| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 18. Labklājības ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 188 008 019 | 18 252 616 | 206 260 635 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 183 397 322 | 17 503 129 | 200 900 451 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 473 210 | 446 875 | 3 920 085 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 137 487 | 302 612 | 1 440 099 | |||||
| Izdevumi - kopā | 188 008 019 | 18 299 875 | 206 307 894 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 181 672 756 | 16 191 341 | 197 864 097 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 50 942 977 | 10 742 951 | 61 685 928 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 17 669 135 | 1 779 355 | 19 448 490 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 15 341 | 15 341 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 130 714 438 | 5 448 390 | 136 162 828 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 11 671 120 | 1 747 621 | 13 418 741 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 96 217 472 | 2 405 432 | 98 622 904 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 333 516 | -325 594 | 7 922 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 15 578 746 | 13 027 | 15 591 773 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 335 263 | 2 108 534 | 8 443 797 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 993 829 | 690 184 | 2 684 013 | |||||
| investīcijas | 4 341 434 | 1 418 350 | 5 759 784 | |||||
| Fiskālā bilance | -47 259 | -47 259 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 47 259 | 47 259 | ||||||
| 01.00.00 | 06.010 | Nozares vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 10 376 720 | 576 444 | 10 953 164 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 123 360 | 329 762 | 10 453 122 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 253 360 | 246 682 | 500 042 | |||||
| Izdevumi - kopā | 10 376 720 | 576 444 | 10 953 164 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 10 287 163 | 438 543 | 10 725 706 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 6 498 213 | 1 023 695 | 7 521 908 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 929 142 | 331 822 | 2 260 964 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 15 341 | 15 341 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 773 609 | -585 152 | 3 188 457 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 958 128 | -285 096 | 1 673 032 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 89 557 | 137 901 | 227 458 | |||||
| kapitālie izdevumi | 89 557 | 137 901 | 227 458 | |||||
| 01.01.00 | 06.010 | Labklājības lietu pārvalde | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 370 034 | 738 630 | 3 108 664 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 116 674 | 491 948 | 2 608 622 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 253 360 | 246 682 | 500 042 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 370 034 | 738 630 | 3 108 664 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 292 777 | 588 429 | 2 881 206 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 277 436 | 588 429 | 2 865 865 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 079 791 | 271 155 | 1 350 946 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 15 341 | 15 341 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 257 | 150 201 | 227 458 | |||||
| kapitālie izdevumi | 77 257 | 150 201 | 227 458 | |||||
| 01.04.00 | 06.010 | Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 239 940 | -62 884 | 3 177 056 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 239 940 | -62 884 | 3 177 056 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 239 940 | -62 884 | 3 177 056 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 239 940 | -62 884 | 3 177 056 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 083 592 | 237 040 | 1 320 632 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 582 803 | 50 028 | 632 831 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 156 348 | -299 924 | 1 856 424 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 958 128 | -285 096 | 1 673 032 | |||||
| 01.05.00 | 06.010 | Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 264 752 | -15 260 | 249 492 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 264 752 | -15 260 | 249 492 | |||||
| Izdevumi - kopā | 264 752 | -15 260 | 249 492 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 252 452 | -2 960 | 249 492 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 252 452 | -2 960 | 249 492 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 163 060 | 21 105 | 184 165 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 300 | -12 300 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 12 300 | -12 300 | ||||||
| 01.07.00 | 06.010 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 995 460 | 14 836 | 2 010 296 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 995 460 | 14 836 | 2 010 296 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 995 460 | 14 836 | 2 010 296 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 995 460 | 14 836 | 2 010 296 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 995 460 | 14 836 | 2 010 296 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 103 488 | -10 466 | 93 022 | |||||
| 01.08.00 | 06.010 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 506 534 | -98 878 | 2 407 656 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 506 534 | -98 878 | 2 407 656 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 506 534 | -98 878 | 2 407 656 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 506 534 | -98 878 | 2 407 656 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 889 273 | 186 350 | 1 075 623 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 617 261 | -285 228 | 1 332 033 | |||||
| 04.00.00 | 06.000 | Sociālā apdrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 14 552 537 | 13 027 | 14 565 564 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 552 537 | 13 027 | 14 565 564 | |||||
