15. Izglītības un zinātnes ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas politiku;

2) organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas politikas īste­nošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt valsts izglītības standartus un atbilstoši standartos noteik­tajām prasībām izstrādāt un apstiprināt izglītības programmu paraugus, mācību priekšmetu standartus un mā­cību priekšmetu un kursu paraugus;

2) izstrādāt un īstenot mācību un audzināšanas procesa kvalitātes piln­veides pasāku­mus;

3) uzturēt un aktualizēt izglītības iestāžu, izglītības programmu un pedagogu reģistrus;

4) akreditēt izglītības iestādes, kā arī licencēt un akreditēt tajās īstenotās izglītības programmas;

5) noteikt prasības pedagoga izglītības ieguvei un apstiprināt pedagogu profesionālās pilnveides kārtību;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt valsts un pašvaldību dibināto izglī­tības iestāžu vadītāju atestāciju;

7) izstrādāt vienotu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, noteikt valsts pārbaudīju­mu saturu, laiku un norises kārtību akreditētajās vispārējās izglītības programmās, noteikt valsts noslēguma pārbaudījumu norises kārtību profe­sionālajās izglītības iestādēs un eksami­nācijas centros;

8) koordinēt profesiju standartu izstrādi un ekspertīzi, uzturēt un aktualizēt profesiju standartu reģistru;

9) organizēt darba tirgus attīstības un darbaspēka pieprasījuma izpēti un izglītojamo profesionālo orientāciju;

10) nodrošināt tirgus orientēto pētījumu projektu un valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu administrēšanu, ekspertīzi un finansēšanu attiecīgās budžeta apakš­programmas ietvaros;

11) nodrošināt starptautisko sadarbības programmu izglītībā, zinātnē un tehnoloģiju attīstībā īstenošanu Latvijā;

12) organizēt un koordinēt studiju kreditēšanu un studējošo kreditēšanu – kredītu iz­sniegšanu, apkalpošanu, administrēšanu, dzēšanu, kā arī kredītu un kredīta procentu piedziņu;

14) savas kompetences ietvaros piedalīties sagatavošanās darbā Latvijas dalībai Eiro­pas Savienības strukturālajos fondos, koordinēt darbu ar Eiropas Savienības finanšu instru­mentiem Phare, Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem un ārvalstu tehnisko palīdzību izglītībā, zinātnē, sportā lietās;

15) nodrošināt Eiropas Savienības izglītības programmu īstenošanu Latvijā;

16) koordinēt un īstenot izglītības informatizācijas sistēmas pilnveidi;

17) nodrošināt ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem;

18) koordinēt sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju darbību un noteikt principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā sporta kustībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

165 352,9

18 060,5

43 210,5

25 150,0

15,2

190 502,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

122 716,4

17 390,9

40 825,6

23 434,7

19,1

146 151,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

36 866,4

493,3

816,1

322,8

0,9

37 189,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

5 770,1

176,3

1 568,8

1 392,5

24,1

7 162,6

Izdevumi - kopā

168 208,7

18 709,0

43 474,3

24 765,9

14,7

192 974,6

Uzturēšanas izdevumi

153 950,4

13 553,6

38 063,6

24 510,6

15,9

178 461,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 258,3

5 155,4

5 410,7

255,3

1,8

14 513,6

Tīrie aizdevumi

-1 185,3

759,1

-263,8

-1 022,9

86,3

-2 208,2

Aizdevumi

1 022,6

759,1

-

-759,1

-74,2

263,5

Aizdevumu atmaksas

2 207,9

-

263,8

263,8

11,9

2 471,7

Fiskālā bilance

-1 670,5

×

×

×

×

-263,5

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

300,6

×

×

×

×

-

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

347,3

×

×

×

×

-

 

Vienreizēji pasākumi, kuri realizēti 2005. gadā: 45,7 tūkst. latu apmērā programmas 30.00.00 “Dotācija mācību centram ”Proventus” – mācību procesa tehniskā nodrošinājuma iegādei un remontam” un 36.00.00 programma “Dotācija ASF “Jaunatnes fonds” Latvijas vēstures grāmatas izdošanai”.

Programma 01.00.00 Vispārējā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) izpildīt Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, likumu ”Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu ievērošanu bērniem”;

2) izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra noteikumus Nr.480 “Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci” un garantēt Juglas sanatorijas internātskolas darbību saskaņā ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumu;

3) radīt iespējas un apstākļus bērniem ar attīstības traucējumiem iegūt viņa veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību jebkurā izglītības iestādē;

4) veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu;

5) Ministru kabineta noteikumu ”Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, kurās integrē izglītojamos ar speciālām vajadzībām, nodrošinājumu” izpilde.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt pamatizglītības ieguvi un rehabilitāciju bērniem ar somatiskām saslimšanām;

2) sekmēt katra bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, vienlaikus nodrošinot pedagoģisku un medicīnisku palīdzību bērna veselības stāvoklim atbilstoša darba un atpūtas režīma un pozitīva mikroklimata nodrošināšana;

3) nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestāžu “Strautiņi” un “ Naukšēni” darbību;

4) sekmēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes;

5) organizēt vispārējās izglītības iestāžu un vispārējās vidējās izglītības programmu akreditāciju;

6) organizēt vispārējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju;

7) novērtēt vispārējās izglītības kvalitāti.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenota speciālās izglītības programmas;

2) nodrošināta Juglas sanatorijas internātpamatskolas darbība;

3) nodrošināts pedagoģiskais process atbilstoši licencētām un akreditētām sociālās korekcijas izglītības programmām;

4) izstrādāts kopprojekts, veikta koordinēšana un vadīšana sadarbībā ar Skandināvijas valstīm un Eiropas aģentūras dalībvalstīm;

5) organizēti Starptautiskās un vietējās nozīmes semināri ar motto “Skola visiem”;

6) īstenota izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšana sabiedrībā;

7) akreditētas vispārējās izglītības iestādes;

8) akreditētas vispārējās izglītības programmas;

9) atestēti vispārējās izglītības iestāžu vadītāji.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 711,3

62,6

282,8

220,2

8,1

2 931,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 654,4

62,6

212,1

149,5

5,6

2 803,9

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

56,9

-

70,7

 

70,7

 

124,2

127,6

Izdevumi - kopā

2 711,3

104,6

324,8

220,2

8,1

2 931,5

Uzturēšanas izdevumi

2 650,5

72,4

311,0

238,6

9,0

2 889,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60,8

32,2

13,8

-18,4

-

42,4

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

·        3,2 tūkst. latu apmērā Juglas sanatorijas internāta pamatskolai plānots palielināt pašu ieņēmumus no telpu nomas;

·        67,5 tūkst. latu apmērā ieņēmumu palielinājums Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrai sakarā ar to, ka izglītības kvalitātes vērtēšanas izmaksu izdevumus 180 vispārizglītojošo skolu akreditācijai sedz pašvaldības saskaņā ar līgumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 603 „Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras nolikums”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 220,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 104,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

7,6 tūkst. latu apmērā sociālās korekcijas izglītības iestādei „Strautiņi” nodrošināta vētras laikā radīto postījumu novēršana.

Strukturālās izmaiņas:

·        1,4 tūkst. latu apmērā samazinātas kapitālās iegādes sociālās korekcijas izglītības iestādei „Strautiņi”, novirzot uzturēšanas izdevumiem;

·        10,5 tūkst. latu apmērā no sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” uzturēšanas izdevumiem līdzekļi pārdalīti kapitālajiem izdevumiem mikroautobusa iegādei, lai izpildītu MK noteikumu Nr.726 „Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības”;

·        35,0 tūkst. latu apmērā no apakšprogrammas 01.04.00 „Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrēšana vispārizglītojošās skolās” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 03.04.00 „Studējošo un studiju kreditēšana”, no kuras 2005. gadā līdzekļi tika novirzīti, vispārējās izglītības iestādēs integrēto izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai un Sabiles vidusskolā integrēto izglītojamo vajadzībām – lifta ierīkošanai;

·        20,0 tūkst. latu apmērā apakšprogrammai 01.04.00 „Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrēšana vispārizglītojošās skolās” ir samazināti uzturēšanas un kapitālie izdevumi, tos novirzot citām apakšprogrammām nepieciešamo izdevumu segšanai.

Citas izmaiņas:

30,1 tūkst. latu apmērā ir samazināti kapitālie izdevumi Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 324,8 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

·        10,5 tūkst. latu apmērā sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni” ir veikta iekšējo līdzekļu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem mikroautobusa iegādei, vienlaicīgi samazināti uzturēšanas izdevumi;

·        36,4 tūkst. latu apmērā sociālās korekcijas izglītības iestādei „Strautiņi” ir veikta iekšējo līdzekļu pārstrukturizācija – palielinot uzturēšanas izdevumus, tai skaitā pārdale no kapitālajiem izdevumiem;

·        3,2 tūkst. latu apmērā palielināti Juglas sanatorijas internāta pamatskolai kapitālie izdevumi, kas tiks segti no iestādes pašu ieņēmumiem, trauku mazgājamās mašīnas iegādei, nodrošinot 2002.g.27.decembra Ministru kabineta Nr.610 noteikumu „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālā izglītības iestādēm” prasības.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        29,6 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        59,9 tūkst. latu apmērā pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta 2.daļu, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem;

·        18,5 tūkst. latu apmērā ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 „Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””.

