29. Veselības ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt uz modernām tehnoloģijām, kvalitatīviem speciālistiem balstītus, izmaksu un laika efektīvus, fiziski un finansiāli pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus;

2) veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu veselā vidē, savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu;

3) nodrošināt efektīvu veselības politikas plānošanu un īstenošanu;

4) uzsākt e-veselības īstenošanu, izstrādājot pamatnostādnes par telemedicīnas pakal­pojumu un pacientu elektroniskās slimības vēstures ieviešanu;

5) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību sekmīgu izpildi, kā arī to saistību izpildi, ko uzliek dalība Eiropas Savienībā.

Veicamie uzdevumi:

1) noteikt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, ko iedzīvotājiem var nodrošināt ārstniecības iestādes atbilstoši valsts piešķirtajam finansējumam;

3) izvērtēt veselības aprūpes pakalpojumu cenu atbilstību reālajām izmaksām;

4) noteikt visiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz kvalitatīvu pakalpojumu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem;

5) nodrošināt pamatotu ilgtermiņa līdzekļu plānošanu zāļu iegādei no valsts budžeta līdzekļiem un to efektīvu izlietošanas uzraudzību;

6) izveidot uz pierādījumiem un ekonomisko novērtējumu balstītu medikamentu iepirkumu sistēmu;

7) aktualizēt veselības aprūpes investīciju programmu, kas balstīta uz veselības aprūpes iestāžu izstrādātajiem projektiem, nosakot projektu ieviešanu prioritārā secībā;

8) uzlabot iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nosakot optimālo ārstniecības personu (ārstniecības iestāžu) attiecību pret iedzīvotāju skaitu;

9) uzlabot farmaceitiskās aprūpes pieejamību un kvalitāti, īpaši lauku aptieku attīstību;

10) uzlabot sabiedrības veselību, kas balstīta uz ilgspējīgu veselību veicinošu pasākumu kompleksu un slimību profilakses realizāciju;

11) samazināt alkohola, narkotiku un tabakas kaitīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību;

12) veicināt veselīgāku dzīves veidu, lai uzlabotu iedzīvotāju veselības stāvokli un samazinātu saslimstību un mirstību no slimībām, kas saistītas ar nepilnvērtīgu vai nepietiekošu uzturu un neveselīgiem uztura paradumiem;

13) realizēt Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas programmu;

14) noteikt valsts veselības politikas prioritāros virzienus sabiedrības veselības, vides un farmācijas jomās;

15) nostiprināt pacienta lomu un tiesības;

16) izstrādāt e-veselības pamatnostādnes, iekļaujot telemedicīnas sistēmas attīstību;

17) pabeigt Vadības informācijas sistēmas projekta realizāciju, kas nodrošina pilnīgu informāciju par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzē­jiem par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti iedzīvotājiem;

18) ieviest e-veselības IT projektus, piesaistot dažādus finansēšanas avotus;

19) nodrošināt objektīvas informācijas par zālēm un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumiem pieejamību un informatīvu saikni starp farmaceitu un ārstu kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes sniegšanā;

20) izstrādāt Rīcības plānu vienotas pacientu elektroniskās slimības vēstures ieviešanai valstī;

21) gatavot Nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ministru padomēm un instrukcijas COREPER un Padomes un Komisijas darba grupām;

22) nodrošinot brīvo pacientu kustību, veicināt nacionālās veselības aprūpes sistēmas attīstību, lai maksimāli daudz no nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiktu sniegti valstī. Veidot vienotu Baltijas valstu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu tirgu;

23) pilnveidot zāļu kvalitātes, efektivitātes un drošības prasības atbilstoši Eiropas Savienības prasībām;

24) veicināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu konkurētspēju un iekļaušanos vienotā Eiropas Savienības zāļu tirgū;

25) nodrošināt sekmīgu „Nacionālās programmas veselības aprūpes jomā 2004. – 2006. gadiem“ ieviešanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

296 819,8

29 119,8

90 548,9

61 429,1

20,7

358 248,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

283 273,2

25 582,8

87 508,4

61 925,6

21,9

345 198,8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 931,2

1 921,6

1 936,4

14,8

0,1

11 946,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 615,4

1 615,4

1 104,1

-511,3

-31,7

1 104,1

Izdevumi - kopā

296 819,8

29 213,9

90 643,0

61 429,1

20,7

358 248,9

Uzturēšanas izdevumi

285 653,0

19 266,0

89 541,8

70 275,8

24,6

355 928,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 166,8

9 947,9

1 101,2

-8 846,7

-79,2

2 320,1

 

2006. gadā netiek plānots finansējums šādās apakšprogrammās, kuru pasākumi realizēti 2005. gadā: 03.11.00 „Ilglaicīga mentālo slimnieku uzturēšana”, 03.35.00 „Medicīnas pakalpojumu nodrošināšana IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laikā”, 03.36.00 „Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” nodaļu remonts”, 03.38.00 „Dotācija VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca””, 03.39.00 „Narkoloģijas valsts aģentūras ēkas rekonstrukcija”, 03.40.00 „Dotācija Latvijas Ķirurgu biedrībai”, 03.41.00 „Dotācija Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai”, 03.42.00 „Dotācija VAS „P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca””, 03.43.00 „Dotācija VSIA „Bērnu psihoneiro­loģiskā slimnīca „Ainaži”””, 03.44.00 „Dotācija Ainas Mucenieces vēža fondam”, 03.45.00 „Dotācija Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai „Papardes zieds” – programmai „Vienaudzis - Vienaudzim””, 03.46.00 „Dotācija VSIA „Daugavpils psihoneiro­loģiskā slimnīca””, 03.47.00 „Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai”, 03.49.00 „Dotācija Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai”, 03.50.00 „Dotācija Latvijas Diabēta apvienībai”, 03.51.00 „Dotācijas Latvijas Dzimstības veicināšanas biedrībai”, 04.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālā programma zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai”.

2006. gadā izveidotas šādas jaunas jauns apakšprogrammas: 03.52.00 „Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana”, 07.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu īstenošana”.

01.00.00 Nozares vadība

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 403,6

78,7

278,2

199,5

14,2

1 603,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 348,5

23,6

265,8

242,2

18,0

1 590,7

Ārvalstu finanšu palīdzība

55,1

55,1

12,4

-42,7

-77,5

12,4

Izdevumi - kopā

1 403,6

95,3

294,8

199,5

14,2

1 603,1

Uzturēšanas izdevumi

1 351,7

73,4

294,8

221,4

16,4

1 573,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

51,9

21,9

-

-21,9

-42,2

30,0

 

01.01.00 Veselības lietu pārvalde

Darbības galvenie mērķi:

1) realizēt valsts politiku veselības aizsardzības jomā;

2) pārzināt un ar politiskiem, ekonomiskiem un tiesiskiem līdzekļiem risināt veselības aprūpes un aizsardzības, kā arī sabiedrības veselības un farmācijas jautājumus;

3) veicināt nacionālās likumdošanas koordināciju, kā arī harmonizāciju atbilstoši Eiropas Savienības dokumentu prasībām.

Veicamie uzdevumi:

            sabiedrības veselības apakšnozarē:

1) izstrādāt vienotu valsts politiku un organizēt tās īstenošanu un pārraudzību epide­mioloģiskās drošības, vides veselības, veselības veicināšanas un atkarību izraisošo vielu kaitējuma samazināšanas jomā;

2) koordinēt pasākumus, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības, vides veselības, veselības veicināšanas un atkarību izraisošo vielu kaitējuma samazināšanas ieviešanas poli­tiku un izstrādāt priekšlikumus par valstī nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu epi­demioloģisko drošību, vides veselību un veselības veicināšanu;

3) koordinēt pasākumus, kas saistīti ar veselības aprūpes politikas ieviešanu un izstrā­dāt priekšlikumus par veselības aprūpes jomā nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu veselības aprūpi;

4) atbilstoši kompetencei pārraudzīt un organizēt valsts uzraudzību un kontroli;

5) izstrādāt priekšlikumus valsts politikai veselības aprūpes jomā, kā arī organizēt tās realizāciju un pārraudzību;

farmācijas un narkotiku legālās aprites apakšnozarē:

1) izstrādāt priekšlikumus valsts politikai farmācijas jomā, kā arī organizēt tās reali­zāciju un pārraudzību;

2) koordinēt un īstenot valsts politiku farmācijas jomā;

3) prognozēt un veicināt farmaceitiskās aprūpes pieejamību, farmakoepidemioloģijas, farmakoekonomikas un zāļu monitoringa jomā;

4) pārraudzīt normatīvo aktu ievērošanu farmācijas jomā un farmaceitiskās darbības licencēšanu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu sertifikācijas pilnveidošanu un attīstību;

5) nodrošināt zāļu reģistrācijas, novērtēšanas, izplatīšanas un kontroles uzraudzību, kā arī farmaceitiskās informācijas apriti.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpe katram Latvijas rezidentam neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, vecuma un dzīvesvietas;

2) Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts Farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanas rezultātā: stiprināta Valsts farmācijas inspekcijas profesionālā kapacitāte farmācijas pro­duktu aprites jomā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, analizēta esošā likumdošana un izstrādātas rekomendācijas nacionālās likumdošanas harmonizācijai ar Eiropas Savienības prasībām zāļu labas ražošanas un izplatības jomā, klīnisko pētījumu un reklāmas jomā, izvērtēta Valsts farmācijas inspekcijas struktūra un attīstības stratēģija un izstrādātas rekomendācijas tās pilnveidošanai un optimizēšanai.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 381,7

56,8

239,7

182,9

13,2

1 564,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 326,6

1,7

227,3

225,6

17,0

1 552,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

55,1

55,1

12,4

-42,7

-77,5

12,4

Izdevumi - kopā

1 381,7

73,4

256,3

182,9

13,2

1 564,6

Uzturēšanas izdevumi

1 329,8

51,5

256,3

204,8

15,4

1 534,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

51,9

21,9

-

-21,9

-42,2

30,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 182,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 73,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 56,8 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 55,1 tūkst. latu

·        5,3 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02-01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” īstenošanai;

·        49,8 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts Farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

1,7 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts Farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanai.

Citas izmaiņas:

16,6 tūkst. latu – iekšēja līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem un palielinot uzturēšanas izdevumus.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 256,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 12,4 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

12,4 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts Farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” gala maksājumu nodrošināšanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

201,3 tūkst. latu – Veselības ministrijas institucionālās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu atalgojumu papildus piecām štata vienībām un atalgojumu ierēdņiem atbilstoši ierēdņu kvalifikācijas kategorijām (nodrošinot pārēju no I uz II kategoriju).

Citas izmaiņas: 42,6 tūkst. latu:

·        5,5 tūkst. latu – Veselības ministrijas atašeja pabalstu un kompensāciju izmaksu nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 25.janvāra noteikumiem Nr.66 „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23.decembra noteikumos Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”” (izmaksu periods 2005. gadā – 3 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

·        1,7 tūkst. latu – apakšprogrammas uzdevumu īstenošanas nodrošināšanai;

·        18,8 tūkst. latu – Veselības ministrijas darbības nodrošināšanai;

·        16,6 tūkst. latu – palielināti uzturēšanas izdevumi, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem, lai nodrošinātu Veselības ministrijas kārtējos izdevumus.

01.02.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas kompetencei;

2) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu Nr.1.4.1. „Primārā medicīniskās aprūpes sistēmas infrastruktūras, ēku un aprīkojuma uzlabošana”, Nr.1.4.2. „Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras, ēku un iekārtu uzlabošana” un Nr.1.4.3. ieviešanu atbilstoši pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas kompetencei;

2) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētās tehniskās palīdzības nacionālās programmas projektu ieviešanu;

3) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu par nacionālās programmas „Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004. – 2006. gadam” projektiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu Nr.1.4.1., Nr.1.4.2. un Nr.1.4.3. ieviešana atbilstoši pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas kompetencei;

2) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētās tehniskās palīdzības nacionālās programmas projektu ieviešana;

3) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana par nacionālās programmas „Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004. – 2006. gadam” projektiem;

4) Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanas rezultātā: nodrošināta Vienotā programmdokumenta aktivitātes ieviešanas uzraudzība un aktivitātes ieviešanas uzraudzības ziņojumu sagatavošana, efektīva sistēmas ieviešana pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas kompetences ietvaros un finansējuma plānošana atbalstītajiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem Vienotā programmdokumenta aktivitāšu ietvaros Veselības ministrijas padotībā esošajām iestādēm un kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

5) Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta „Informācija un publicitāte” ieviešanas rezultātā: sagatavoti informatīvie materiāli par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem Vienotā programmdokumenta aktivitāšu projektiem un plānoti un īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie Vienotā programmdokumenta aktivitāšu projekti.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

21,9

21,9

38,5

16,6

75,8

38,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21,9

21,9

38,5

16,6

75,8

38,5

Izdevumi - kopā

21,9

21,9

38,5

16,6

75,8

38,5

Uzturēšanas izdevumi

21,9

21,9

38,5

16,6

75,8

38,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 16,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 21,9 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

·        19,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” 2005. gada projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

·        2,6 tūks. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 38,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 38,5 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

·        35,1 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

·        3,4 tūkst. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta „Informācija un publicitāte” ieviešanai.

02.00.00 Izglītība

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

8 354,3

263,1

1 838,2

1 575,1

18,9

9 929,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 044,9

229,3

1 599,9

1 370,6

22,7

7 415,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 275,6

-

63,3

63,3

2,8

2 338,9

Ārvalstu finanšu palīdzība

33,8

33,8

175,0

141,2

417,8

175,0

Izdevumi - kopā

8 354,3

291,0

1 866,1

1 575,1

18,9

9 929,4

Uzturēšanas izdevumi

8 304,3

291,0

1 537,3

1 246,3

15,0

9 550,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50,0

-

328,8

328,8

657,6

378,8

 

02.03.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nostiprināt un attīstīt medicīnas, veselības un sociālās aprūpes zinātnēs specializētu universitāti;

2) nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu un pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskā līmenī;

3) nostiprināt Latvijas iedzīvotāju veselību un uzlabot dzīves kvalitāti, no­drošinot atbilstošas kvalifikācijas veselības un sociālās aprūpes speciālistus minimāli nepie­ciešamajā skaitā;

4) nodrošināt Latvijas darba tirgu ar kvalificētiem speciālistiem.

Veicamie uzdevumi:

1) mobilizēt Rīgas Stradiņa universitātes resursus jaunu studiju programmu un pētniecisko projektu izstrādē, reaģējot uz aizvien pieaugošajām sabiedrības vajadzībām un interesēm;

2) savlaicīgi licencēt, akreditēt un reakreditēt studiju programmas;

3) izveidot Rīgas Stradiņa universitātes pētnieciskās struktūras atbilstoši normatīvās un finansēšanas bāzes pārmaiņām valstī;

4) iesaistīt Rīgas Stradiņa universitātes resursus būtiskāko Latvijas veselības aprūpes sektoru attīstībā;

5) pilnveidot mācību procesa apstākļus un norisi;

6) attīstīt studiju programmu vadības principus;

7) izveidot integrētās programmas starpdisciplinārās studiju integrācijas nodrošināšanai un pilnveidošanai;

8) attīstīt zināšanu vērtēšanas principus;

9) izstrādāt un ieviest pašnovērtēšanas principus un kritērijus;

10) sagatavot augstas kvalitātes speciālistus atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un prognozēm medicīnā, māszinībās, medicīniskajās tehnoloģijās, medicīniskajā informātikā, farmācijā, sabiedrības veselībā, māszinībās, sociālajā aprūpē, sociālajās zinātnēs, dabas zinātnēs;

11) nodrošināt esošo speciālistu mūžizglītību;

12) atjaunot akadēmisko personālu, nostiprinot universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un realizācijai;

13) nodrošināt universitātes materiālo un organizatorisko struktūru, veidojot to kā starpaugstskolu sadarbības, jauno tehnoloģiju un inovāciju centru;

14) nodrošināt veselības aprūpes kvalitāti: akadēmiskā personāla darbība veselības aprūpes iestādēs un profesionālajās asociācijās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešana praksē, izglītības un pētniecības procesa nodrošināšana ārstniecības iestādēs.