| Izdevumi - kopā | 14 552 537 | 13 027 | 14 565 564 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 14 552 537 | 13 027 | 14 565 564 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 14 552 537 | 13 027 | 14 565 564 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 14 552 537 | 13 027 | 14 565 564 | |||||
| 04.01.00 | 06.170 | Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 679 803 | 368 000 | 4 047 803 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 679 803 | 368 000 | 4 047 803 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 679 803 | 368 000 | 4 047 803 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 679 803 | 368 000 | 4 047 803 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 679 803 | 368 000 | 4 047 803 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 3 679 803 | 368 000 | 4 047 803 | |||||
| 04.04.00 | 06.170 | Valsts dotācija | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 10 872 734 | -354 973 | 10 517 761 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 872 734 | -354 973 | 10 517 761 | |||||
| Izdevumi - kopā | 10 872 734 | -354 973 | 10 517 761 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 10 872 734 | -354 973 | 10 517 761 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 10 872 734 | -354 973 | 10 517 761 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 10 872 734 | -354 973 | 10 517 761 | |||||
| 05.00.00 | 06.000 | Valsts sociālie pakalpojumi | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 28 446 281 | 4 367 423 | 32 813 704 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 24 975 991 | 3 921 063 | 28 897 054 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 470 290 | 446 360 | 3 916 650 | |||||
| Izdevumi - kopā | 28 446 281 | 4 414 094 | 32 860 375 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 24 731 350 | 3 072 872 | 27 804 222 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 19 797 904 | 2 246 545 | 22 044 449 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 10 884 191 | 1 325 451 | 12 209 642 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 933 446 | 826 327 | 5 759 773 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 4 658 609 | 622 365 | 5 280 974 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 178 351 | 5 432 | 183 783 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 714 931 | 1 341 222 | 5 056 153 | |||||
| kapitālie izdevumi | 548 157 | 315 255 | 863 412 | |||||
| investīcijas | 3 166 774 | 1 025 967 | 4 192 741 | |||||
| Fiskālā bilance | -46 671 | -46 671 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 46 671 | 46 671 | ||||||
| 05.01.00 | 06.260 | Sociālā un profesionālā rehabilitācija | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 928 575 | -14 876 | 913 699 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 928 575 | -14 876 | 913 699 | |||||
| Izdevumi - kopā | 928 575 | -14 876 | 913 699 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 928 575 | -14 876 | 913 699 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 928 575 | -14 876 | 913 699 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 926 737 | -13 416 | 913 321 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 1 838 | -1 460 | 378 | |||||
| 05.03.00 | 06.200 | Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 17 022 057 | 1 526 672 | 18 548 729 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 503 257 | 1 292 285 | 15 795 542 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 518 800 | 234 387 | 2 753 187 | |||||
| Izdevumi - kopā | 17 022 057 | 1 573 343 | 18 595 400 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 16 828 602 | 1 560 343 | 18 388 945 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 15 017 103 | 1 559 475 | 16 576 578 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 8 079 943 | 895 025 | 8 974 968 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 811 499 | 868 | 1 812 367 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 639 986 | -6 024 | 1 633 962 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 171 513 | 6 892 | 178 405 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 193 455 | 13 000 | 206 455 | |||||
| kapitālie izdevumi | 193 455 | 13 000 | 206 455 | |||||
| Fiskālā bilance | -46 671 | -46 671 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 46 671 | 46 671 | ||||||
| 05.04.00 | 06.270 | Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 963 723 | 281 053 | 2 244 776 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 959 643 | 280 353 | 2 239 996 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 080 | 700 | 4 780 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 963 723 | 281 053 | 2 244 776 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 946 675 | 276 541 | 2 223 216 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 946 675 | 276 541 | 2 223 216 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 389 237 | 139 998 | 1 529 235 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 17 048 | 4 512 | 21 560 | |||||
| kapitālie izdevumi | 17 048 | 4 512 | 21 560 | |||||
| 05.14.00 | 06.260 | Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 250 | 2 250 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 250 | 2 250 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 250 | 2 250 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 250 | 2 250 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 250 | 2 250 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 2 250 | 2 250 | ||||||
| 05.17.00 | 06.260 | Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 700 | 4 700 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 700 | 4 700 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 4 700 | 4 700 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 700 | 4 700 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 700 | 4 700 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 4 700 | 4 700 | ||||||