Citas izmaiņas:

166,7 tūkst. latu apmērā Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras darbības nodrošināšanai visam gadam.

02.00.00. Profesionālā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt tādas izglītības sistēmas izveidi, kas atbilstoši cilvēkresursu attīstības konceptuālajām nostādnēm Latvijā nodrošina profesionālās izglītības pieejamību Latvijas iedzīvotājiem mūžizglītības kontekstā, paaugstina izglītības izmaksu efektivitāti un veicina konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu valsts un ES mērogā;

2) turpināt Ministru kabineta apstiprinātās „Profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmas 2003.- 2005. gadam” pasākumu izpildi.

Veicamie uzdevumi:

ievērojot ES pieņemtās profesionālās izglītības pamatnostādnes – profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, sociālās izstumtības mazināšanu un sociālo grupu ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu darba tirgū, sadarbībā ar citām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, darba devēju organizācijām un arodbiedrībām nodrošināt vienotas profesionālās izglītības valsts politikas un stratēģijas īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

2006. gadā profesionālās izglītības iestādēs profesionālo izglītību un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju iegūs 9300 izglītojamo.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

32 610,9

415,4

4 831,6

4 416,2

13,5

37 027,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 391,7

415,4

4 614,7

4 199,3

14,8

32 591,0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 219,2

-

216,9

216,9

5,1

4 436,1

Izdevumi - kopā

32 827,7

632,2

4 831,6

4 199,4

12,8

37 027,1

Uzturēšanas izdevumi

31 776,8

240,8

4 645,1

4 404,3

13,9

36 181,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 050,9

391,4

186,5

-204,9

-19,5

846,0

Fiskālā bilance

-216,8

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

216,8

×

×

×

×

-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

216,9 tūkst. latu apmērā palielināsies ieņēmumi no maksas par izglītības pakalpoju­miem sakarā ar Nodarbinātības valsts aģentūras pasūtījumu bezdarbnieku pārkvalifikācijai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 4 199,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 632,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        39,3 tūkst. latu apmērā nodrošināta vētras laikā radīto postījumu novēršana;

·        15,0 tūkst. latu apmērā Daugavpils 38. arodvidusskolas medicīnas un rehabilitācijas centra izveidošanai.

Ilgtermiņa saistības:

311,6 tūkst. latu apmērā nodrošinātas investīcijas profesionālās izglītības mācību iestādēm.

Strukturālās izmaiņas:

49,5 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 03.04.00 „Studējošo un studiju kreditēšana”, no kuras 2005. gadā līdzekļi tika novirzīti Skrundas arodvidusskolai skolas korpusa jumta remontam, Bebrenes Profesionālajai vidusskolai ūdens sildāmā katla uzstādīšanai, Jelgavas Amatniecības vidusskolai elektrotīklu rekonstrukcijai, Apes vidus­skolai katlu mājas un siltumtrases rekonstrukcijai, Profesionālās izglītības centra ēkas Lomo­nosova ielā 1/6 logu nomaiņai.

Citas izmaiņas:

216,8 tūkst. latu izdevumu samazinājums, kuri finansēti no 2005. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 831,6 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        1 813,8 tūkst. latu apmērā pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta 2.daļu, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem;

·        770,5 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        29,4 tūkst. latu apmērā ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 „Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””;

·        1 900,0 tūkst. latu apmērā profesionālās izglītības kvalitātes atbilstības darba tirgus prasībām nodrošināšanai, tai skaitā arī kapitālie izdevumi;

·        101,0 tūkst. latu apmērā valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes nodroši­nāšanai.

Citas izmaiņas:

216,9 tūkst. latu apmērā palielināsies ieņēmumi no maksas par izglītības pakal­pojumiem un attiecīgi izdevumi sakarā ar Nodarbinātības valsts aģentūras pasūtījumu bezdarbnieku pārkvalifikācijai.

03.00.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā;

2) nodrošināt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem;

3) pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības līgumiem nodrošināt augsti kvalitatīvas juridiskās un ekonomiskās izglītības iegūšanas iespējas studentiem;

4) nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanu valstī, lai radītu vienādas iespējas visiem iedzīvotājiem iegūt augstāko izglītību;

5) vecināt augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Augstskolu likumā augstskolām noteikto uzdevumu izpildi – noteikta skaita speciālistu sagatavošanu vai pētījumu veikšanu, īstenojot akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, nodarbojoties ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi;

2) nodrošināt Rīgas Ekonomikas augstskolas un Rīgas Juridiskās augstskolas darbību (saskaņā ar 20.11.1997. likumā “Par Latvijas Republikas un Zviedrijas valdības līgumu par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu” un 2002. gada 23.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.322 “Noteikumi par Līgumu par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību” paredzēto). Nodrošināt Profesionālās Izglītības likumā koledžām noteikto pamatuzdevumu – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanu;

3) nodrošināt studiju kreditēšanu – valsts budžeta aizdevumu studējošiem studiju maksas segšanai izsniegšanas, apkalpošanu, kā arī kredītu administrēšanu, kredītu dzēšanu, kredītu un kredītu procentu piedziņu;

4) nodrošināt studējošo un studiju kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu un kredītu dzēšanu;

5) izstrādāt tiesību aktus, kā arī ierosināt un sagatavot grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos studiju un studējošo kreditēšanas jautājumos;

6) nodrošināt studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem izsniegšanas, administrēšanas un atmaksas kontroli.

Sagaidāmais rezultāts:

1) augstskolās nodrošināta 19 157 studiju vietu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēšana atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 24.jūlija noteikumiem Nr. 334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”;

2) koledžās nodrošināta 2766 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu studiju vietu finansēšana no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

3) veiktas studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 726 kredīta ņēmējiem;

4) veiktas studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 774 kredīta ņēmējiem;

5) studējošo kredīts dzēsts 1095 kredīta ņēmējiem, kuriem kredītu sāka dzēst iepriekšējos gados, un 2006. gadā sāks dzēst kredītu 200 kredīta ņēmējiem, kuri atbilstoši iegūtajai izglītībai strādā tajās profesijās, kuru sarakstu, kā arī speciālistu skaitu katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets;

6) studiju kredīts dzēsts 1071 kredīta ņēmējiem, kuriem kredītu sāka dzēst iepriekšējos gados, un 2006. gadā sāks dzēst kredītu 177 kredīta ņēmējiem, kuri atbilstoši iegūtajai izglītībai strādā tajās profesijās, kuru sarakstu, kā arī speciālistu skaitu katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets;

7) veikta studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem atmaksu uzraudzība, kontrole un piedziņa 13071 kredīta ņēmējiem;

8) nodrošināta studējošo un studiju kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu administrēšana:

·        kredītu pārbaude un kontrole (2006. gadā piešķirti jauni 14626 kredīti);

·        kredītu izmaksas un procentu maksājumu kontrole (līdz 2006. gadam noslēgtajiem 44131 kredītlīgumiem no kredītiestāžu līdzekļiem);

·        kredītu atmaksas uzraudzība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

65 620,3

2 449,3

8 700,9

6 251,6

9,5

71 871,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 450,3

2 449,3

8 696,6

6 247,3

17,1

42 697,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 170,0

-

4,3

4,3

0,01

29 174,3

Izdevumi - kopā

67 855,5

2 476,6

8 964,7

6 488,1

9,6

74 343,6

Uzturēšanas izdevumi

63 573,3

417,6

5 910,3

5 492,7

8,6

69 066,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 282,2

2 059,0

3 054,4

995,4

 

23,2

5277,6

Tīrie aizdevumi

-1 185,3

759,1

-263,8

-1 022,9

86,3

-2 208,2

Aizdevumi

1 022,6

759,1

-

-759,1

-74,2

263,5

Aizdevumu atmaksas

2 207,9

-

263,8

263,8

11,9

2 471,7

Fiskālā bilance

-1 049,9

×

×

×

×

-263,5

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

27,3

×

×

×

×

-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

4,3 tūkst. latu apmērā apakšprogrammā 03.11.00 „Koledžas” tiek plānots maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums saistībā ar mācību maksas un studentu skaita, kuri mācās par maksu, palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 6 488,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 476,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        45,8 tūkst. latu apmērā nodrošināta vētras laikā radīto postījumu novēršana;

·        30,0 tūkst. latu apmērā iegādāta datortehnika Latvijas universitātei, Rīgas tehniskajai universitātei un Daugavpils universitātei datorklasēm eksakto zinātņu studentiem, kā arī Latvijas universitātes Pedogoģijas un psiholoģijas fakultātes skolotāju izglītības nodaļai iegādāta biroja tehnika;

·        335,7 tūkst. latu apmērā nodrošināti izdevumi Rīgas Juridiskās augstskolas iekļaušanai Latvijas universitātē;

·        5,5 tūkst. latu apmērā iegādāta datortehnika Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūtam un izveidots Liepājas filiāles Tehniskās Inovācijas centrs;

·        10,0 tūkst. latu apmērā veikts remonts Malnavas koledžas katlu mājai;

·        17,2 tūkst. latu apmērā veikts Latvijas studentu apvienības pētījums “Studentu veselības apdrošināšana”, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ģērbtuvju un dušas telpu remonts, nodrošināts Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniski tehniskajai bibliotēkai izdevuma “Journal of Econometrics” gada abonements;

·        4,7 tūkst. latu apmērā nodrošināta dotācija Latvijas Studentu apvienībai;

·        0,4 tūkst. latu apmērā nodrošināti kapitālie izdevumi studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem izsniegšanai.