Sagaidāmais rezultāts:

1) harmoniski attīstīta Latvijas veselības un sociālās aprūpes sistēma, kas nodrošina iedzīvotājus ar medicīnisko pakalpojumu pieejamību;

2) veselības aprūpes cilvēkresursu attīstības pamatnostādņu sekmīga realizācija;

3) Rīgas Stradiņa universitātes darba organizācija kvalitatīvi jaunā, augstākā pakāpē atbilstoši starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2000 prasībām;

4) pētniecisko projektu rezultāti ar jaunām atziņām medicīnas praksei un sabiedrības veselības nozares speciālistiem;

            5) Pārejas perioda palīdzības 2004. gada programmas projekta 2004/006-245-03-01 „Darba drošības un veselības sistēma (turpmāka attīstība)” īstenošanas rezultātā: pilnveidota darba drošības uzraudzība valstī, izstrādājot nacionālo rīcības plānu darba drošības jautājumos saskaņā ar ES rekomendācijām un vadlīnijas starpinstitucionālai sadarbībai, stiprināta Rīgas Stradiņa universitātes Darba vides un veselības institūta kapacitāte, veicot institūta darbinieku un darba drošības inspektoru apmācību, iegādājoties izmeklējumiem nepieciešamo laboratorijas un IT iekārtu aprīkojumu, izveidota darba drošības tālmācības informācijas sistēma un datu bāze.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

7 064,3

126,3

631,3

505,0

7,1

7 569,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 814,9

92,5

393,0

300,5

6,2

5 115,4

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 215,6

-

63,3

63,3

2,9

2 278,9

Ārvalstu finanšu palīdzība

33,8

33,8

175,0

141,2

417,8

175,0

Izdevumi - kopā

7 064,3

154,2

659,2

505,0

7,1

7 569,3

Uzturēšanas izdevumi

7 019,1

154,2

330,4

176,2

2,5

7 195,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

45,2

-

328,8

328,8

727,4

374,0

Resursi:

Palielinājums: 63,3 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

63,3 tūkst. latu – plānoti ieņēmumi Rīgas Stradiņa universitātei saistībā ar studentu skaita plānoto pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 505,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 154,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 50,0 tūkst. latu

·        10,0 tūkst. latu – Rīgas Stradiņa universitātei sporta zāles un dušas telpu remontam;

·        40,0 tūkst. latu – Rīgas Stradiņa universitātei darba vides uzlabošanai, veicot remontu Sabiedrības veselības katedras jaunajās telpās.

Ilgtermiņa saistības: 48,7 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

33,8 tūkst. latu – Phare 2002 pārrobežu sadarbības programmas „Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas Latvijā” projekta LV2002/000-638/SPF/004 „Pārmantotā vēža informācijas un profilakses centru tīkla izveide Baltijas jūras reģionā 1.posms” īstenošanai.

Līdzfinansējums: 14,9 tūkst. latu

·        8,5 tūkst. latu – Phare 2002 pārrobežu sadarbības programmas „Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas Latvijā” projekta LV2002/000-638/SPF/004 „Pārmantotā vēža informācijas un profilakses centru tīkla izveide Baltijas jūras reģionā 1.posms” īstenošanai;

·        6,4 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2004. gada programmas projekta 2004/006-245-03-01 „Darba drošības un veselības sistēma (turpmāka attīstība)“ īstenošanai.

Citas izmaiņas: 55,5 tūkst. latu

·        27,9 tūkst. latu – iekšēja līdzekļu pārdale, samazinot kārtējos izdevumus un palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem;

·        27,6 tūkst. latu – Rīgas Stradiņa universitātes darbības nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 659,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 247,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

175,0 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2004. gada programmas projekta 2004/006-245-03-01 „Darba drošības un veselības sistēma (turpmāka attīstība)“ īstenošanai.

Līdzfinansējums:

72,0 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2004. gada programmas projekta 2004/006-245-03-01 „Darba drošības un veselības sistēma (turpmāka attīstība)“ īstenošanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 314,6 tūkst. latu

·        99,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        215,5 tūkst. latu – studiju procesa nodrošināšanai Rīgas Stradiņa universitātē, tai skaitā zinātniskās infrastruktūras nodrošinājumam 123,2 tūkst. latu, doktorandu stipendijām 92,3 tūkst. latu.

Citas izmaiņas: 97,6 tūkst. latu

·        63,3 tūkst. latu – Rīgas Stradiņa universitātes darbības nodrošināšanai saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumu;

·        6,4 tūkst. latu – apakšprogrammas uzdevumu īstenošanas nodrošināšanai;

·        27,9 tūkst. latu – palielināti kapitālie izdevumi, samazinot kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu datortehnikas aprīkojuma atjaunošanu Rīgas Stradiņa universitātei.

02.04.00 Tālākizglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt un koordinēt medicīnas darbinieku profesionālo pēcdiploma apmācību;

2) veikt ārstniecības personu ar profesionālo vidējo medicīnisko izglītību uzskaiti Valsts Reģistra ietvaros;

3) nodrošināt rezidentatūras darbību atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 13. marta noteikumiem Nr.120 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi“;

4) nodrošināt sabiedrību ar profesionāli sagatavotiem sabiedrības veselības speciā­listiem, izglītot sabiedrību un sabiedrības veselības darbiniekus veselības aprūpes jomā;

5) attīstīt zinātni un lietišķos pētījumus par sabiedrības veselības problēmām.

Veicamie uzdevumi:

1) pārraudzīt ārstniecības personu (ar profesionālo izglītību) prakses tiesību uzturēšanu un veikt prakses tiesību atjaunošanu;

2) izstrādāt, attīstīt un koordinēt nacionālo māsu un vecmāšu izglītības un prakses attīstības plāna reglamentējošo sistēmu;

3) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt profesiju standartus;

4) veikt rezidentu sadali, apmācību un rezidentūras finansēšanu valsts pasūtījuma apmērā ārstniecības iestādēs, kuras ir iekļautas veselības ministra apstiprinātajā ārstniecības iestāžu sarakstā un ir tiesīgas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apmācīt rezidentus saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu, kā arī akreditētajās augstskolās tajās rezidentūras specialitātēs, kuru nolikumi apstiprināti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

5) organizēt tālākizglītību, profesionālo pilnveidi, bezdarbnieku pārkvalifikāciju un apmācību;

6) organizēt kursus, seminārus, konferences un citus pasākumus sabiedrības veselības jomā, kā arī gatavot izglītojošus materiālus par dažādām sabiedrības veselības tēmām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) profesionāli sagatavoti sabiedrības veselības speciālisti un sertificēti medicīnas darbinieki;

2) veikta rezidentu (ārstu) pēcdiploma apmācība, ņemot vērā plānoto vidējo rezidentu skaitu 2006. gadā (416) un viena rezidenta izmaksas mēnesī (no 2006. gada 1.janvāra – 498 lati, no 2006. gada 1.jūlija – 515 latu, no.2006. gada 1.septembra – 558 lati).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Medicīnas profesionālās izglītības centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 290,0

136,8

1 206,9

1 070,1

83,0

2 360,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 230,0

136,8

1 206,9

1 070,1

87,0

2 300,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60,0

-

-

-

-

60,0

Izdevumi - kopā

1 290,0

136,8

1 206,9

1 070,1

83,0

2 360,1

Uzturēšanas izdevumi

1 285,2

136,8

1 206,9

1 070,1

83,3

2 355,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4,8

-

-

-

-

4,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 070,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 136,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

136,8 tūkst. latu – mācību materiālu un uzskates līdzekļu iegādei Medicīnas profesionālās izglītības centram rezidentu apmācībai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 206,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 1 206,9 tūkst. latu

·        2,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        1 196,5 tūkst. latu – rezidentu apmācības nodrošināšanai;

·        8,1 tūkst. latu – pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta 2.daļu, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem.

03.00.00 Veselības aprūpe

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

277 060,0

23 450,7

85 852,8

62 402,1

22,5

339 462,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

268 317,2

20 604,1

84 063,1

63 459,0

23,7

331 776,2

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 652,8

1 756,6

1 175,3

-581,3

-7,6

7 071,5

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 090,0

1 090,0

614,4

-475,6

-43,6

614,4

Izdevumi - kopā

277 060,0

23 499,3

85 901,4

62 402,1

22,5

339 462,1

Uzturēšanas izdevumi

270 943,4

18 411,9

85 513,3

67 101,4

24,8

338 044,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 116,6

5 087,4

388,1

-4 699,3

-76,8

1 417,3

 

03.01.00 Medikamentu apmaksāšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu pieejamību slimniekiem ar smagām hroniskām saslimšanām;

2) samazināt nepieciešamību pēc stacionārās palīdzības, uzlabojot zāļu pieejamību ambulatorajā posmā;

3) uzlabot pacientu ar smagām hroniskām saslimšanām dzīves kvalitāti.

Veicamie uzdevumi:

ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācija atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 418 „Ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība“ un Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Veselības aprūpes organizēšana un finansēšanas kārtība“. Zāļu iegādes izdevumus kompensē, piemērojot šādas kompensācijas kategorijas:

·        I kategorija – kompensācija 100% apmērā slimībām, kuru ārstēšanā bez zāļu lietošanas nav iespējams uzturēt pacienta dzīvības funkcijas;

·        II kategorija – kompensācija 90% apmērā slimībām, kuru ārstēšanā bez zāļu lietošanas ir apgrūtināta pacienta dzīvības funkciju uzturēšana;

·        III kategorija – kompensācija 75% apmērā slimībām, kuru ārstēšanā bez zāļu lietošanas nav iespējams uzturēt pacienta veselības stāvokli.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielinoties pacientu skaitam, kas pamatoti saņem kompensējamos medikamentus, un saņemot pilnvērtīgu medikamentozo ārstēšanu ambulatorajā posmā, samazināsies pacientu hospitalizācijas nepieciešamība;

2) uzlabosies pacientu ar smagām hroniskām slimībām dzīves kvalitāte;

3) samazināsies slimību izraisīto komplikāciju skaits;

4) vairums no noteikumos iekļauto diagnožu slimniekiem, saņemot pilnvērtīgu medikamentozo ārstēšanu, būs darbspējīgi sabiedrības locekļi;

5) sadalīts kompensējamo zāļu saraksts divos sarakstos (A un B saraksts);

6) A saraksta ietvaros veikta terapeitiski aizvietojamu zāļu grupēšana un noteikta šai grupai references cena, kas ir kompensācijas cena visiem grupā iekļautajiem zāļu nosaukumiem;

7) par references cenu kompensācijas cenas aprēķinam izmantot lētāko zāļu vispārīgā nosaukuma vai medicīniskās ierīces cenu attiecīgajā salīdzināmajā zāļu farmakoterapeitiskajā grupā;

8) B sarakstā iekļauti tikai to zāļu nosaukumi, kuri ir neaizvietojami noteiktai slimībai vai pacientu grupai, saglabājot medicīniska rakstura izrakstīšanas ierobežojumus;

9) noteikts, ka pacients sedz starpību starp konkrēto zāļu kompensācijas cenu un refe­rences cenu, ja konkrētu zāļu kompensācijas cena ir augstāka par attiecīgās farmakotera­pei­tiskās grupas references cenu, neatkarīgi no līdzmaksājuma apmēra references cenas ietvaros.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

30 413,0

-

11 773,8

11 773,8

38,7

42 186,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 413,0

-

11 773,8

11 773,8

38,7

42 186,8

Izdevumi - kopā

30 413,0

-

11 773,8

11 773,8

38,7

42 186,8

Uzturēšanas izdevumi

30 413,0

-

11 773,8

11 773,8

38,7

42 186,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 11 773,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 11 773,8 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 8 927,7 tūkst. latu

·        8 348,4 tūkst. latu – zāļu kompensācijas sistēmas turpmākai nodrošināšanai;

·        579,3 tūkst. latu – medicīnas preču (autiņbiksīšu un katetru) nodrošināšanai invalīdiem ar muguras smadzeņu slimībām un multiplās sklerozes slimniekiem.

Citas izmaiņas: 2 846,1 tūkst. latu

·        2 333,3 tūkst. latu – zāļu iegādes kompensācijas sistēmas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20.decembra rīkojumu Nr.1002 apstiprināto Koncepciju par finanšu resursiem zāļu pieejamības nodrošināšanai pacientu ambulatorai ārstēšanai Latvijā nākamo piecu līdz desmit gadu laikā trīs mēnešiem (izmaksu periods 2005. gadā – 9 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

·        512,8 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 „Centrali­zēta medikamentu iegāde“, lai nodrošinātu onkohematoloģisko preparātu iegādes izdevumu daļēju vai pilnīgu iekļaušanu kompensējamo medikamentu sarakstā.

03.02.00 Pakalpojumu apmaksāšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās un stacionārās palī­dzības veselības aprūpes pakalpojumus no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“.

Veicamie uzdevumi:

veikt apmaksu par tiem ārstniecības iestāžu sniegtajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās un stacionārās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri jāapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“.

Sagaidāmais rezultāts:

sniegti un apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

179 074,8

458,7

48 754,9

48 296,2

27,0

227 371,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 064,8

458,7

48 754,9

48 296,2

27,0

227 361,0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10,0

-

-

-

-

10,0

Izdevumi - kopā

179 074,8

458,7

48 754,9

48 296,2

27,0

227 371,0

Uzturēšanas izdevumi

179 074,8

458,7

48 754,9

48 296,2

27,0

227 371,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 48 296,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 458,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 349,6 tūkst. latu

·        182,3 tūkst. latu – neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai, veicot vienreizējus maksājumus saistībā ar autoparku nomaiņu radītajiem papildus izdevumiem un degvielas iegādei;

·        167,3 tūkst. latu – veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 109,1 tūkst. latu

·        44,8 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.08.00 „Reģistru uzturēšana”;

·        64,3 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.34.00 „Veselības veicināšana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 48 754,9 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

1 795,4 tūkst. latu – lai nodrošinātu vienādu naudas plūsmu, iekļaujot ilglaicīgu mentālo slimnieku ārstēšanu un uzturēšanu līgumā ar ārstniecības iestādēm kā atsevišķu pakalpojumu veidu, veikta finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.11.00 „Ilglaicīga mentālo slimnieku uzturēšana” (apakšprogrammu likvidējot).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 3 880,9 tūkst. latu

·        600,6 tūkst. latu – ģimenes ārstu darba apjoma palielināšanai, lai nodrošinātu profilaktiskās apskates iedzīvotājiem;

·        3 280,3 tūkst. latu – pozitīva medikamentu saraksta izveidei stacionārajā aprūpē, nodrošinot efektīvu medikamentu izlietojumu.

Citas izmaiņas: 43 078,6 tūkst. latu

·        40 887,0 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

14 442,7 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

26 444,3 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodro­šināšanai;

·        2 191,6 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 „Cen­tralizēta medikamentu iegāde“ onkohematoloģisko preparātu iegādes izdevumu iekļaušanai pakalpojuma tarifā.

03.03.00 Centralizēta medikamentu iegāde

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt medikamentozo ārstēšanu specifisku slimību pacientiem dzīvības funkciju uzturēšanai, darbspēju un dzīves kvalitātes uzlabošanai;

2) pasargāt sabiedrību no bīstamu infekcijas slimību izplatības.

Veicamie uzdevumi:

centralizēti iegādāties medikamentus ārstniecības iestādēm, Veselības obli­gātās apdrošināšanas valsts aģentūrai organizējot konkursus saskaņā ar Likumu par iepirku­miem valsts un pašvaldību vajadzībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ārstniecības iestādēs ir pieejami specifisku slimību ārstēšanai nepieciešamie medikamenti, kas nodrošina pacientu dzīvības funkciju uzturēšanu, darbspējas un dzīves kvalitātes uzlabošanu;

2) tiek veikta iedzīvotāju imunizācija saskaņā ar Valsts imunizācijas programmu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

7 382,4

4 071,3

996,2

-3 075,1

-41,7

4 307,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 382,4

4 071,3

996,2

-3 075,1

-41,7

4 307,3

Izdevumi - kopā

7 382,4

4 071,3

996,2

-3 075,1

-41,7

4 307,3

Uzturēšanas izdevumi

7 382,4

4 071,3

996,2

-3 075,1

-41,7

4 307,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -3 075,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 071,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 4 071,3 tūkst. latu

·        512,8 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.01.00 „Medika­mentu apmaksāšana“;

·        2 191,6 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.02.00 „Pakalpo­jumu apmaksāšana“;

·        1 366,9 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 996,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

996,2 tūkst. latu – vakcīnu iegādes nodrošināšanai.

