19. Tieslietu ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) likumdošanas sektora pilnveidošana, attīstība un kvalitātes uzlabošana;

2) tiesību sistēmas kopējās stratēģijas vadība un pārzināšana valstī;

3) tiesu sistēmas attīstības politikas pilnveidošana;

4) sodu politikas pilnveidošana;

5) valsts zemes politikas pilnveidošana;

6) valsts nozīmes datu bāzu (reģistru) darbības pilnveidošana un attīstība.

Veicamie uzdevumi:

1) koordinēt un pārraudzīt tiesību sistēmas pilnveidošanu;

2) izstrādāt tiesību aktu projektus ar tieslietu nozari saistītā jomā;

3) pārraudzīt tieslietu nozares politikas izstrādāšanu un realizēšanu;

4) nodrošināt tiesu sistēmas attīstību un apstākļus neatkarīgas, taisnīgas tiesas sprie­šanai saprātīgos termiņos;

5) veikt datu bāzu reģistru aktualizāciju un pārraudzību ministrijas kom­petencē esošajās jomās;

6) veikt cilvēka tiesību aizsardzības pārraudzību ministrijas kompetencē esošajās jomās;

7) veikt sodu un sodu izpildes sistēmas pilnveidošanu;

8) savas kompetences ietvaros nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu un konvenciju ietvaros doto uzdevumu izpildi;

9) pārraudzīt zemes politikas īstenošanu;

10) veikt Satversmes aizsardzības biroja pārraudzību (saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20. oktobra rīkojumu Nr.784 “Par Satversmes aizsardzības biroja pārraudzības īstenošanu”).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

73 564,6

18 572,0

18 196,9

-375,1

-0,5

73 189,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 432,8

9 200,4

17 102,5

7 902,1

14,0

64 335,0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 138,4

7 378,3

106,9

-7 271,4

-48,0

7 867,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 993,4

1 993,3

987,5

-1 005,8

-50,5

987,5

Izdevumi - kopā

74 341,8

18 059,8

18 196,9

137,1

0,2

74 478,9

Uzturēšanas izdevumi

66 932,9

11 839,5

14 758,6

2 919,1

4,4

69 852,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 408,9

6 220,3

34 38,3

-2 782,0

-37,5

4 626,9

Fiskālā bilance

-777,2

×

×

×

×

-1 289,4

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

777,2

×

×

×

×

1 289,4

 

Strukturālās izmaiņas:

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu ar 2006. gada 1.janvāri tiek likvidēta Tieslietu ministrijas padotībā esošā tiešās pārvaldes iestāde Bēgļu lietu apelācijas padome un netiek saglabāta programma 15.00.00 “Bēgļu lietu apelācijas padome”. Spēkā esošajos normatīvajos aktos Padomes noteiktās funkcijas un finansējumu 38,0 tūkst. latu ar 2006. gada 1.janvāri pārņem Tiesu administrācija.

Ar 2006. gadu apakšprogrammu 36.03.00 “Administratīvās tiesas” iekļauj kopējā tiesu budžeta apakšprogrammā 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, piesaistot administratīvo rajona tiesu pārējām tiesām Latvijas Republikā saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 29.pantu izveidotajām rajona (pilsētas) tiesām un Administratīvo apgabaltiesu atbilstoši šī likuma 35.pantā noteiktajam pārējām Latvijas Republikā izveidotajām apgabaltiesām.

Ar 2006. gada 1.janvāri tiek reorganizēts Valsts zemes dienests – zemes ierīcības un mērniecības funkcijas tiek nodotas Tieslietu ministrijas valsts kapitālsabiedrībai, – ģeodēzijas, kartogrāfijas un poligrāfijas funkcijas tiek nodotas Aizsardzības ministrijai. Līdz ar to tiek likvidēta apakšprogramma 42.03.00 “Nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana”, kuras funkcijas ir iekļautas apakšprogrammā 42.02.00 “Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana”.

01.00.00 Centrālais aparāts

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

2006. gada projekts

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

4 309,7

2 304,3

2 629,8

325,5

7,6

4 635,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 085,4

2 083,0

1 649,8

-433,2

-10,6

3 652,2

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3,0

0,5

-

-0,5

-16,7

2,5

Ārvalstu finanšu palīdzība

221,3

221,3

980,5

759,2

342,9

980,5

Izdevumi – kopā

4 309,7

2 304.3

2 630,3

325,5

7,6

4 635,2

Uzturēšanas izdevumi

2 879,0

917,2

1 398,3

481,1

16,7

3 360,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 430,7

1 387,1

1 231,5

-155,6

-10,9

1 275,1

 

01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija

Darbības galvenie mērķi:

1) tiesību politikas veidošana;

2) saskaņotas un pārskatāmas tiesību sistēmas veidošana;

3) efektīvas tiesu sistēmas veidošana;

4) sodu politikas veidošana;

5) tieslietu sistēmas stratēģiskās attīstības nodrošināšana;

6) tiesiskās informācijas pieejamības nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) optimālas ministrijas struktūras izveide, kura spētu nodrošināt ministrijas funkciju un uzdevumu efektīvu un kvalitatīvu izpildi;

2) tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrāde;

3) atzinumu sniegšana par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas dokumentu projektiem;

4) Tieslietu ministrijas pārstāvība tiesās;

5) Tieslietu ministrijas pārstāvība darba grupās, komitejās, apspriedēs u.c. sanāksmēs;

6) atbilžu un atzinumu sagatavošana uz iedzīvotāju sūdzībām un iesniegumiem;

7) civilstāvokļu aktu reģistrācija.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti tiesu politikas, sodu izpildes politikas, zemes politikas, komercdarbības u.c. ministrijas kompetences jomās;

2) sniegti atzinumi par citu institūciju sagatavotajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

3) stiprināta Tieslietu ministrijas institucionālā kapacitāte, izstrādāta Tieslietu ministrijas vidēja termiņa darbības stratēģija;

4) ieviesta juridiskās palīdzības sistēma, nodrošināta tās darbība;

5) apzinātas, formulētas un pārstāvētas Latvijas intereses ministrijas kompetencē esošajos jautājumos Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta Latvijas starptautisko saistību (tajā skaitā ES) izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

2006. gada projekts

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 550,0

1 850,0

2 629,8

779,8

22,0

4 329,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 325,7

1 628,2

1 649,3

21,1

0,6

3 346,8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3,0

0,5

-

-0,5

-16,7

2,5

Ārvalstu finanšu palīdzība

221,3

221,3

980,5

759,2

342,9

980,5

Izdevumi – kopā

3 550,0

1 850,0

2 629,8

779,8

22,0

4 329,8

Uzturēšanas izdevumi

2 119,3

429,9

1 398,3

935,4

44,1

3 054,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 430,7

1 287,1

1 231,5

-155,6

-10,9

1 275,1

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,5 tūkst. latu – samazināta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze sakarā ar Dzimtsarakstu izziņu pieprasījumu skaita samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 779,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 850,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        44,3 tūkst. latu – kapitālie izdevumi jaunu darba vietu iekārtošanai;

·        1,3 tūkst. latu – kapitālie izdevumi vienas darba vietas iekārtošanai 2005. gadā, lai nodrošinātu ar Ministru kabineta 2005. gada 3. februāra rīkojumu Nr.78 "Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005. gadā" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli;

·        35,0 tūkst. latu – izdevumi likumprojektu izstrādes nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas:

1 320,0 tūkst. latu – projekts MJ10 „LR tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma“.

Ārvalstu finanšu palīdzība:

221,3 tūkst. latu – samazinājums Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administra­tī­vās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Alternatīvi strīdu izskatīšanas veidi un apmācī­bas praktizējošiem juristiem“.

Līdzfinansējums

·        22,8 tūkst. latu –samazinājums Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administratī­vās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Tieslietu ministrija“, tai skaitā kapitālie izdevumi 4,3 tūkst. latu;

·        17,8 tūkst. latu –samazinājums Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administra­tī­vās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Alternatīvi strīdu izskatīšanas veidi un apmācī­bas praktizējošiem juristiem“, tai skaitā kapitālie izdevumi 5,0 tūkst. latu.

Strukturālās izmaiņas:

173,2 tūkst. latu – juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai paredzētie līdzekļi, kas tiek novirzīti uz budžeta programmu 45.00.00 „Juridiskā palīdzība”.

Citas izmaiņas:

·        0,5 tūkst. latu – kārtējo izdevumu samazinājums, kas saistīts ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognozes samazinājumu;

·        12,2 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi un palielināti kārtējie izdevumi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 629,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 112,0 tūkst. latu – projekta MJ10 „LR tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma“ turpināšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzība:

·        741,6 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi adminis­tratīvās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Tieslietu ministrija“, tai skaitā kapitālie izdevumi 119,5 tūkst. latu;

·        238,9 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administra­tīvās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-02 „Alternatīvi strīdu izskatīšanas veidi un apmā­cības praktizējošiem juristiem“.

Līdzfinansējums:

·        75,0 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administratī­vās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 “Tieslietu ministrija“;

·        33,8 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administra­tī­vās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-02 „Alternatīvi strīdu izskatīšanas veidi un apmācī­bas praktizējošiem juristiem“.

Citas izmaiņas:

·        356,8 tūkst. latu – izdevumi ministrijas administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

·        11,0 tūkst. latu – izdevumi ministrijas atašeju Briselē uzturēšanās pabalsta, dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas palielinājuma nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumiem Nr.66 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā";

·        37,5 tūkst. latu – izdevumi valsts investīciju projekta "Tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma" ietvaros uzstādītās programmatūras uzturēšanai;

·        5,4 tūkst. latu – kārtējie izdevumi vienas štata vietas uzturēšanai, lai nodrošinātu ar Ministru kabineta 2005. gada 3. februāra rīkojumu Nr.78 "Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005. gadā" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli;

·        0,6 tūkst. latu – izdevumi juridiskās palīdzības sniegšanai un Tieslietu ministrijas pārstāvībai apelācijas un kasācijas instances tiesās pārstāvēt Ministru kabinetu;

·        4,5 tūkst. latu – izdevumi ministrijas telpu nomas maksas pieauguma segšanai;

·        0,5 tūkst. latu – izdevumi sakarā ar ministrijas pārraudzībā esošās iestādes Bēgļu lietu apelācijas padomes plānoto likvidāciju ar 2006. gada 1. janvāri;

·        12,2 tūkst. latu – kārtējie izdevumi degvielas cenu pieauguma segšanai, pārdalot no kapitālajiem izdevumiem.

