| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 13. Finanšu ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 422 469 474 | -23 741 835 | 398 727 639 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 401 143 764 | -22 390 311 | 378 753 453 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 5 216 177 | 26 058 | 5 242 235 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 16 109 533 | -1 377 582 | 14 731 951 | |||||
| Izdevumi - kopā | 422 469 474 | -23 135 621 | 399 333 853 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 388 641 382 | -26 041 787 | 362 599 595 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 78 912 467 | 4 959 213 | 83 871 680 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 36 449 861 | 2 904 032 | 39 353 893 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 60 510 000 | -6 230 000 | 54 280 000 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 249 218 915 | -24 771 000 | 224 447 915 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 11 156 329 | 2 244 057 | 13 400 386 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 800 000 | 800 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 833 900 | 3 833 900 | ||||||
| tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu | 32 959 | 536 499 | 569 458 | |||||
| tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu | 123 599 | 2 100 752 | 2 224 351 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 33 828 092 | 2 906 166 | 36 734 258 | |||||
| kapitālie izdevumi | 14 542 077 | 92 041 | 14 634 118 | |||||
| investīcijas | 19 286 015 | 2 814 125 | 22 100 140 | |||||
| Tīrie aizdevumi | 20 201 205 | 8 392 473 | 28 593 678 | |||||
| Fiskālā bilance | -20 201 205 | -8 998 687 | -29 199 892 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 377 006 | 377 006 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 229 208 | 229 208 | ||||||
| 30.00.00 | 01.120 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 8 604 770 | -950 805 | 7 653 965 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 436 427 | -428 538 | 7 007 889 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 17 570 | 26 058 | 43 628 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 150 773 | -548 325 | 602 448 | |||||
| Izdevumi - kopā | 8 604 770 | -700 864 | 7 903 906 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 8 017 326 | -444 920 | 7 572 406 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 8 017 326 | -674 128 | 7 343 198 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 3 378 200 | 252 120 | 3 630 320 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 229 208 | 229 208 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 587 444 | -255 944 | 331 500 | |||||
| kapitālie izdevumi | 587 444 | -255 944 | 331 500 | |||||
| Fiskālā bilance | -249 941 | -249 941 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 20 733 | 20 733 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 229 208 | 229 208 | ||||||
| 31.00.00 | Budžeta izpilde un valsts parāda vadība | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 65 270 695 | -5 874 084 | 59 396 611 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 64 190 408 | -5 874 084 | 58 316 324 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 080 287 | 1 080 287 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 65 270 695 | -5 625 904 | 59 644 791 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 64 269 395 | -6 019 793 | 58 249 602 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 3 759 395 | 210 207 | 3 969 602 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 137 009 | 200 000 | 2 337 009 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 60 510 000 | -6 230 000 | 54 280 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 001 300 | 393 889 | 1 395 189 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 001 300 | 393 889 | 1 395 189 | |||||
| Fiskālā bilance | -248 180 | -248 180 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 248 180 | 248 180 | ||||||
| 31.01.00 | 01.120 | Budžeta izpilde | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 670 695 | 325 916 | 4 996 611 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 590 408 | 325 916 | 3 916 324 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 080 287 | 1 080 287 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 4 670 695 | 574 096 | 5 244 791 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 669 395 | 180 207 | 3 849 602 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 3 669 395 | 180 207 | 3 849 602 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 137 009 | 200 000 | 2 337 009 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 001 300 | 393 889 | 1 395 189 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 001 300 | 393 889 | 1 395 189 | |||||
| Fiskālā bilance | -248 180 | -248 180 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 248 180 | 248 180 | ||||||
| 31.02.00 | 14.000 | Valsts parāda vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 60 600 000 | -6 200 000 | 54 400 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 60 600 000 | -6 200 000 | 54 400 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 60 600 000 | -6 200 000 | 54 400 000 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 60 600 000 | -6 200 000 | 54 400 000 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 90 000 | 30 000 | 120 000 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 60 510 000 | -6 230 000 | 54 280 000 | |||||
| 32.00.00 | 01.120 | Iepirkumu uzraudzības birojs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 775 957 | -84 254 | 691 703 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 575 957 | 15 746 | 591 703 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 200 000 | -100 000 | 100 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 775 957 | -84 254 | 691 703 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 755 957 | -94 054 | 661 903 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 755 957 | -94 054 | 661 903 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 317 507 | 9 800 | 327 307 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 20 000 | 9 800 | 29 800 | |||||
| kapitālie izdevumi | 20 000 | 9 800 | 29 800 | |||||
| 33.00.00 | 01.120 | Valsts nodokļu administrēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 40 483 684 | 732 980 | 41 216 664 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 858 552 | 655 112 | 40 513 664 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 71 323 | 71 323 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 553 809 | 77 868 | 631 677 | |||||