Ilgtermiņa saistības:

·        2 000,0 tūkst. latu apmērā nodrošinātas investīcijām augstskolām atbilstoši realizētajiem projektiem;

·        759,1 tūkst. latu apmērā aizdevumi studējošo un studiju kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem būs nepieciešami mazāki, sakarā ar to, ka notiek pāreja uz studējošo un studiju kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem, samazinās studējošo skaits, kuriem izsniedz kredītus no valsts budžeta līdzekļiem (2005.g. – 4871, 2006.g. – 1500).

Citas izmaiņas:

27,3 tūkst. latu apmērā izdevumu samazinājums, kuri finansēti no 2005. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8 964,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

·        71,9 tūkst. latu apmērā palielināti izdevumi, lai veiktu kredītu procentu starpības segšanu Valsts kasei un kredītiestādēm par izsniegtajiem studējošo un studiju kredītiem – katru gadu pieaug izsniegto kredītlīdzekļu apjoms gan kredīta ņēmējiem no valsts budžeta līdzekļiem, gan kredīta ņēmējiem no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu;

·        136,5 tūkst. latu apmērā palielināti izdevumi studējošo un studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu dzēšanai – sakarā ar to, ka pieaug studējošo un studiju kredīta ņēmēju skaits no kredītiestāžu līdzekļiem (2005.g. – 44131 kredīta ņēmēji, 2006.g. – 58757 kredīta ņēmēji), ir jāparedz papildu līdzekļi kredītu dzēšanai, ja kredīta ņēmējs miris vai kļuvis par pirmās vai otrās grupas invalīdu, studējošo kredītu dzēšanai 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimušo bērnu, kā arī jauniem 200 studējošo kredīta un 177 studiju kredīta ņēmējiem, kuri atbilstoši iegūtajai izglītībai strādā tajās profesijās, kuru sarakstu kredīta dzēšanai, kā arī speciālistu skaitu 2006. gadā ar rīkojumu apstiprinās Ministru kabinets;

·        263,8 tūkst. latu apmērā palielināti izdevumi, lai veiktu atmaksas Valsts kasei par izsniegtajiem studiju un studējošo kredītiem. 2006. gadā salīdzinot ar 2005. gadu tiek plānots, ka atmaksas no studējošo un studiju kredītiem, kuri tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem pieaugs, jo palielinās to kredīta ņēmēju skaits, kuriem jāatmaksā kredīts – studējošo kredītiem par 1272 kredīta ņēmējiem un studiju kredītiem par 2099 kredīta ņēmējiem.

Strukturālas izmaiņas:

·        200,0 tūkst. latu apmērā ir veikta pārdale no ministrijas citām programmām;

·        20,0 tūkst. latu apmērā palielinās kārtējie izdevumi Studiju fondam administratīvās kapacitātes stiprināšanai, veicot līdzekļu pārdali no ministrijas citām programmām;

·        100,0 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi apakšprogrammā 03.01.00 „Augstskolas” studiju izmaksu koeficienta palielināšanai, veicot līdzekļu pārdali no ministrijas citām programmām.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        780,3 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        1 000,0 tūkst. latu apmērā augstākās izglītības kvalitātes veicināšana un atbilstība darba tirgus prasībām (apakšprogrammai 03.01.00„Augstskolas” jaunu studiju vietu izveidošanai 2006./2007 akadēmiskajā gadā);

·        1 800,0 tūkst. latu apmērā zinātnes attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai (apakšprogrammai 03.12.00 „Zinātniskās darbības attīstība universitātēs”);

·        4 500,0 tūkst. latu apmērā zinātnes attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai (apakšprogrammai 03.15.00 „Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšanai un attīstībai augstskolās”);

·        8,0 tūkst. latu apmērā apakšprogrammai 03.07.00 „Studiju fonds” administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Citas izmaiņas:

·        80,0 tūkst. latu apmērā Ministru kabineta 2002. gada 23.jūlija noteikumu Nr.332 „Noteikumi par Līgumu par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību”, kuri paredz Latvijas Republikas valdības saistības Rīgas Ekonomikas augstskolas uzturēšanas izdevumu finansēšanā, izpildei;

·        4,3 tūkst. latu apmērā palielināti koledžu uzturēšanas un kapitālie izdevumi, kuri tiek segti no iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājuma.

05.00.00 Zinātne

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt zinātnisko darbību, fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;

2) modernizēt un attīstīt zinātnisko infrastruktūru valsts augstskolās un zinātniskajos institūtos;

3) atbalstīt Latvijas zinātnieku, zinātnisko centru, uzņēmēju u.c. dalību ES pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās;

4) veicināt Latvijas zinātnes integrāciju Eiropas Vienotajā pētniecības telpā;

5) veicināt zinātnes rezultātu ieviešanu tautsaimniecībā atbalstot zinātnieku sadarbību ar uzņēmumiem;

6) sekmēt starptautisko sadarbību zinātnē un tehnoloģiju attīstības jomā;

7) ar zinātniskās pētniecības palīdzību optimizēt un uzlabot ministriju un citu valsts pārvaldes institūciju darbību politikas izstrādes jomā.

Veicamie uzdevumi:

1) atbalstīt fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu;

2) modernizēt zinātnisko infrastruktūru;

3) atbalstīt zinātnieku, zinātnisko centru un uzņēmēju dalībai ES ietvara programmas projektu īstenošanā un nodrošināt līdzfinansējumu projektu īstenošanai;

4) veicināt zinātnieku iesaistīšanos ES aktuālu problēmu risināšanā un nodrošināt nacionālā kontaktpunkta darbību;

5) veicināt zinātnieku iesaistīšanos aktuālu tehnoloģisku problēmu risināšanā;

6) piesaistīt citus finanšu resursus projektu īstenošanai;

7) veicināt zinātņietilpīgu tautsaimniecības nozaru attīstību un jaunu darba vietu radīšanu;

8) atbalstīt zinātniskā potenciāla izmantošanu valsts pārvaldes institūciju darba uzdevumu sekmīgai izpildei nozaru politiku izstrādē un veicināt pētniecības rezultātu ieviešanu valsts pārvaldes sistēmas institūcijās, uzlabojot to darbību, izmantojot zinātniskos pētījumus un to rezultātus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izveidota emeritēto zinātnieku atbalsta programma;

2) atbalstīta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana;

3) izstrādāti pasākumi zinātniskās darbības nodrošināšanai Latvijas Zinātnes padomē, sniegts atbalsts Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darbībai;

4) modernizēta un atjaunota zinātniskā infrastruktūra valsts augstskolās un zināt­niskajos institūtos;

5) noslēgti starptautiskās sadarbības projekti un apkopoti to rezultāti;

6) nodrošināta informācija par starptautiskās sadarbības iespējām un to realizāciju;

7) nodrošināti praktiskas ievirzes sadarbības projekti augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajos institūtos un uzņēmumos;

8) nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un īstenošana;

9) panākta zinātnieku iesaistīšanās valsts pārvaldes institūcijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

18 424,2

5 653,2

4 213,8

-1 439,4

-7,8

16 984,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 647,2

5 653,2

3 703,8

 

-1 949,4

-11,7

14 697,8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 777,0

-

510,0

510,0

28,7

2 287,0

Izdevumi - kopā

18 424,2

5 653,2

4 213,8

-1 439,4

-7,8

16 984,8

Uzturēšanas izdevumi

15 717,3

4 504,7

4 213,8

-290,9

-1,9

15 426,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 706,9

1 148,5

-

-1 148,5

-42,4

1 558,4

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

·        145,0 tūkst. latu apmērā palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem valsts aģentūrai “Nacionālais Botāniskais dārzs”;

·        365,0 tūkst. latu apmērā palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Rīgas Tehniskai universitātei par zinātnisko pakalpojumu veikšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -1 439,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 653,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        38,3 tūkst. latu apmērā nodrošināta vētras laikā radīto postījumu novēršana;

·        9,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta Zinātnes un dialoga centra darbības attīstība;

·        10,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta dotācija RTU Neorganiskās ķīmijas institūtam – mikroviļņu aparatūras iegādei nanostrukturālu materiālu izstrādāšanai;

·        2 500,0 tūkst. latu apmērā zinātnes infrastruktūras nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības:

2 394,7 tūkst. latu apmērā samazināti programmas uzturēšanas un kapitālie izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšanai, priekš­finansēšanai un īstenošanai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

Strukturālās izmaiņas:

701,2 tūkst. latu apmērā samazināti uzturēšanas izdevumi dalībai Eiropas Savienības Ietvara programmā un tirgus orientēto pētījumu projektu realizācijai, novirzot citu ministrijas programmu finansēšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 213,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

510,0 tūkst. latu apmērā palielināti iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi arī izdevumi.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        3,8 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        3 700,0 tūkst. latu apmērā zinātnes attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai.

