| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 14. Iekšlietu ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 182 451 086 | 11 946 144 | 194 397 230 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 124 055 901 | 26 266 129 | 150 322 030 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 10 868 942 | 3 112 175 | 13 981 117 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 47 526 243 | -17 432 160 | 30 094 083 | |||||
| Izdevumi - kopā | 182 951 086 | 11 946 144 | 194 897 230 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 134 681 620 | 28 008 943 | 162 690 563 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 130 651 954 | 27 604 994 | 158 256 948 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 60 737 238 | 12 432 302 | 73 169 540 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 029 666 | 403 949 | 4 433 615 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 25 801 | 77 000 | 102 801 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 3 943 085 | 331 982 | 4 275 067 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 60 780 | -5 033 | 55 747 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 48 269 466 | -16 062 799 | 32 206 667 | |||||
| kapitālie izdevumi | 38 090 954 | -15 811 995 | 22 278 959 | |||||
| investīcijas | 10 178 512 | -250 804 | 9 927 708 | |||||
| Fiskālā bilance | -500 000 | -500 000 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 500 000 | 500 000 | ||||||
| 01.00.00 | 03.010 | Iekšlietu politikas plānošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 662 440 | 208 644 | 1 871 084 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 624 266 | 246 818 | 1 871 084 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 38 174 | -38 174 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 1 662 440 | 208 644 | 1 871 084 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 662 440 | 208 644 | 1 871 084 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 662 440 | 208 644 | 1 871 084 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 091 263 | 191 283 | 1 282 546 | |||||
| 02.00.00 | 03.110 | Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 626 038 | 1 359 856 | 3 985 894 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 389 200 | 1 129 416 | 3 518 616 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 53 000 | 59 220 | 112 220 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 183 838 | 171 220 | 355 058 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 626 038 | 1 359 856 | 3 985 894 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 588 038 | 911 510 | 3 499 548 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 588 038 | 911 510 | 3 499 548 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 693 815 | 132 929 | 826 744 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 38 000 | 448 346 | 486 346 | |||||
| kapitālie izdevumi | 38 000 | 448 346 | 486 346 | |||||
| 02.01.00 | 03.110 | Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 960 527 | 42 364 | 1 002 891 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 953 527 | 44 364 | 997 891 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 7 000 | -2 000 | 5 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 960 527 | 42 364 | 1 002 891 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 960 527 | 42 364 | 1 002 891 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 960 527 | 42 364 | 1 002 891 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 171 069 | 21 128 | 192 197 | |||||
| 02.02.00 | 03.110 | Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 665 511 | 1 317 492 | 2 983 003 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 435 673 | 1 085 052 | 2 520 725 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 46 000 | 61 220 | 107 220 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 183 838 | 171 220 | 355 058 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 665 511 | 1 317 492 | 2 983 003 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 627 511 | 869 146 | 2 496 657 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 627 511 | 869 146 | 2 496 657 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 522 746 | 111 801 | 634 547 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 38 000 | 448 346 | 486 346 | |||||
| kapitālie izdevumi | 38 000 | 448 346 | 486 346 | |||||
| 06.00.00 | 03.110 | Valsts policijas darbība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 63 240 929 | 11 471 275 | 74 712 204 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 56 747 621 | 11 192 224 | 67 939 845 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 6 300 000 | 381 455 | 6 681 455 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 193 308 | -102 404 | 90 904 | |||||
| Izdevumi - kopā | 63 240 929 | 11 471 275 | 74 712 204 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 62 417 861 | 11 270 946 | 73 688 807 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 62 349 463 | 11 270 946 | 73 620 409 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 32 432 265 | 7 356 413 | 39 788 678 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 68 398 | 68 398 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 23 000 | 23 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 45 398 | 45 398 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 823 068 | 200 329 | 1 023 397 | |||||
| kapitālie izdevumi | 823 068 | 200 329 | 1 023 397 | |||||
| 07.00.00 | 03.120 | Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 15 841 105 | 3 013 239 | 18 854 344 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15 622 255 | 2 998 239 | 18 620 494 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 218 850 | 15 000 | 233 850 | |||||