| Izdevumi - kopā | 40 483 684 | 733 439 | 41 217 123 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 36 158 089 | 458 912 | 36 617 001 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 36 158 089 | 458 912 | 36 617 001 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 20 196 372 | 208 871 | 20 405 243 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 325 595 | 274 527 | 4 600 122 | |||||
| kapitālie izdevumi | 4 325 595 | 274 527 | 4 600 122 | |||||
| Fiskālā bilance | -459 | -459 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 459 | 459 | ||||||
| 34.00.00 | 01.120 | Muitas darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 18 203 567 | 1 097 464 | 19 301 031 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 970 926 | 2 215 589 | 17 186 515 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 493 244 | 493 244 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 2 739 397 | -1 118 125 | 1 621 272 | |||||
| Izdevumi - kopā | 18 203 567 | 1 097 809 | 19 301 376 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 14 248 059 | 3 445 831 | 17 693 890 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 14 248 059 | 3 445 831 | 17 693 890 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 7 218 059 | 1 967 639 | 9 185 698 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 955 508 | -2 348 022 | 1 607 486 | |||||
| kapitālie izdevumi | 3 955 508 | -2 348 022 | 1 607 486 | |||||
| Fiskālā bilance | -345 | -345 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 345 | 345 | ||||||
| 35.00.00 | 01.120 | Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 718 258 | 716 688 | 3 434 946 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 664 505 | 716 688 | 3 381 193 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 53 753 | 53 753 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 718 258 | 716 868 | 3 435 126 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 672 991 | 637 368 | 3 310 359 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 672 991 | 637 368 | 3 310 359 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 484 663 | 389 802 | 1 874 465 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 45 267 | 79 500 | 124 767 | |||||
| kapitālie izdevumi | 45 267 | 79 500 | 124 767 | |||||
| Fiskālā bilance | -180 | -180 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 180 | 180 | ||||||
| 37.00.00 | 13.400 | Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 169 055 | 220 876 | 5 389 931 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 669 055 | 220 876 | 1 889 931 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 5 169 055 | 327 985 | 5 497 040 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 119 055 | 327 985 | 5 447 040 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 5 119 055 | 327 985 | 5 447 040 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 186 742 | 800 | 187 542 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 50 000 | 50 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Fiskālā bilance | -107 109 | -107 109 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 107 109 | 107 109 | ||||||
| 38.00.00 | 01.120 | Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 96 808 111 | -1 413 149 | 95 394 962 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 85 342 557 | -1 724 149 | 83 618 408 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 11 465 554 | 311 000 | 11 776 554 | |||||
| Izdevumi - kopā | 96 808 111 | -1 413 149 | 95 394 962 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 73 086 220 | -6 143 565 | 66 942 655 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 7 341 702 | 593 277 | 7 934 979 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 194 540 | -156 000 | 1 038 540 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 65 744 518 | -6 736 842 | 59 007 676 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 11 156 329 | 2 244 057 | 13 400 386 | |||||
| tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu | 32 959 | 536 499 | 569 458 | |||||
| tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu | 123 599 | 2 100 752 | 2 224 351 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 23 721 891 | 4 730 416 | 28 452 307 | |||||
| kapitālie izdevumi | 4 435 876 | 1 916 291 | 6 352 167 | |||||
| investīcijas | 19 286 015 | 2 814 125 | 22 100 140 | |||||
| 38.01.00 | 01.120 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 739 099 | -595 081 | 2 144 018 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 739 099 | -595 081 | 2 144 018 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 739 099 | -595 081 | 2 144 018 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 564 099 | -595 081 | 1 969 018 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 564 099 | -595 081 | 1 969 018 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 194 540 | -156 000 | 1 038 540 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 175 000 | 175 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 175 000 | 175 000 | ||||||
| 38.02.00 | 01.120 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 12 660 000 | 1 371 000 | 14 031 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 715 000 | 1 060 000 | 2 775 000 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 10 945 000 | 311 000 | 11 256 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 12 660 000 | 1 371 000 | 14 031 000 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 12 660 000 | 1 371 000 | 14 031 000 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 325 000 | -325 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 12 335 000 | 1 696 000 | 14 031 000 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 8 155 000 | -1 804 064 | 6 350 936 | |||||
| tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu | 32 959 | 536 499 | 569 458 | |||||
| tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu | 123 599 | 2 100 752 | 2 224 351 | |||||
| 38.03.00 | 01.120 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 45 324 886 | 6 243 774 | 51 568 660 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 45 324 886 | 6 243 774 | 51 568 660 | |||||
| Izdevumi - kopā | 45 324 886 | 6 243 774 | 51 568 660 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 21 777 995 | 1 513 358 | 23 291 353 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 452 603 | 1 513 358 | 5 965 961 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 17 325 392 | 17 325 392 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 23 546 891 | 4 730 416 | 28 277 307 | |||||
| kapitālie izdevumi | 4 260 876 | 1 916 291 | 6 177 167 | |||||
| investīcijas | 19 286 015 | 2 814 125 | 22 100 140 | |||||
| 38.04.00 | 01.120 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 35 563 572 | -8 432 842 | 27 130 730 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 35 563 572 | -8 432 842 | 27 130 730 | |||||
