 | 283 441 | 1 535 679 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 157 489 | 157 489 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 157 489 | 157 489 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 614 281 | 600 849 | 1 215 130 | |||||
| kapitālie izdevumi | 614 281 | 600 849 | 1 215 130 | |||||
| Fiskālā bilance | -7 613 | -7 613 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 7 613 | 7 613 | ||||||