01.02.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.

Veicamie uzdevumi:

izskatīt zvērinātu tiesu izpildītāju iesniegtos dokumentus, veikt doku­mentu pārbaudi un pieņemt lēmumu par atlīdzības piešķiršanu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta samaksa tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām gadījumos, kad pie­dzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

759,7

454,3

-

-454,3

-59,8

305,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

759,7

454,3

-

-454,3

-59,8

305,4

Izdevumi - kopā

759,7

454,3

-

-454,3

-59,8

305,4

Uzturēšanas izdevumi

759,7

454,3

-

-454,3

-59,8

305,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 454,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 454,3 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

454,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 2. maija noteikumiem Nr.187 „Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz advokāta darba samaksas izdevumus“, kas tiek novirzīti uz budžeta programmu 45.00.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”.

02.00.00 Uzņēmumu reģistra attīstība

Programmas izpildi nodrošina Uzņēmumu reģistrs.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt likumā noteiktās informācijas pieejamību, lai publisko tiesību jomā sniegtu atbalstu citām iestādēm;

2) nodrošināt likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru“, Komerclikumā un citos normatīvajos aktos noteikto subjektu un ziņu reģistrāciju;

3) nodrošināt valsts kontroli pār Uzņēmumu reģistrā iesniegto reģistrācijas dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

4) organizēt Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo subjektu un ziņu vienotu valsts uzskaiti;

5) nodrošināt informācijas sniegšanu par ziņām, kas ir Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajos reģistros;

6) nodrošināt citos normatīvajos aktos Uzņēmumu reģistram doto uzdevumu izpildi.

Veicamie uzdevumi:

1) reģistrēt šādus subjektus un ziņas: uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles; komersantus un to filiāles; masu informācijas līdzekļus; biedrības un nodibinājumus; koncernu līgumus; izšķirošās ietekmes paziņojumus; koncesiju līgumus; ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus; komercķīlas; laulību līgumus; Eiropas komercsabiedrības, Eiropas ekonomisko interešu grupas, šķīrējtiesas;

2) reģistrējot, pārbaudīt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komersantu, to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību un citu subjektu dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ziņu reģistrācijai iesniegto dokumentu atbilstību likumam;

3) uzņēmumu reģistra rīcībā esošos reģistrus: uzņēmumu reģistra žurnālu; komercreģistru; biedrību un nodibinājumu, politisko partiju un arodbiedrību reģistru; masu informācijas līdzekļu reģistru; ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistru; koncesiju līgumu reģistru; komercķīlu reģistru; laulāto mantisko attiecību reģistru; uzņēmumu nomas līgumu un līgumu par nomu ar izpirkumu reģistru; Eiropas komercsabiedrību un Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru;

4) sniegt informāciju no Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajiem reģistriem;

5) veicināt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komercsabiedrību gada pārskatu iesniegšanu un organizēt to pieņemšanu;

6) nodrošināt politisko organizāciju (partiju), to apvienību un arodbiedrību reģistra vešanu, kā arī veikt citas ar šīs funkcijas izpildi saistītas darbības;

7) apstiprināt zvērinātu revidentu un mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstus;

8) organizēt uzņēmējsabiedrību un kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču sasaukšanu likumā noteiktajos gadījumos;

9) darboties sabiedrības interesēs, pastāvīgi pārbaudīt un uzlabot Uzņēmumu reģistra sniegto pakalpojumu kvalitāti, informēt sabiedrību par savu darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta atbildīga un efektīva uz klientu orientēta iestāde, kur visas ar likuma un valdības lēmumiem uzliktās funkcijas un uzdevumu tiek veikti kvalitatīvi;

2) tiks veikta uzņēmumu, komersantu un to filiāļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību, arodbiedrību, politisko partiju, masu informācijas līdzekļu, ārvalstu komersantu (organizāciju) pārstāvniecību un to pārstāvju, koncesiju līgumu, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu un šķīrējtiesu reģistrācija;

3) nodrošināta izmaiņu reģistrācija attiecībā uz augstāk minētajiem subjektiem;

4) nodrošināta savlaicīga un precīza informācijas izsniegšana valsts, pašvaldību iestādēm un citām juridiskām un fiziskām personām par Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem un ziņām;

5) organizēta un nodrošināta uzņēmējsabiedrību un kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču sasaukšana likumos noteiktajos gadījumos;

6) nodrošināta uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komercsabiedrību, sabiedrisko organizāciju un to apvienību gada pārskatu pieņemšana;

7) organizēti informēšanas pasākumi uzņēmējiem par likumā noteikto dokumentu un ziņu savlaicīgu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā;

8) nodrošināta likvidatora funkciju veikšana uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kapitālsabiedrībās, kuri ar tiesas lēmumu atzīti par likvidējamiem;

9) organizēta zvērinātu revidentu un mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstu apstiprināšana un publiskošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

952,4

123,8

805,5

681,7

0,7

1 634,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

922,4

123,8

805,5

681,7

0,7

1 604,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30,0

-

-

-

-

30,0

Izdevumi - kopā

952,4

123,8

805,5

681,7

71,6

1 634,1

Uzturēšanas izdevumi

927,9

99,3

440,9

341,6

36,8

1 269,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

24,5

24,5

364,6

340,1

1388,1

364,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu (5. aile): 681,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 123,8 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

·        99,3 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, kas paredzēti arhīva telpu paplašināšanai, bērnu piedzimšanas pabalstu nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdņiem, reģionālo nodaļu telpu paplašināšanai u.c.;

·        24,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, kas paredzēti datorprogrammu licenču iegādei, arhīva plauktu iegādei, datortehnikas iegādei, dokumentu skapju iegādei u.c.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 805,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        0,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        424,6 tūkst. latu – palielināti izdevumi Uzņēmumu reģistra dokumentu digitalizācijas, elektronisko dokumentu aprites un vadības sistēmas un dokumentu arhivācijas sistēmas izveidei, tai skaitā palielināti uzturēšanas izdevumi par 99,8 tūkst. latu, t.sk. atalgojumiem un uzturēšanas izmaksām, sistēmas instalācijas izmaksām, datu pārraides tīkla uzlabošanas darbiem u.c. programmēšanas darbiem, kā arī palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem par 324,8 tūkst. latu, t.sk. dokumentu digitālās apstrādes tehnikas iegādei, kā arī programmatūras, darba staciju un licenču iegādei;

·        250,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes nodrošināšanai sakarā ar darba apjoma pieaugumu, tai skaitā palielināti uzturēšanas izdevumi par 226,8 tūkst. latu (atalgojumiem, uzturēšanas izmaksām, kā arī pārējo kārtējo izdevumu pieauguma apmaksas nodrošināšanai) un palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem par 23,2 tūkst. latu darba vietu (datortehnika, mēbeles) ierīkošanai 14 jauniem darbiniekiem.

Citas izmaiņas:

130,6 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu deklarācijas par MK iecerēto darbību īstenošanu 14.23.2. punktu, kas paredz, ka parakstus uz noteikta veida komersantu reģistrācijas pieteikumiem, kā arī likumā noteikto amatpersonu parakstu paraugus var apliecināt Uzņēmumu reģistrs. No 2006. gada 1. jūnija tiks izveidotas jaunas štata vietas Klientu apkalpošanas nodaļā 7 darbinieki un reģionālajās nodaļās 3 darbinieki.

05.00.00 Naturalizācija

Programmas izpildi nodrošina Naturalizācijas pārvalde.

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku pilsonības jautājumos, atbilstoši Pilsonības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām;

2) savas kompetences ietvaros veicināt sabiedrības integrācijas procesus;

3) īstenot valsts pārvaldes reformu valsts civiliestādē, pilnveidot vadības kvalitāti un nostiprināt atklātības principu valsts pārvaldē.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Latvijas pilsonības iegūšanas procesu valstī:

·        naturalizācijas kārtībā;

·        reģistrācijas kārtībā, saskaņā ar Pilsonības likuma 2. panta 1., 1.¹, 1.². un 1.³. punktu;

·        Latvijā dzimušo bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem saskaņā ar Pilsonības likuma 3. pantu;

·        atjaunot Latvijas pilsonību;

2) nodrošināt Latvijas pilsonības zaudēšanas procesu valstī;

3) iestādes kompetences ietvaros nodrošināt precīzu iedzīvotāju valstiskā statusa mai­ņas uzskaiti;

4) iestādes kompetences ietvaros koordinēt Latvijas sabiedrības informēšanas un integrācijas procesu uzskaiti;

5) nodrošināt optimālu iestādes darba organizāciju, korektu darbu ar apmeklētājiem, kvalitatīvu un savlaicīgu iesniegumu izskatīšanu tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks veicināta pilsonības iegūšana kā svarīgākā sabiedrības integrācijas procesa sastāvdaļa;

2) nostiprināsies Latvijas pilsonības prestižs;

3) paplašināsies latviešu valodas pratēju skaits un valodas pielietošanas vide;

4) mazākumtautības pievienosies pamatnācijas centieniem;

5) vairāk Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju pilntiesīgi iekļausies visās dzīves sfērās;

6) samazināsies nepilsoņu skaits – zudīs ES un EP pretenzijas par lielo nepilsoņu un bezvalstnieku skaitu Latvijā;

7) stabils pilsoņu kopums veicinās ekonomisko attīstību – samazināsies iedzīvotāju skaits, kam ir valstiskās piederības ierobežojumi darba tirgū.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

731,3

1,6

 108,9

 107,3

14,7

838,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

726,3

1,6

108,9

107,3

14,7

833,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5,0

-

-

-

-

5,0

Izdevumi - kopā

731,3

1,6

108,9

107,3

14,7

838,6

Uzturēšanas izdevumi

731,3

1,6

108,9

107,3

14,7

838,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 107,3 tūkst. latu.