03.04.00 Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt īpaši svarīgu un nozīmīgu specializētās stacionārās un ambulatorās palīdzības pakalpojumu sniegšanu slimokasu dalībniekiem.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt īpaši svarīgus un nozīmīgus specializētās stacionārās un ambulatorās palīdzības pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta specializēta un augsti kvalificēta medicīniskā palīdzība atbilstoši apakšprogrammas finansējumam.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

6 150,5

1 394,9

3 178,5

1 783,6

29,0

7 934,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 755,6

-

2 003,2

2 003,2

42,1

6 758,8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 394,9

1 394,9

1 175,3

-219,6

-15,7

1 175,3

Izdevumi - kopā

6 150,5

1 394,9

3 178,5

1 783,6

29,0

7 934,1

Uzturēšanas izdevumi

6 150,5

1 394,9

3 178,5

1 783,6

29,0

7 934,1

Resursi:

Samazinājums: 1 394,9 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

1 394,9 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājums sais­tībā ar ārstniecības iestāžu 2005. gadā veiktajiem mak­sājumiem Veselības obligātās apdroši­nāšanas valsts aģentūrai, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta 2000. gada un 2001. gada aizdevuma atmaksu un procentu maksājumus investīciju projekta „Vizuālās diagnostikas aparatūras iegāde Latvijā“ ietvaros.

Palielinājums: 1 175,3 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

1 175,3 tūkst. latu – plānotie ieņēmumi no ārstniecības iestāžu veiktajiem maksāju­miem Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai, lai nodrošinātu valsts pamat­budžeta 2000. gada un 2001. gada aizdevuma atmaksu un procentu maksājumus investīciju projekta „Vizuālās diagnostikas aparatūras iegāde Latvijā“ ietvaros.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): ): 1 783,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 394,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 394,9 tūkst. latu – 2005. gadā veiktie maksājumi par valsts pamatbudžeta 2000. gada un 2001. gada aizdevumu investīciju projekta „Vizuālās diagnostikas aparatūras iegāde Latvijā“ īstenošanai, tai skaitā aizņēmuma pamatsummas atmaksa – 1 217,2 tūkst. latu, maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem – 177,7 tūkst. latu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 178,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 175,3 tūkst. latu – 2006. gadā plānotie maksājumi par valsts pamatbudžeta 2000. gadā un 2001. gadā piešķirto aizdevumu investīciju projekta „Vizuālās diagnostikas aparatūras iegāde Latvijā“ ietvaros, tai skaitā aizņēmuma pamatsummas atmaksa – 1 070,3 tūkst. latu, maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem – 105,0 tūkst. latu.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

279,4 tūkst. latu – allogēnās perifērisko asins cilmes šūnu transplantācijas no ģimenes donora nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 1 723,8 tūkst. latu

·        356,9 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

125,3 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

231,6 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        1 366,9 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 „Centra­lizēta medikamentu iegāde”, lai nodrošinātu kardioķirurģisko preparātu iegādes izdevumu iekļaušanu terciārās aprūpes pakalpojuma tarifā.

03.05.00 Veselības aprūpes maksas pakalpojumi

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Krievijas Federācijas militāra­jiem pensionāriem saskaņā ar vienošanās protokolu starp Labklājības ministriju un Krievijas Federācijas Aizsardzības ministriju.

Veicamie uzdevumi:

sniegt veselības aprūpes pakalpojumus Krievijas militārajiem pensionāriem.

Sagaidāmais rezultāts:

sniegti veselības aprūpes pakalpojumi Krievijas militārajiem pensionāriem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 887,6

111,5

-

-111,5

-5,9

1 776,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 887,6

111,5

-

-111,5

-5,9

1 776,1

Izdevumi - kopā

1 887,6

111,5

-

-111,5

-5,9

1 776,1

Uzturēšanas izdevumi

1 887,6

111,5

-

-111,5

-5,9

1 776,1

Resursi:

Samazinājums: 111,5 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

111,5 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums par Krievijas militārajiem pensio­nāriem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistībā ar militāro pensio­nāru skaita plānoto samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -111,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 111,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

111,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi Krievijas militāro pensionāru veselības aprū­pes pakalpojumu nodrošināšanai saistībā ar militāro pensionāru skaita plānoto samazināšanos.

03.06.00 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai deleģētās funkcijas – valsts obligātās veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļu administrēšana – veikšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) administrēt valsts obligātās veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļus;

2) slēgt līgumus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

3) izstrādāt metodiskos norādījumus par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinā­šanas organizēšanu;

4) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aprēķināt veselības aprūpes pakalpojumu cenas;

5) nodrošināt starptautisko līgumu izpildi veselības aprūpes jomā;

6) nodrošināt centralizētu valsts iepirkumu organizēšanu un veikšanu veselības aprūpes vajadzībām atbilstoši veselības aprūpes politikai;

7) veidot, uzturēt un papildināt slimokases dalībnieku reģistru un datu informācijas sistēmas, kas nodrošina veselības aprūpes norēķinus;

8) informēt sabiedrību par tai pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un sa­ņemšanas kārtību, kā arī sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem sociālo tiesību realizēšanā, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiek nodrošinātas veselības aprūpes budžeta līdzekļu sadales, kontroles un uzskaites funkcijas veselības aprūpes budžeta līdzekļu administrēšanā;

2) Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-04-02 “Sociālās drošības shēmu koordinācija” īstenošanas rezultātā veikta Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras darbinieku apmācība par ES regulas (EEK) Nr.1408/71 un Nr.574/72 piemērošanas procedūrām un starpvalstu norēķinu procesa organizēšanu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 885,8

9,9

639,6

629,7

21,8

3 515,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 685,9

-

623,8

623,8

23,2

3 309,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

199,9

9,9

-

-9,9

-5,0

190,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

-

-

15,8

15,8

100,0

15,8

Izdevumi - kopā

2 885,8

14,0

643,7

629,7

21,8

3 515,5

Uzturēšanas izdevumi

2 797,9

14,0

639,6

625,6

22,4

3 423,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87,9

-

4,1

4,1

4,7

92,0

Resursi:

Samazinājums: 9,9 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

9,9 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 629,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 14,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 14,0 tūkst. latu

·        9,9 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoto samazinājumu;

·        4,1 tūkst. latu – iekšēja līdzekļu pārdale – samazināti kārtējie izdevumi un palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 643,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

15,8 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-04-02 “Sociālās drošības shēmu koordinācija” ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 613,4 tūkst. latu

·        2,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        548,0 tūkst. latu – pamatnostādņu „E-veselība Latvijā” ieviešanas uzsākšanai, uzturot esošo Vadības informācijas sistēmu un vienlaicīgi to aktualizējot atbilstoši jaunākajiem lēmumiem, un paplašinot lietotāju loku un funkcionalitāti;

·        63,3 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras institucionālās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu aģentūras kontrolārstu darba samaksas palielinājumu.

Citas izmaiņas: 14,5 tūkst. latu

·        4,1 tūkst. latu – palielināti kapitālie izdevumi, samazinot uzturēšanas izdevumus, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai;

·        10,0 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;

·        0,4 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.09.00 „Rezerves fonds” Phare 2003 projekta 2003/004-979-04-02 „Sociālās drošības shēmu koordinācija” līdzfinansējuma nodrošināšanai.

03.07.00 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt veselības aprūpes statistikas informācijas apkopošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) apkopot veselības aprūpes statistisko informāciju;

2) sagatavot statistiskās un tehniskās gadagrāmatas;

3) aktualizēt datu bāzes;

4) uzturēt veselības aprūpes nozares valsts nozīmes reģistrus;

5) sagatavot klasifikatorus un metodiskos materiālus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta analītisko materiālu un publikāciju sagatavošana un izdošana;

2) Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.02) „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma” īstenošanas rezultātā: pilnveidota medicīnas iekārtu tirgus uzraudzības nacionālā likumdošana atbilstoši ES direktīvām 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EEC, 97/43/EURATOM, izveidotas medicīnas ierīču un preču tirgus uzraudzības, tai skaitā nepārtrauktas drošības uzraudzības jeb vigilances, sistēmas, izstrādātas nepieciešamās procedūras, dokumentāciju formas, apmācīts personāls; izveidots un pilnveidots valsts medicīnas ierīču vienota reģistrs, nodrošināta elektroniskās informācijas apmaiņa starp ES un nacionālajām institūcijām medicīnas iekārtu tirgus uzraudzības un vigilances sistēmā, optimizētas funkcijas un palielināta jauda par medicīnas iekārtu uzraudzību atbildīgajām institūcijām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 564,5

932,0

346,7

-585,3

-37,4

979,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

791,2

473,7

249,4

-224,3

-28,3

566,9

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

332,0

17,0

-

-17,0

-5,1

315,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

441,3

441,3

97,3

-344,0

-78,0

97,3

Izdevumi - kopā

1 564,5

934,8

349,5

-585,3

-37,4

979,2

Uzturēšanas izdevumi

876,7

300,7

349,5

48,8

5,6

925,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

687,8

634,1

-

-634,1

-92,2

53,7

Resursi:

Samazinājums: 17,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

17,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -585,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 934,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

160,0 tūkst. latu – vienotas, uz starptautiski atzītiem metodoloģiskiem principiem balstītas, veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas sistēmas izveidošanai.

Ilgtermiņa saistības: 699,4 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

441,3 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.02 „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

258,1 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.02 „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma” īstenošanai.

Citas izmaiņas: 75,4 tūkst. latu

·        17,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto samazinājumu;

·        2,8 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi, palielinot uzturēšanas izdevumus;

·        55,6 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.09.00 „Rezerves fonds”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 349,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 97,3 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

97,3 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.02) „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma” ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Twinning līguma gala maksājumu veikšanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 64,8 tūkst. latu

·        25,2 tūkst. latu – investīciju un citu finanšu projektu novērtēšanai un uzraudzībai;

·        39,6 tūkst. latu – Medicīnisko ierīču testēšanas laboratorijas un Medicīnisko ierīču tehniskās ekspertīzes nodaļas izveidošanai, kas nepieciešamas atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām.

Citas izmaiņas: 187,4 tūkst. latu

·        124,2 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

69,8 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

54,4 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        59,3 tūkst. latu – finansējums apakšprogrammas uzdevumu izpildes nodro­šināšanai;

·        2,8 tūkst. latu – palielināti uzturēšanas izdevumi, samazinot izdevumus kapitālie­guldījumiem, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;

·        1,1 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 „Reģistru uzturēšana” Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras darbības nodrošināšanai.

03.08.00 Reģistru uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt veselības aprūpes reģistru un metodisko centru uzturēšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt veselības aprūpes reģistru un metodisko centru uzturēšanu;

2) nodrošināt reģistru lietvedības un informatīvās bāzes darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta veselības aprūpes reģistru (Prakses ārstu reģistrs, Valsts arodslimību un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistrs) darbība un nozares metodiskā vadība.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

88,4

1,1

44,8

43,7

49,4

132,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88,4

1,1

44,8

43,7

49,4

132,1

Izdevumi - kopā

88,4

1,1

44,8

43,7

49,4

132,1

Uzturēšanas izdevumi

88,4

1,1

44,8

43,7

49,4

132,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 43,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1,1 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 44,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

44,8 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” Zobārstniecības aprūpes mutes dobuma centra reģistra darbības nodrošināšanai un metodiskajai vadībai.

03.09.00 Rezerves fonds

Darbības galvenie mērķi:

valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra notei­kumos Nr. 1036 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ noteikto uzdevumu izpildei.

Veicamie uzdevumi:

1) ārstniecisko pakalpojumu apmaksa, ja neplānoti mainās pacientu skaits;

2) prasību, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošos starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību aktos par sociālās drošī­bas shēmu piemērošanu personām, kas pārvietojas Eiropas Savienības teritorijā, izpilde;

3) sabiedrības informēšana par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Sagaidāmais rezultāts:

veikta valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra notei­kumos Nr.1036 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ paredzētajiem gadījumiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 650,1

1 087,4

3 345,6

2 258,2

85,2

4 908,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 650,1

1 087,4

3 345,6

2 258,2

85,2

4 908,3

Izdevumi - kopā

2 650,1

1 087,4

3 345,6

2 258,2

85,2

4 908,3

Uzturēšanas izdevumi

2 650,1

1 087,4

3 345,6

2 258,2

85,2

4 908,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -2 258,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 087,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

917,6 tūkst. latu – norēķinu veikšanai par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ES un EEZ valstīs, maksājumiem par Latvijas ārstniecības iestāžu veikto darbu virs noslēgto līgumu apjoma, pacientu gaidīšanas laika rindā samazināšanai ambulatorajā aprūpē, plānveida palīdzības saņemšanai stacionārā un dienas stacionārā un pasākumiem, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Citas izmaiņas: 169,8 tūkst. latu

·        0,4 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana”;

·        60,5 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.12.00 „Veselības reformas projekts”;

·        90,9 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”;

·        18,0 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 345,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

55,6 tūkst. latu – apakšprogrammas uzdevumu izpildes nodrošināšanai veikta finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana”.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 3 290,0 tūkst. latu

·        3 100,0 tūkst. latu – norēķiniem ar ārstniecības iestādēm par pakalpojumu sniegšanu un angiogrāfu iegādes apmaksai;

·        190,0 tūkst. latu – cilvēkresursu attīstības programmas izstrādei ārstnieciskā personāla attīstībai, studiju atbalsta fonda un atbalsta programmas ārstiem, kas strādā attālos reģionos, izstrādei.

03.10.00 Katastrofu medicīnas programma

Darbības galvenie mērķi:

vienotas stratēģijas un taktiku izstrāde katastrofu medicīnas jomā ārstniecības iestā­dēm, kas ārkārtējās medicīniskajās situācijās nodrošina efektīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī savlaicīgu, kvalitatīvu ārstēšanu un profilaksi, lai samazinātu kaitējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt katastrofu medicīnas sistēmas metodisko vadību, koordinēšanu un darbību;

2) izstrādāt mācību programmas, nodrošināt ārstu sertifikāciju un treniņapmācības;

3) nodrošināt nepieciešamo speciālistu dežūras specializētās neatliekamās palīdzības sniegšanai pastāvīgās gatavības režīmā;

4) sniegt specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus;

5) sagatavot, izmeklēt un pēc ārstniecības iestāžu pieprasījuma izsniegt asinis un asins preparātus;

6) sniegt asins gravitācijas ķirurģijas pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta kvalitatīva specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana;

2) nodrošināta kvalitatīva asins un asins preparātu sagatavošana un izmeklēšana, kas sekmē kvalitatīvu un savlaicīgu asins gravitācijas ķirurģijas pakalpojumu sniegšanu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Katastrofu medicīnas centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Rēzeknes asinsdonoru centrs, Valsts rezervju centrālā medicīnas iekārtu bāze, VSIA „Vidzemes novada rehabilitācijas centrs „Līgatne”” objekts „Pansionāts”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

9 412,7

3 867,1

961,9

-2 905,2

-30,9

6 507,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 106,8

3 838,2

961,9

-2 876,3

-31,6

6 230,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

305,9

28,9

-

-28,9

-9,4

277,0

Izdevumi - kopā

9 412,7

3 894,7

989,5

-2 905,2

-30,9

6 507,5

Uzturēšanas izdevumi

5 394,0

68,6

961,9

893,3

16,6

6 287,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 018,7

3 826,1

27,6

-3 798,5

-94,5

220,2

Resursi:

Samazinājums: 28,9 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

28,9 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -2 905,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 894,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 3 838,2 tūkst. latu

·        12,1 tūkst. latu – līdzekļi 2005. gada 8.-9.janvāra vētras radīto zaudējumu segšanai Valsts asinsdonoru centram un Valsts rezervju centrālā medicīnas iekārtu bāzei;

·        442,5 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centram mobilo sakaru rāciju iegādei neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai;

·        600,0 tūkst. latu – Valsts asinsdonoru centram iekārtu iegādei daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcu asins sagatavošanas nodaļām;

·        2 783,6 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centram 50 operatīvā medicīniskā transporta līdzekļu iegādei.

Citas izmaiņas: 56,5 tūkst. latu

·        28,9 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto samazinājumu;

·        27,6 tūkst. latu – iekšēja līdzekļu pārdale, samazinot uzturēšanas izdevumus un palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 989,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 428,5 tūkst. latu

·        60,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        347,8 tūkst. latu – asins sagatavošanas nodaļu uzturēšanas izdevumu segšanai;

·        5,8 tūkst. latu – norēķiniem ar VAS „Elektronisko sakaru direkcija” par radiofrekvenču spektra elektromagnētiskās saderības ekspertīzi, radiofrekvenču spektra uzraudzību, elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu individuālām frekvencēm, bezvadu elektronisko sakaru līdzekļu reģistrāciju un pārreģistrāciju, radiotīklu apsekošanu;

·        14,0 tūkst. latu – degvielas iegāžu nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm.