06.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt izglītības, zinātnes un sporta attīstību, izstrādājot un īstenojot vienotu valsts politiku, attīstības stratēģiju un starptautisko sadarbību izglītībā, zinātnē, sportā un valsts valodas jomā;

2) sekmēt izglītības iestāžu darbības un izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot profe­sionālu izglītības procesa kontroli un darbības analīzi, kas balstās uz izglītojošu bāzi un ētikas pamatprincipiem;

3) nodrošināt Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma izpildi;

5) veicināt kvalitatīvas tālākizglītības pieejamību dažādām mērķa grupām, izmantojot tālmācības metodes (ar informācijas tehnoloģiju pielietojumu un darbu virtuālajās vidēs), kā arī nodrošinot metodisko un informatīvo atbalstu tālmācības īstenošanai;

6) atbilstoši Izglītības likumam īstenot mazākumtautību izglītības programmas;

7) nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības jomā, sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot profesionālu izglītības procesa kontroli un analīzi.

Veicamie uzdevumi:

1) valsts politikas izstrāde izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes lietās, kā arī koordinēt tās īstenošanu;

2) nodrošināt izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas politikas finansēšanas stratēģisko plānu un prioritāšu izstrādi;

3) pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un starptautiskajos pasāku­mos, kas saistīti ar izglītību, zinātni, sportu un valsts valodas lietām, sadarboties ar ārvalstu institūcijām un diplomātiskajām pārstāvniecībām, atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un slēgt starptautiskus starpresoru līgumus, kā arī nodrošināt to izpildi;

4) piedalīties Latvijas dalībā Eiropas Savienības strukturālajos fondos, kā arī koordinēt darbu ar Eiropas Savienības finanšu instrumentiem un ārvalstu tehnisko palīdzību izglītībā, zinātnē, sportā un valsts valodas lietās;

5) kontrolēt Izglītības likuma un citu ar izglītību saistīto normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādēs;

6) izstrādāt normatīvos dokumentus un attīstības plānus;

7) veicināt dialogu ar sabiedrību mazākumtautību izglītības jautājumos un citos nozares jautājumos;

8) veicināt izpratni un kompetenci par tālmācību un mācībām virtuālajās vidēs;

9) veicināt pedagoga profesijas prestiža paaugstināšanos;

10) kontrolēt izglītības iestāžu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, analizēt izglītības iestāžu darbību, izstrādāt izglītību reglamentējošus normatīvo aktu grozījumus, izstrādāt un ieviest izglītības inspekcijas personāla vadības politiku.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta nozares attīstība;

2) nodrošināta izglītības iestāžu darbība;

3) uzlabota izglītības kvalitāte;

4) ievērotas izglītību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības jebkurā izglītības iestādē;

5) uzlabota ministrijas informatīvā sistēma, izstrādāts interneta portāls, lokālais datortīkls aizsargāts ar ugunsmūra aparatūru.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 519,9

161,3

1 112,7

951,4

37,8

3 471,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 991,9

161,3

1 112,7

951,4

47,8

2 943,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

528,0

-

-

-

-

528,0

Izdevumi - kopā

2 519,9

161,3

1 112,7

951,4

37,8

3 471,3

Uzturēšanas izdevumi

2 452,9

138,2

1 038,8

900,6

36,7

3 353,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

67,0

23,1

73,9

50,8

75,8

117,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 951,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 161,3 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

161,3 tūkst. latu apmērā pārstrukturizēti uzturēšanas un kapitālie izdevumi uz citām programmām.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 112,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

66,0 tūkst. latu apmērā palielināti uzturēšanas un kapitālie izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības projektiem.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        4,5 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        503,5 tūkst. latu apmērā valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

Strukturālās izmaiņas:

538,7 tūkst. latu apmērā ir veikta iekšējā līdzekļu pārdale, palielinot iestāžu uzturēšanas un kapitālos izdevumus Sporta departamenta darbības uzsākšanai, Valsts sekretāra institūcijas darbam, avārijas stāvokļa likvidācijai elektrosistēmā un signalizācijas sistēmā ministrijas ēkas pirmajā stāvā, kā arī datortīkla administrēšanai, tehniskai apkalpošanai, sakaru pakalpojumu apmaksai, datoru un programmatūras iegāde, serveru, printeru, skeneru iegādei, webservera iegādei un ugunsmūra aparatūras iegādei.

07.00.00 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

Darbības galvenie mērķi:

1) paaugstināt izglītības kvalitāti, īstenojot izglītības satura un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas reformu;

2) saskaņā ar Izglītības likuma nodrošināt pedagogu profesionālās meistarības pilnveides sistēmas darbību un attīstību.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt pedagogiem iespēju apgūt tālākizglītības programmas;

2) nodrošināt un pilnveidot pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizatorisko sistēmu;

3) pilnveidot tālākizglītības programmu izstrādes un kvalitātes vērtēšanas nodrošinājumu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības un izveidota datu bāze par pedagogu izglītību un tālākizglītību;

2) izstrādāta un nodrošināta tālākizglītības organizatoriskās sistēmas darbība;

3) izstrādāta tālākizglītības programmu kvalitātes vērtēšanas sistēma;

4) izveidota valsts pasūtījuma kārtība tālākizglītības programmu izstrādei un kontrolei.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

102,3

-

306,9

306,9

300

409,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102,3

-

306,9

306,9

300

409,2

Izdevumi - kopā

102,3

-

306,9

306,9

300

409,2

Uzturēšanas izdevumi

102,3

-

293,1

293,1

286,5

395,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

13,8

13,8

-

13,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 306,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 306,9 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

306,9 tūkst. latu apmērā ir veikta līdzekļu pārdale no citām programmām, lai nodrošinātu pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 3.oktobra noteikumiem Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepie­ciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.


09.00.00 Sports

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības;

2) radīt iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu;

3) nodrošināt valsts atbildību par bērnu un jauniešu obligāto fizisko izglītību;

4) nodrošināt atbalstu talantīgu sportistu un komandu sagatavošanai startiem Olimpiskajās spēlēs, Pasaules sporta spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos;

5) nodrošināt valsts atbalstu invalīdu sporta attīstībai.

Veicamie uzdevumi:

1) koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko un citu sporta organizāciju darbību sporta jomā un noteikt sporta finansēšanas pamatprincipus un prioritātes;

2) nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskajās sporta organizācijās, īstenojot mērķtiecīgu starptautisko sadarbību sporta jomā;

3) izkopt bērnu un jauniešu fiziskās spējas un nostiprināt viņu veselību;

4) nodrošināt metodisko vadību un kontroli darbam ar talantīgajiem jaunajiem sportistiem;

5) koordinēt un pārzināt sporta izglītības iestāžu darbu, kā arī jaunatnes sporta pasākumus;

6) nodrošināt ilgtermiņa jaunatnes sportu programmu īstenošanu;

7) atbalstīt valsts atzīto nevalstisko sporta organizāciju darbību un to vadīto sporta veidu attīstību;

8) atbalstīt sporta veidu Latvijas čempionātu, citu sporta sacensību (tai skaitā starptautisku sacensību) organizēšanu Latvijā un tautas sporta pasākumus;

9) nodrošināt visa līmeņa Latviju pārstāvošo sportistu (individuālo, komandu) sagatavošanos un dalību Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī citās vietējās un starptautiskās sacensībās;

10) sniegt atbalstu sporta bāzu (tai skaitā nacionālo sporta bāzu) darbībai un attīstībai un nekustamā īpašuma apsaimniekošanai;

11) popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas sporta un fizisko aktivitāšu jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta vienotas valsts sporta politikas īstenošana un sporta jomā iesaistīto valstisko un nevalstisko organizāciju darbības koordinācija, nodrošinot arī mērķtiecīgu sporta nozares tiesiskās bāzes un finansēšanas sistēmas pilnveidošanu;

2) nodrošināta valsts pārstāvniecība starptautiskās sporta organizācijās;

3) nodrošinātas iespējas 33 366 bērnu un jauniešu iesaistīšanai 75 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 37 sporta veidos, 84 valsts atzītajās nevalstiskajās sporta organizācijās un aptuveni 1100 sporta klubos;

4) nodrošinātas aptuveni 1500 talantīgo jauno sportistu treniņu iespējas 7 speciali-zētājās sporta skolās – vingrošanā, airēšanā, kalnu slēpošanā, kamaniņu sportā, peldēšanā, tenisā un hokejā – 97 treneru vadībā;