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

1,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi Naturalizācijas pārvaldes 10 gadu darba jubilejai veltīta informatīva pārskata "Naturalizācijas pārvaldes sadarbība ar ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām" izdošanai 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 108,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        2,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        90,0 tūkst. latu – administratīvās kapacitātes nodrošināšanai (darba algas paaugstināšanai – 71,8 tūkst. latu, valsts obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām – 17,3 tūkst. latu, degvielas iegādei – 0,9 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

·        2,0 tūkst. latu – izdevumi bezmaksas informatīvā telefona līnijas “8002050” pilsonības jautājumos uzturēšanai;

·        14,7 tūkst. latu – izdevumi telpu nomas maksas palielinājumam.

08.00.00 Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana

Programmas izpildi nodrošina Valsts valodas centrs.

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli valsts valodas lietošanas jomā;

2) nodrošināt valsts valodas lietotāja tiesību un interešu aizsardzību;

3) noteikt valsts valodas lietojumu valsts un sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4) sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību.

Veicamie uzdevumi:

1) priekšlikumu par valsts valodas normatīvo aktu pilnveidošanu izstrāde un iesniegšana;

2) ar Valsts valodas likuma ievērošanu saistīto metodisko un informatīvo materiālu izstrādes un izdošanas organizēšana;

3) Valsts valodas likuma un citu ar valsts valodas lietošanu saistīto normatīvo aktu izpildes pārraudzība;

4) pasākumu veikšana valsts valodas lietotāja tiesību un interešu aizsardzībai gadījumos, ja tiek pārkāpts Valsts valodas likums un citi valsts valodas lietošanu regulējošie normatīvie akti;

5) ekspertu atzinumu sniegšana par vietvārdu pareizrakstību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) optimizēts valsts valodas juridiskais nodrošinājums;

2) privātpersonu un iestāžu informētības pieaugums par valstī noteiktajām prasībām valsts valodas lietošanas jomā;

3) reglamentēts valsts valodas lietojums valsts un sabiedriskās dzīves sfērās;

4) ar valsts valodas lietošanu saistīto normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazināšanās;

5) veicināta valodas kultūrvides sakārtošana, t. sk. latviešu valodas kultūras attīstība;

6) Latvijas vietvārdiem nodrošināta normatīvajos aktos paredzētā aizsardzība.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

92,1

2,8

3,4

0,6

0,6

92,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92,1

2,8

-

-2,8

-3,0

89,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

-

-

3,4

3,4

 

100,0

3,4

Izdevumi - kopā

93,7

2,8

1,8

-1,0

-

92,7

Uzturēšanas izdevumi

93,4

2,8

1,8

-1,0

-

92,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

0,3

-

-

-

-

0,3

Fiskālā bilance

-1,6

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1,6

×

×

×

×

-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3,4 tūkst. latu – plānoti iestādes maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi saskaņā ar Valsts valodas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un minēto pakalpojumu jomas sakārtošanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -1,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2,8 tūkst. latu – samazināti administrācijas un komandējumu izdevumi 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1,8 tūkst. latu – kārtējo izdevumu palielinājums telekomunikāciju pakalpojumu apmaksai.

11.00.00 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

Programmas izpildi nodrošina Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izziņas iestāžu uzdevumā.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt tiesu ekspertīzes kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros;

2) veikt ekspertīzes pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma;

3) veikt konsultatīvi metodisko darbu jautājumos par zinātniski tehnisko līdzekļu lietošanu lietisko pierādījumu izņemšanā, nostiprināšanā un glabāšanā, kā arī uz ekspertīzi sūtāmo materiālu sagatavošanā un noformēšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzsākta Tieslietu ministrijas rīcības plāna Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai paredzētā pasākuma Nr.14.17. izpilde, veidojot starptautiskiem standartiem LVS EN ISO/IEC 17025:2005E atbilstošu kvalificētu tiesu ekspertīzi;

2) Ministru kabineta 2003. gada 5.augusta noteikumos Nr.436 „Personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi” minētie uzdevumi izpildīti noteiktajos termiņos;

3) ieviestas jaunas ekspertīžu metodes, kas pilnvērtīgāk ļaus izpētīt ekspertīzei iesniegtos objektus un sniegt izsmeļošāku atbildi ekspertīzes noteicējam;

4) turpinās Ministru kabineta 2003. gada 29. decembra rīkojuma Nr.825 „Par Valsts policijas reorganizāciju” izpilde, attīstot un izveidojot prasībām atbilstošas tiesu autotehnisko un daļēji ķīmisko ekspertīžu laboratorijas;

5) trīs ekspertīžu veidi akreditēti atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

564,7

200,0

252,7

52,7

9,3

617,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

557,7

200,0

249,2

49,2

8,8

606,9

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7,0

-

3,5

3,5

50,0

10,5

Izdevumi - kopā

568,1

203,4

252,7

49,3

8,7

617,4

Uzturēšanas izdevumi

345,9

3,4

82,8

79,4

22,9

425,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

222,2

200,0

169,9

-30,1

15,7

192,1

Fiskālā bilance

-3,4

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (‑) vai samazinājums (+)

3,4

×

×

×

×

-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

3,5 tūkst. latu – plānots ieņēmumu no maksas pakalpojumiem pieaugums sakarā ar maksas ekspertīžu skaita palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 49,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 203,4 tūkst. latu

            Vienreizējie pasākumi:

200,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem iekārtu iegādei 2005. gadā.

Citas izmaiņas:

            3,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi kancelejas preču un ķimikāliju iegādei 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 252,7 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

249,2 tūkst. latu – izdevumi jaunu izpētes metožu ieviešanai un akreditēšanai ķīmisko un dokumentu ekspertīžu veidos.

            Citas izmaiņas:

3,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi ārvalstu komandējumiem.

16.00.00 Patentu valde

Programmas izpildi nodrošina Patentu valde

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

2) pastāvīgi pilnveidot rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nacionālo sistēmu;

3) piedalīties nacionālā bibliotēku krājuma sastāvdaļas – valsts patentu dokumentu krājuma veidošanā;

4) piedalīties Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) izstrādē un realizācijā.

Veicamie uzdevumi:

1) atbilstoši Eiropas Savienības, Eiropas Patentu organizācijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas prasībām un ieteikumiem pilnveidot attiecīgos normatīvos aktus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

2) iespēju robežās informēt un izglītot iespējami plašu personu (skolnieki, studenti, speciālisti u.c.) loku par rūpnieciskā īpašuma un tā aizsardzības nozīmīgumu;

3) nodrošināt rūpnieciskā īpašuma objektu aizsardzības prasītājiem vislabvēlīgākos apstākļus;

4) nodrošināt Intelektuālā īpašuma padomes sekretariāta darbību;

5) veidot valsts patentu dokumentācijas un patentsaites literatūras, normatīvtehniskās dokumentācijas, kā arī tehniskās informācijas krājumu;

6) sistematizēt, kataloģizēt un tehniski apstrādāt iespieddarbus un elektroniskos uzde­vumus;

7) sastādīt un izdot bibliogrāfiskos līdzekļus, t. sk. tematiskās, faktogrāfiskās, spe­ciālās un novadpētniecības kartotēkas;

8) sniegt Latvijas tautsaimniecības speciālistiem un citiem lietotajiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus;

9) veicināt virtuālās bibliotēkas attīstību;

10) veidot valsts bibliotēku kopkatalogu, vienoto lasītāju datu bāzi, kā arī veikt citus darba procesus automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā „Alise“;

11) veicināt Patentu tehniskās bibliotēkas sabiedriskās attiecības un publicitāti un kooperāciju ar Latvijas un ārvalstu bibliotēkām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ar patentiem un reģistrācijas apliecībām aizsargāto rūpnieciskā īpašuma objektu skaita pastāvīgs pieaugums;

2) rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nacionālās sistēmas attīstība un tās autoritātes nostiprināšana un atzīšana attiecīgajās starptautiskajās organizācijās un sadarbībā ar Eiropas Savienības un citu valstu patentu un preču zīmju iestādēm;

3) veicināta sabiedrības izpratne par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nozīmīgumu konkurētspējas nodrošināšanai;

4) tiks izskatīti 2000 preču zīmju pieteikumi, 140 izgudrojuma patentu pieteikumi, 35 dizainparaugu pieteikumi;

5) papildināts literatūras un dokumentācijas krājums;

6) nodrošināta lietotāju apkalpošana;

7) veidoti informācijas resursi;

8) pilnveidotas informācijas tehnoloģijas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

618,6

143,1

77,6

-65,5

-10.6

553,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

494,8

40,0

77,6

37,6

7,6

532,4

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

39,0

18,3

-

-18,3

-46,9

20,7

Ārvalstu finanšu palīdzība

84,8

84,8

-

-84,8

-100,0

-

Izdevumi - kopā

672,0

196,5

77,6

-118,9

-17,7

553,1

Uzturēšanas izdevumi

529,6

63,1

74,1

11,0

2,1

540,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

142,4

133,4

3,5

-129,9

-91,2

12,5

Fiskālā bilance

-53,4

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

53,4

×

×

×

×

-

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

18,3 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar to, ka Patentu valde plāno meklējumus preču zīmju datu bāzē pēc zīmes vārdiskās daļas padarīt pieejamus valdes Interneta mājas lapā www.lrpv.lv bez maksas. Līdz šim lielāko pašu ieņēmumu daļu sastādīja tieši maksa par meklējumiem Patentu valdes preču zīmju datu bāzē pēc zīmes vārdiskās daļas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 118,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 196,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        5,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi individuālā siltummezgla ierīkošanai Rīgā, Šķūņu ielā 17(Patentu tehniskā bibliotēka);

·        1,7 tūkst. latu – izdevumi bibliotēkas datu eksportam automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā „Alise”;

·        71,6 tūkst. latu – samazināti kārtējie un kapitālie izdevumi (atlaišanas pabalstu izmaksai, materiālu iegādei, datortehnikas, biroja tehnikas un datorprogrammu iegādei).

Ilgtermiņa saistības, tai skaitā:

Līdzfinansējums:

33,4 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projektam 2003/004-979-02-04 “Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”.