Citas izmaiņas: 561,0 tūkst. latu

·        533,4 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

185,3 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

348,1 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        27,6 tūkst. latu – palielināti kapitālie izdevumi, samazinot uzturēšanas izdevumus, pamatlīdzekļu atjaunošanas nodrošināšanai.

03.12.00 Veselības reformas projekts

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt veselības aprūpes finansēšanas un uzraudzības sistēmas reformu;

2) veidot efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūru;

3) izstrādāt un realizēt sabiedrības veselības politiku.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt veselības aprūpes Vienotās informācijas sistēmas ieviešanu;

2) nodrošināt ģimenes ārstu apmācību;

3) nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu apmācību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ieviesta Vienotās informācijas sistēma veselības aprūpes jomā;

2) veikta neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu apmācība;

3) veikta ģimenes ārstu apmācība.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

821,2

821,2

1 189,8

368,6

44,9

1 189,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

821,2

821,2

1 189,8

368,6

44,9

1 189,8

Izdevumi - kopā

821,2

821,2

1 189,8

368,6

44,9

1 189,8

Uzturēšanas izdevumi

821,2

821,2

1 189,8

368,6

44,9

1 189,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 368,6tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 821,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

            821,2 tūkst. latu – 2005. gadā veiktie maksājumi par Pasaules bankas piešķirto aiz­devumu atbilstoši 1998. gada 25.novembrī starp Latvijas valdību un Starptautisko Rekons­trukcijas un attīstības banku noslēgtā Aizdevuma līguma Nr.4408 „Par Veselības reformas projekta ieviešanu“ nosacījumiem investīciju projekta „Veselības reformas projekts“ īstenošanai, tai skaitā aizņēmuma pamatsummas atmaksa – 452,6 tūkst. latu, maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem – 368,6 tūkst. latu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 189,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

            1 189,8 tūkst. latu – 2006. gadā plānotie maksājumi par Pasaules bankas kredītu inves­tīciju projekta „Veselības reformas projekts“ īstenošanai, tai skaitā aizņēmuma pamatsummas atmaksa – 840,9 tūkst. latu, maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem – 348,9 tūkst. latu. Šo maksājumu nodrošināšanai plānotajā apmērā veikta finansējuma pārdale 60,5 tūkst. latu apmērā no apakšprogrammas 03.09.00 „Rezerves fonds”.

03.13.00 Lepras slimnieku ārstēšana

Darbības galvenie mērķi:

veikt ar lepru slimo pacientu dispanserizāciju un ārstēšanu, psihosociālo rehabilitāciju un veidot slimnieku reģistru.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt iedzīvotājiem lepras diagnostikas un konsultatīvos pasākumus, stingri ievērojot konfidencialitātes principus;

2) veikt ar lepru slimo pacientu dispanserizāciju un ārstēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta specializēta medicīniskā palīdzība ar lepru slimajiem pacientiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts slimnīca „Leprozorijs“.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

127,4

5,0

18,1

13,1

10,3

140,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

127,4

5,0

18,1

13,1

10,3

140,5

Izdevumi - kopā

127,4

10,6

23,7

13,1

10,3

140,5

Uzturēšanas izdevumi

127,4

10,6

18,1

7,5

5,9

134,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

5,6

5,6

100,0

5,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 13,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 10,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

5,0 tūkst. latu – 2005. gada 8.-9.janvāra vētras radīto zaudējumu segšanai.

Citas izmaiņas:

5,6 tūkst. latu – iekšēja līdzekļu pārdale, samazinot kārtējos izdevumus un palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23,7 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

4,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas: 19,3 tūkst. latu

·        13,7 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma no­drošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

4,8 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

8,9 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        5,6 tūkst. latu – palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem, samazinot uzturēšanas izdevumus, lai nodrošinātu pamatlīdzekļu atjaunošanu slimnīcā.

03.14.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts

Darbības galvenie mērķi:

narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta, kura darbību Eiropas Savienības dalībvalstīs regulē EMCDDA (European Monitoring Centre for Drug Addiction – Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs), darbības nodrošināšanai. Latvijā tā darbība tiek regulēta atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 27. aprīļa noteikumiem Nr. 430 „Narkoloģijas valsts aģentūras nolikums“.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt fokālā punkta darbību pilnā apjomā atbilstoši ES prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības strukturālo instrumentu vadībā iesaistītajās institūcijās;

2) narkotiku monitoringa veikšana Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Narkoloģijas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

71,2

71,2

71,2

-

-

71,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35,6

35,6

35,6

-

-

35,6

Ārvalstu finanšu palīdzība

35,6

35,6

35,6

-

-

35,6

Izdevumi - kopā

71,2

71,2

71,2

-

-

71,2

Uzturēšanas izdevumi

67,2

67,2

67,2

-

-

67,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4,0

4,0

4,0

-

-

4,0

Izdevumi:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 71,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darba programmas izpildei nacionālā līmenī.

Līdzfinansējums:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darba programmas izpildei nacionālā līmenī.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 71,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darba programmas izpildei nacionālā līmenī.

Līdzfinansējums:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darba programmas izpildei nacionālā līmenī.

03.15.00 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veselības aprūpes valsts aģentūru darbības mērķis ir valsts iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes uzturēšana un slimību izplatības samazināšana multisektoriālas stratēģijas ietvaros;

2) nodrošināt pacientiem augsti kvalificētu un specializētu profesionālu psihiatrisko palīdzību psihisko un uzvedības traucējumu diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē un psihiat­riskajā rehabilitācijā;

3) sniegt Veselības ministrijai metodisku un organizatorisku atbalstu garīgās veselības aprūpes politikas veidošanā un īstenošanā;

4) realizēt Veselības ministrijas noteikto garīgās veselības nozares politiku;

5) nodrošināt valsts pārvaldes institūcijām informatīvo, Veselības ministrijai – metodisku un organizatorisku atbalstu infektoloģijas politikas veidošanā un īstenošanā, seksuāli transmisīvo un ādas lipīgo slimību izplatības ierobežošanas politikas veidošanā un īstenošanā, ārstniecisku palīdzību seksuāli transmisīvo un ādas slimību slimniekiem, atkarību izraisošu vielu izplatības un lietošanas samazi­nāšanas politikas izstrādē un īstenošanā, ārstniecisko palīdzību atkarības slimniekiem kā arī sniegt infekcijas, tai skaitā reto un atdzimstošo, HIV/AIDS, seksuāli transmisīvo, parazitāro slimību slimniekiem augsti kvalificētu un kvalitatīvu specializētu ambulatoro un stacionāro terciārā un sekundārā līmeņa medicīnisko palīdzību, veikt infekcijas slimību specifisko profilaksi un to izpēti;

6) koordinēt un nodrošināt pasākumus iedzīvotāju, tai skaitā sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi, fiziskās veselības aprūpē un īstenot Antidopinga konvencijas noteikumu ieviešanu;

7) nodrošināt Veselības ministrijai metodisku un organizatorisku atbalstu tuberkulozes apkarošanas un plaušu slimību ārstniecības politikas veidošanā un īstenošanā, valsts pārvaldes institūcijām informatīvu atbalstu veselības aprūpes politikas veidošanā un īstenošanā tuber­kulozes un plaušu slimību ārstniecībā, kā arī tuberkulozes un plaušu slimību slimniekiem ārstniecisku palīdzību.

Veicamie uzdevumi:

1) sniegt ambulatoro un stacionāro psihisko slimību un uzvedības traucējumu medicīnisko palīdzību, tai skaitā terciāro aprūpi;

2) nodrošināt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildi psihiatriskajā nodaļā ar apsardzi;

3) izstrādāt metodiskus ieteikumus pacientu, kuriem ir psihiskie un uzvedības traucējumi, ārstēšanai un diagnostikai;

4) sniegt informatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības aprūpes jautājumos;

5) veidot un attīstīt garīgās veselības aprūpes nacionālo starpnozaru informācijas un monitoringa sistēmu un koordinēt tās darbību;

6) sniegt konsultācijas citām ārstniecības iestādēm garīgās veselības aprūpes jautā­jumos;

7) veikt pacientu garīgās veselības medicīnisko un psihiatrisko rehabilitāciju;

8) veikt tiespsihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes;

9) veikt infekcijas slimību diagnostiku, ārstēšanu un specifisko profilaksi;

10) veikt Infektoloģijas dienesta metodisko vadību valstī atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomen­dācijām;

11) veikt HIV infekcijas referenslaboratorijā infekcijas apstiprinošo diagnostiku, kva­litātes kontroli primārās diagnostikas laboratorijās;

12) veikt specializētu HIV inficētu personu un AIDS slimnieku medicīnisko aprūpi, metodiski vadīt HIV inficēto personu un AIDS slimnieku medicīnisko aprūpi, nodrošināt pēcekspozīcijas profilaksi un konsultatīvo medicīnisko palīdzību;

13) veikt slimnieku obligāto izolāciju, izmeklēšanu un ārstēšanu Ministru kabineta noteikumos nosaukto infekciju gadījumos;

14) piedalīties ārkārtas medicīnisko situāciju vadībā;

15) izstrādāt Nacionālo vadlīniju HIV inficēto personu un AIDS slimnieku ārstēšanai, tai skaitā oportūnistisko slimību ārstēšanai;

16) sniegt valsts pārvaldes institūcijām informatīvu atbalstu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un sporta politikas īstenošanā;

17) sagatavot normatīvo aktu projektus sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā iesniegšanai Veselības ministrijā;

18) koordinēt sporta medicīnas stratēģijas īstenošanu;

19) veikt ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi;

20) veikt un koordinēt sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumus;

21) veikt nepieciešamos pasākumus Antidopinga konvencijas noteikumu ieviešanai;

22) veikt dopinga kontroles;

23) izstrādāt multidisciplināras programmas sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā un īstenot tās;

25) veidot un attīstīt seksuāli transmisīvo un ādas lipīgo slimību nacionālo starpnozaru informācijas un monitoringa sistēmu un koordinēt tās darbību, veikt seksuāli transmisīvo un ādas slimību laboratorās diagnostikas un pacientu aprūpes kvalitātes uzraudzību, izstrādāt metodiskus ieteikumus seksuāli transmisīvo un ādas lipīgo slimību izplatības ierobežošanai un pacientu aprūpei;

26) sniegt ambulatoro dermatoloģisko un veneroloģisko medicīnisko palīdzību un seksuāli transmisīvo un ādas slimību laboratorās diagnostikas pakalpojumus;

27) piedalīties ārstniecības personu un citu veselības aprūpes darbinieku izglītības darbā;

28) nodrošināt mācību un prakses bāzi augstāko un vidējo speciālo mācību iestāžu studentiem un citiem klausītājiem;

29) veicināt jaunāko medicīnas un zinātnes sasniegumu ieviešanu praksē, piedalīties klīniski pētnieciskajā darbā;

30) izstrādāt priekšlikumus valsts politikai tuberkulozes un plaušu slimību profilaksē un apkarošanā, realizēt šo politiku un nodrošināt darba koordināciju šai jomā, izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu projektiem un metodiskus ieteikumus tuberkulozes un plaušu slimību diagnostikā un ārstēšanā;

31) veikt ārstniecisko personu apmācību tuberkulozes un plaušu slimību ārstniecības jomā;

32) sniegt ambulatoro un stacionāro medicīnisko palīdzību tuberkulozes un plaušu slimību slimniekiem;

33) nodrošināt tuberkulozes un plaušu slimību starptautiskā mācību centra darbību un attīstību;

34) vadīt un realizēt valsts un starptautiskus projektus un programmas tuberkulozes un plaušu slimību ārstniecības jomā;

35) piedalīties agrīnā narkotiku brīdinājuma sistēmas izveidē un darbībā;

36) organizēt un vadīt atkarību izraisošo vielu informācijas sistēmas darbību;

37) organizēt mācības informācijas apkopošanā un novērtēšanā par atkarības vielām, kā arī citos aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

38) atbilstoši kompetencei nodrošināt starptautisko līgumu izpildi narkotiku, alkohola un citu atkarību izraisošo vielu izplatības mazināšanā;

39) pildot Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā mezgla punkta funkcijas, sniegt saņemto informāciju Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomei;

40) metodiski vadīt pētniecības darbu par atkarību izraisošo vielu ietekmi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pacientiem nodrošināta augsti kvalificēta un specializēta profesionāla psihiatriskā palīdzība psihisko un uzvedības traucējumu diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē un psihiatrijā rehabilitācijā;

2) Veselības ministrijai sniegts metodisks un organizatorisks atbalsts garīgās veselības aprūpes politikas veidošanā un īstenošanā;

3) realizēta Veselības ministrijas noteiktā garīgās veselības nozares politika;

4) pilnveidota, koordinēta un uzraudzīta infekcijas slimību ārstēšanas, diagnostikas, profilakses, izplatības mazināšanas metodikas sistēma;

5) pacientiem sniegta augsti kvalificēta palīdzība infekcijas slimību ārstēšanā un diagnostikā;

6) nodrošināta ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošana un analīze;

7) nodrošināta iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības noteikšana atbilstoši Eiropas Padomes Sporta attīstības komitejas izstrādātajām Eirofita metodes prasībām, bērnu stājas novērtēšana;

8) nodrošināta ieteikumu sniegšana iedzīvotājiem fiziskās veselības saglabāšanai, fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanai un bērniem pareizas stājas veidošanai;

9) nodrošināta iespēja iegūtos fiziskās sagatavotības rādītājus salīdzināt ar citu Eiropas valstu attiecīgajiem fizisko un funkcionālo spēju rādītājiem;

10) regulāri pilnveidota informatīvā datu bāze „Eirofita informācijas sistēma“ – bērnu un pusaudžu fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības, darba spēju līmeņa, bērnu stājas pētījumu un analīzes sistēma;

11) nodrošināta iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpe, sportistu un bērnu ar paaug­stinātu fizisko slodzi veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība;

12) nodrošināta iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes uzraudzība, sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskā uzraudzība;

13) regulāri pilnveidota informatīvā datu bāze „Sporta medicīnas informācijas sistēma“ – sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes analīzes sistēma;

14) nodrošināti Antidopinga konvencijas prasību ieviešanai nepieciešamie pasākumi;

15) nodrošināta informācija un priekšlikumi politisku lēmumu pieņemšanai (dopinga problēmu noteikšanā, normatīvās bāzes pilnveidošanā);

16) veiktas 200 dopinga kontroles gadā;

17) izstrādātas antidopinga programmas sabiedrības informēšanai par dopinga kaitī­gumu un draudiem veselībai;

18) starptautiskā sadarbība informācijas apmaiņai sekmīgai Antidopinga konvencijas prasību izpildei;

19) nodrošināti izglītojošie un metodiskie pasākumi sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;

20) izstrādātas un ieviestas sporta medicīnas un fiziskās veselības veicinošas programmas pirmsskolas iestāžu un skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem;

21) regulāri organizēta un veikta veselības aprūpes un izglītības speciālistu apmācība un kvalifikācijas celšana sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un profilakses jautājumos;

22) sniegta informācija un ieteikumi sabiedrībai par iespēju indivīdiem izvēlēties pareizu rīcību attiecībā uz svarīgākajiem veselības jautājumiem saistībā ar kustību aktivitāti un dopinga vielām;

23) nodrošināta seksuāli transmisīvo un ādas lipīgo slimību epidemioloģiskā uzrau­dzība un augsti kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana dermatoveneroloģijas jomā;

24) izveidota labi funkcionējoša, starptautiskām prasībām atbilstoša, informācijas un monitoringa sistēma par seksuāli transmisīvām un ādas lipīgām slimībām;

25) pilnveidota, koordinēta un uzraudzīta seksuāli transmisīvo un ādas slimību ārstēšanas sistēma;

26) pacientiem sniegta augsti kvalificēta dermatoveneroloģiskā palīdzība;

27) veikti pretepidēmiskie un profilaktiskie pasākumi seksuāli transmisīvo un ādas lipīgo slimību perēkļos;

28) nodrošināta seksuāli transmisīvo un ādas lipīgo slimību laboratorās diagnostikas kvalitātes kontrole valstī;

29) panākta saslimstības ar seksuāli transmisīvām slimībām samazināšanās, tuvinoties ES attīstīto valstu saslimstības rādītājiem;

30) panākta saslimstības ar tuberkulozi un plaušu slimībām samazināšanās;

31) paaugstināta gatavība cīņai ar tuberkulozes un plaušu slimībām;

32) paātrināta ar tuberkulozi slimo pacientu dzīves kvalitātes atjaunošanās;

33) valsts pārvaldes institūcijām sniegts informatīvais atbalsts un Veselības ministrijai – metodiskais un organizatoriskais atbalsts atkarību izraisošu vielu izplatības un lietošanas samazināšanas politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī ārstniecisko palīdzību atkarības slimniekiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Garīgās veselības valsts aģentūra, valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs“, Sporta medicīnas valsts aģentūra, valsts aģentūra „Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūra”, Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra, Narkoloģijas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

19 517,3

424,7

2 314,8

1 890,1

9,7

21 407,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 463,0

235,0

2 314,8

2 079,8

11,9

19 542,8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 054,3

189,7

-

-189,7

-9,2

1 864,6

Izdevumi - kopā

19 517,3

433,2

2 323,3

1 890,1

9,7

21 407,4

Uzturēšanas izdevumi

18 907,3

417,9

2 314,8

1 896,9

10,0

20 804,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

610,0

15,3

8,5

- 6,8

-1,1

603,2

Resursi:

Samazinājums: 189,7 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

189,7 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 890,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 433,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 235,0 tūkst. latu

·        100,0 tūkst. latu – Garīgās veselības valsts aģentūras apkures sistēmas daļējai nomaiņai;

·        70,0 tūkst. latu – Garīgās veselības valsts aģentūrai apsardzes un drošības uzlabošanas pasākumiem slimniekiem, kuri nosūtīti uz piespiedu izmeklēšanu;

·        65,0 tūkst. latu – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 198,2 tūkst. latu

·        189,7 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto samazinājumu;

·        8,5 tūkst. latu – iekšēja līdzekļu pārdale, samazinot kārtējos izdevumus un palielinot izdevumi kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 323,3 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 262,6 tūkst. latu

·        119,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        143,2 tūkst. latu – C vīrushepatīta diagnostikas un terapijas monitoringa nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 2 060,7 tūkst. latu

·        2 052,2 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

751,6 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

1 300,6 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        8,5 tūkst. latu – palielināti kapitālie izdevumi, samazinot uzturēšanas izdevumus, pamatlīdzekļu atjaunošanas nodrošināšanai.