| Izdevumi - kopā | 35 563 572 | -8 432 842 | 27 130 730 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 35 563 572 | -8 432 842 | 27 130 730 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 35 563 572 | -8 432 842 | 27 130 730 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 3 001 329 | 4 048 121 | 7 049 450 | |||||
| 38.05.00 | 01.120 | Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējuma atmaksāšana par projektu īstenošanu | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 520 554 | 520 554 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 520 554 | 520 554 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 520 554 | 520 554 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 520 554 | 520 554 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 520 554 | 520 554 | ||||||
| 39.00.00 | 13.400 | Uzraudzība un kontrole | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 964 880 | 75 815 | 1 040 695 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 964 880 | 75 815 | 1 040 695 | |||||
| Izdevumi - kopā | 964 880 | 75 815 | 1 040 695 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 843 793 | 53 815 | 897 608 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 839 893 | 53 815 | 893 708 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 336 769 | 31 000 | 367 769 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 900 | 3 900 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 900 | 3 900 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 121 087 | 22 000 | 143 087 | |||||
| kapitālie izdevumi | 121 087 | 22 000 | 143 087 | |||||
| 39.01.00 | 13.400 | Dārgmetālu proves uzraudzība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 557 625 | 73 050 | 630 675 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 557 625 | 73 050 | 630 675 | |||||
| Izdevumi - kopā | 557 625 | 73 050 | 630 675 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 456 538 | 43 050 | 499 588 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 452 638 | 43 050 | 495 688 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 140 877 | 10 000 | 150 877 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 900 | 3 900 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 900 | 3 900 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 101 087 | 30 000 | 131 087 | |||||
| kapitālie izdevumi | 101 087 | 30 000 | 131 087 | |||||
| 39.02.00 | 13.400 | Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 407 255 | 2 765 | 410 020 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 407 255 | 2 765 | 410 020 | |||||
| Izdevumi - kopā | 407 255 | 2 765 | 410 020 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 387 255 | 10 765 | 398 020 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 387 255 | 10 765 | 398 020 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 195 892 | 21 000 | 216 892 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 20 000 | -8 000 | 12 000 | |||||
| kapitālie izdevumi | 20 000 | -8 000 | 12 000 | |||||
| 41.00.00 | Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 183 470 497 | -18 263 366 | 165 207 131 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 183 470 497 | -18 263 366 | 165 207 131 | |||||
| Izdevumi - kopā | 183 470 497 | -18 263 366 | 165 207 131 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 183 470 497 | -18 263 366 | 165 207 131 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 183 470 497 | -18 263 366 | 165 207 131 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 800 000 | 800 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 830 000 | 3 830 000 | ||||||
| 41.01.00 | 14.200 | Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 104 094 000 | 11 000 000 | 115 094 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 104 094 000 | 11 000 000 | 115 094 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 104 094 000 | 11 000 000 | 115 094 000 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 104 094 000 | 11 000 000 | 115 094 000 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 104 094 000 | 11 000 000 | 115 094 000 | |||||
| 41.02.00 | 14.400 | Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 166 050 | 2 000 000 | 4 166 050 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 166 050 | 2 000 000 | 4 166 050 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 166 050 | 2 000 000 | 4 166 050 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 166 050 | 2 000 000 | 4 166 050 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 166 050 | 2 000 000 | 4 166 050 | |||||
| 41.03.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 830 000 | 3 830 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 830 000 | 3 830 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 3 830 000 | 3 830 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 830 000 | 3 830 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 830 000 | 3 830 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 830 000 | 3 830 000 | ||||||
| 41.04.00 | 10.400 | Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 12 155 762 | 12 155 762 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 155 762 | 12 155 762 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 12 155 762 | 12 155 762 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 12 155 762 | 12 155 762 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 12 155 762 | 12 155 762 | ||||||
| 41.05.00 | 14.140 | Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 800 000 | 800 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 800 000 | 800 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 800 000 | 800 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 800 000 | 800 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 800 000 | 800 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 800 000 | 800 000 | ||||||
| 41.08.00 | 01.120 | Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 60 300 000 | -31 263 366 | 29 036 634 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 60 300 000 | -31 263 366 | 29 036 634 | |||||
| Izdevumi - kopā | 60 300 000 | -31 263 366 | 29 036 634 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 60 300 000 | -31 263 366 | 29 036 634 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 60 300 000 | -31 263 366 | 29 036 634 | |||||
| 41.09.00 | 01.120 | Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 124 685 | 124 685 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 124 685 | 124 685 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 124 685 | 124 685 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 124 685 | 124 685 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 124 685 | 124 685 | ||||||
| 42.00.00 | 14.000 | Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana | ||||||
| Tīrie aizdevumi | 20 201 205 | 8 392 473 | 28 593 678 | |||||
| Fiskālā bilance | -20 201 205 | -8 392 473 | -28 593 678 | |||||