Ārvalstu finanšu palīdzība:

84,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projektam P 2003, 2003/004-979-02-04 “Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 77,6 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas:

·        11,7 tūkst. latu – izdevumi Preču zīmju un dizainparaugu departamenta darbības nodrošināšanai, kā arī komandējuma izdevumu apmaksai uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja darba sanāksmēm Alikantē;

·        58,0 tūkst. latu – administratīvās un institucionālās kapacitātes stiprināšanai paredzēto pasākumu nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

·        7,0 tūkst. latu – izdevumi Intelektuālā īpašuma padomes sekretariāta izveidei.

18.00.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

Darbības galvenie mērķi:

kompensāciju izmaksa saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pie­ņemtajiem lēmumiem par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, ares­tētajiem un notiesātajiem.

Veicamie uzdevumi:

1) pieņemt lēmumu par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu un pārskaitīt zaudējuma atlīdzību uz pieteikuma iesniedzēja norādīto kontu;

2) pārskaitīt Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nodokļus un sociālās iemaksas, kas ieturētas, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas un Ģenerāl­prokuratūras pieņemtajiem lēmumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) zaudējumu atlīdzības saņemšanai iesniegto pieteikumu skaits 100;

2) apmierināto pieteikumu skaits 40;

3) daļēji apmierināto pieteikumu skaits 40;

4) noraidīto pieteikumu skaits 20.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

45,0

25,0

-

-25,0

-55,6

20,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45,0

25,0

-

-25,0

-55,6

20,0

Izdevumi - kopā

45,0

25,0

-

-25,0

-55,6

20,0

Uzturēšanas izdevumi

45,0

25,0

-

-25,0

-55,6

20,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 25,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 25,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

25,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi zaudējumu atlīdzības izmaksai nepamatoti aiztu­rētajām, arestētajām un notiesātajām personām.

24.00.00 Ieslodzījuma vietas

Programmas izpildi nodrošina Ieslodzījuma vietu pārvalde

Darbības galvenie mērķi:

realizēt valsts politiku kriminālsoda – brīvības atņemšana un drošības līdzekļa – apcietinājuma izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Eiropas Padomes rekomendāciju R3 (87) „Eiropas cietumu noteikumi”.

Veicamie uzdevumi:

1) apsardzes, uzraudzības, drošības un kontroles funkciju izpilde:

2) ieslodzīto uzturēšana (ēdināšana, apģērbs, rehabilitācijas pasākumi);

3) ieslodzīto medicīniskā aprūpe ieslodzījuma vietās;

4) nepilngadīgo ieslodzīto vispārējā izglītība un arodapmācība;

5) cietumu uzturēšanas pakalpojumu apmaksa (pasta, telefona, sakaru pakalpojumu apmaksa, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde cietumu darbības nodrošināšanai, administrācijas darbības nodrošināšana, u.c. pakalpojumu apmaksa);

6) personāla apgāde ar formas tērpu un uzturdevas kompensāciju;

7) personāla veselības aprūpe;

8) pamatlīdzekļu modernizācija, renovācija.

Sagaidāmais rezultāts:

īstenota valsts politika sodu izpildes jomā:

1) nodrošināta drošības līdzekļa – apcietinājums – izpilde:

            2) nodrošināta kriminālsoda – brīvības atņemšana – izpilde:

            – nodrošināta notiesāto personu uzturēšana (t.sk. medicīniskā aprūpe, resocializācijas pasākumi, izglītības un audzināšanas pasākumi) brīvības atņemšanas iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

– nodrošināta brīvības atņemšanas iestāžu uzturēšana un darbība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3) nodrošināta ieslodzījuma vietu medicīnas personāla darbinieku algu atbilstība publiskās medicīnas personāla algām;

4) palielināta Ieslodzījuma vietu pārvaldes kapacitāte (palielināts ieslodzījuma vietu personāla skaits, personāla apgāde, medicīniskā aprūpe, utt.), tādējādi uzlabojot iekšējo drošību cietumos un sabiedrībā kopumā;

5) nodrošināta iespēja ieslodzītajiem saņemt atbilstošu medicīnisko aprūpi Cietumu slimnīcā, kas atradīsies Olaines cietuma teritorijā;

6) uzsākta ieslodzījuma vietu piemērošana spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem atbilstoši Ieslodzījuma vietu attīstības koncepcijai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

21 953,6

2 635,6

2 295,9

-339,7

1,5

21 613,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 353,6

2 635,6

2 195,9

-439,7

2,1

20 913,9

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

600,0

-

100,0

100,0

16,7

700,0

Izdevumi - kopā

21 954,2

2 636,2

2 295,9

-340,3

1,5

21 613,9

Uzturēšanas izdevumi

19 661,6

502,8

1 285,9

783,1

4,0

20 444,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2292,6

2 133,4

1 010,0

-1 123,4

49,0

1 169,2

Fiskālā bilance

-0,6

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

0,6

×

×

×

×

-

Resursi:

Palielinājums 100,0 tūkst. latu:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

100,0 tūkst. latu – sakarā ar jauniem pasūtījumiem un noslēgtajiem sadarbības līgumiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -340,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 636,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        166,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi Iļģuciema cietuma pārtikas bloka kritiskās situācijas novēršanai, lai novērstu Pārtikas un veterinārā dienesta atzīmētos trūkumus pārtikas blokā;

·        840,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi mobilo sakaru bloķēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai ieslodzījuma vietās;

·        70,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15.februārī sēdes protokolu Nr.9 14.§ “Par vētras nodarītajiem zaudējumiem pa nozarēm valsts, pašvaldību un privātā sektorā 2005. gada 8 – 9.janvārī”;

·        6,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi Grīvas cietuma sporta zāles grīdas seguma rekonstrukcijai;

·        4,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi Iļģuciema cietuma izmeklēšanas izolatora jumta remontam;

·        47,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.panta 7.punkta prasību izpildes nodrošināšanai – izveidot ilgstošās satikšanās telpas Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;

·        415,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi Ministru kabineta 2002. gada 4. aprīļa noteikumu Nr.155 “Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” un Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumu Nr.339 “Noteikumi par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām” nodrošināšanai;

·        86,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi pasta, telefona un citu pakalpojumu apmaksai, kā arī kancelejas preču, inventāra un spectērpu iegādei;

·        0,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi materiālu iegādei pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas:

1 000,0 tūkst. latu – projektam IA23 “Olaines cietuma pārveidošana cietuma tuberkulozes slimnīcā”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 295,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības, t.sk.investīcijas:

1 010,0 tūkst. latu – projektam IA23 “Olaines cietuma pārveidošana cietuma tuberkulozes slimnīcā”.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        363,8 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 „Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””;

·        47,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        11,0 tūkst. latu – pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta 2.daļu, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem;

·        750,0 tūkst. latu – izdevumi Ieslodzījumu vietu pārvaldes administratīvās kapacitātes nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

·        7,2 tūkst. latu – izdevumi Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumu Nr.1036 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” izpildei sakarā ar grozījumiem līgumā ar IeM Veselības un sociālo lietu valsts aģentūru par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas valsts specializētā civildienesta ierēdņiem;

·        6,1 tūkst. latu – izdevumi telpu nomas maksas nodrošināšanai Rīgā, Stabu ielā 89, kur atrodas Ieslodzījuma vietu pārvalde;

·        100,0 tūkst. latu – izdevumi notiesāto atalgojumam par paveiktajiem darbiem.

27.00.00 Datu aizsardzība

Programmas izpildi nodrošina Datu valsts inspekcija.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt fizisko personu datu aizsardzības normu ieviešanu un uzraudzību, saskaņā ar direktīvas 95/46/EC, direktīvas 2002/58/EC un Fizisko personu datu aizsardzības likuma, kā arī citu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu nosacījumiem;

2) nodrošināt uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditāciju un uzraudzību atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam;

3) koordinēt un uzraudzīt Informācijas atklātības likuma ieviešanu un nodrošināt vienotu informācijas atklātības principa ieviešanu visās valsts institūcijās.

Veicamie uzdevumi:

1) kontrolēt un uzraudzīt valstī personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, veikt personas datu apstrādes sistēmu auditu;

2) kontrolēt un uzraudzīt valstī personas datu apstrādes atbilstību Elektronisko sakaru likuma prasībām;

3) kontrolēt informācijas sistēmu drošības prasību ievērošanu personas datu apstrādes sistēmās;

4) izskatīt sūdzības, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, izstrā­dāt rekomendācijas;

5) reģistrēt personas datu apstrādes sistēmas;

6) ierosināt un veikt darbības, kas vērstas uz efektīvāku personas datu aizsardzību un sniegt atzinumus par valsts un pašvaldību veidojamo personas datu apstrādes sistēmu at­bilstību normatīvo aktu prasībām;

7) veikt personu, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju per­sonas datu apstrādes sistēmās, akreditāciju un iepriekšēju apmācību;

8) nodrošināt Latvijas pārstāvniecību direktīvas 95/46/EC 29. panta Darba grupā, 31. panta Komitejā, Vienotajā Eiropola personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijā, Vienotajā Šengenas informācijas sistēmas personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijā, Vienotajā muitas informācijas sistēmas personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijā, 1981. gada Konvencijas par personas datu aizsardzību vienotajā Darba grupā;

9) veikt uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditāciju un veikt uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību;

10) veikt ekspertu, kas izvērtēs informācijas sistēmu drošību potenciālajā uzticamajā sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja sistēmas, akreditāciju;

11) kontrolēt kā Latvijā tiek realizēta Informācijas atklātības likuma normu ievērošana;

12) nodrošināt Eiropola, Šengenas informācijas sistēmas un Vienotās muitas informācijas sistēmas personas datu apstrādes likumības un aizsardzības uzraudzību Latvijā;

13) nodrošināt programmas “Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programma 2004.-2007. gadam” 3.,4.,7.,8.,9.un 25.punktu izpildi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta regulāra personas datu apstrādes un informācijas sistēmu drošības uzraudzība Latvijā atbilstoši Direktīvai 95/46/EC un Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

2) nodrošināta regulāra personas datu apstrādes uzraudzība elektroniskajos sakaros Latvijā atbilstoši Direktīvai 2002/58/EC un Elektronisko sakaru likumam;

3) nodrošināta personas datu aizsardzības prasību pārkāpēju atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

4) izskatītas saņemtās sūdzības par Fizisko personu datu aizsardzības likuma iespējamiem pārkāpumiem, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

5) izstrādātas rekomendācijas un ieteikumi personas datu aizsardzībā;