03.32.00 HIV infekcijas izplatības ierobežošana

Darbības galvenie mērķi:

veidot un īstenot valsts politiku HIV infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas jomā.

Veicamie uzdevumi:

1) koordinēt programmas „Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas programma 2003.-2007. gadam“ izpildi;

2) nodrošināt HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības organizāciju, metodisko vadību un pārraudzību;

3) nodrošināt sekundārās profilakses (ļaunuma mazināšanas stratēģija) organizāciju, metodisko vadību un īstenošanu HIV izplatības ierobežošanai iedzīvotāju paaugstināta riska grupās;

4) nodrošināt nozares informācijas izplatīšanu sabiedrības informēšanai un izglītošanai HIV/AIDS izplatības ierobežošanas jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) HIV infekcijas jauno gadījumu skaita stabilizēšanās vai samazināšanās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu;

2) epidemioloģiskās uzraudzības tālāka integrācija Eiropas HIV/AIDS monitoringa sistēmā;

3) HIV/AIDS konsultācijas punktu tīkla izveide, palielinot pakalpojumu (HIV testi un konsultācijas) un informācijas pieejamību iedzīvotājiem un riska grupām;

4) Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanas rezultātā tiks turpinātas uzsāktās aktivitātes HIV profilakses jomā, paplašinot izveidoto HIV/AIDS profilakses tīklu, strādājot ar riska grupām, apmācot speciālistus, pilnveidojot starptautisko sadarbību HIV/AIDS izplatības ierobežošanai Baltijas jūras reģionā.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina AIDS profilakses centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

167,9

0,3

98,6

98,3

58,5

266,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166,2

-

23,9

23,9

14,4

190,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1,7

0,3

-

-0,3

-17,6

1,4

Ārvalstu finanšu palīdzība

-

-

74,7

74,7

100,0

74,7

Izdevumi - kopā

167,9

0,3

98,6

98,3

58,5

266,2

Uzturēšanas izdevumi

164,9

0,3

94,7

94,4

57,2

259,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3,0

-

3,9

3,9

130,0

6,9

Resursi:

Samazinājums: 0,3 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,3 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 98,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 0,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

0,3 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 98,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 98,0 tūkst. latu

            Ārvalstu finanšu palīdzība:

74,7 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

23,3 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

03.33.00 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt sabiedrības veselības politikas īstenošanu valstī.

Veicamie uzdevumi:

1) uzraudzīt, pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības riska faktorus;

2) koordinēt sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanu;

3) noteikt efektīvās metodoloģijas un sabiedrības veselības prakses standartus, kā arī veicināt to ieviešanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sniegti pakalpojumi valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī publiskie pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām sabiedrības veselības jautājumos;

2) apzināts, izvērtēts un analizēts iedzīvotāju veselības stāvoklis, tai skaitā infekcijas un citu slimību izplatība un iedzīvotāju veselības riska faktori;

3) koordinēta un pārraudzīta Imunizācijas valsts programmas īstenošana;

4) nodrošināta infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana;

5) veikts dzeramā ūdens kvalitātes monitorings;

6) veikts peldvietu ūdens kvalitātes monitorings, kā arī novērtēts peldvietu stāvoklis;

7) nodrošināti paraugu laboratoriskie izmeklējumi;

8) sadarbībā ar Vides ministriju izvērtēta vides un iedzīvotāju veselības savstarpēja saistība un izstrādāti priekšlikumi sabiedrības veselības uzlabošanai;

9) organizēti un veikti pētījumi sabiedrības veselības jomā;

10) nodrošināta sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināta savstarpēja informācijas apmaiņa valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” darbības jomās un piedalīšanās Eiropas Komisijas un Pasaules Veselības organizācijas infekcijas slimību starptautiskajos epidemioloģiskās uzraudzības projektos;

11) informētas valsts un pašvaldību institūcijas par epidemioloģisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

12) nodrošināta dalība Sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, savākta, apkopota un analizēta informācija, kas saistīta ar tās mērķu sasniegšanu;

13) apzinātas sabiedrības veselības problēmas, sagatavoti un iesniegti Veselības ministrijā priekšlikumi politikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai sabiedrības veselības jomā;

14) izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanai sabiedrības veselības jautājumos;

15) organizēti profilakses un pretepidēmijas pasākumi infekcijas slimību perēkļos;

16) organizēti medicīniski sanitārie pasākumi, lai nepieļautu un novērstu bīstamo infekcijas slimību izplatību, veiktas normatīvajos aktos noteiktās praktiskās darbības epidemioloģiskās drošības jomā un citu sabiedrības veselības jautājumu risināšanā;

17) sniegtas konsultācijas, ieteikumi un cita palīdzība ieinteresētajām institūcijām konkrētu sabiedrības veselības problēmu risināšanā, piedaloties darba grupās un konferencēs, kā arī veicinot informācijas apmaiņu;

18) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošināta piedalīšanās ārkārtas situāciju pārvaldīšanā;

19) apzinātas praktiskā darba problēmas sabiedrības veselības jomā un izstrādātas vadlīnijas sabiedrības veselības prakses kvalitātes nodrošināšanai, kā arī izvērtēta to ieviešanas efektivitāte;

20) Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” īstenošanas rezultātā: Sabiedrības veselības aģentūrā izveidota infekciju slimību reģistrēšanas un ziņošanas datorizēta sistēma, tai skaitā datu apstrādes procedūras un vienots IT tīkls infekcijas slimību uzraudzībai atbilstoši ES prasībām, veikta apmācība Sabiedrības veselības aģentūras speciālistiem, kuri strādās ar jauno datorizēto infekcijas slimību ziņošanas sistēmu, piegādāts IT aprīkojums datorizēta tīkla izveidei infekcijas slimību uzraudzībai;

21) Pārejas perioda palīdzības 2005. gada programmas projekta 2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība“ īstenošanas rezultātā: attīstīta sabiedrības veselības uzraudzības un ziņošanas par draudiem sistēma Sabiedrības veselības aģentūrā saskaņā ar Eiropas Savienības paraugpraksi, izveidota sabiedrības veselības uzraudzības un ziņošanas datorizēta sistēma un veikta speciālistu apmācība.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

5 139,8

931,2

1 328,4

397,2

7,7

5 537,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 123,4

316,9

948,1

631,2

20,2

3 754,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 406,5

4,4

-

-4,4

-0,3

1 402,1

Ārvalstu finanšu palīdzība

609,9

609,9

380,3

-229,6

-37,6

380,3

Izdevumi - kopā

5 139,8

931,2

1 328,4

397,2

7,7

5 537,0

Uzturēšanas izdevumi

4 500,1

380,8

994,0

613,2

13,6

5 113,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

639,7

550,4

334,4

-216,0

-33,8

423,7

Resursi:

Samazinājums: 4,4 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

4,4 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 397,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 931,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 222,1 tūkst. latu

·        22,1 tūkst. latu – ārkārtas situāciju vadības grupas ekspertu darba vietu aprīkošanai un darba procesa nodrošināšanai RAS-BICHAT brīdināšanas sistēmas ietvaros un ārkārtas situāciju pārvaldīšanai;

·        200,0 tūkst. latu – Virusoloģijas izmeklējumu laboratorijā veicamo izmeklējumu finansēšanai.

Ilgtermiņa saistības: 704,7 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 609,9 tūkst. latu

·        4,3 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-04TL “Kapacitātes stiprināšana sabiedrības veselības un veselības veicināšanas institūcijās”;

·        165,0 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 projekta 2002/000-590-09-01 “Vides monitorings” īstenošanai;

·        440,6 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-04-03 “Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” īstenošanai.

Līdzfinansējums: 94,8 tūkst. latu

·        67,1 tūkst. latu- Phare nacionālās programmas 2002 projekta 2002/000-590-09-01 “Vides monitorings” īstenošanai;

·        27,7 tūkst. latu – valsts budžeta līdzfinansējums Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-04-03 “Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” īstenošanai.

Citas izmaiņas:

4,4 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 328,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 471,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 380,3 tūkst. latu

·        231,1 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” ietvaros noslēgto līgumu maksājumiem;

·        149,2 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2005. gada programmas projekta 2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība“ īstenošanai.

Līdzfinansējums:

90,9 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” ietvaros noslēgto līgumu maksājumiem (veicot finansējuma pārdali no apakšprogrammas 03.09.00 „Rezerves fonds”).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 258,1 tūkst. latu

·        17,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        241,0 tūkst. latu – ārkārtas situāciju vadības grupas darba procesa nodrošināšanai RAS-BICHAT un EWRS brīdināšanas sistēmas ietvaros, ārkārtas situāciju pārvaldīšanai, ES agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmā, dalībai attiecīgajās Eiropas Komisijas darba grupās.

Citas izmaiņas: 599,1 tūkst. latu

·        527,2 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

175,0 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija” nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

352,2 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        53,9 tūkst. latu – Sabiedrības veselības aģentūras darbības nodrošināšanai;

·        18,0 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.09.00 „Rezerves fonds” bakterioloģiskās laboratorijas darbības nodrošināšanai.


03.34.00 Veselības veicināšana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt Latvijas sabiedrības veselību, nodrošinot ģimenes veselības veicināšanu, sirds un asinsvadu slimību profilaksi un psihoaktīvo vielu lietošanas un azartspēļu atkarības ierobežošanu, kā arī veikt iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumus.

Veicamie uzdevumi:

1) izveidot un ieviest veselības veicināšanas programmas valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

2) organizēt un koordinēt veselības apmācības darbu valsts un reģionālā līmenī;

3) organizēt un koordinēt starptautiskajām programmām atbilstošus veselības veicināšanas pasākumus valsts un reģionālajā līmenī;

4) veikt sabiedrības izglītošanu par faktoriem, kuri ietekmē veselību un sniegt informāciju par veselīgu dzīvesveidu;

5) veikt speciālistu apmācību par veselības veicināšanu;

6) izstrādāt un izdot izglītojoši informatīvos materiālus par slimību profilaksi un veselības veicināšanu;

7) veikt pētījumus par Latvijas sabiedrības veselības paradumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sakārtota sabiedrības veselības infrastruktūra, kura sekmēs brīvi pieejamu, aktuālu informāciju par sabiedrības veselības jautājumiem, tādejādi sekmējot iedzīvotāju informētības līmeņa un veselības stāvokļa uzlabošanos;

2) Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Kapacitātes stiprināšana sabiedrības veselības veicināšanai Eiropas valstīs” īstenošanas rezultātā: uzlabota Latvijas veselības veicināšanas speciālistu profesionālā kapacitāte, veselības veicināšanas infrastruktūru efektivitāte starptautiskajā un nacionālajā līmenī, kā arī sadarbība ar citu ES dalībvalstu speciālistiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Veselības veicināšanas aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

407,4

3,2

104,6

101,4

24,9

508,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

344,2

-

93,9

93,9

27,3

438,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60,0

-

-

-

-

60,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

3,2

3,2

10,7

7,5

234,4

10,7

Izdevumi - kopā

407,4

3,2

104,6

101,4

24,9

508,8

Uzturēšanas izdevumi

399,4

3,2

104,6

101,4

25,4

500,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8,0

-

-

-

-

8,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 101,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

3,2 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-04TL „Kapacitātes stiprināšana sabiedrības veselības un veselības veicināšanas institūcijās” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 104,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 26,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

10,7 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Kapacitātes stiprināšana sabiedrības veselības veicināšanai Eiropas valstīs” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

15,5 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Kapacitātes stiprināšana sabiedrības veselības veicināšanai Eiropas valstīs” īstenošanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas: 78,2 tūkst. latu

·        64,3 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 03.02.00 „Pakalpo­jumu apmaksāšana” sirds un asinsvadu slimību profilakses programmas īstenošanai;

·        13,9 tūkst. latu – finansējuma pārdale no apakšprogrammas 09.03.00 „Medicīnis­kās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija” fiziskās aktivitātes veicināšanai un Māmiņas dienasgrāmatu izdošanai.

03.37.00 Hroniskā vīrusa hepatīta C pacientu – mediķu ārstēšana

Darbības galvenie mērķi:

mazināt mediķu saslimstību ar C hepatītu un veicināt medicīnas personāla atgriešanos aktīvā darba vidē.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt papildu ārstēšanu ar efektīvākiem ārstniecības līdzekļiem gadījumos, kad ārstēšana ar bāzes ārstniecības līdzekļiem ir neefektīva;

2) mazināt C hepatīta radīto veselības kaitējumu.

Sagaidāmais rezultāts:

pacientiem – mediķiem mazinās C hepatīta radītās sekas.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

38,0

-

-

-

-

38,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38,0

-

-

-

-

38,0

Izdevumi - kopā

38,0

-

-

-

-

38,0

Uzturēšanas izdevumi

38,0

-

-

-

-

38,0

 

03.48.00 Dotācijas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem – Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmas ieviešanas nodrošināšanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem.

Veicamie uzdevumi:

1) attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu;

2) izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu valstī;

3) izveidot augsti specializētu, kvalitatīvu, savstarpēji koordinētu un izmaksu efektīvu sekundārā un terciārā līmeņa veselības aprūpes sistēmu;

4) optimizēt veselības aprūpes sekundārā un terciārā līmeņa pakalpojumu sniedzēju struktūru;

5) izveidot medicīniskās rehabilitācijas sistēmu ar reģionālu medicīniskās rehabilitācijas iestāžu tīklu;

6) racionāli un iedzīvotājiem pieejami izvietot un noslogot medicīnas tehnoloģijas.