| Izdevumi - kopā | 15 841 105 | 3 013 239 | 18 854 344 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 15 506 775 | 2 965 845 | 18 472 620 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 15 495 225 | 2 965 845 | 18 461 070 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 8 558 771 | 1 920 375 | 10 479 146 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 11 550 | 11 550 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 7 000 | 7 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 4 550 | 4 550 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 334 330 | 47 394 | 381 724 | |||||
| kapitālie izdevumi | 334 330 | 47 394 | 381 724 | |||||
| 09.00.00 | 03.130 | Drošības policijas darbība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 6 223 786 | 218 819 | 6 442 605 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 159 786 | 216 119 | 6 375 905 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 64 000 | 2 700 | 66 700 | |||||
| Izdevumi - kopā | 6 223 786 | 218 819 | 6 442 605 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 6 223 786 | 218 819 | 6 442 605 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 6 223 786 | 218 819 | 6 442 605 | |||||
| 10.00.00 | 03.110 | Valsts robežsardzes darbība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 23 189 703 | 5 727 272 | 28 916 975 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20 106 823 | 5 359 486 | 25 466 309 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 158 958 | 158 958 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 2 923 922 | 367 786 | 3 291 708 | |||||
| Izdevumi - kopā | 23 189 703 | 5 727 272 | 28 916 975 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 19 767 585 | 5 447 583 | 25 215 168 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 19 767 342 | 5 447 547 | 25 214 889 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 10 669 258 | 3 841 058 | 14 510 316 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 243 | 36 | 279 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 243 | 36 | 279 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 422 118 | 279 689 | 3 701 807 | |||||
| kapitālie izdevumi | 3 422 118 | 279 689 | 3 701 807 | |||||
| 11.00.00 | 03.110 | Pilsonības un migrācijas lietas | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 374 535 | 409 484 | 5 784 019 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 970 460 | 261 840 | 5 232 300 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 161 692 | 33 800 | 195 492 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 242 383 | 113 844 | 356 227 | |||||
| Izdevumi - kopā | 5 374 535 | 409 484 | 5 784 019 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 029 466 | 324 008 | 5 353 474 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 961 564 | 218 701 | 5 180 265 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 159 379 | 158 861 | 2 318 240 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 67 902 | 105 307 | 173 209 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 5 000 | 77 000 | 82 000 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 54 900 | 30 510 | 85 410 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 8 002 | -2 203 | 5 799 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 345 069 | 85 476 | 430 545 | |||||
| kapitālie izdevumi | 345 069 | 85 476 | 430 545 | |||||
| 11.01.00 | 03.110 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 090 535 | 24 182 | 5 114 717 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 686 460 | 228 765 | 4 915 225 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 161 692 | 33 800 | 195 492 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 242 383 | -238 383 | 4 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 5 090 535 | 24 182 | 5 114 717 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 003 066 | 2 227 | 5 005 293 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 935 164 | -23 080 | 4 912 084 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 154 219 | 142 061 | 2 296 280 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 67 902 | 25 307 | 93 209 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 5 000 | -3 000 | 2 000 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 54 900 | 30 510 | 85 410 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 8 002 | -2 203 | 5 799 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 87 469 | 21 955 | 109 424 | |||||
| kapitālie izdevumi | 87 469 | 21 955 | 109 424 | |||||
| 11.02.00 | 03.110 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 284 000 | -10 360 | 273 640 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 284 000 | -10 360 | 273 640 | |||||
| Izdevumi - kopā | 284 000 | -10 360 | 273 640 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 26 400 | -13 881 | 12 519 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 26 400 | -13 881 | 12 519 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 5 160 | 5 160 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 257 600 | 3 521 | 261 121 | |||||
| kapitālie izdevumi | 257 600 | 3 521 | 261 121 | |||||
| 11.03.00 | 03.110 | Eiropas Bēgļu fonds | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 395 662 | 395 662 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 43 435 | 43 435 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 352 227 | 352 227 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 395 662 | 395 662 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 335 662 | 335 662 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 255 662 | 255 662 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 16 800 | 16 800 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 80 000 | 80 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 80 000 | 80 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | ||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 000 | 60 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 60 000 | 60 000 | ||||||