6) reģistrētas personu datu apstrādes sistēmas;

7) veiktas regulāras personas datu apstrādes sistēmas pārbaudes;

8) nodrošināta regulāra personas datu aizsardzības uzraudzība vienotajā Iedzīvotāju genoma valsts reģistrā atbilstoši Cilvēka genoma izpētes likumam;

9) akreditētas personas, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmās;

10) veikta personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditācija;

11) nodrošināta Latvijas pārstāvniecība šādās darba grupās: Direktīvas 95/46/EC 29.panta Darba grupā; Direktīvas 95/46/EC 31.panta Komitejā; Vienotajā Eiropola personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijā; Vienotajā Šengenas informācijas sistēmas personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijā; Vienotajā muitas informācijas sistēmas personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijā; 1981. gada Konvencijas par personas datu aizsardzību vienotajā Darba grupā un speciālajās Eiropas Savienības ad-hoc Darba grupās;

12) nodrošināta uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācija un uzraudzība;

13) nodrošināta ekspertu, kas izvērtēs informācijas sistēmu drošību potenciālajā uzticamajā sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja sistēmas, akreditācija;

14) nodrošināta Informācijas atklātības likuma normu ievērošanas kontrole un uzraudzība;

15) nodrošināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2007. gadam sekmīga izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

 

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

587,3

303,4

-

-303,4

-51,6

283,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

286,7

10,3

-

-10,3

-3,6

276,4

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7,5

-

-

-

-

7,5

Ārvalstu finanšu palīdzība

293,1

293,1

-

-293,1

-100,0

-

Izdevumi - kopā

587,3

303,4

-

-303,4

-51,6

283,9

Uzturēšanas izdevumi

417,1

140,1

-

-140,1

-33,5

277,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

170,2

163,3

-

-163,3

-95,9

6,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -303,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 303,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

293,1 tūkst. latu – Phare 2002. gada nacionālās programmas projektam LV/2002/IB/OT-01 „Datu valsts inspekcija”.

Līdzfinansējums:

10,3 tūkst. latu – Phare 2002. gada nacionālās programmas projektam LV/2002/IB/OT-01 „Datu valsts inspekcija” kapitālo izdevumu apmaksai.

28.00.00 Reliģiskās lietas

Programmas izpildi nodrošina Reliģisko lietu pārvalde.

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietās.

Veicamie uzdevumi:

1) reģistrēt reliģiskās organizācijas un to iestādes;

2) sniegt Tieslietu ministrijai priekšlikumus par politiku reliģisko tiesību jomā;

3) sekot valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā;

4) izteikt priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Satversmē un starptautiskajos līgumos reliģijas jomā garantēto cilvēktiesību pārkāpumus un to veicinošos apstākļus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) patstāvīga koordinācijas nodrošināšana attiecībās starp valsti un baznīcu;

2) reliģisko organizāciju darbības pārskatāmības nodrošināšana;

3) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra izveide.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

51,2

11,2

15,0

3,8

7,4

55,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51,2

11,2

15,0

 

3,8

7,4

55,0

Izdevumi - kopā

51,2

11,2

15,0

3,8

7,4

55,0

Uzturēšanas izdevumi

47,6

8,6

15,0

6,4

13,4

54,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3,6

2,6

-

-2,6

-72,2

1,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

11,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi licencētu datorprogrammu iegādei, arhīva lietu aprakstu sagatavošanai nodošanai Valsts arhīvam, pārvaldes arhīva aprīkošanai ar uguns­drošības un apsardzes signalizāciju.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 15,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

15,0 tūkst. latu – izdevumi Reliģisko lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes nodrošināšanai.

34.00.00 Probācijas dienests

Programmas izpildi nodrošina Valsts probācijas dienesta pārvalde.

Darbības galvenie mērķi:

1) kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšana, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes organizācija; kā arī personu, pret kurām izbeigta krimināllieta, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un personu, kuras nosacīti notiesātas un nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, uzraudzība;

2) procesa virzītāju un tiesu nodrošināšana ar informāciju, kas nepieciešama, lai lemtu par drošības līdzekļa un soda piemērošanu, tādējādi nodrošinot efektīvu valsts līdzekļu izlietošanu un ekonomiju;

3) resocializācijas pasākumu organizēšana un palīdzības sniegšana personām ieslodzījumā un pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, tādējādi samazinot noziedzīgu nodarījumu recidīva risku un palielinot sabiedrības drošības līmeni.

Veicamie uzdevumi:

1) sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;

2) organizēt sociālās uzvedības korekcijas programmu izstrādi un nodrošināt preventīvo pasākumu veikšanu;

3) koordinēt kriminālsoda — piespiedu darbs — izpildi;

4) veikt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi;

5) pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigta krimināllieta, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

6) sadarboties ar brīvības atņemšanas iestādēm, sagatavojot personas atbrīvošanai no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

7) uzraudzīt personas, kuras nosacīti notiesātas un nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

8) sniegt no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotajām personām postpenitenciāro palīdzību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielinājies par probācijas klientu sniegto izvērtēšanas ziņojumu skaits;

2) organizēta sociālās uzvedības korekcijas programmu izstrāde un nodrošināta preventīvo pasākumu veikšanu;

3) īstenota kriminālsoda – piespiedu darbs – izpilde;

4) īstenota audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde;

5) uzsākta personu, pret kurām izbeigta krimināllieta, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un personu, kuras nosacīti notiesātas un nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, uzraudzība;

6) efektīva sadarbība ar brīvības atņemšanas iestādēm, sagatavojot personas atbrīvošanai no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

7) palielinājies sniegtās postpenitenciārās palīdzības no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotajām personām gadījumus skaits.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 516,8

450,2

1 144,5

694,3

27,6

3 211,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 516,8

450,2

1 144,5

694,3

27,6

3 211,1

Izdevumi - kopā

2 516,8

450,2

1 144,5

694,3

27,6

3 211,1

Uzturēšanas izdevumi

2 020,2

-

1 015,9

1 015,9

50,3

3 036,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

496,6

450,2

128,6

-321,6

64,8

175,0

 Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 694,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 450,2 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

450,2 tūkst. latu – 2006. gadā tiek samazināti kapitālieguldījumi, jo 2005. gadā tika atvērtas visas plānotās teritoriālās struktūrvienības, darba vietas nodrošinātas ar mēbelēm un datortehniku.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 144,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

144,2 tūkst. latu – jaunu štata vietu atalgojuma nodrošinājumam, kas tika izveidotas pakāpeniski 2005. gadā (kopā izveidotas 210 štatu vietas).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        0,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        871,4 tūkst. latu – izdevumi nosacīti notiesāto, nosacīti pirmstermiņa atbrīvoto, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības īstenošanai, tiks izveidotas 182 štata vietas;

·        128,6 tūkst. latu – izdevumi Uzraudzības nodaļu nodrošināšanai ar datoriem un mēbelēm 30 teritoriālajās struktūrvienībās.

            35.00.00 Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana

Funkcijas pilda Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija”.

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku maksātnespējas jomā;

2) nodrošināt valsts un sabiedrības interešu aizsardzību, lai mazinātu iespējamo nelabvēlīgo sociālo seku iestāšanos uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas gadījumos.

Veicamie uzdevumi:

1) apmācīt un sertificēt maksātnespējas procesa administratorus;

2) ieteikt administratorus maksātnespējas procesiem;

3) segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;

4) izskatīt un apmierināt darbinieku prasījumus;

5) izskatīt sūdzības par administratoru rīcību un lēmumiem;

6) nodrošināt informācijas pieejamību par maksātnespējas procesiem valstī;

7) kopā ar citām kompetentām institūcijām veikt pasākumus faktiski maksātnespējīgo uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību atzīšanai par maksātnespējīgiem tiesā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) saņemti ieņēmumi no maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības pagarināšanas:

Nosaukums / periods

2006.g.

Sertifikāta darbības atjaunošana

8

Maksas lielums, Ls

59

Kopējie ieņēmumi, Ls

472

 

2) veiktas administratoru atkārtotas apmācības:

Nosaukums / periods

2006.g.

Administratoru atkārtota apmācība, personu skaits

105

Maksa, Ls

177

Plānotie ieņēmumi, Ls

18 585

 

3) atkārtoti sertificēti administratori uz 5 gadiem:

Nosaukums / periods

2006.g.

Administratoru atkārtota sertificēšana uz 5 gadiem, personu skaits

105

Maksa, Ls

94,40

Plānotie ieņēmumi, Ls

9 912

 

4) organizēti semināri:

Nosaukums/ periods

2006.g.

Semināri, h

200

Maksas lielums, Ls

35,40

Kopējie ieņēmumi, Ls

7 080

 

5) segtas izmaksas maksātnespējīgiem uzņēmumiem:

Nosaukums / periods

2006.g.

Administrācijas izmaksu segšana, uzņēmumu skaits

1 638

Vidēji sedzamo izdevumu lielums vienam uzņēmumam, Ls

600

Kopējās izmaksas, Ls

983 050

 

6) atlīdzināti darbinieku prasījumi:

Nosaukums/ periods

2006.g.

Darbinieku prasījumu skaits

1 087

Vidējā prasījuma summa, Ls

1 000

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, Ls

240,9

Kopēja apmierināmā summa vienam darbiniekam, Ls

 

1 240,9

Kopējās izmaksas, Ls

1 350 000

 

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 701,3

1 361,8

419,6

-942,2

-34,9

1 759,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 248,4

5,5

419,6

414,1

33,2

1 662,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 452,9

1 356,3

-

-1 356,2

-93,4

96,6

Izdevumi - kopā

2 715,8

86,9

419,6

332,7

12,2%

3 048,5

Uzturēšanas izdevumi

2 712,0

85,1

410,0

324,9

12,0%

3 036,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3,8

1,8

9,6

7,8

202,8%

11,6

Fiskālā bilance

-14,5

×

×

×

×

-1 289,4

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

14,5

×

×

×

×

1 289,4

 

35.01.00 Maksātnespējas administrācija

Programmas izpildi nodrošina valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”

Veicamie uzdevumi:

1) apmācīt un sagatavot administratorus;

2) sertificēt administratorus;

3) uzraudzīt administratoru darbību maksātnespējas procesā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

535,2

29,8

190,9

161,1

30,1

696,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

474,9

5,5

190,9

185,4

39,0

660,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60,3

24,3

-

-24,3

-40,2

36,0

Izdevumi - kopā

549,7

44,3

190,9

146,6

26,6

696,3

Uzturēšanas izdevumi

545,9

42,5

181,3

138,8

25,4

684,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3,8

1,8

9,6

7,8

205,2

11,6

Fiskālā bilance

-14,5

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

14,5

×

×

×

×

-

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

24,3 tūkst. latu – maksas pakalpojumu prognozes samazinājums, kas saistīts ar to, ka 2006. gadā netiek plānots organizēt maksātnespējas procesa administratoru pirmreizējo sertificēšanu un maksātnespējas procesa administratoru apmācību.