Sagaidāmais rezultāts:

pakāpeniski sakārtota veselības aprūpes sistēma ar optimizētu pakalpojumu skaitu un izvietojumu, kas nodrošina racionālu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

7 224,6

7 224,6

5 000,0

-2 224,6

-30,8

5 000,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 224,6

7 224,6

5 000,0

-2 224,6

-30,8

5 000,0

Izdevumi - kopā

7 224,6

7 224,6

5 000,0

-2 224,6

-30,8

5 000,0

Uzturēšanas izdevumi

7 224,6

7 224,6

5 000,0

-2 224,6

-30,8

5 000,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -2 224,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7 224,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

            7 224,6 tūkst. latu – Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmas ieviešanas nodrošināšanai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 000,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

5 000,0 tūkst. latu – Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmas ieviešanas vienreizēju pasākumu nodrošināšanai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

03.52.00 Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Veicamie uzdevumi:

1) realizēt bērnu briļļu iegādi vājredzīgajiem bērniem atbilstoši medicīniskajām indikācijām;

2) veicināt rindu likvidāciju ambulatorajā aprūpē un plānveida palīdzības saņemšanā stacionārā, palielinot iedzīvotāju iespēju saņemt nepieciešamos izmeklējumus un pakalpojumus;

3) veikt vienreizējas investīcijas veselības aprūpē;

4) nodrošināt degvielas iegādes neatliekamās palīdzības brigāžu izsaukumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

realizēti veselības aprūpes prioritārie pasākumi, nodrošinot iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanos.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

-

-

5 685,3

5 685,3

-

5 685,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

5 685,3

5 685,3

-

5 685,3

Izdevumi - kopā

-

-

5 685,3

5 685,3

-

5 685,3

Uzturēšanas izdevumi

-

-

5 685,3

5 685,3

-

5 685,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 5 685,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 685,3 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 5 685,3 tūkst. latu

·        27,2 tūkst. latu – bērnu briļļu iegādei vājredzīgiem bērniem atbilstoši medicīniskajām indikācijām;

·        2 203,8 tūkst. latu – rindu likvidēšanai ambulatorajā aprūpē, palielinot iedzīvotāju iespēju saņemt nepieciešamos izmeklējumus, tai skaitā magnētiskās rezonanses izmeklējumiem, kompjūtertomogrāfijas izmeklējumiem, speciālistu konsultācijām u.c. izmeklējumiem;

·        2 887,0 tūkst. latu – rindu likvidēšanai plānveida medicīniskās palīdzības saņem­šanai stacionārā, palielinot iedzīvotāju iespēju saņemt nepieciešamos pakalpoju­mus, tai skaitā endoprotezēšanā, invazīvajā kardioloģijā un mikroķirurģijā;

·        567,3 tūkst. latu – degvielas iegāžu nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm.

04.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālo programmu īstenošana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

4 276,3

4 276,3

81,9

-4 194,4

-98,1

81,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 276.3

4 276.3

81,9

-4 194,4

-98,1

81,9

Izdevumi - kopā

4 276,3

4 276,3

81,9

-4 194,4

-98,1

81,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 276,3

4 276,3

81,9

-4 194,4

-98,1

81,9

 

04.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas veselības aprūpes jomā

Darbības galvenie mērķi:

izveidot Valsts asins dienestam vienotu informācijas sistēmu, ar informācijas tehnoloģiju palīdzību garantējot uzlabojumus valsts veselības aprūpē, īstenojot vienlīdzību veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā visām iedzīvotāju grupām.

Veicamie uzdevumi:

veikt Valsts asins dienestam vienotu informācijas sistēmas izveidi un nodrošināt infrastruktūras izveidi Valsts asins dienesta institūcijās, lai garantētu uzlabojumus valsts veselības aprūpē.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izveidota vienota informācijas sistēma Valsts asins dienestam un attiecīgā infrastruktūra Valsts asins dienesta institūcijās, tādējādi uzlabojot valsts veselības aprūpes sistēmu;

2) Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas “Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta “Valsts asins dienesta vienotas informācijas sistēmas izveidošana” īstenošanas rezultātā izveidota vienota informācijas sistēma Valsts asins dienestam un attiecīgu infrastruktūru Valsts asins dienesta institūcijās, tādējādi uzlabojot valsts veselības aprūpes sistēmu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts asinsdonoru centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

4 051,8

4 051,8

81,9

-3 969,9

-98,0

81,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 051,8

4 051,8

81,9

-3 969,9

-98,0

81,9

Izdevumi - kopā

4 051,8

4 051,8

81,9

-3 969,9

-98,0

81,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 051,8

4 051,8

81,9

-3 969,9

-98,0

81,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -3 969,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 051,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 4051,8 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

4051,8 tūkst. latu – nacionālās programmas „Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006. gadam” projektu īstenošanai, tai skaitā:

·        1 002,5 tūkst. latu – projektam „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļas attīstība”;

·        1 455,5 tūkst. latu – projektam „Neatliekamās medicīnas centra izveide Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā”;

·        1 000,0 tūkst. latu – projektam „Neatliekamās medicīniskās palīdzības atbalsta brigāžu izveide”;

·        36,6 tūkst. latu – projektam „Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības un efektivitātes nodrošināšana Rēzeknes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā”;

·        41,0 tūkst. latu – projektam „Neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras pilnveidošana Valmieras slimnīcā”;

·        231,9 tūkst. latu – projektam „Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizēšana Ventspilī”;

·        68,0 tūkst. latu – projektam „Neatliekamās palīdzības pieejamības nodrošināšana Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā”;

·        216,3 tūkst. latu – projektam „Valsts asins dienesta vienotas informācijas sistēmas izveidošana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 81,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

81,9 tūkst. latu – nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta „Valsts asins dienesta vienotas informācijas sistēmas izveidošana” īstenošanai.

05.00.00 Dalība INTERREG III C projektā „Future Health”

Darbības galvenie mērķi:

teorētiski pamatota efektīva nākotnes veselības aprūpes modeļa izveide, pamatojoties uz Eiropas Savienības valstu veselības nozares attīstības vadības funkciju labās prakses pieredzes apmaiņu, pārņemšanu, papildināšanu un nostiprināšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) esošā ārstniecības procesa analīze;

2) jaunu veselības aprūpes modeļu izstrāde;

3) institūciju pārveidošanas iespēju modelēšana;

4) jaunā modeļa ieviešanas nepieciešamības pamatošana.

Sagaidāmais rezultāts:

projekts aptver vairākas ar veselības aprūpes pilnveidošanu saistītas jomas veselības aprūpes pakalpojumu uzlabojumu modelēšanā:

1) pieejamības nodrošinājums;

2) medicīnas tehnoloģiju pilnveidošana;

3) iestāžu pārstrukturizācija;

4) pirmsstacionārā un stacionārā posma pakalpojumu uzlabošana;

5) veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darbības efektivitātes paaugstināšana;

6) jaunbūvējamās platības nodrošinājuma iespējas jaunajā vidē;

Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG III C projekta „Future Health“ īstenošanas rezultātā izstrādāts nākotnes veselības modelis, balstoties uz kvalitātes vadības sistēmām, slimnīcu pārstāvjiem piedaloties pieredzes apmaiņā par vadības modeļiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija, VAS „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

21,5

21,5

123,2

101,7

473,0

123,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21,5

21,5

68,2

46,7

217,2

68,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

-

-

55,0

55,0

100,0

55,0

Izdevumi - kopā

21,5

21,5

123,2

101,7

473,0

123,2

Uzturēšanas izdevumi

20,5

20,5

123,2

102,7

501,0

123,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1,0

1,0

-

-1,0

-100,0

-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 101,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG:

21,5 tūkst. latu – finansējums dalības nodrošināšanai INTERREG III C projektā „Future Health“ 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 123,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 123,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

55,0 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG III C projekta „Future Health“ īstenošanai.

Līdzfinansējums:

68,2 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG III C projekta „Future Health“ īstenošanai.

06.00.00 Kultūra

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

457,0

12,5

128,3

115,8

25,3

572,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

434,8

12,5

127,9

115,4

26,5

550,2

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22,2

-

0,4

0,4

1,8

22,6

Izdevumi - kopā

457,0

12,5

128,3

115,8

25,3

572,8

Uzturēšanas izdevumi

436,7

12,5

128,3

115,8

26,5

552,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20,3

-

-

-

-

20,3

 

06.01.00 Bibliotēka

Darbības galvenie mērķi:

1) piedalīties veselības aprūpes politikas īstenošanā, sniedzot nepieciešamos bibliotēku un informācijas pakalpojumus;

2) organizēt nacionālo bibliotēku krājumu veselības un vides aizsardzības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes nozarēs;

3) nodrošināt bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4) nodrošināt veselības aprūpes darbinieku bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) komplektēt bibliotēkas krājumu;

2) sadarboties ar veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām un citām Latvijas bibliotēkām bibliotēku krājumu komplektēšanā, kā arī izstrādāt priekšlikumus vienotai bibliotēku krājumu komplektēšanas politikai veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā;

3) nodrošināt bibliotēkas krājuma uzskaiti un saglabāšanu;

4) nodrošināt bibliotēkas krājuma un elektronisko informācijas resursu pieejamību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

5) izmantojot Latvijas un starptautisko starpbibliotēku abonementu un dokumentu piegādes centru pakalpojumus, nodrošināt pieeju materiāliem, kuru nav bibliotēkas krājumā;

6) nodrošināt bibliotēkas krājuma apstrādi, atklājot tā saturu un veidojot bibliotēkas elektronisko katalogu, kā arī sagatavot bibliogrāfiskos rādītājus, sarakstus un aprakstus, izmantojot datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas;

7) veidot informācijas resursu datu bāzes, kartotēkas, laikrakstu un žurnālu tematisku rakstu kopijas;

8) koordinēt aģentūras krājuma komplektēšanu ar citām Latvijas bibliotēkām un piedalīties vienotas bibliotēku krājumu komplektēšanas politikas izstrādē;

9) atbilstoši kompetencei piedalīties veselības aprūpes iestāžu un organizāciju rīkotajos pasākumos;

10) popularizēt bibliotēkas krājumus un veicināt bibliotēkas sabiedriskās attiecības;

11) veidot, uzturēt un regulāri atjaunot bibliotēkas mājas lapu internetā;

12) nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšanu;

13) organizēt metodiskās palīdzības pasākumus un izstrādāt metodiskos materiālus veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām;

14) koordinēt un analizēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēku darbu, kā arī veselības aprūpes darbinieku bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai;

15) veicināt un koordinēt jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu veselības aprūpes iestāžu bibliotēkās un virtuālās bibliotēkas attīstību;

16) sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām, piedaloties Latvijas un ārvalstu bibliotekāru un bibliotēku apvienību un asociāciju darbā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) lietotāju skaita pieaugums;

2) apmeklētāju skaita pieaugums;

3) izsniegumu skaita pieaugums;

4) automatizētās bibliotekārās sistēmas funkcionēšana un kopkataloga izveide;

5) informācijas resursu koordinēta iegāde;

6) informācijas piegādes kvalitātes uzlabošanās, informācijas resursu pieejamība filiālēs;

7) klientorientētu pakalpojumu attīstība;

8) darbinieku un lietotāju apmācības sistēmas pilnveidošana.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Latvijas Medicīnas bibliotēka”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

177,3

-

50,0

50,0

28,2

227,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175,1

-

49,6

49,6

28,3

224,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2,2

-

0,4

0,4

18,2

2,6

Izdevumi - kopā

177,3

-

50,0

50,0

28,2

227,3

Uzturēšanas izdevumi

173,8

-

50,0

50,0

28,8

223,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3,5

-

-

-

-

3,5

Resursi:

Palielinājums: 0,4 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,4 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 50,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 50,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 49,6 tūkst. latu

·        3,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        45,8 tūkst. latu – valsts aģentūras „Latvijas Medicīnas bibliotēka” darbinieku atalgojuma paaugstināšanai atbilstoši Kultūras ministrijas nostādnēm.

Citas izmaiņas:

0,4 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu, kas tiek novirzīts bibliotēkas uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai.

06.02.00 Muzejs

Darbības galvenie mērķi:

1) atspoguļot medicīnas vēsturi kā medicīnas zinātnes nozari, kas pēta medicīnas zi­nātnisko un praktisko evolūciju Latvijā un pasaulē, t.i., atspoguļot cilvēku darbību medicīnas jomā, vākt faktus par atklājumiem, notikumiem un procesiem medicīnā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskos vispārinājumus;

2) pētīt medicīnas vēsturi uz civilizācijas vēstures fona, ievērojot dabaszinātņu un tautsaimniecības attīstības vēsturi;

3) sekmēt medicīnas vēstures izglītību Latvijā, kas ir augstākās medicīnas izglītības sastāvdaļa, pastāvīga disciplīna, sistematizētu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums, kas nepieciešams medicīnas vēstures speciālistiem zinātniskās pētniecības darbā.

Veicamie uzdevumi:

1) vākt muzeja eksponātus (komplektēšana), veikt ekspertīzi, uzskaiti, dokumentēšanu, zinātnisko apstrādi un glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2) nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, lai varētu to izmantot medi­cīnas, zinātnes, veselības un vides aizsardzības, kā arī kultūras un izglītības darbā;

3) iepazīstināt sabiedrību ar pasaules medicīnas un veselības aprūpes institūciju sasniegumiem;

4) reprezentēt Latvijas medicīnas tēlu;

5) parādīt medicīnas vēsturi visā pasaulē no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, īpaši izceļot Latvijas medicīnas vēsturi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta plašākas informācijas pieejamība medicīnas, farmācijas un veselības aprūpes jomā;

2) nodrošināta sabiedrības informēšana par pasaules medicīnas un veselības aprūpes institūciju sasniegumiem, kā arī nodrošināta Latvijas medicīnas vēstures pieminekļu popularizēšana.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

279,7

12,5

78,3

65,8

23,5

345,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

259,7

12,5

78,3

65,8

25,3

325,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20,0

-

-

-

-

20,0

Izdevumi - kopā

279,7

12,5

78,3

65,8

23,5

345,5

Uzturēšanas izdevumi

262,9

12,5

78,3

65,8

25,0

328,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16,8

-

-

-

-

16,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 65,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 12,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 12,5 tūkst. latu

·        1,5 tūkst. latu – elektroinstalācijas sistēmas daļējai nomaiņai;

·        11,0 tūkst. latu – autonomās gāzes apkures ierīkošanas otrā posma nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 78,3 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 78,3 tūkst. latu

·        15,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        62,4 tūkst. latu – Valsts aģentūras „Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs” darbinieku atalgojuma paaugstināšanai atbilstoši Kultūras ministrijas nostādnei.

07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenošana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

173,6

173,6

255,1

81,5

46,9

255,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

173,6

173,6

255,1

81,5

46,9

255,1

Izdevumi - kopā

173,6

173,6

255,1

81,5

46,9

255,1

Uzturēšanas izdevumi

173,6

173,6

250,5

76,9

44,3

250,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

4,6

4,6

100,0

4,6

 

07.01.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju;

2) paaugstināt materiālo, finanšu un cilvēkresursu izmantošanas efektivitāti.

Veicamie uzdevumi:

1) sagatavot informācijas tehnoloģiju, dabaszinātņu speciālistus, tādejādi palielinot augstākās izglītības sistēmas kapacitāti;

2) palielināt studējošo īpatsvaru informācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu studiju programmās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti akadēmiskajam, zinātniskajam un praktiskajam darbam medicīnā un farmācijā ar padziļinātām zināšanām dažādu medicīnas un farmācijas apakšnozaru disciplīnās un spēju apmācīt studentus un rezidentus (tai skaitā doktoranti – 41, zinātnieki – 11);

2) Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta “Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” īstenošanas rezultātā līdz 2008. gadam sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti akadēmiskajam, zinātniskajam un praktiskajam darbam medicīnā un farmācijā ar padziļinātām zināšanām dažādu medicīnas un farmācijas apakšnozaru disciplīnās un spēju apmācīt studentus un rezidentus.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

173,6

173,6

239,5

65,9

38,0

239,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

173,6

173,6

239,5

65,9

38,0

239,5

Izdevumi - kopā

173,6

173,6

239,5

65,9

38,0

239,5

Uzturēšanas izdevumi

173,6

173,6

235,5

61,9

35,7

235,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

4,0

4,0

100,0

4,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 65,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 173,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

173,6 tūkst. latu – nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta “Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 239,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

239,5 tūkst. latu – nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta “Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” īstenošanai.