| 13.00.00 | Veselības un sociālā aprūpe | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 414 813 | 320 457 | 4 735 270 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 367 725 | 320 457 | 4 688 182 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 47 088 | 47 088 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 4 414 813 | 320 457 | 4 735 270 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 408 163 | 323 457 | 4 731 620 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 760 842 | 22 021 | 782 863 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 82 717 | 444 | 83 161 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | ||||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 650 | -3 000 | 3 650 | |||||
| kapitālie izdevumi | 6 650 | -3 000 | 3 650 | |||||
| 13.01.00 | 05.600 | Veselības un sociālās aprūpes administrēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 150 225 | 4 600 | 154 825 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 150 225 | 4 600 | 154 825 | |||||
| Izdevumi - kopā | 150 225 | 4 600 | 154 825 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 143 575 | 7 600 | 151 175 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 143 575 | 7 600 | 151 175 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 82 717 | 444 | 83 161 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 650 | -3 000 | 3 650 | |||||
| kapitālie izdevumi | 6 650 | -3 000 | 3 650 | |||||
| 13.02.00 | 06.130 | Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 3 647 321 | 301 436 | 3 948 757 | |||||
| 13.03.00 | 05.800 | Veselības aprūpe | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 617 267 | 14 421 | 631 688 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 570 179 | 14 421 | 584 600 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 47 088 | 47 088 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 617 267 | 14 421 | 631 688 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 617 267 | 14 421 | 631 688 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 617 267 | 14 421 | 631 688 | |||||
| 14.00.00 | 04.310 | Augstākā izglītība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 005 571 | 506 238 | 3 511 809 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 731 763 | 136 157 | 1 867 920 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 175 984 | 1 175 984 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 97 824 | 370 081 | 467 905 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 005 571 | 506 238 | 3 511 809 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 918 521 | 317 066 | 3 235 587 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 705 070 | 319 896 | 3 024 966 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 222 060 | 106 728 | 1 328 788 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 213 451 | -2 830 | 210 621 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 210 621 | 210 621 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 2 830 | -2 830 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 87 050 | 189 172 | 276 222 | |||||
| kapitālie izdevumi | 87 050 | 189 172 | 276 222 | |||||
| 19.00.00 | Fiziskās sagatavotības nodrošināšana | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 267 782 | -38 902 | 228 880 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 117 662 | 31 098 | 148 760 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 150 120 | -70 000 | 80 120 | |||||
| Izdevumi - kopā | 267 782 | -38 902 | 228 880 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 258 782 | -38 902 | 219 880 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 237 981 | -38 902 | 199 079 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 79 244 | 12 150 | 91 394 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 20 801 | 20 801 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 20 801 | 20 801 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 000 | 9 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 9 000 | 9 000 | ||||||
| 19.01.00 | 08.010 | Fiziskās sagatavotības administrēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 78 722 | 16 575 | 95 297 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 53 722 | 16 575 | 70 297 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 25 000 | 25 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 78 722 | 16 575 | 95 297 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 73 722 | 16 575 | 90 297 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 73 722 | 16 575 | 90 297 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 39 320 | 12 150 | 51 470 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 000 | 5 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 19.02.00 | 08.600 | Fiziskās sagatavotības pasākumi | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 189 060 | -55 477 | 133 583 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 63 940 | 14 523 | 78 463 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 125 120 | -70 000 | 55 120 | |||||
| Izdevumi - kopā | 189 060 | -55 477 | 133 583 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 185 060 | -55 477 | 129 583 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 164 259 | -55 477 | 108 782 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 39 924 | 39 924 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 20 801 | 20 801 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 20 801 | 20 801 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 000 | 4 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 4 000 | 4 000 | ||||||
| 29.00.00 | 13.400 | Valsts materiālās rezerves | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 807 642 | 5 987 859 | 9 795 501 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 622 392 | 3 297 859 | 4 920 251 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 185 250 | 2 690 000 | 4 875 250 | |||||
| Izdevumi - kopā | 4 307 642 | 5 987 859 | 10 295 501 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 151 162 | 5 981 664 | 10 132 826 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 151 162 | 5 981 664 | 10 132 826 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 395 544 | 35 293 | 430 837 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 156 480 | 6 195 | 162 675 | |||||
