| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 03. Ministru kabinets | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 8 771 146 | 102 991 | 8 874 137 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 258 183 | 350 318 | 7 608 501 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 689 980 | 20 200 | 710 180 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 822 983 | -267 527 | 555 456 | |||||
| Izdevumi - kopā | 8 771 146 | 103 284 | 8 874 430 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 7 904 750 | 109 704 | 8 014 454 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 7 897 600 | 111 569 | 8 009 169 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 3 927 847 | 64 678 | 3 992 525 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 7 150 | -1 865 | 5 285 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 7 150 | -1 865 | 5 285 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 866 396 | -6 420 | 859 976 | |||||
| kapitālie izdevumi | 866 396 | -6 420 | 859 976 | |||||
| Fiskālā bilance | -293 | -293 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 293 | 293 | ||||||
| 01.00.00 | 01.110 | Vispārējā vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 331 674 | 121 994 | 3 453 668 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 323 814 | 121 994 | 3 445 808 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 7 860 | 7 860 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 3 331 674 | 121 994 | 3 453 668 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 283 210 | 47 057 | 3 330 267 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 3 283 210 | 47 057 | 3 330 267 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 973 399 | 16 562 | 1 989 961 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 48 464 | 74 937 | 123 401 | |||||
| kapitālie izdevumi | 48 464 | 74 937 | 123 401 | |||||
| 02.00.00 | 01.410 | Civildienests | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 145 106 | 47 816 | 192 922 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 145 106 | 47 816 | 192 922 | |||||
| Izdevumi - kopā | 145 106 | 47 816 | 192 922 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 141 106 | 42 150 | 183 256 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 141 106 | 42 150 | 183 256 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 85 928 | 23 870 | 109 798 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 000 | 5 666 | 9 666 | |||||
| kapitālie izdevumi | 4 000 | 5 666 | 9 666 | |||||
| 03.00.00 | 04.630 | Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 311 992 | 86 356 | 398 348 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 301 992 | 66 556 | 368 548 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 10 000 | 19 800 | 29 800 | |||||
| Izdevumi - kopā | 311 992 | 86 649 | 398 641 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 299 992 | 22 235 | 322 227 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 299 142 | 22 319 | 321 461 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 165 109 | 22 524 | 187 633 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 850 | -84 | 766 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 850 | -84 | 766 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 000 | 64 414 | 76 414 | |||||
| kapitālie izdevumi | 12 000 | 64 414 | 76 414 | |||||
| Fiskālā bilance | -293 | -293 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 293 | 293 | ||||||
| 03.01.00 | 04.630 | Ierēdņu apmācība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 115 542 | 115 542 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 115 542 | 115 542 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 115 542 | 115 542 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 115 542 | 115 542 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 115 542 | 115 542 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 61 300 | 61 300 | ||||||
| 03.02.00 | 04.630 | Valsts administrācijas skola | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 196 450 | 86 356 | 282 806 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 186 450 | 66 556 | 253 006 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 10 000 | 19 800 | 29 800 | |||||
| Izdevumi - kopā | 196 450 | 86 649 | 283 099 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 184 450 | 22 235 | 206 685 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 183 600 | 22 319 | 205 919 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 103 809 | 22 524 | 126 333 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 850 | -84 | 766 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 850 | -84 | 766 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 000 | 64 414 | 76 414 | |||||
| kapitālie izdevumi | 12 000 | 64 414 | 76 414 | |||||
| Fiskālā bilance | -293 | -293 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 293 | 293 | ||||||
| 06.00.00 | 01.150 | Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 385 614 | -252 327 | 3 133 287 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 562 631 | 15 200 | 2 577 831 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 822 983 | -267 527 | 555 456 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 385 614 | -252 327 | 3 133 287 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 617 623 | -122 156 | 2 495 467 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 611 323 | -120 375 | 2 490 948 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 422 351 | 1 422 351 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 6 300 | -1 781 | 4 519 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 6 300 | -1 781 | 4 519 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 767 991 | -130 171 | 637 820 | |||||
| kapitālie izdevumi | 767 991 | -130 171 | 637 820 | |||||
| 10.00.00 | 01.410 | Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 225 479 | 2 354 | 227 833 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 225 479 | 1 954 | 227 433 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 400 | 400 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 225 479 | 2 354 | 227 833 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 209 181 | 6 246 | 215 427 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 209 181 | 6 246 | 215 427 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 65 640 | 4 256 | 69 896 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 16 298 | -3 892 | 12 406 | |||||
| kapitālie izdevumi | 16 298 | -3 892 | 12 406 | |||||
| 11.00.00 | 01.110 | Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 180 000 | 42 327 | 222 327 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 180 000 | 42 327 | 222 327 | |||||
| Izdevumi - kopā | 180 000 | 42 327 | 222 327 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 176 800 | 45 258 | 222 058 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 176 800 | 45 258 | 222 058 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 113 571 | 28 393 | 141 964 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 200 | -2 931 | 269 | |||||
| kapitālie izdevumi | 3 200 | -2 931 | 269 | |||||
| 12.00.00 | 01.410 | Informācijas analīzes dienests | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 419 161 | 54 471 | 473 632 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 419 161 | 54 471 | 473 632 | |||||
| Izdevumi - kopā | 419 161 | 54 471 | 473 632 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 419 161 | 54 471 | 473 632 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 419 161 | 54 471 | 473 632 | |||||
| 13.00.00 | 14.500 | Projekta "Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā" īstenošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 672 120 | 672 120 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 672 120 | 672 120 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 672 120 | 672 120 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 657 677 | 14 443 | 672 120 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 657 677 | 14 443 | 672 120 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 101 849 | -30 927 | 70 922 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 14 443 | -14 443 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 14 443 | -14 443 | ||||||
| 14.00.00 | 01.150 | Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 100 000 | 100 000 | ||||||