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 146,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 44,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        41,3 tūkst. latu – kārtējo izdevumu samazinājums, kancelejas preču un materiālu iegādei, maksātnespējas procesu administratoru apmācību un semināru nodrošināšanai un komandējuma izdevumiem pieredzes apmaiņai ar citu valstu speciālistiem maksātnespējas jomā 2005. gadā;

·        3,0 tūkst. latu – samazinājums kārtējos izdevumos un kapitālajos izdevumos nejaušības principa ieviešanai maksātnespējas procesa administratoru ieteikšanā un uzticības tālruņa ieviešanas nodrošināšanai 2005. gadā

Palielinājums izdevumos (4. aile): 190,9 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

            Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        40,2 tūkst. latu – finansējums Plānošanas un normatīvo aktu izstrādes departamenta izveidei (4.štata vietas) lai nodrošinātu tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu sagatavošanu;

·        16,4 tūkst. latu – finansējums vienas štata vietas izveidošanai lai veiktu Kriminālprocesa likumā paredzētā piespiedu līdzekļa – likvidācijas izpildes procesa uzraudzību, kā arī izskatītu ar likvidācijas procesa finansēšanu un darbinieku prasījumu segšanu saistītos pieprasījumus.

Citas izmaiņas:

·        133,8 tūkst. latu – finansējums lai nodrošinātu maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību, kuri iecelti pirms 2003. gada 1. janvāra (Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”). Saskaņā ar 2005. gada 19. jūlija Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.42 22.§ 2.punkts) atbalstīto informatīvo ziņojumu tiks izveidotas jaunas 11 štata vietas Finanšu un juridiskajā departamentā;

·        0,5 tūkst. latu – kārtējo izdevumu palielinājums, kas saistīts ar īres maksas un komunālo maksājumu pieaugumu.

35.02.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem atbilstoši likumam “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 392,6

1 332,0

-

-1 332,0

-95,6

60,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 392,6

1 332,0

-

-1 332,0

-95,6

60,6

Izdevumi - kopā

1 392,6

42,6

-

-42,6

-3,1

1 350,0

Uzturēšanas izdevumi

1 392,6

42,6

-

-42,6

-3,1

1 350,0

Fiskālā bilance

×

×

×

×

×

-1 289,4

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

×

 ×

×

×

×

1 289,4

Resursi:

Samazinājums: 1 332,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

1 332,0 tūkst. latu – 2005. gadā darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitīja 43% no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, tas ir, 1 392,6 tūkst. latu. 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmā daļa ir samazināta par 1 332,0 tūkst. latu, atbilstoši 2005. gada 19. jūlija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.42 22.§ 2.punktam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 42,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 42,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

42,6 tūkst. latu – izmaksas darbinieku prasījumu segšanai samazinās proporcionāli ieņēmumu samazinājumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2006. gadā“ (Kopējais darbinieku prasījumu garantiju fonda apmērs 2006. gadā ir plānots 1 350,0 tūkst. latu apmērā, tai skaitā 60,6 tūkst. latu no kārtējiem uzņēmējdarbības riska nodevas ieņēmumiem un 1 289,4 tūkst. latu no 2004. gada un 2005. gada darbinieku prasījumu garantija fonda ieņēmumu atlikuma, atbilstoši 2005. gada 19. jūlija Ministru kabineta protokola Nr.42 22.§ 2.punktam).

35.03.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

Veicamie uzdevumi:

segt administrēšanas izdevumus maksātnespējīgiem uzņēmumiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

773,5

-

228,7

228,7

29,6

1 002,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

773,5

-

228,7

228,7

29,6

1 002,2

Izdevumi - kopā

773,5

-

228,7

228,7

29,6

1 002,2

Uzturēšanas izdevumi

773,5

-

228,7

228,7

29,6

1 002,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 228,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 228,7 tūkst. latu

            Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        15,0 tūkst. latu – finansējums maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības palielināšanai, kas saistīts ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu attiecībā uz faktiski maksātnespējīgiem uzņēmumiem;

·        4,1 tūkst. latu – finansējums Kriminālprocesa likumā paredzētā piespiedu līdzekļa – likvidācija – izpildei.

Citas izmaiņas:

209,6 tūkst. latu – maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai uzņēmumiem, kuros maksātnespējas process uzsākts līdz 2003. gada 1.janvārim.

36.00.00 Tiesas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt tiesu sistēmas darbību;

2) nodrošināt indivīda tiesību un interešu aizsardzību objektīvā un neatkarīgā tiesā;

3) nodrošināt tiesu varas kontroli pār izpildvaras darbībām, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un personu;

4) garantēt un aizsargāt īpašnieku, kreditoru, nomnieku un citu ieinteresēto personu tiesības uz nekustamo īpašumu;

5) nodrošināt zemesgrāmatu lēmumu publisku ticamību un caurspīdīgumu;

6) nodrošināt spēkā esošajai likumdošanai atbilstošu zemesgrāmatu sistēmas tehnisko funkcionēšanu valstī.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt administratīvo lietu savlaicīgu izskatīšanu;

2) nodrošināt civillietu un krimināllietu savlaicīgu izskatīšanu;

3) ieviest vienošanās procesu krimināllietu iztiesāšanā;

4) ierakstīt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus un nostiprināt ar tiem saistītās tiesības;

5) nodrošināt zemesgrāmatu datu saglabāšanu, drošību, nezūdamību un nemainību valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;

6) nodrošināt jaunāko informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu likumā noteiktās informācijas pieejamībai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielināts pirmajā instancē izskatīto civillietu skaits par 0,7% un krimināllietu skaits par 1%;

2) palielināts apelācijas instancē izskatīto civillietu skaits par 0,9% un krimināllietu skaits par 1%;

3) palielināts izskatīto administratīvo lietu skaits gan pirmajā, gan apelācijas instancē;

4) zemesgrāmatu nodaļās palielināts izskatīto nostiprinājumu lūgumu skaits par 0,5%;

5) par 12% palielināts kopējais ierakstu skaits valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzē;

6) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas lietotāju skaita pieaugums izplatīšanas sistēmā par 32%.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

16 816,9

2 952,4

6 879,8

3 927,4

23,4

20 744,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 801,3

1 743,0

6 879,8

5 136,8

34,7

19 938,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

806,2

0,5

0,5

-

-

806,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 209,4

1 209,4

-

-1209,4

-100,0

-

Izdevumi - kopā

16 817,0

2 952,5

6 879,8

3 927,3

23,4

20 744,3

Uzturēšanas izdevumi

15 163,0

1 779,7

6 455,1

4 675,4

30,8

19 838,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 654,0

1 172,8

424,7

-748,1

-45,2

905,9

 

36.01.00 Tiesu administrācija

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Tiesu administrācija.

Darbības galvenie mērķi:

1) efektīvas tiesu administrēšanas institūcijas darbība valstī;

2) zemesgrāmatu lēmumu publiska ticamība un caurspīdīgums;

4) zemesgrāmatu sistēmas tehniskā funkcionēšana valstī.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu organizatorisko vadību;

2) likumā noteiktajos ietvaros realizēt apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu organizatorisko vadību;

3) nodrošināt zemesgrāmatu datu saglabāšanu, drošību, nezūdamību un nemainību valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;

4) panākt jaunāko informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu likumā noteiktās informācijas pieejamībai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas;

Sagaidāmais rezultāts:

1) pilnveidota tiesu organizatoriskā vadība un administrēšana;

2) zemesgrāmatu tiesnešu lēmumu publiska ticamība, kā arī lēmumu pieņemšanas procesa caurspīdīgums;

3) nepārtraukta un funkcionējoša zemesgrāmatu informācijas reģistrācijas un izplatīšanas sistēma;

4) par 12% palielināts kopējais ierakstu skaits valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzē;

5) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas lietotāju skaita pieaugums izplatīšanas sistēmā par 32%.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 147,9

4,0

76,6

72,6

6,3

1 220,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

447,9

4,0

76,6

72,6

16,2

520,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

700,0

-

-

-

-

700,0

Izdevumi - kopā

1 147,9

4,0

76,6

72,6

6,3

1 220,5

Uzturēšanas izdevumi

922,0

-

76,6

76,6

8,3

998,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

225,9

4,0

-

-4,0

-1,8

221.9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 72,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

4,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi aprīkojuma, datortehnikas un programmatūras iegādei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 76,6 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

7,6 tūkst. latu – palielināti kapitālie un kārtējie izdevumi tiesnešu izdienas pensiju administrēšanai saskaņā ar Tiesnešu izdienas pensijas likumu.

Citas izmaiņas:

65,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi, t.sk. kārtējie izdevumi 8,0 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 57,0 tūkst. latu, paredzot 2006. gadā nokomplektēt trūkstošo personālu un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas serveru jaudas palielināšanai.