5) nodrošināta 75 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darba koordinācija un metodiskā vadība 37 sporta veidos 1380 speciālistu un treneru vadībā;

6) nodrošināta ilgtermiņa jaunatnes sportu programmu īstenošana 12 sporta veidos, gatavojot sportistus dalībai augstākā līmeņa starptautiskajās sporta sacensībās nākotnē;

7) nodrošināts 550 nacionālo izlašu sportistu treniņu darbs 2 nacionālajās sporta skolās 116 treneru vadībā;

8) atbalstīta dažāda līmeņa starptautisku sporta pasākumu norise Latvijā, tādējādi popularizējot sportu un veselīgu dzīvesveidu;

9) īstenotas Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sporta programmas, atbalstot 120-130 sportistu nodarbošanos 20-25 vasaras un ziemas sporta veidos (LOV atbalstu saņem tie sportisti, kuri izpildījuši LOV apstiprinātos kritērijus);

10) atbalstīta Latvijas Olimpiešu sociālā fonda darbība, nodrošinot sociālo palīdzību 126 sporta veterāniem, no kuriem 71 saņem ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā;

11) piešķirtas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, tādējādi materiāli stimulējot sportistus, trenerus, komandas un valsts atzītās nevalstiskās sporta organizācijas, veicinot augstu rezultātu sasniegšanu (konkrēts apbalvoto skaits atkarīgs no rezultātiem);

12) atbalstīta 15 sporta bāzu darbība, tādējādi veicinot sporta bāzu attīstību un radot kvalitatīvus treniņu un sacensību apstākļus visa līmeņa sportistiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

17 099,5

 5 279,3

993,9

- 4 285,4

-25,1

12 814,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 947,6

 5 279,3

982,2

- 4 297,1

-25,4

12 650,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

151,9

-

11,7

11,7

7,7

163,6

Izdevumi - kopā

17 156,1

 5 335,9

993,9

4 342,0

-25,3

12 814,1

Uzturēšanas izdevumi

17 015,6

 5 249,1

993,9

- 4 255,2

-25,0

12 760,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

140,5

 86,8

-

- 86,8

-61,8

53,7

Fiskālā bilance

- 56,6

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

56,6

×

×

×

×

-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

11,7 tūkst. latu apmērā maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar Latvijas Nacionālā lietišķo sporta veidu skolas, Murjāņu sporta ģimnāzijas un Specializēto airēšanas sporta skolas sniegto maksas pakalpojumu apjomu palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -4 342,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 335,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

5 102,3 tūkst. latu apmērā nodrošināti izdevumi vienreizējiem sporta pasākumiem.

Strukturālās izmaiņas:

177,0 tūkst. latu apmērā ir veikta līdzekļu pārdale citām ministrijas programmām.

Citas izmaiņas:

56,6 tūkst. latu apmērā izdevumi, kuri 2005. gadā finansēti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 993,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        625,8 tūkst. latu apmērā pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta 2.daļu, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem;

·        72,8 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        26,2 tūkst. latu apmērā ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 „Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””;

·        57,4 tūkst. latu apmērā valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

·        100,0 tūkst. latu – Latvijas Hokeja federācijai, rīkoto sporta pasākumu organizēšanai hokejā jauniešiem līdz 23 gadu vecumam;

·        80,0 tūkst. latu – Latvijas Volejbola federācijas un Latvijas Ūdens motosporta federācijas jaunatnes un sporta programmu realizēšanai;

·        20,0 tūkst. latu – Sporta pārvaldes transporta un citu pakalpojumu izdevumu segšanai;

·        11,7 tūkst. latu apmērā maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu palielinājums novirzīts izdevumu segšanai.

11.00.00 Augstākās izglītības padome

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas augstākās izglītības stratēģijas izstrādāšana Eiropas kontekstā;

2) augstākās izglītības pieejamības un augstskolu stabilas attīstības nodrošināšana;

3) Latvijas valsts vajadzībām un iespējām atbilstoša un starptautiski konkurētspējīga augstākās izglītības sistēma.

Veicamie uzdevumi:

1) pieņemt lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināšanai;

2) prognozēt valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī kopumā un izstrādāt priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē;

3) izstrādāt augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju, paredzot gan valsts, gan pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu attīstību, un veicināt visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

4) izstrādāt ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā;

5) izstrādāt priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu;

6) izstrādāt priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu, studiju apmaksu un struktūru;

7) sagatavot un savas kompetences ietvaros realizēt zinātnes un augstākās izglītības integrācijas programmas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta kvalitatīvas augstākās izglītības pieejamība un izveidots reģionālo augstskolu un filiāļu tīkls Latvijā Eiropas kontekstā – Boloņas deklarācijas ietvaros;

2) nodrošināta sadarbība un pilnvērtīga informācijas par augstāko izglītību un ar to saistīto aktuālo jautājumu apmaiņa starp augstskolām, valsts institūcijām un sabiedrību;

3) kvalitatīvi īstenoti Augstākās izglītības padomes lēmumi;

4) veicināta augstākās izglītības sistēmas sakārtošana un augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

64,3

1,5

16,4

14,9

23,2

79,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62,8

1,5

16,4

14,9

23,7

77,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1,5

-

-

-

-

1,5

Izdevumi - kopā

64,3

1,5

16,4

14,9

23,2

79,2

Uzturēšanas izdevumi

62,8

 

16,4

16,4

26,1

79,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1,5

1,5

-

-1,5

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 14,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1,5 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

1,5 tūkst. latu apmērā programmas ietvaros samazināti kapitālie izdevumi un palielināti uzturēšanas izdevumi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 16,4 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

1,5 tūkst. latu apmērā programmas ietvaros palielināti uzturēšanas izdevumi.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        0,2 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 la­tiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokol­lēmuma Nr.46, 27.§;

·        14,7 tūkst. latu apmērā valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

13.00.00 Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas integrāciju Eiropā un sadarbību ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām izglītības, zinātnes un sporta jomā;

2) nodrošināt nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpildi;

3) nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības izglītības un programmās un to īstenošanu Latvijā;

4) nodrošināt Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu apguvi.

Veicamie uzdevumi:

1) informācijas apmaiņas starp Latviju un Eiropas Savienības institūcijām nodroši­nāšana, Latvijas pārstāvēšanas nodrošināšana Eiropas Savienības institūcijās minis­trijas kompetences jomās;

2) nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības izglītības un jaunatnes programmās;

3) nodrošināt ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmisko atzīšanu Latvijā;

4) veikt normatīvo aktu saskaņošanu ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ministrijas kompetences jomās;

5) nodrošināt ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu Latvijā reglamentēto profesiju jomā;

6) izstrādāt starptautisko līgumus izglītības, zinātnes un sporta jomā;

7) nodrošināt Eiropas Savienības strukturālo fondu plānošanas, vadības, uzraudzības, kontroles, novērtēšanas un sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanu izglītības un zinātnes jomās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta līdzdalība Eiropas Savienības Ministru Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas pasākumos;

2) realizēti Eiropas Padomes projekti;

3) nodrošināta starptautisko līgumu sagatavošana un noslēgšana;

4) nodrošināta ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšana Latvijā;

5) nodrošināta ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā;

6) nodrošināta ES izglītības programmu “Leonardo da Vinci”, “Socrates” un “Youth” īstenošanas koordinācija Latvijā un līdzdalība Eiropas Komisijas veidotājās ES izglītības programmu komitejās;

7) nodrošināta Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu apguve.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

437,5

-

25,9

25,9

5,9

463,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

437,5

-

25,9

25,9

5,9

463,4

Izdevumi - kopā

437,5

-

25,9

25,9

5,9

463,4

Uzturēšanas izdevumi

436,5

-

25,9

25,9

5,9

462,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1,0

-

-

-

-

1,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 25,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 25,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

11,0 tūkst. latu apmērā palielinājums 13.02.00 apakšprogrammā “Latvijas atašeju izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana” uzturēšanās izdevumiem.

Ilgtermiņa saistības:

14,9 tūkst. latu apmērā palielinājums 13.01.00 apakšprogrammā “Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde”.

14.00.00 Izglītības sistēmas informatizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) izveidoto izglītības sistēmai nepieciešamo reģistru uzturēšana un attīstīšana.

2) līdzfinansējuma un priekšfinasējuma nodrošināšana Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras projektam “NSS LATVIA eLearning – Challenge gor future”.

Veicamie uzdevumi:

1) pārvaldes informatizācijas (LIIS ietvaros) īstenošana;

2) projekta “NSS Latvia eLearning – Challenge for future” īstenošanas nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielināts izglītības sistēmā elektroniski uzglabājamās un apstrādājamās informācijas apjoms un pieejamība;

2) realizēts “NSS Latvia eLearning – Challenge for future” pānotais darba apjoms.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

349,8

172,9

-

172,9

49,4

176,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

349,8

172,9

-

172,9

49,4

176,9

Izdevumi - kopā

349,8

172,9

-

172,9

49,4

176,9

Uzturēšanas izdevumi

267,8

90,9

-

90,9

33,9

176,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

82,0

82,0

-

82,0

100,0

-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 172,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 172,9 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

172,9 tūkst. latu apmērā līdzekļi novirzīti citu ministrijas programmu finansēšanai.