07.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) paaugstināt jaunatnes veselības kvalitāti, iepazīstinot studējošos ar veselības veicināšanas darba specifiku;

2) veicināt veselības aprūpes nozares attīstības vajadzībām atbilstošu reflektantu pieteikšanos studijām un tālākā nākotnē atbilstīgas kvalitātes speciālistu sagatavošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) praksē iepazīstināt studējošos ar veselības veicināšanas darba specifiku, kas saistīta ar veselības risku tabakas, alkohola un narkotiku lietošanā;

2) organizēt pasākumu kompleksu vispārizglītojošo vidusskolu un pamatskolu vecāko klāšu audzēkņu iepazīstināšanai ar veselības aprūpes nozares profesijām un medicīnas studiju iespējām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) studējošie praksē iepazīstināti ar veselības veicināšanas darba specifiku, kas saistīta ar veselības risku tabakas, alkohola un narkotiku lietošanā;

2) organizēts pasākumu komplekss vispārizglītojošo vidusskolu un pamatskolu vecāko klāšu audzēkņu iepazīstināšanai ar veselības aprūpes nozares profesijām un medicīnas studiju iespējām;

3) Eiropas Sociālā fonda atklātā konkursa “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” projekta “Profesionālās apmācības prakses pilnveidošana sabiedrības veselībā” īstenošanas rezultātā nodrošināta iespēja studējošajiem praksē iepazīties ar veselības veicināšanas darba specifiku, kas saistīta ar veselības risku tabakas, alkohola un narkotiku lietošanā, un apgūtas praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas teorētisko zināšanu nostiprināšanai;

4) Eiropas Sociālā fonda atklātā konkursa “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs” projekta “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Rīgas Stradiņa universitātē” īstenošanas rezultātā organizēts pasākumu komplekss vispārizglītojošo vidusskolu un pamatskolu vecāko klāšu audzēkņu iepazīstināšanai ar veselības aprūpes nozares profesijām un medicīnas studiju iespējām, tādējādi veicinot veselības aprūpes nozares attīstības vajadzībām atbilstošu reflektantu pieteikšanos studijām un tālākā nākotnē atbilstīgas kvalitātes speciālistu sagatavošanu.

            Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

-

-

15,6

15,6

-

15,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

15,6

15,6

-

15,6

Izdevumi - kopā

-

-

15,6

15,6

-

15,6

Uzturēšanas izdevumi

-

-

15,0

15,0

-

15,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

0,6

0,6

-

0,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 15,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 15,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 15,6 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

·        8,6 tūkst. latu – atklātā konkursa “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” projekta “Profesionālās apmācības prakses pilnveidošana sabiedrības veselībā” īstenošanai (veicot finansējuma pārdali no apakšprogrammas 09.03.00 00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija”);

·        7,0 tūkst. latu – atklātā konkursa “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs” projekta “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Rīgas Stradiņa universitātē” īstenošanai (veicot finansējuma pārdali no apakšprogrammas 09.03.00 00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija”).

08.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

dalība starptautiskajās organizācijās, kuru mērķi ir noteikti atbilstošās konvencijās, lai ar šo organizāciju palīdzību uzlabotu nācijas veselību, darba un citus sociālos apstākļus.

Veicamie uzdevumi:

veikt regulārus, noteiktos termiņos paredzētus, maksājumus starptautiskajās organi­zācijās.

Sagaidāmais rezultāts:

Latvijas pilntiesīga dalība šādās starptautiskajās organizācijās:

1) Pasaules veselības organizācija;

2) Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija;

3) Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja;

4) Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojs;

5) Farmaceitiskās inspekcijas konvencijas korporācijas shēma – PIC/S;

6) pievienošanās Konvencijai par Eiropas Farmakopejas izveidi;

7) Eiropas Medicīnas speciālistu savienība (EUMS);

8) Ziemeļu dimensijas sekretariāts.

Programmas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

30,0

30,0

59,7

29,7

99,0

59,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30,0

30,0

59,7

29,7

99,0

59,7

Izdevumi - kopā

30,0

30,0

59,7

29,7

99,0

59,7

Uzturēšanas izdevumi

30,0

30,0

59,7

29,7

99,0

59,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 29,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 30,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

30,0 tūkst. latu – 2005. gadā veiktie maksājumi starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 59,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 59,7 tūkst. latu

·        41,8 tūkst. latu – Pasaules veselības organizācijai;

·        3,0 tūkst. latu – Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijai;

·        1,0 tūkst. latu – Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejai;

·        0,9 tūkst. latu – Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojam;

·        3,7 tūkst. latu – Farmaceitiskās inspekcijas konvencijas korporācijas shēmai;

·        7,7 tūkst. latu – pievienošanās Konvencijai par Eiropas Farmakopejas izveidi;

·        1,6 tūkst. latu – Eiropas Medicīnas speciālistu savienībai (EUMS).

09.00.00 Valsts uzraudzības organizācijas, kontrole un ekspertīze

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 318,4

162,7

1 275,1

1 112,4

33,5

4 430,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 511,3

124,2

648,0

523,8

34,7

2 035,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 768,7

0,1

618,8

618,7

35,0

2 387,4

Ārvalstu finanšu palīdzība

38,4

38,4

8,3

-30,1

-78,4

8,3

Izdevumi - kopā

3 318,4

163,7

1 276,1

1 112,4

33,5

4 430,8

Uzturēšanas izdevumi

3 209,6

129,5

1 256,1

1 126,6

35,1

4 336,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

108,8

34,2

20,0

-14,2

-13,1

94,6

 

09.01.00 Farmācijas uzraudzība un kontrole

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt kvalita­tīvu, drošu farmaceitisko produktu ražošanu un izplatīšanu, kā arī novērst iespējamos farmaceitiskās darbības riska faktorus;

2) veicināt farmaceitiskās darbības valsts uzraudzību un kontroli;

3) pasargāt zāļu patērētājus no farmaceitiskās darbības riska faktoriem, nodrošinot tos ar kvalitatīviem, drošiem un iedarbīgiem medikamentiem;

4) izveidot kompensācijas sistēmas, nodrošinot visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgu un pieejamu veselības aprūpi un sekmējot valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā;

5) nodrošināt efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem un zāļu tirgus izpēti.

Veicamie uzdevumi:

1) uzraudzīt un kontrolēt ārstniecības līdzekļu ražošanas, iepirkšanas un izplatīšanas noteikumu ievērošanu;

2) veikt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un uzņēmumu, kas veic darbības ar medika­mentiem (ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, valsts aģentūras „Sabiedrības veselī­bas aģentūra“ reģionālie Epidemioloģiskie centri, muitas noliktavas, kurās tiek uzglabātas zāles), kā arī fizisko personu, kuras darbojas farmācijas jomā, pārbaudes;

3) veikt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un uzņēmumu, kas veic darbības ar medi­ka­mentiem (ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, valsts aģentūras „Sabiedrības ve­selības aģentūra“ reģionālie Epidemioloģiskie centri, muitas noliktavas, kurās tiek uzglabātas zāles) telpu un iekārtojuma apskates, sniedzot atzinumu par to piemērotību darbam ar zālēm;

4) veikt zāļu reklāmas uzraudzību un kontroli;

5) aizliegt zāļu ražošanu vai izplatīšanu, izņemt un konfiscēt zāles, ja to ražošana vai izplatīšana tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības farmācijas jomā, un ja tie ir nekvalitatīvi;

6) apturēt juridiskās personas farmaceitisko darbību vai fiziskās personas farmaceita praksi vai apturēt produkcijas izplatīšanu līdz apstākļu noskaidrošanai;

7) veikt kontrolpirkumus;

8) veikt farmaceitiskās darbības uzraudzības un kontroles darba analīzi;

9) pēc licenzējamās personas uzaicinājuma veikt farmaceitiskās darbības uzņēmumu telpu un to iekārtojuma apskati atzinuma sniegšanai par telpu piemērotību veicamā darba apjomam un darba raksturam;

10) veikt farmaceitiskās darbības uzņēmējsabiedrību farmaceitiskās darbības dokumentācijas pārbaudes (plānotas un neplānotas);

11) šaubu vai pamatotu aizdomu gadījumos pārbaudāmajos objektos veikt zāļu un farmaceitisko produktu paraugu atlasi un to izņemšanu laboratoriskai zāļu kvalitātes kontrolei;

12) administratīvi sodīt vainīgās personas par normatīvo aktu pārkāpumiem farmācijas jomā;

13) kontrolēt ambulatorajai veselības aprūpei paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība ievērošanu;

14) izskatīt iesniegumus un sūdzības un noteiktā kārtībā sniegt atbildes uz tiem;

15) nodrošināt valsts apmaksāto zāļu terapeitiskās un ekonomiskās efektivitātes un izmaksu salīdzinošo novērtēšanu;

16) sagatavot un aktualizēt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču sarakstu;

17) nodrošināt zāļu racionālas farmakoterapijas rekomendāciju izstrādi racionālas zāļu lietošanas veicināšanai;

18) sniegt informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām par zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes kompensācijas jautājumiem;

19) sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

20) novērtēt, reģistrēt un pārreģistrēt zāles un nodrošināt zāļu aprakstu un lietošanas instrukciju ekspertīzi un apstiprināšanu;

21) izvērtēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti;

22) veikt zāļu blakusparādību uzraudzību;

23) vērtēt zāļu reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

24) nodrošināt labas klīniskās prakses uzraudzību;

25) nodrošināt zāļu kvalitātes kontroli;

26) sadarboties ar citu valstu institūcijām par zāļu kvalitātes kontroles jautājumiem;

27) organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas atbilstības sasniegšanu ES prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) paaugstināsies patērētāju tiesību aizsardzības un drošības līmenis farmācijas jomā;

2) Latvijas zāļu tirgus tiks nodrošināts tikai ar kvalitatīvām zālēm, kuras ražotas normatīvajiem aktiem atbilstošos apstākļos un atbilstoši labas zāļu ražošanas prakses (GMP) prasībām, kā arī izplatītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3) samazināsies farmaceitiskā riska faktori – risks pacientiem lietot dzīvībai un veselībai bīstamas zāles, kā arī nepamatotas zāļu lietošanas iespējas;

4) patērētāji tiks nodrošināti ar visu nepieciešamo informāciju par zālēm valsts valodā;

5) nodrošinot recepšu zāļu izplatīšanas kontroli un uzraudzību, zāļu marķēšanas un reklamēšanas prasību ievērošanu, paaugstināsies zāļu racionālas izrakstīšanas un lietošanas līmenis un samazināsies veselības aprūpes izdevumi, paaugstināsies zāļu drošība un samazināsies farmaceitiskā riska faktori;

6) aktualizēts un publicēts Kompensējamo zāļu saraksts;

7) veiktas ekspertīzes zāļu, medicīnas ierīču un preču iekļaušanai, atkārtotai iekļau­šanai un cenu pārskatīšanai Kompensējamo zāļu sarakstā;

8) zāļu, medicīnas ierīču un preču ekonomiskās novērtēšanas rezultātā panākta valsts budžeta līdzekļu ekonomija;

9) izstrādāti zāļu starptautisko nosaukumu saraksti četru jaunu diagnožu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā;

10) aktualizēti zāļu vispārīgo nosaukumu saraksti septiņu diagnožu grupām;

11) izstrādātas racionālas farmakoterapijas rekomendācijas divu slimību ārstēšanai un racionālas pretsāpju farmakoterapijas rekomendācijas;

12) nodrošināta efektīva, droša un kvalitatīva zāļu reģistrācija;

13) nodrošināta zāļu blakusparādību uzraudzība;

14) veikta informācijas apstrāde un zāļu aprites kontrole;

15) veikta zāļu kvalitātes kontrole;

16) nodrošināta zāļu klīnisko pētījumu uzraudzība;

17) nodrošināta zāļu reklāmas saskaņošana un uzraudzība;

18) nodrošināta farmaceitiskās darbības licencēšana;

19) izplatīta neatkarīga informācija bez reklāmas elementiem par zālēm un to racionālu lietošanu;

20) nodrošināta dalība Eiropas Medikamentu Kvalitātes Pārvaldes (EDQM) piedā­vātajā profesionālā līmeņa pārbaudes programmā;

21) samazināta mirstība, hospitalizācija, invaliditāte ZIKS prioritārām diagnožu grupām, kā arī samazināts pirmreizējās invaliditātes gadījumu skaits cilvēkiem darbspējīgā vecumā;

22) Phare 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL “Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanas rezultātā: stiprināta Valsts farmācijas inspekcijas profesionālā kapacitāte farmācijas produktu aprites jomā saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, analizēta esošā likumdošana un izstrādātas rekomendācijas nacionālās likumdošanas harmonizācijai ar ES prasībām, zāļu labas ražošanas un izplatības jomā, klīnisko pētījumu un reklāmas jomā, izvērtēta Valsts farmācijas inspekcijas struktūra un attīstības stratēģija un izstrādātas rekomendācijas tās pilnveidošanai un optimizēšanai.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts farmācijas inspekcija, Zāļu valsts aģentūra, Zāļu cenu valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 955,1

104,1

718,7

614,6

31,4

2 569,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196,8

65,7

97,2

31,5

16,0

228,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 719,9

-

613,2

613,2

35,7

2 333,1

Ārvalstu finanšu palīdzība

38,4

38,4

8,3

-30,1

-78,4

8,3

Izdevumi - kopā

1 955,1

104,1

718,7

614,6

31,4

2 569,7

Uzturēšanas izdevumi

1 897,8

89,9

699,7

609,8

32,1

2 507,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

57,3

14,2

19,0

4,8

8,4

62,1

Resursi:

Palielinājums: 613,2 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

613,2 tūkst. latu – plānotie ieņēmumi Zāļu valsts aģentūrai no sniegtajiem maksas pakalpojumiem par zāļu novērtēšanu, reģistrēšanu, atļaujas izsniegšanu zāļu ievešanai, izvešanai, klīniskās izpētes veikšanai, par zāļu kvalitātes kontroli u.c. pakalpojumiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 614,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 104,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 61,2 tūkst. latu

·        30,0 tūkst. latu – Zāļu cenu valsts aģentūras darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 20.decembra rīkojumam Nr.1002 „Par Koncepciju par finanšu resursiem zāļu pieejamības nodrošināšanai pacientu ambulatorai ārstēšanai Latvijā nākamo piecu līdz desmit gadu laikā”;

·        30,0 tūkst. latu – Zāļu valsts aģentūrai informācijas sistēmas zāļu cenu monitoringa izveidošanai;

·        1,2 tūkst. latu – Valsts farmācijas inspekcijas darbības nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības: 42,9 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 38,4 tūkst. latu

·        33,2 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL “Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanai;

·        5,2 tūkst. latu – Phare 2003 projekta 2003/004-979-02.01 “Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” īstenošanai.

Līdzfinansējums: 4,5 tūkst. latu

·        1,2 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL “Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanai;

·        3,3 tūkst. latu – Phare 2003 projekta 2003/004-979-02.01 “Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 718,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 8,3 tūkst. latu

8,3 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Phare 2002 Twinning light projekta LV2002/IB/SO-03TL “Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” gala maksājuma veikšanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 92,7 tūkst. latu

·        1,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        40,0 tūkst. latu – Zāļu cenu valsts aģentūras darbības nodrošinājumam atbilstoši koncepcijai “Par finanšu resursiem zāļu pieejamības nodrošināšanai pacientu ambulatorai ārstēšanai Latvijā nākamo piecu līdz desmit gadu laikā, valsts loma un atbildība šajā procesā”;

·        4,2 tūkst. latu – Valsts farmācijas inspekcijas telpu nomas maksas nodrošināšanai;

·        27,4 tūkst. latu – Valsts farmācijas inspekcijas institucionālās kapacitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu kontrolējošo institūciju ekspertu un ārstu ekspertu darba samaksas paaugstināšanu;

·        20,0 tūkst. latu – Zāļu cenu valsts aģentūras institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 617,7 tūkst. latu

·        4,5 tūkst. latu – Valsts farmācijas inspekcijas darbības nodrošināšanai;

·        613,2 tūkst. latu – izdevumu palielinājums Zāļu valsts aģentūras darbības nodrošināšanai saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu plānoto palielinājumu.

09.02.00 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt tiesu medicīnisko ekspertīžu izpildi atbilstoši Krimināllikuma, Krimi­nālprocesuālā un Ārstniecības likuma prasībām, veicot ārstniecības procesā augstākās kontroles funkcijas vardarbībā cietušām un mirušām personām.

Veicamie uzdevumi:

1) organizēt un veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbīgas nāves un aizdomu par vardarbīgu nāvi gadījumos, tai skaitā ārstniecības iestādēs mirušām personām;

2) sniegt specializētu tiesu medicīnisko palīdzību no vardarbības cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesus;

3) veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes ārstniecības personu kļūdu vai aizdomās par ārstniecības personu kļūdu gadījumā ierosinātām krimināllietām.