36.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Ar 2006. gada 1. janvāri apakšprogrammā „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, tiek iekļauta apakšprogramma “Administratīvās tiesas”. Finansējumu iekļauj kopējā tiesu budžetā, ietverot, administratīvo rajona tiesu pie pārējām tiesām Latvijas Republikā saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 29.pantu izveidotajām rajona (pilsētas) tiesām un Administratīvo apgabaltiesu atbilstoši šī likuma 35.pantā noteiktajam pārējām Latvijas Republikā izveidotajām apgabaltiesām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina 6 apgabaltiesas, 35 rajona (pilsētas) tiesas, 28 zemesgrāmatu nodaļas.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt tiesu sistēmas darbību;

2) nodrošināt indivīda aizsardzību pret dzīvības, veselības, personiskās brīvības, goda, cieņas un mantas apdraudējumiem objektīvā un neatkarīgā tiesā;

3) nodrošināt tiesu kontroli pār izpildvaras darbību, kas attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām (administratīva akta vai iestādes faktiskās rīcības) starp valsti un personu;

4) nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās;

5) garantēt un aizsargāt īpašnieku, kreditoru, nomnieku un citu ieinteresēto personu tiesības uz nekustamo īpašumu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu savlaicīgu izskatīšanu;

2) ieviest vienošanās procesu krimināllietu iztiesāšanā;

3) pilnveidot rajona administratīvās tiesas un administratīvās apgabaltiesas darbību;

4) ieviest administratīvo lietu moduli tiesu informatīvajā sistēmā;

5) ierakstīt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus un nostiprināt ar tiem saistītās tiesības.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielināts pirmajā instancē izskatīto civillietu skaits par 1% un krimināllietu skaits par 1%, kā arī administratīvo lietu skaits;

2) palielināts apelācijas instancē izskatīto civillietu skaits par 0,9% un krimināllietu skaits par 1%, kā arī administratīvo lietu skaits;

3) zemesgrāmatu nodaļās palielināts izskatīto nostiprinājumu lūgumu skaits par 0,5%.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

14 630,5

 1 970,9

6 684,8

4 713,9

32,2

19 344,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 315,4

761,5

6 684,3

5 922,8

44,5

19 238,2

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

105,7

-

0,5

0,5

0,5

106,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 209,4

1 209,4

-

-1 209,4

-100,0

-

Izdevumi - kopā

14 630,5

1 970,9

6 684,8

4 713,9

32,2

19 344,4

Uzturēšanas izdevumi

13 222,4

822,1

6 260,1

5 438,0

41,1

18 660,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 408,1

1 148,8

424,7

-724,1

-51,4

684,0

Resursi:

Palielinājums: 0,5 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,5 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi sakarā ar administratīvo tiesu ieņēmumu prognozes iekļaušanu tiesu kopējā budžeta apakšprogrammā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 4 713,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 970,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        200,0 tūkst. latu – samazināti vienreizējie izdevumi tiesu darbinieku materiālai stimulēšanai 2005. gadā;

·        6,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi 2005. gada 8.-9. janvāra vētras radīto seku likvidēšanai;

·        65,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi kopētāju un datortehnikas iegādei tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām;

·        295,4 tūkst. latu – samazināti vienreizējie izdevumi tiesu telpu un ēku remontdarbiem un tiesas sēžu zāļu mēbeļu iegādei.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

·        1 196,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projektam 2003/004-97907-01 „Tieslietu sistēmas kapacitātes stiprināšana”;

·        12,6 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projektam P2003 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”.

Līdzfinansējums:

·        193,1 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projektam 2003/004-97907-01 „Tieslietu sistēmas kapacitātes stiprināšana”;

·        1,2 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projektam P2003 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 684,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas 275,4 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        2 107,7 tūkst. latu – tiesnešu atalgojuma palielinājums saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” 119.1 un 119.2 pantu un Pārejas noteikumu 7.punktu. No 2006. gada 1.janvāra Apgabaltiesas tiesnešu atalgojums vidēji palielināsies par 337 latiem un būs 1 206 lati mēnesī, Rajonu (pilsētu) tiesnešu atalgojums vidēji palielināsies par 258 latu un būs 954 lati mēnesī, Apgabaltiesas zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atalgojums palielināsies vidēji par 152 latiem un sastādīs vidēji 632 latus mēnesī;

·        1 681,9 tūkst. latu – tiesu darbinieku un piesēdētāju atalgojuma palielinājums saskaņā ar 2004. gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi". No 2006. gada 1.janvāra tiesas darbinieku atalgojums vidēji palielināsies par 72 latiem un sastādīs vidēji 223 latus mēnesī;

·        630,9 tūkst. latu –administratīvā procesa nodrošināšanai (8 tiesnešu sastāvu izveide administratīvajā rajona tiesā un 4 tiesnešu sastāvu – apgabaltiesā, rajona administratīvās tiesas izveide tiesu apgabalā ārpus Rīgas);

·        31,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        275,4 tūkst. latu – investīciju projekts „Rīgas apgabaltiesas un administratīvo tiesu nodrošināšanai ar darba telpām”.

Citas izmaiņas:

·        268,8 tūkst. latu – jaunu tiesnešu palīgu štata vietu izveidošanai un nodroši­nāšanai sakarā ar grozījumiem Zemesgrāmatu likumā, kuri paredz zemesgrāmatu nodaļu apmeklētāju apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, nosakot, ka daļai nostiprinājuma lūgumu nebūs nepieciešams notariāls apliecinājums;

·        532,9 tūkst. latu – nomas maksai atbilstoši Ministru kabineta 10.11.1999. rīkojumos Nr.519 un Nr.520 un 12.02.1997. Ministru kabineta rīkojumā Nr.70 noteiktajam;

·        140,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai saistībā ar darba apjoma palielināšanos.

Strukturālās izmaiņas:

·        977,5 tūkst. latu – administratīvo tiesu darbības nodrošināšanai sakarā ar budžeta apakšprogrammas 36.03.00 „Administratīvās tiesas” funkciju iekļaušanu kopējā tiesu budžetā;

·        38,0 tūkst. latu – resursu pārdale no programmas 15.00.00 “Bēgļu lietu apelācijas padome” sakarā ar programmas likvidāciju no 2006. gada 1.janvāra. Bēgļu lietu apelācijas padomes funkciju izpildes pārņemšanai un tiesnešu apmācībai.

36.04.00 Veselības un dzīvības apdrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

Likuma “Par tiesu varu” 125.panta sestajā daļā noteiktais – nodrošināt tiesnešu dzīvības un veselības apdrošināšanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

60,9

-

-

-

-

60,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60, 9

-

-

-

-

60, 9

Izdevumi - kopā

60,9

-

-

-

-

60,9

Uzturēšanas izdevumi

60,9

-

-

-

-

60,9

 

36.05.00 Tiesnešu izdienas pensija

Darbības galvenie mērķi:

tiesnešu izdienas pensiju likumā noteiktais – tiesnešu sociālo garantiju nodrošināšana veicot izdienas pensijas izmaksu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

-

-

118,4

118,4

100,0

118,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

118,4

118,4

100,0

118,4

Izdevumi - kopā

-

-

118,4

118,4

100,0

118.4

Uzturēšanas izdevumi

-

-

118,4

118,4

100,0

118,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 118,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 118,4 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

118,4 tūkst. latu – izdevumi tiesnešu izdienas pensijām saskaņā ar Tiesnešu izdienas pensiju likumprojektu.

42.00.00 Valsts zemes dienests

Programmas izpildi nodrošina Valsts zemes dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt savas kompetences ietvaros zemes administrēšanas funkciju realizēšanu valstī;

2) nodrošināt sabiedrību ar nekustamo īpašumu (zemes tiesisko valdījumu) pārvaldībai, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanai nepieciešamo aktuālo oficiālo valsts kadastra informāciju, veicot tās reģistrāciju, uzturēšanu vienotā sistēmā un izplatīšanu;

3) nodrošināt sabiedrību ar aktuālām kadastrālām vērtībām nekustamā īpašuma nodokļa un tautsaimniecības ekonomiskās vadības vajadzībām, veicot to aprēķinu vienotā sistēmā;

4) nodrošināt sabiedrību ar aktuālu informāciju par adresēm un aizsargjoslām, veicot tās reģistrāciju, uzturēšanu un izplatīšanu pieprasītajā vietā un veidā;

5) nodrošināt pasākumus zemes reformas pabeigšanai savas kompetences ietvaros.

Veicamie uzdevumi:

Valsts zemes dienesta uzdevumus nosaka Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumi Nr.92 „Valsts zemes dienesta nolikums”, Ministru kabineta (protokols Nr.36 56.§) akceptētā „Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepcija, “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumprojekts, likums “Par nekus­tamā īpašuma nodokli”, Aizsargjoslu likums, likums ”Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”. Galvenie no tiem ir:

1) nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas darbības un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšana;

2) nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;

3) nekustamā īpašuma vērtēšana nodokļu vajadzībām, zemes reformas, atsavināšanas un nomas vajadzībām;

4) nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes uzturēšana;

5) būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;

6) Valsts Adrešu reģistra uzturēšana;

7) Aizsargjoslu informācijas sistēmas uzturēšana;

8) Maiņas zemju reģistra uzturēšana un procesa nodrošināšana;

9) zemes strīdu izskatīšana;

10) telpiskās un kadastra informācijas izsniegšana;

11) mērniecības darbu veikšanai nepieciešamās informācijas uzkrāšana un izsniegšana;

12) lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšana un procesa nodrošināšana;

13) kadastrālas uzmērīšanas darbu kontrole;

14) arhīvu uzturēšana;

15) informācijas sniegšana savas kompetences ietvaros;

16) Valsts zemes dienesta speciālistu sagatavošanas pārzināšana, viņu kvalifikācijas celšana un atestācija;

17) Valsts zemes dienesta tehniskās bāzes izveidošana;

18) citos likumos un Ministru kabineta noteikumos noteikto pienākumu pildīšana saistībā ar zemes pārvaldību (Valsts zemes dienests ir iesaistīts 31 likuma un 85 Ministru kabineta noteikumu izpildes nodrošināšanā).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

17 554,1

7 545,5

2 019,2

-5 526,3

-31,5

12 027,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 181,6

1 357,5

2 012,2

654,7

12,6

5 836,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 187,8

6 003,3

-

-6 003,3

-49,3

6 184,5

Ārvalstu finanšu palīdzība

184,7

184,7

7,0

-177,7

-96,2

7,0

Izdevumi - kopā

18 257,7

8 249,1

2 019,2

-6 229,9

-34,1

12 027,8

Uzturēšanas izdevumi

17 289,8

7 690,9

1 988,6

-5 702,3

-33,0

11 587,5

Izdevumi kapitālieguldījumiem

967,9

558,2

30,6

-527,6

-54,5

440,3

Fiskālā bilance

-703,6

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

703,6

×

×

×

×

-

 