18.00.00 Vispārējās izglītības saturs

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības saturu;

2) izvērtēt un apstiprināt mācību grāmatu atbilstību valsts pamatizglītības standartam un attiecīgā mācību priekšmeta standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un attiecīgā mācību priekšmeta standartam, sastādīt ieteicamās mācību literatūras sarakstus.

3) vienota un objektīva mācību sasniegumu novērtēšana vispārējā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā;

4) reflektantu uzņemšanas augstskolu pamatstudiju programmās, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, nodrošināšana;

5) Latvijas izglītības iestāžu nodrošināšana ar vispārējās izglītības ieguvei nepie­ciešamo mācību literatūru.

Veicamie uzdevumi:

1) organizēt vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugu izstrādi;

2) konsultēt un informēt izglītības pārvalžu pārstāvjus, pedagogu profesionālās apvienības un asociācijas, izglītības iestāžu administrācijas, mācību priekšmetu pedagogu metodisko apvienību vadītājus un sabiedrību par vispārējās izglītības satura jautājumiem;

3) uzturēt nepieciešamās mācību literatūras informatīvo bāzi;

4) izstrādāt valsts pārbaudījumu programmas un uzdevumus;

5) organizēt valsts pārbaudījumu norisi, vērtēšanu, rezultātu paziņošanu;

8) organizēt piedalīšanos olimpiādēs.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti pedagogu profesionālajās apvienības un asociācijās apspriesti un mācību priekšmetu konsultatīvajās padomēs apstiprināti vidusskolas mācību priekšmetu standarti;

2) izstrādāti mācību priekšmetu programmu paraugi;

3) veikti pasākumi sabiedrības informēšanai par plānotajām izmaiņām mācību priekšmetu saturā vispārējā vidējā izglītībā – semināri izglītības pārvalžu pārstāvjiem un izglītības iestāžu administrācijas vadītājiem;

4) nodrošināta reflektantu uzņemšana augstskolu pamatstudiju programmās, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

5) nodrošināt Latvijas vispārējās izglītības iestādes ar mācību līdzekļiem aktuālu tēmu apguvei vai mūsdienīgu mācību metožu izmantošanai.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

883,1

70,4

320,0

249,6

28,2

1132,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

856,3

63,6

320,0

256,4

29,9

1112,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

26,8

6,8

-

6,8

25,3

20,0

Izdevumi - kopā

883,1

70,4

320,0

249,6

28,2

1132,7

Uzturēšanas izdevumi

849,5

55,7

320,0

264,3

31,1

1113,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33,6

14,7

-

14,7

43,8

18,9

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

6,8 tūkst. latu apmērā tiek plānots pašu ieņēmumu samazinājums, jo prognozēts centralizēto eksāmenu kārtotāju skaita samazinājums augstskolās.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 249,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 70,4 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

63,6 tūkst. latu apmērā ir veikta līdzekļu pārdale uz citām ministrijas programmām.

Citas izmaiņas:

6,8 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi, jo tiek plānots ieņēmumu samazinājums no maksas pakalpojumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 320,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

225,0 tūkst. latu apmērā valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

·        30,0 tūkst. latu apmērā palielinājums, lai nodrošinātu centralizēto eksāmenu darba vērtēšanu 2005./2006.mācību gadā 18.02.00 apakšprogrammā “Izglītības kvalitātes kontrole”;

·        15,0 tūkst. latu apmērā palielinājums vēstures grāmatas izdošanai 18.03.00 apakšprogrammā “Mācību līdzekļu izdošana”;

·        50,0 tūkst. latu apmērā palielinājums, lai nodrošinātu iestāžu uzturēšanas izdevumus 18.04.00 apakšprogrammā “Izglītības satura un eksaminācijas centrs”.

20.00.00 Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latviešu valodas apguves valsts programmas ieviešanu, līdztekus īstenojot projektu Phare nacionālā programmas 2003 un ES finanšu instrumenta “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” – “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā – atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai”, kā arī īstenot pasākumus atbalstam Krievijā esošās latviešu diasporas izglītībai.

Veicamie uzdevumi:

1) īstenot Latviešu valodas apguves valsts programmu;

2) nodrošināt latviešu valodas apguves iespējas pieaugušajiem;

3) nodrošināt tālākizglītības iespējas pedagogiem, kuri īsteno mazākumtautību izglītības programmas;

4) realizēt pasākumus atbalstam Krievijā esošās latviešu diasporas izglītībai;

5) sekmēt sabiedrības integrāciju izglītības jomā;

6) sniegt konsultācijas, organizēt seminārus, kursus, nometnes un citus izglītības pasākumus latviešu valodas apguves, valodas mācīšanas metodikas un starpkultūru komunikācijas jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabots latviešu valodas zināšanu līmenis mazākumtautību skolu skolēnu vecāku vidū un veicināta motivācija naturalizēties ar labāku latviešu valodas zināšanu palīdzību;

2) sniegts atbalsts mazākumtautību skolām, kā arī uzlabots metodoloģijas līmenis mazākumtautību skolu skolotājiem;

3) veicināta labāka demokrātisko procesu Latvijā izpratne un palielināta motivācija to atbalstīt caur vienotu informācijas vidi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

792,2

476,5

107,2

-369,3

46,6

422,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

347,2

250,2

107,2

-143,0

41,2

204,2

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100,0

 

50,0

-

-50,0

50

50,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

345,0

176,3

 

-176,3

51,1

168,7

Izdevumi - kopā

1128,2

812,5

107,2

-705,3

62,5

422,9

Uzturēšanas izdevumi

1112,1

796,4

107,2

-689,2

62,0

422,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16,1

16,1

-

-16,1

100,0

0

Fiskālā bilance

-336,0

×

×

×

×

-

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

336,0

×

×

×

×

-

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

50,0 tūkst. latu apmērā tiek plānots samazināt ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -705,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 812,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

·        176,3 tūkst. latu apmērā saskaņā ar Finanšu memorandā Phare projektam “Sa­bied­rības integrācijas veicināšana Latvijā” noteikto paredzēts ārvalstu ieguldījuma samazinājums;

·        209,7 tūkst. latu apmērā līdzfinansējuma samazinājums atbilstoši Phare projektam “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” noteiktajam ārvalstu ieguldījuma plānotajam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 107,2 tūkst. Ls

Ilgtermiņa saistības:

107,2 tūkst. latu apmērā Latvijas Republikas līdzfinansējums saskaņā ar granta līgumu Nr. 2003/004-979-01-01/46.

21.00.00 Pedagaogu darba samaksas paaugstinašāna

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt nepārtrauktu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu ar mērķi to tuvināt Eiropas Savienības valstu vidējiem rādītājiem.

Sagaidāmais rezultāts:

pedagogu darba samaksa tiek tuvināta Eiropas Savienības valstu vidējai pedagogu darba samaksai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

-

-

13 110,0

13 110,0

100,0

13 110,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

13 110,0

13 110,0

100,0

13 110,0

Izdevumi - kopā

-

-

13 110,0

13 110,0

100,0

13 110,0

Uzturēšanas izdevumi

-

-

13 110,0

13 110,0

100,0

13 110,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile):13 110,0 tūkst. latu

 

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 110,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

13 110,0 tūkst. latu apmērā pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.

26.00.00 Interešu izglītība un jaunatnes lietas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt interešu izglītības sistēmas darbību un attīstību Latvijā;

2) nodrošināt audzināšanas darba sistēmas funkcionēšanu un attīstību Latvijā;

3) nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbību un attīstību;

2) nodrošināt interešu izglītības attīstības programmu koordināciju un metodisko vadību pašvaldībās;

3) izveidot un īstenot bērnu un jauniešu valsts nozīmes zinātnes, kultūrizglītības, t.sk. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, vides izglītības, tehniskās jaunrades un audzināšanas darba pasākumu sistēmu;

4) nodrošināt interešu izglītības pedagogu, audzināšanas darba speciālistu un nometņu vadītāju tālākizglītību un metodisko vadību;

5) īstenot starptautiskās sadarbības protokolus interešu izglītības un audzināšanas darba jomās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta interešu izglītības attīstības programmu koordinācija un metodiskā vadība pašvaldībās;

2) izveidota un īstenota bērnu un jauniešu valsts nozīmes zinātnes, kultūrizglītības, t.sk. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, vides izglītības, tehniskās jaunrades un audzināšanas darba pasākumu sistēma;

3) sagatavoti normatīvie akti interešu izglītības un jaunatnes lietu jautājumos;

4) nodrošināta interešu izglītības un audzināšanas darba metodiskā vadība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 048,3

1 821,9

78,5

-1 743,4

85,1

304,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 719,3

1 502,9

78,5

-1 424,4

82,8

294,9

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

329,0

319,0

-

-319,0

97,0

10,0

Izdevumi - kopā

2 048,3

1 821,9

78,5

-1 743,4

85,1

304,9

Uzturēšanas izdevumi

2 036,3

1 812,9

78,5

-1 734,4

85,2

301,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12,0

9,0

-

-9,0

75,0

3,0

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

319,0 tūkst. latu apmērā maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu samazinājums nodrošinātajam pasākumam „IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”, kas notika 2005. gada jūnijā – jūlijā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 743,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 821,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

1 819,0 tūkst. latu apmērā nodrošināts pasākums ”IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” 2005. gada jūnijā – jūlijā.