| 05.25.00 | 06.200 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 178 887 | 1 025 967 | 4 204 854 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 981 477 | 814 694 | 3 796 171 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 197 410 | 211 273 | 408 683 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 178 887 | 1 025 967 | 4 204 854 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 12 113 | 12 113 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 12 113 | 12 113 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 166 774 | 1 025 967 | 4 192 741 | |||||
| investīcijas | 3 166 774 | 1 025 967 | 4 192 741 | |||||
| 05.26.00 | 06.260 | Sociālā darba speciālistu sagatavošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 55 874 | 55 874 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 874 | 55 874 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 55 874 | 55 874 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 55 874 | 55 874 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 55 874 | 55 874 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 55 874 | 55 874 | ||||||
| 05.27.00 | 06.200 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 306 627 | 1 175 967 | 1 482 594 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 306 627 | 1 175 967 | 1 482 594 | |||||
| Izdevumi - kopā | 306 627 | 1 175 967 | 1 482 594 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 306 627 | 1 097 936 | 1 404 563 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 94 488 | 257 601 | 352 089 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 215 540 | 215 540 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 212 139 | 840 335 | 1 052 474 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 115 653 | 641 805 | 757 458 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 78 031 | 78 031 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 78 031 | 78 031 | ||||||
| 05.35.00 | 06.260 | Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 88 707 | 13 943 | 102 650 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 88 707 | 13 943 | 102 650 | |||||
| Izdevumi - kopā | 88 707 | 13 943 | 102 650 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 74 157 | 13 943 | 88 100 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 74 157 | 13 943 | 88 100 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 56 742 | 11 236 | 67 978 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 14 550 | 14 550 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 14 550 | 14 550 | ||||||
| 05.37.00 | 06.260 | Valsts aģentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 533 402 | 146 394 | 2 679 796 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 833 402 | 146 394 | 1 979 796 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 700 000 | 700 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 533 402 | 146 394 | 2 679 796 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 279 548 | 133 959 | 2 413 507 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 274 548 | 133 959 | 2 408 507 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 137 630 | 59 602 | 1 197 232 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 5 000 | 5 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 253 854 | 12 435 | 266 289 | |||||
| kapitālie izdevumi | 253 854 | 12 435 | 266 289 | |||||
| 05.38.00 | 06.260 | Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 351 179 | 212 303 | 2 563 482 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 301 179 | 212 303 | 2 513 482 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 351 179 | 212 303 | 2 563 482 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 281 929 | 5 026 | 2 286 955 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 378 820 | 5 026 | 383 846 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 220 639 | 4 050 | 224 689 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 903 109 | 1 903 109 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 903 109 | 1 903 109 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 69 250 | 207 277 | 276 527 | |||||
| kapitālie izdevumi | 69 250 | 207 277 | 276 527 | |||||
| 05.43.00 | 06.260 | Dotācija Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijai "Aspazija" | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 100 | 2 100 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 100 | 2 100 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 100 | 2 100 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 100 | 2 100 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 100 | 2 100 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 2 100 | 2 100 | ||||||
| 05.59.00 | 06.260 | Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 6 850 | 6 850 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 850 | 6 850 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 6 850 | 6 850 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 6 850 | 6 850 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 6 850 | 6 850 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 6 850 | 6 850 | ||||||
| 05.60.00 | 06.260 | Dotācija biedrībai "Saules sala" | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 350 | 1 350 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 350 | 1 350 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 1 350 | 1 350 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 350 | 1 350 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 350 | 1 350 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 350 | 1 350 | ||||||
| 07.00.00 | 13.500 | Darba tirgus administrēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 37 233 635 | 11 221 316 | 48 454 951 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 36 346 588 | 11 164 871 | 47 511 459 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 920 | 515 | 3 435 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 884 127 | 55 930 | 940 057 | |||||
| Izdevumi - kopā | 37 233 635 | 11 221 904 | 48 455 539 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 34 702 860 | 10 592 493 | 45 295 353 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 24 646 860 | 7 472 711 | 32 119 571 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 4 855 802 | 122 082 | 4 977 884 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 10 056 000 | 3 119 782 | 13 175 782 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 5 054 383 | 1 410 352 | 6 464 735 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 530 775 | 629 411 | 3 160 186 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 356 115 | 237 028 | 1 593 143 | |||||