| kapitālie izdevumi | 156 480 | 6 195 | 162 675 | |||||
| Fiskālā bilance | -500 000 | -500 000 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 500 000 | 500 000 | ||||||
| 29.01.00 | 13.400 | Valsts materiālo rezervju administrēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 702 777 | 12 608 | 715 385 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 702 777 | 12 608 | 715 385 | |||||
| Izdevumi - kopā | 702 777 | 12 608 | 715 385 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 672 777 | 6 413 | 679 190 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 672 777 | 6 413 | 679 190 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 303 384 | 15 169 | 318 553 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 30 000 | 6 195 | 36 195 | |||||
| kapitālie izdevumi | 30 000 | 6 195 | 36 195 | |||||
| 29.02.00 | 13.400 | Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 185 250 | 2 300 000 | 4 485 250 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 185 250 | 2 300 000 | 4 485 250 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 685 250 | 2 300 000 | 4 985 250 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 685 250 | 2 300 000 | 4 985 250 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 685 250 | 2 300 000 | 4 985 250 | |||||
| Fiskālā bilance | -500 000 | -500 000 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 500 000 | 500 000 | ||||||
| 29.03.00 | 13.400 | Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 919 615 | 3 675 251 | 4 594 866 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 919 615 | 3 285 251 | 4 204 866 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 390 000 | 390 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 919 615 | 3 675 251 | 4 594 866 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 793 135 | 3 675 251 | 4 468 386 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 793 135 | 3 675 251 | 4 468 386 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 92 160 | 20 124 | 112 284 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 126 480 | 126 480 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 126 480 | 126 480 | ||||||
| 31.00.00 | 03.110 | Šengenas konvencijas finanšu programma | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 43 846 794 | -16 218 445 | 27 628 349 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 096 068 | 2 096 068 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 43 846 794 | -18 314 513 | 25 532 281 | |||||
| Izdevumi - kopā | 43 846 794 | -16 218 445 | 27 628 349 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 047 526 | 544 681 | 4 592 207 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 047 526 | 544 681 | 4 592 207 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 39 799 268 | -16 763 126 | 23 036 142 | |||||
| kapitālie izdevumi | 31 645 654 | -16 328 462 | 15 317 192 | |||||
| investīcijas | 8 153 614 | -434 664 | 7 718 950 | |||||
| 32.00.00 | 03.110 | Materiāltehniskā apgāde | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 714 636 | 589 335 | 6 303 971 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 360 636 | 589 335 | 5 949 971 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 354 000 | 354 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 5 714 636 | 589 335 | 6 303 971 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 466 203 | 1 142 609 | 3 608 812 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 466 203 | 1 142 609 | 3 608 812 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 745 693 | -30 223 | 715 470 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 248 433 | -553 274 | 2 695 159 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 223 535 | -737 134 | 486 401 | |||||
| investīcijas | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | |||||
| 32.01.00 | 03.110 | Īpašuma lietu administrēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 633 384 | 1 212 | 634 596 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 633 384 | 1 212 | 634 596 | |||||
| Izdevumi - kopā | 633 384 | 1 212 | 634 596 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 633 384 | 1 212 | 634 596 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 633 384 | 1 212 | 634 596 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 474 662 | 977 | 475 639 | |||||
| 32.02.00 | 03.110 | Būvniecība un centralizētais iepirkums | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 081 252 | 588 123 | 5 669 375 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 727 252 | 588 123 | 5 315 375 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 354 000 | 354 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 5 081 252 | 588 123 | 5 669 375 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 832 819 | 1 141 397 | 2 974 216 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 832 819 | 1 141 397 | 2 974 216 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 271 031 | -31 200 | 239 831 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 248 433 | -553 274 | 2 695 159 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 223 535 | -737 134 | 486 401 | |||||
| investīcijas | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | |||||
| 33.00.00 | 03.110 | Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 235 312 | -1 608 987 | 1 626 325 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 235 312 | -1 608 987 | 1 626 325 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 235 312 | -1 608 987 | 1 626 325 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 235 312 | -1 608 987 | 1 626 325 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 3 235 312 | -1 608 987 | 1 626 325 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 607 229 | -1 293 009 | 1 314 220 | |||||