Strukturālās izmaiņas:

2,9 tūkst. latu apmērā samazināti uzturēšanas izdevumi un novirzīti citu ministrijas programmu finansēšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile) 78,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        1,6 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        72,4 tūkst. latu apmērā valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes nodrošināšanai.

Strukturālās izmaiņas:

4,5 tūkst. latu apmērā Valsts jaunatnes iniciatīvu centram ir veikta līdzekļu pārdale no programmas “Sports”, lai ieviestu 2 vecākā referenta štata vienības noteikto funkciju audzināšanas darba sistēmas un attīstības nodrošināšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumiem Nr.888 “Valsts jaunatnes iniciatīvu centra nolikums”.

27.00.00 Valsts valodas attīstība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts politikas īstenošanu valsts valodas attīstības jomā – latviešu valodas statusa nostiprināšanu un ilgspējīgas attīstības veicināšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku;

2) veikt pasākumus, kas sekmē un popularizē valsts valodas apguvi un lietošanu;

3) lingvistiskās ekspertīzes latviešu valodas attīstības un lietojuma praktiskā risinājuma variantu izstrāde;

4) latviešu valodas pozīciju un prestiža nostiprināšana, informējot sabiedrību par latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmām;

5) latviešu valodas mācību kvalitāte izglītībā;

6) “Eiropas Valodu portfelis” projekta īstenošana Latvijā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sagatavots ikgadējs ziņojums par valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku;

2) organizētas “Valodas dienas”;

3) normatīvajām prasībām atbilstošas latviešu valodas lietošana juridisko personu un fizisko personu dokumentos un konsultācijas;

4) izstrādāta un papildināta terminu datu bāze;

5) izstrādāts un apstiprināts “Eiropas Valodu portfelis” dažādām lietotāju grupām Latvijā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

202,5

-

30,9

30,9

15,3

233,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

201,5

-

28,4

28,4

14,1

229,9

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1,0

-

2,5

2,5

250,0

3,5

Izdevumi - kopā

202,5

-

30,9

30,9

15,3

233,4

Uzturēšanas izdevumi

200,0

-

30,9

30,9

15,5

230,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2,5

-

-

-

-

2,5

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

2,5 tūkst. latu apmērā pašu ieņēmumu palielinājums no plānotajiem maksas pakalpojumiem par lingvistiskām ekspertīzēm un tekstu rediģēšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 30,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 30,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

·        28,4 tūkst. latu uzturēšanas izdevumi, līdzekļi pārstrukturizēti no ministrijas citām programmām;

·        2,5 tūkst. latu apmērā palielināti uzturēšanas izdevumi, kuri tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājuma.

28.00.00 Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu apguvi Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajās aktivitātēs izglītības un apmācības jomās.

Veicamie uzdevumi:

īstenot:

1) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.1. “Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs”;

2) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.2. “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā”;

3) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.3.1. “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem”;

4) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.3.2. “Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs”;

5) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.4.1. “Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana”;

6) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.4.2. “Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”;

7) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.5. “Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu tālākizglītībai”;

8) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.6.1. “Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”;

9) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.6.2. “Profesijas standartu un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde”;

10) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.6.3. “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem”;

11) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.7.1. “Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā”;

12) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.2.7.2. “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs”;

13) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.3.6. “Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana”;

14) Eiropas Sociālā fonda aktivitāti 3.3.7. “Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā”;

15) Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāti 1.1.4. “Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija”;

16) Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāti 1.4.5. “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu uzlabošana/modernizēšana”.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabotas izglītības programmas sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs;

2) uzlabota kvalitāte dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā;

3) nodrošināts atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem;

4) nodrošināta studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs;

5) nodrošināta mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana;

6) nodrošināta tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs;

7) nodrošināta akadēmiskā personāla un pedagogu tālākizglītošana;

8) nodrošināta vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšana un sociālo partneru iesaiste un izglītošana;

9) nodrošināta profesijas standartu un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde;

10) nodrošināts atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem;

11) nodrošināts atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā;

12) nodrošināti profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs;

13) nodrošināta pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana;

14) nodrošināta jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā;

15) nodrošināta profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija;

16) uzlabotas/ modernizētas augstākās izglītības iestāžu telpas un iekārtas.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

14 193,7

1 236,8

7 004,4

5 767,6

40,6

19 961,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 193,7

1 236,8

7 004,4

5 767,6

40,6

19 961,3

Izdevumi - kopā

14 193,7

1 236,8

7 004,4

5 767,6

40,6

19 961,3

Uzturēšanas izdevumi

8 500,4

-

4 939,6

4 939,6

58,1

13 440,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 693,3

1 236,8

2 064,8

828,0

14,5

6 521,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 5 767,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 236,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

1 236,8 tūkst. latu apmērā samazināti līdzekļi 28.02.00 apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” kapitālajiem izdevumiem atbilstoši paredzētajam nacionālajās programmās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 7 004,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

·        3 957,3 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi 28.01.00 apakšprogrammā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” uzturēšanas izdevumiem un kapitālieguldījumiem, lai nodrošinātu projektu īstenošanu saskaņā ar nacionālajām programmām un atklātajiem projektu konkursiem;

·        2 636,0 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi 28.03.00 apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” uzturēšanas izdevumiem un kapitālieguldījumiem saskaņā ar nacionālajām programmām un atklātajiem projektu konkursiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

411,1 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi 28.02.00 apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem un pārējām dotācijām un subsīdijām, lai nodrošinātu projektu īstenošanu saskaņā ar nacionālajām programmām.

32.00.00 Akadēmisko programmu aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) Eiropas Savienības programmu īstenošana izglītības nozarē;

2) valsts mēroga vai starptautisku izglītības pasākumu īstenošana.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Eiropas kopienas izglītības programmas “Socrates” darbību Latvijā;

2) īstenot Eiropas kopienas integrēto mūžizglītības un akadēmiskās izglītības programmu ieviešanu, vadīšanu un koordinēšanu Latvijā;

3) nodrošināt valsts un starptautisku projektu un programmu īstenošanu atbilstoši nolīgumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) realizēta “Socrates” darba programma 2005.- 2006. gadam;

2) izpildīts “Eyridice” 2006. gada projekts.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 560,7

20,0

1 295,4

1 275,4

49,8

3 836,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

251,8

-

291,8

291,8

115,9

543,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20,0

20,0

-

20,0

-100,0

-

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 288,9

-

1 003,6

1 003,6

43,8

3 292,5

Izdevumi - kopā

2 560,7

20,0

1 295,4

1 275,4

49,8

3 836,1

Uzturēšanas izdevumi

2 553,2

20,0

1 291,9

1 271,9

49,8

3 825,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7,5

-

3,5

3,5

146,7

11,0

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

20,0 tūkst. latu apmērā samazinājums apakšprogrammā 32.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar to, ka Akadēmisko programmu aģentūra 2006. gadā neplāno sniegt maksas pakalpojumus.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 275,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 20,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas

20,0 tūkst. latu apmērā samazinājums apakšprogrammā 32.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem sakarā ar to, ka 2006. gadā netiek plānoti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 295,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        173,9 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi apakšprogrammā 32.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem aģentūras darbības nodrošināšanai un Eiropas Savienības izglītības programmas “Socrates” un “Eyridice” administrēšanai;

·        3,5 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi apakšprogrammā 32.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” kapitālajām iegādēm, lai nodrošinātu aģentūras funkciju izpildi;

·        1 118,0 tūkst. latu apmērā palielinājums apakšprogrammā 32.02.00 „Eiropas programmas „Socrates” projektu īstenošanas nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem un dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem, ņemot vērā 24.01.2000. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.253/2000/EC, Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumus Nr.2/2000 un Nr.6/2001.

33.00.00 Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt starptautiskajām saistībām atbilstošu institucionālo infrastruktūru ES programmu īstenošanai izglītības attīstības jomā;

2) sekmēt izglītības, tālākizglītības un zinātnes attīstību un politikas īstenošanu;

3) veikt starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto projektu ieviešanā;

4) nodrošināt ES programmu, projektu un iniciatīvu ieviešana (EK izglītības pro­grammu “Leonardo da Vinci” un dalību EK Starpvalstu nacionālo profesionālās orientācijas informācijas centru tīklā).