Sagaidāmais rezultāts:

tiesu medicīnisko ekspertīžu un medicīnas kriminālistisko izmeklēšanu kvalitātes uzlabošanās.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 065,9

-

317,2

317,2

29,8

1 383,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 017,2

-

311,6

311,6

30,6

1 328,8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

48,7

-

5,6

5,6

11,5

54,3

Izdevumi - kopā

1 065,9

-

317,2

317,2

29,8

1 383,1

Uzturēšanas izdevumi

1 037,9

-

317,2

317,2

30,6

1 355,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28,0

-

-

-

-

28,0

Resursi:

Palielinājums: 5,6 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

5,6 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 317,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 317,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

6,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas: 310,7 tūkst. latu

·        305,1 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

131,3 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija” nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

173,8 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        5,6 tūkst. latu – reaģentu iegādei laboratoriju vajadzībām no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

09.03.00 Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Darbības galvenie mērķi:

veikt veselības aprūpes profesionālo un darbspējas kvalitātes kontroli ārstniecības iestādēs neatkarīgi no to īpašuma formas un pakļautības.

Veicamie uzdevumi:

1) kontrolēt un pārraudzīt veselības aprūpes profesionālo kvalitāti ārstniecības iestādēs;

2) kontrolēt pārejošās darbnespējas ekspertīzes kvalitāti;

3) izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus veselības aprūpes un pārejošās darbnespējas ekspertīzes jautājumos;

4) balstoties uz sūdzībām, pārbaudīt un sniegt galīgo atzinumu par veselības aprūpes profesionālo kvalitāti un patoloģiski anatomisko izmeklēšanu ārstniecības iestādēs – pacientu nāves gadījumos;

5) izstrādāt un iesniegt veselības ministram priekšlikumus par veselības aprūpes kvalitātes politikas veidošanu un veselības aprūpes kvalitātes sistēmas pilnveidošanu valstī, kā arī informēt ministru par veikto pārbaužu rezultātiem;

6) kontrolēt, vai ārstniecības iestādēs ir ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie apliecinājumi par atbilstību obligātajām prasībām, kā arī vai attiecīgajām personām ir ārstniecības personu sertifikācijas institūciju izsniegti ārstniecības personu sertifikāti;

7) ierosināt ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšanas institūcijām novērtēt ārst­niecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām, lai izlemtu jautājumu par attiecīgās ārstnie­cības iestādes atbilstības apliecinājuma apturēšanu vai anulēšanu;

8) kontrolēt, kā ārstniecības iestādēs tiek pildīti normatīvie akti, kas saistīti ar veselības aprūpes kvalitāti;

9) kontrolēt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises esamību ārstu praksēs;

10) kontrolēt narkotisko un psihotropo zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) samazināsies iedzīvotāju sūdzību skaits;

2) samazināsies par pamatotām atzīto sūdzību un iesniegumu procentuālais īpatsvars;

3) paaugstināsies kontrolējamo iestāžu atbilstība normatīvo aktu prasībām;

4) palielināsies plāna pārbaužu skaits ārstniecības iestādēs un veikto pēcpārbaužu skaits konstatēto trūkumu novēršanai.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

297,4

58,6

239,2

180,6

60,7

478,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

297,3

58,5

239,2

180,7

60,8

478,0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

0,1

0,1

-

-0,1

-100,0

-

Izdevumi - kopā

297,4

59,6

240,2

180,6

60,7

478,0

Uzturēšanas izdevumi

273,9

39,6

239,2

199,6

72,9

473,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

23,5

20,0

1,0

-19,0

-80,9

4,5

Resursi:

Samazinājums: 0,1 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,1 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar sniegto maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 180,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 59,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 29,0 tūkst. latu

·        20,0 tūkst. latu – datortehnikas un programmnodrošinājuma fonda atjaunošanai un papildināšanai;

·        9,0 tūkst. latu – ārstu zināšanu papildināšanas ar citu ārstniecības profila zināšanām nodrošināšanai, lai pēc apmācības beigām iegūtu ārsta – eksperta sertifikātu, kā arī darba vietu iekārtošanai ārstiem – ekspertiem.

Strukturālas izmaiņas: 29,5 tūkst. latu

·        13,9 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 03.34.00 „Veselības veicināšana”;

·        15,6 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 07.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu īstenošana”.

Citas izmaiņas: 1,1 tūkst. latu

·        0,1 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto samazinājumu;

·        1,0 tūkst. latu – iekšēja līdzekļu pārdale – samazināti kārtējie izdevumi un palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 240,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 55,8 tūkst. latu

·        0,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        55,2 tūkst. latu – Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 184,4 tūkst. latu

·        34,2 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai atbilstoši ar Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajām pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, tai skaitā:

14,1 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma no 2005. gada 1.jūlija” nodrošināšanai 2006. gadā (izmaksu periods 2005. gadā – 6 mēneši, izmaksu periods 2006. gadā – 12 mēneši);

20,1 tūkst. latu – izdevumi vidējās darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai;

·        149,2 tūkst. latu – telpu nomas maksas nodrošināšanai;

·        1,0 tūkst. latu – palielināti kapitālie izdevumi, samazinot uzturēšanas izdevumus, datortehnikas iegādes nodrošināšanai.

10.00.00 Vides veselība

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 182,1

112,5

338,8

226,3

19,1

1 408,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 110,1

87,5

338,8

251,3

22,6

1 361,4

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

72,0

25,0

-

-25,0

-34,7

47,0

Izdevumi - kopā

1 182,1

112,5

338,8

226,3

19,1

1 408,4

Uzturēšanas izdevumi

1 124,8

70,0

338,8

268,8

23,9

1 393,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

57,3

42,5

-

-42,5

-74,2

14,8

 

10.04.00 Valsts sanitārā uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas Republikas tiesību normu un Latvijai saistošo Eiropas Savienības tiesību normu ievērošanas pietiekamu, profesionālu un normatīvajiem aktiem atbilstošu valsts uzraudzību un kontroli sabiedrības veselības un patērētāju tiesību aizsardzībā.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt normatīvo aktu prasību izpildes valsts uzraudzību un kontroli visā Latvijas Republikas teritorijā šādās jomās – epidemioloģiskā drošība, vides higiēniskais stāvoklis, dzeramā ūdens nekaitīgums, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecība un lietošana, kosmētikas līdzekļu drošums;

2) epidemioloģiskās drošības jomā, kontrolējot normatīvajos aktos noteikto profilaktisko un pretepidēmijas prasību izpildi;

3) vides higiēniskā stāvokļa jomā, kontrolējot normatīvajos aktos noteikto higiēnas prasību izpildi paaugstināta riska objektos un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kontrolējot saimnieciskās darbības radītu vides riska faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību dzīvojamo un publisko ēku telpās un to teritorijās;

4) dzeramā ūdens nekaitīguma jomā, kontrolējot normatīvajos aktos noteikto dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam;

5) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecības un lietošanas jomā, kontrolējot patērētāju veselības un dzīvības aizsardzībai normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi ķīmisko vielu un produktu tirdzniecībā un lietošanā;

6) kosmētisko līdzekļu drošuma jomā, kontrolējot patērētāju veselības un dzīvības aizsardzībai normatīvajos aktos noteikto drošuma prasību izpildi kosmētikas līdzekļiem, tai skaitā, kontrolējot labas ražošanas prakses nosacījumu ievērošanu kosmētikas līdzekļu ražošanā, un pilnveidojot un uzturot Latvijā ražoto un importēto kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu datu bāzes;

7) tabakas un tabakas izstrādājumu sastāvdaļu datu bāzes izveide, uzturēšana un publiskošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta ES prasībām atbilstoša tirgus uzraudzība (ķīmiskās vielas un produkti, tai skaitā mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, kosmētikas līdzekļi un tabakas izstrādājumi);

2) valstī pietiekamā apjomā tiek veikti veselību veicinoši un preventīvi pasākumi slimību rašanās un izplatības ierobežošanai, nodrošinot augsta līmeņa epidemioloģisko drošību un vides higiēnu paaugstināta riska objektos;

3) dzeramā ūdens drošuma un kvalitātes kritēriji valstī tiek izpildīti pārejas periodam noteiktajos termiņos.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sanitārā inspekcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 025,3

84,1

338,6

254,5

24,8

1 279,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 020,3

84,1

338,6

254,5

24,9

1 274,8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5,0

-

-

-

-

5,0

Izdevumi - kopā

1 025,3

84,1

338,6

254,5

24,8

1 279,8

Uzturēšanas izdevumi

970,3

42,4

338,6

296,2

30,5

1 266,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55,0

41,7

-

-41,7

-75,8

13,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 254,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 84,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 84,1 tūkst. latu

·        41,7 tūkst. latu – datoru iegādei Valsts sanitārās inspekcijas filiālēs;

·        4,5 tūkst. latu – laboratorisko izmeklējumu veikšanai saskaņā ar iedzīvotāju sū­dzībām (par vides trokšņa līmeni, vibrācijām), pērkot laboratoriskos pakalpojumus no citām institūcijām;

·        37,9 tūkst. latu – dienesta vieglo automašīnu nomas nodrošināšanai Valsts sanitārās inspekcijas filiālēs.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 338,6 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 235,2 tūkst. latu

·        85,1 tūkst. latu – Valsts sanitārās inspekcijas telpu nomas maksas pieauguma un papildus darba apjoma nodrošināšanai;

·        150,1 tūkst. latu – Valsts sanitārās inspekcijas institucionālās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu kontrolējošo institūciju ekspertu vai ārstu ekspertu darba samaksas paaugstināšanu.

Citas izmaiņas: 103,4 tūkst. latu

·        87,7 tūkst. latu – Valsts sanitārās inspekcijas Rīgas biroja telpu nomas maksas nodrošināšanai;

·        15,7 tūkst. latu – Valsts sanitārās inspekcijas darbības nodrošināšanai.

10.20.00 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) risināt uztura jautājumus Latvijā un nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības prasībām;

2) nodrošināt veselīgas, drošas pārtikas un uztura vispārējo pieejamību un popularitāti.

Veicamie uzdevumi:

1) analizēt pārtikas un uztura izraisīto slimību monitoringa rezultātus, kā arī attiecīgā gada pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles rezultātus un sagatavot priekšlikumus pārtikas nekaitīguma un uztura politikas optimizācijai;

2) sagatavot priekšlikumus par uztura un pārtikas nekaitīguma vispārīgajām prasībām, par Eiropas Savienības prasību ieviešanu pārtikas aprites jomā, kā arī sagatavot normatīvo aktu projektus;

3) organizēt zinātnisko institūciju sadarbību un zinātniski pamatotu priekšlikumu sagatavošanu un pārtikas nekaitīguma problēmu risināšanu (jaunas pārtikas izcelsmes slimības, riska faktoru noteikšana, rīcība krīžu gadījumos);

4) organizēt uztura politikas īstenošanu Latvijā;

5) informēt sabiedrību par aktuālajiem pārtikas nekaitīguma un uztura jautājumiem;.

6) informēt pārtikas uzņēmumus un patērētājus par pārtikas nekaitīgumu un uzturu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

7) sadarboties ar starptautiskajām organizācijām jomās, kas saistītas ar pārtiku un uzturu;

8) nodrošināt Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes darbu;

9) sagatavot priekšlikumus un normatīvo aktu projektus ar ģenētiski modificēto organismu, tai skaitā jaunās pārtikas, izplatību saistīto problēmu risināšanai;

10) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos izvērtēt diētiskās pārtikas un uztura bagātinātāju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11) izveidot, aktualizēt un uzturēt Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4. panta 10.1 daļā minētās datu bāzes.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta veselīga uztura popularizēšana iedzīvotāju vidū, kas samazinās problēmas saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, jo būs pieejama veselībai un dzīvībai nekaitīga pārtika;

2) nodrošināta sabiedrības informētība par veselīga uztura nozīmi.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Latvijas pārtikas centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

156,8

28,4

0,2

-28,2

-18,0

128,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89,8

3,4

0,2

-3,2

-3,6

86,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

67,0

25,0

-

-25,0

-37,3

42,0

Izdevumi - kopā

156,8

28,4

0,2

-28,2

-18,0

128,6

Uzturēšanas izdevumi

154,5

27,6

0,2

-27,4

-17,7

127,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2,3

0,8

-

-0,8

-34,8

1,5

Resursi:

Samazinājums: 25,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

25,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -28,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 28,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

3,4 tūkst. latu – līdzfinansējuma nodrošināšanai dalībai DAFNE projektā.

Citas izmaiņas:

25,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

12.00.00 Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt zinātnisko projektu un jauno medicīnas tehnoloģiju atbilstību bioētikas normām;

2) sadarboties un pārraudzīt Ētikas komiteju darbību ārstniecības, izglītības un administrējošās iestādēs;

3) sinhronizēt darbību ar Eiropas Padomes Pastāvīgo bioētikas komiteju un nodrošināt Latvijā darbojošos normatīvu atbilstību Eiropas Savienības prasībām.

Veicamie uzdevumi:

1) koordinēt zinātnisko pētījumu ētikas komiteju (komisiju) darbu valstī, sniegt ieteikumus (vadlīnijas) bioētikas jautājumos un konsultēt zinātnisko pētījumu ētikas komitejas (komisijas);

2) sniegt atzinumus par biomedicīniskiem pētījumiem un biotehnoloģijām;

3) piedalīties likumprojektu un citu normatīvo aktu izstrādē ar bioētiku saistītajās sfērās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) koordinēta zinātnisko pētījumu ētikas komiteju darbība valstī;

2) sniegti atzinumi par biomedicīniskajiem pētījumiem un biotehnoloģijām;

3) sagatavoti normatīvie akti, kas skar bioētikas jautājumus.

Programmas izpildi nodrošina Centrālās medicīnas ētikas komiteja.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

5,0

-

-

-

-

5,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5,0

-

-

-

-

5,0

Izdevumi - kopā

5,0

-

-

-

-

5,0

Uzturēšanas izdevumi

5,0

-

-

-

-

5,0

 

14.00.00 Zāļu valsts aģentūra – Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance”

Darbības galvenie mērķi:

1) sniegt atbalstu Zāļu valsts aģentūrai un Valsts farmācijas inspekcijai zāļu tirgus uzraudzības funkciju pilnveidošanai;

2) veicināt racionālas zāļu lietošanas principu ievērošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) atbalstīt informatīvās sistēmas izveidošanu zāļu tirgus uzraudzībai;

2) stiprināt zāļu tirgus uzraudzības institūciju profesionālo kapacitāti;

3) iesaistīt medicīnas speciālistus zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas veidošanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) apmācīti Zāļu valsts aģentūras un Valsts farmācijas inspekcijas darbinieki, kā arī nodrošināta pieredzes apmaiņa ar Eiropas Savienības institūcijām zāļu tirgus uzraudzības jautājumos;

2) modernizēts Zāļu valsts aģentūras tehniskais nodrošinājums zāļu kontroles veikšanai;

3) veikti zāļu tirgus uzraudzībai nepieciešamo IT risinājumu iepirkumi;

4) zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas veidošanā iesaistīti medicīnas speciālisti;

5) popularizēti racionālas zāļu lietošanas principi;

6) Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance“ īstenošanas rezultātā: izveidota vienota informatīvā sistēma farmācijas jomā ar mērķi nodrošināt efektīvu zāļu tirgus uzraudzību, patēriņa datu analīzi un pacientu aizsardzību, stiprināta zāļu tirgus uzraudzības un farmakovigilances kompetento institūciju administratīvā kapacitāte, realizēts zāļu blakusparādību uzraudzības pilotprojekts vienā no lielākajām Latvijas slimnīcām ar mērķi veicināt veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanos zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas veidošanā.

Programmas izpildi nodrošina Zāļu valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

538,0

538,0

317,6

-220,4

-41,0

317,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

139,9

139,9

78,6

-61,3

-43,8

78,6

Ārvalstu finanšu palīdzība

398,1

398,1

239,0

-159,1

-40,0

239,0

Izdevumi - kopā

538,0

538,0

317,6

-220,4

-41,0

317,6

Uzturēšanas izdevumi

53,4

53,4

39,8

-13,6

-25,5

39,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

484,6

484,6

277,8

-206,8

-42,7

277,8

Resursi:

Samazinājums: 139,9 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

139,9 tūkst. latu – ieņēmumi 2005. gadā no Zāļu valsts aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem Phare 2003 projekta 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance“ līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Palielinājums: 78,6 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

78,6 tūkst. latu – plānotie ieņēmumi 2006. gadā no Zāļu valsts aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem Phare 2003 projekta 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance“ līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -220,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 538,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

398,1 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance“ īstenošanai.

Līdzfinansējums:

139,9 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance“ īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 317,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 317,6 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

239,0 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance“ īstenošanai.

Līdzfinansējums:

78,6 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas 2003 projekta 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance“ īstenošanai.