| investīcijas | 1 174 660 | 392 383 | 1 567 043 | |||||
| Fiskālā bilance | -588 | -588 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 588 | 588 | ||||||
| 07.01.00 | 13.500 | Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 581 971 | 249 324 | 4 831 295 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 694 924 | 192 879 | 3 887 803 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 920 | 515 | 3 435 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 884 127 | 55 930 | 940 057 | |||||
| Izdevumi - kopā | 4 581 971 | 249 912 | 4 831 883 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 265 787 | 79 867 | 3 345 654 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 3 265 787 | 79 867 | 3 345 654 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 250 352 | 344 | 2 250 696 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 316 184 | 170 045 | 1 486 229 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 316 184 | 170 045 | 1 486 229 | |||||
| Fiskālā bilance | -588 | -588 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 588 | 588 | ||||||
| 07.02.00 | 13.500 | Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 403 165 | 59 330 | 1 462 495 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 403 165 | 59 330 | 1 462 495 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 403 165 | 59 330 | 1 462 495 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 396 465 | 3 630 | 1 400 095 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 396 465 | 3 630 | 1 400 095 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 931 269 | 931 269 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 700 | 55 700 | 62 400 | |||||
| kapitālie izdevumi | 6 700 | 55 700 | 62 400 | |||||
| 07.03.00 | 13.500 | Darba prasmju apguve un atjaunošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 427 780 | -51 495 | 3 376 285 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 427 780 | -51 495 | 3 376 285 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 427 780 | -51 495 | 3 376 285 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 427 780 | -51 495 | 3 376 285 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 427 780 | -51 495 | 3 376 285 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 3 427 780 | -51 495 | 3 376 285 | |||||
| 07.05.00 | 13.500 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 13 080 338 | 4 374 040 | 17 454 378 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 13 080 338 | 4 374 040 | 17 454 378 | |||||
| Izdevumi - kopā | 13 080 338 | 4 374 040 | 17 454 378 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 13 080 338 | 4 374 040 | 17 454 378 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 10 452 961 | 1 927 814 | 12 380 775 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 459 639 | 118 722 | 1 578 361 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 627 377 | 2 446 226 | 5 073 603 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 626 603 | 1 461 847 | 3 088 450 | |||||
| 07.06.00 | 13.500 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 174 660 | 392 383 | 1 567 043 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 174 660 | 392 383 | 1 567 043 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 174 660 | 392 383 | 1 567 043 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 174 660 | 392 383 | 1 567 043 | |||||
| investīcijas | 1 174 660 | 392 383 | 1 567 043 | |||||
| 07.07.00 | 13.500 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 13 251 903 | 6 148 068 | 19 399 971 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 13 251 903 | 6 148 068 | 19 399 971 | |||||
| Izdevumi - kopā | 13 251 903 | 6 148 068 | 19 399 971 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 13 238 040 | 6 140 187 | 19 378 227 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 9 237 197 | 5 415 136 | 14 652 333 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 000 843 | 725 051 | 4 725 894 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 13 863 | 7 881 | 21 744 | |||||
| kapitālie izdevumi | 13 863 | 7 881 | 21 744 | |||||
| 07.08.00 | 13.500 | Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 313 818 | 49 666 | 363 484 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 313 818 | 49 666 | 363 484 | |||||
| Izdevumi - kopā | 313 818 | 49 666 | 363 484 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 294 450 | 46 264 | 340 714 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 294 450 | 46 264 | 340 714 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 214 542 | 3 016 | 217 558 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 19 368 | 3 402 | 22 770 | |||||
| kapitālie izdevumi | 19 368 | 3 402 | 22 770 | |||||
| 08.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 333 516 | -325 594 | 7 922 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 333 516 | -325 594 | 7 922 | |||||
| Izdevumi - kopā | 333 516 | -325 594 | 7 922 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 333 516 | -325 594 | 7 922 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 333 516 | -325 594 | 7 922 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 333 516 | -325 594 | 7 922 | |||||
| 20.00.00 | 06.150 | Valsts sociālie pabalsti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 97 065 330 | 2 400 000 | 99 465 330 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 97 065 330 | 2 400 000 | 99 465 330 | |||||
| Izdevumi - kopā | 97 065 330 | 2 400 000 | 99 465 330 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 97 065 330 | 2 400 000 | 99 465 330 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 97 065 330 | 2 400 000 | 99 465 330 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 96 039 121 | 2 400 000 | 98 439 121 | |||||
| tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu | 1 026 209 | 1 026 209 | ||||||