Veicamie uzdevumi:

1) koordinēt, vadīt, ieviest un uzraudzīt izglītības, tālākizglītības un zinātnes attīstības un zinātnes attīstības programmas un projektus, kā arī veikt to kvalitātes kontroli;

2) nodrošināt Eiropas kopienas izglītības programmas “Leonardo da Vinci” darbību Latvijā;

3) īstenot izglītības un mūžizglītības programmas un projektus atbilstoši līgumiem, kas noslēgti starp aģentūru un Latvijas Eiropas Savienības un citu valstu institūcijām;

4) veikt otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas ESF finansēto projektu ieviešanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) noorganizēti ESF atklāto projektu konkursi;

2) nodrošināta ESF nacionālo programmu un projektu finanšu vadība un līdzekļu izlietošanas uzraudzība, kontrole un audits;

3) nodrošināta ESF informatīvo pasākumu un apmācības semināru projektu pieteicējiem īstenošana;

4) veikta sabiedrības informēšana, publicitātes nodrošināšana un ESF vizuālās identitātes produktu izstrāde un izplatīšana;

5) nodrošināta “Leonardo da Vinci” programmas A un B procedūras projektu (mobilitātes) konkursu organizēšana un projektu administrēšana;

6) nodrošināta informācija ES starpvalstu informācijas centru tīkla “Euroguidance” ietvaros;

7) nodrošināta apmācības semināru organizēšana, metožu un metodisko materiālu izstrāde un izplatīšana izglītības iestādēs un profesionālas orientācijas speciālistiem Latvijā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 447,0

49,2

548,4

499,2

20,4

2 946,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

745,0

49,2

146,4

97,2

13,0

842,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 702,0

-

402,0

402,0

23,6

2 104,0

Izdevumi - kopā

2 447,0

49,2

548,4

499,2

20,4

2 946,2

Uzturēšanas izdevumi

2 365,8

-

548,4

548,4

23,2

2 914,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

81,2

49,2

-

-49,2

-60,6

32,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 499,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 49,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

38,2 tūkst. latu apmērā samazināti līdzekļi 33.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības nodrošināšana” kapitālajām iegādēm saskaņā ar nacionālajām programmām "Atbalsts programmas vadībai” (5.1.1. aktivitāte: Atbalsts programmas vadībai) un „Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ERAF)” (5.2.4. aktivitāte: Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei).

Citas Eiropas Kopienas programmas:

11,0 tūkst. latu apmērā samazināti līdzekļi 33.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības nodrošināšana” kapitālajām iegādēm.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 548,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

87,7 tūkst. latu apmērā palielinājums 33.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem atbilstoši nacionālajai programmai "Atbalsts programmas vadībai" (5.1.1. aktivitāte: Atbalsts programmas vadībai);

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        60,7 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi 33.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem aģentūras darbības nodrošināšanai un Eiropas Savienības izglītības programmas „Leonardo da Vinci” administrēšanai;

·        400,0 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi 33.02.00 apakšprogrammā „Eiropas programmas “Leonardo da Vinci” projektu īstenošanas nodrošināšana” dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem, ņemot vērā līgumu AGN Nr.1999-0854/001-001, 1999. gada 17. aprīļa Eiropas Padomes lēmumu Nr.1999/382/EC un 2000. gada 27. jūlija Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas Padomes lēmumu Nr.2/2000.

34.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas integrāciju Eiropā, sadarbojoties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām izglītības un jaunatnes jomās;

2) nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā ”Youth” un tās īstenošanu Latvijā;

3) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā;

4) veicināt jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo izglītošanu neformālās izglītības jomā saistībā ar starpkultūru izglītību un mūžizglītību.

Veicamie uzdevumi:

1) informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas jaunatnes neformālās izglītības jomā, izglītošanu balstot uz starptautiskās neformālās izglītības atzītām metodēm un pamatprincipiem;

2) nodrošināt Aģentūras kompetencē esošo starptautisko jaunatnes neformālās izglītības programmu un projektu koordinēšanu, vadību, uzraudzību un kvalitātes kontroli;

3) sadarboties ar Eiropas Savienības un citu valstu institūcijām, lai attīstītu jaunatnes starptautiskās programmas un projektus;

4) organizēt informācijas sniegšanu un konsultācijas par starptautisko sadarbības projektu plānošanu jaunatnes organizācijām un personām, kas strādā ar jaunatni;

5) veicināt jaunatnes apmaiņu projektus ar Eiropas Savienības un citām valstīm;

6) sadarboties ar programmas “Youth” nacionālām aģentūrām un programmu koordinatoriem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pieaudzis neformālās izglītības jomā zinošu jauniešu, valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvju skaits;

2) nodrošināta Latvijas jauniešu, t. sk. jauniešu ar īpašam vajadzībām, piedalīšanās starptautiskos pasākumos, apmācību semināros un projektos;

3) nodrošināta sekmīga Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Youth” īstenošana Latvijā;

4) Latvijā sekmīgi darbojas Eiropas jaunatnes informācijas tīkls „Eurodesk” un Eiropas Komisijas izveidotais Eiropas jaunatnes portāls „Youth portal”;

5) nodrošināta līdzdalība Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas un jauniešu pasākumos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 505,7

5,1

188,3

183,2

12,2

1 688,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66,5

5,1

25,1

20,0

30,1

86,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5,0

-

-

-

100,0

5,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 434,2

-

163,2

163,2

11,4

1 597,4

Izdevumi - kopā

1 517,0

16,4

188,3

171,9

11,3

1 688,9

Uzturēšanas izdevumi

1 509,8

11,3

188,3

177,0

11,7

1 686,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7,2

5,1

-

-5,1

-70,8

2,1

Fiskālā bilance

11,3

×

×

×

×

-

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

11,3

×

×

×

×

-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 171,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 16,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        5,1 tūkst. latu apmērā 34.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības nodrošināšana” veikta iekšējā līdzekļu pārstrukturizācija – samazināti līdzekļi kapitālajiem izdevumiem, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus;

·        11,3 tūkst. latu apmērā izdevumu samazinājums, kuri 2005. gada finansēti no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 188,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        48,3 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi 34.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem aģentūras darbības nodrošināšanai un Eiropas Savienības izglītības programmas "Youth" administrēšanai;

·        140,0 tūkst. latu apmērā palielināti līdzekļi palielinājums 34.02.00 apakšpro­grammā „Eiropas programmas "Youth" projektu īstenošanas nodrošināšana” dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes 07.11.2000. lēmumu Nr.5/2000;

35.00.00 Tulkošanas un terminoloģijas centrs

Darbības galvenie mērķi:

1) tulkot Eiropas Savienības normatīvos aktus un ar to piemērošanu saistītos dokumentus latviešu valodā;

2) tulkot Latvijas Republikas tiesību aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās;

3) tulkot ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistītos dokumentus, starptautiskos līgumus un citus aktus latviešu valodā;

4) sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos;

5) izstrādāt un attīstīt tulkošanas metodiku.

Veicamie uzdevumi:

1) pastāvīgi nodrošināt augsta līmeņa tulkošanas pakalpojumus;

2) sistēmiski uzkrāt datu bāzēs valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām tulkotos dokumentus un nodrošināt starptautisko tiesību aktu un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumu vispārēju pieejamību;

3) izstrādāt ar Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistīto nozaru terminoloģiju un saskaņot to ar attiecīgās nozares speciālistiem;

4) nodrošināt izstrādātās un saskaņotās terminoloģijas pieejamību terminu datu bāzēs;

5) izstrādāt un iesniegt priekšlikumus terminu apstiprināšanai Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā;

6) atbilstoši kompetencei sadarboties ar Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem un citām institūcijām, ārvalstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, lai sekmētu vienotas terminoloģijas lietošanu normatīvajos aktos un citu dokumentu tulkojumos;

7) organizēt valsts iestāžu sadarbību un sniegt tām konsultācijas terminoloģijas saskaņošanas un izstrādes jomā;

8) sagatavot un izplatīt informatīvos un metodiskos materiālus tulkošanas un terminoloģijas jomā;

9) organizēt seminārus, konferences un speciālistu mācības;

10) sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošiem jautājumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināti un sabiedrībai pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumi valsts valodā;

2) veikta valsts pārvaldei nepieciešamo dokumentu tulkošana Eiropas Savienības dalībvalstu un latviešu valodā;

3) valsts pārvaldei un sabiedrībai pieejami būtiskāko LR tiesību aktu tulkojumi angļu valodā;

4) izstrādāti priekšlikumi vienotas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos, pilnveidota tulkošanas metodika, sagatavotas tulkošanas rokasgrāmatas un metodiskie materiāli, ar jaunāko terminoloģiju papildināta sabiedrībai pieejama terminoloģijas datu bāze.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

733,9

97,6

0,5

97,1

13,2

636,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

253,8

-

0,5

0,5

0,2

254,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

480,1

97,6

-

97,6

20,3

382,5

Izdevumi - kopā

733,9

97,6

0,5

97,1

13,2

636,8

Uzturēšanas izdevumi

721,9

97,6

0,5

97,1

13,2

624,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12,0

-

-

-

-

12,0

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumu:

97,6 tūkst. latu apmērā plānots maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu samazinājums ņemot vērā 2005. gadā noslēgto sadarbības līgumu apjomu.

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 97,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 97,6 tūkst. latu

97,6 tūkst. latu apmērā plānots samazināti uzturēšanas izdevumus atbilstoši maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu samazinājumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,5 tūkst. latu apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.