42.01.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt savas kompetences ietvaros zemes administrēšanas funkciju realizāciju.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Valsts zemes dienesta nolikumā noteikto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu;

2) radīt un nostiprināt visaptverošu Valsts zemes dienesta pārvaldības sistēmu centrālajā, reģionālajos, rajonu, novadu pilsētu un pagastu līmeņos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) organizēta, vadīta un koordinēta Valsts zemes dienestam noteikto uzdevumu veikšana dienesta visu līmeņu struktūrās;

2) īstenoti Valsts zemes dienesta reorganizācijas pasākumi piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;

3) veikta Valsts zemes dienesta struktūru vadība;

4) vadītas un koordinētas informācijas plūsmas dienesta ietvaros un izejas uz ārējiem lietotājiem;

5) veikta dienesta personāla vadība;

6) organizēta dienesta personāla apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana;

7) nodrošināta sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām dienesta uzdevumu veikšanai;

8) veikta starptautiskā sadarbība dienesta uzdevumu ietvaros;

9) nodrošināta normatīvo aktu projektu izstrāde;

10) veikta sistēmas finansiālā un ekonomiskā vadība un organizēts tās saimnieciskais nodrošinājums;

11) veikts iekšējais audits un kontrole.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

852,1

-

-

-

-

852,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

852,1

-

-

-

-

852,1

Izdevumi - kopā

852,1

-

-

-

-

852,1

Uzturēšanas izdevumi

852,1

-

-

-

-

852,1

 

42.02.00 Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana

Apakšprogrammas nosaukums tiek mainīts saskaņā ar Valsts zemes dienesta reorganizācijas rezultātā veikto funkciju optimizāciju, iekļaujot šajā apakšprogrammā 42.03.00 apakšprogrammas “Nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” noteiktos uzdevumus, darbības rezultātus, kā arī plānotās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt sabiedrību ar nekustamo īpašumu (zemes tiesisko valdījumu) pārvaldībai, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamo aktuālo oficiālo valsts kadastra informāciju, veicot tās reģistrāciju, uzturēšanu vienotā sistēmā un izplatīšanu pieprasītajā vietā un veidā;

2) nodrošināt sabiedrību ar aktuālām kadastrālām vērtībām nekustamā īpašuma nodokļa un tautsaimniecības ekonomiskās vadības vajadzībām, veicot to aprēķinu vienotā sistēmā;

3) nodrošināt sabiedrību ar aktuālu informāciju par adresēm un aizsargjoslām, veicot tās reģistrāciju, uzturēšanu un izplatīšanu pieprasītajā vietā un veidā;

4) nodrošināt pasākumus zemes reformas pabeigšanai savas kompetences ietvaros.

Veicamie uzdevumi:

1) nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas darbības un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšana;

2) nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;

3) nekustamā īpašuma vērtēšana nodokļu vajadzībām, zemes reformas, atsavināšanas un nomas vajadzībām;

4) nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes uzturēšana;

5) valsts Adrešu reģistra uzturēšana;

6) aizsargjoslu informācijas sistēmas uzturēšana;

7) maiņas zemju reģistra uzturēšana un procesa nodrošināšana;

8) zemes strīdu izskatīšana;

9) telpiskās un kadastra informācijas izsniegšana;

10) lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšana un procesa nodrošināšana;

11) kadastrālas uzmērīšanas darbu kontrole;

12) arhīvu uzturēšana;

13) informācijas sniegšana savas kompetences ietvaros.

Sagaidāmais rezultāts:

1) apakšprogrammas rezultāti nodrošinās nepieciešamo informāciju valsts pārvaldes nodokļu administrēšanas vajadzībām un citām tautsaimniecības nozarēm, tiks:

2) sagatavoti, reģistrēti un ievadīti dati par nekustamajiem īpašumiem un to sastāvā esošajiem fiziskajiem objektiem (zemes vienībām, būvēm telpu grupām), veikta kontrole, uzkrāšana un aktualizēšana nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datu bāzes teksta un grafiskajā daļā;

3) organizēta informācijas sistēmas veidošana un uzturēšana par nekustamajiem īpašumiem, lietojumiem, nomu un aprobežojumiem;

4) organizēta kadastra datu apmaiņa ar citām informācijas sistēmām vienotās valsts informācijas sistēmas ietvaros;

5) izveidots un uzturēts Lauku zemes izpirkšanas reģistrs un nodrošināts lauku zemju izpirkšanas process;

6) sagatavoti, reģistrēti un ievadīti adrešu reģistra dati;

7) organizēta pasūtījumu izpilde zemes robežu uzmērīšanā bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, represētiem, I grupas invalīdiem;

8) aprēķinātas kompensācijas bijušajiem zemes īpašniekiem;

9) sagatavoti lēmumi par īpašuma tiesību atjaunošanu;

10) veikta administratīvo teritoriju robežu un īpašumu reģistrācija;

11) veikta aizsargjoslu datu uzkrāšana;

12) veikta nekustamo īpašumu formēšana un citu dokumentu arhivēšana, komplektēšana, kā arī dokumentu aprites un glabāšanas nodrošināšana;

13) sagatavotas nekustamā īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību kopsummas nākamajam taksācijas periodam;

14) uzturēta un aktualizēta informācija par objektiem, kas apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli;

15) veikta nekustamā īpašuma, zemes kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija;

16) vākti nekustamā īpašuma tirgus dati, veikta datu analīze, veidota un uzturēta datu bāze;

17) sagatavoti nekustamā īpašuma nodokļu objektu, maksātāju saraksti un pārskati pašvaldību vajadzībām;

18) zemes vērtību zonējumu izstrāde (zemes un ēku bāzes vērtības, vērtību korekcijas koeficientu noteikšana);

19) organizēta citos tiesību aktos noteikto uzdevumu izpilde.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 057,1

240,1

1 844,2

1 604,1

52,5

4 661,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 872,4

55,4

1 837,2

1 781,8

62,0

4 654,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

184,7

184.7

7,0

-177,7

-96,2

7,0

Izdevumi - kopā

3 057,1

240,1

1 844,2

1 604,1

52,5

4 661,2

Uzturēšanas izdevumi

2 796,4

182,8

1 813,6

1 630,8

58,3

4 427,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

260,7

57,3

30,6

-26,7

-10,2

234,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 604,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 240,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

184,7 tūkst. latu – izdevumi Phare nacionālās programmas P2003 ”Lauku bloku iezīmēšanas sistēmas attīstība” realizēšana, kartogrāfiskā pamatmateriāla atjaunošanai Zemkopības ministrijas vajadzībām, tai skaitā 57,3 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem.

Līdzfinansējums

55,4 tūkst. latu – kārtējie izdevumi Phare nacionālās programmas P2003 ”Lauku bloku iezīmēšanas sistēmas attīstība” realizēšanai, kartogrāfiskā pamatmateriāla atjaunošanai Zemkopības ministrijas vajadzībām.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 844, 2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

7,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Phare nacionālā programma P2003 ”Lauku bloku iezīmēšanas sistēmas attīstība”, pabeigšana 2006. gadā.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

29,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas:

·        173,5 tūkst. latu – Valsts zemes dienesta reorganizācijas izdevumi;

·        455,5 tūkst. latu – Lauku zemes izpirkšanas reģistra izveidošanas nodrošināšanai;

·        1 179,1 tūkst. latu – Valsts zemes dienesta funkciju optimizēšana, iekļaujot apakšprogrammas 42.03.00 uzturēšanas izdevumus.

42.04.00 Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības

Apakšprogrammas nosaukuma maiņa saistīta ar Valsts zemes dienesta funkciju samazināšanos, kā rezultātā Valsts zemes dienests sniegs maksas pakalpojumus pārsvarā kadastrālo darbību veikšanā un informācijas izplatīšanā.

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot zemes reformu un nekustamā īpašuma privatizācijas procesu, kuru finansēšana nav paredzēta no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem;

2) nodrošināt fiziskās un juridiskās personas ar zemes reformai, nekustamā īpašuma reģistrācijai un pārvaldībai, kā arī visu tautsaimniecības nozaru vajadzībām nepieciešamo darbu veikšanu un datu sagatavošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nekustamā īpašuma formēšanas darbu veikšana, lai nodrošinātu zemes reformu, zemes īpašumu konsolidāciju un transakcijas;

2) nekustamā īpašuma vērtēšana nodokļu vajadzībām, zemes reformas, atsavināšanas un nomas vajadzībām;

3) būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;

4) telpiskās un kadastra informācijas izsniegšana fiziskām un juridiskām personām;

5) mērniecības darbu veikšanai nepieciešamās informācijas uzkrāšana un izsniegšana;

6) maksas pakalpojumu sniegšana pārējās Valsts zemes dienesta darbības sfērās;

7) Valsts zemes dienesta tehniskās bāzes izveidošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) fizisko un juridisko personu pasūtījumu izpildes nodrošināšana. Apakšprogrammas ietvaros tiks veikti šādi darbi:

2) reģistrēti no jauna izveidoto nekustamo īpašumu aktualizētie dati;

3) sagatavoti lēmumi zemes īpašumu formēšanai par samaksu;

4) individuāli kadastrāli vērtēts nekustamais īpašums (apbūves zeme);

5) reģistrēti paātrināti privatizētie dzīvokļu īpašumi un uzturēta datu bāze;

6) veikti tehniskās inventarizācijas darbi būvēm un telpu grupām;

7) sagatavota un izsniegta informācija par nekustamajiem īpašumiem;

8) nodrošināta materiāli tehniskās bāzes veidošana, atjaunošana, pilnveidošana un uzturēšana atbilstoši rīcībā esošiem finanšu resursiem;

9) sagatavoti nekustamā īpašuma noteikšanas uzdevumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

12 342,8

6 003,3

175,0

-5 828,3

-47,2

6 514,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155,0

-

175,0

175,0

112,9

330,0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 187,8

6 003,3

-

-6 003,3

-49,3

6 184,5

Izdevumi - kopā

13 046,4

6 706,9

175,0

-6 531,9

-50,1

6 514,5

Uzturēšanas izdevumi

12 362,2

6 229,0

175,0

-6 054,0

-49,0

6 308,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

684,2

477,9

-

-477,9

-69,8

206,3

Fiskālā bilance

-703,6

×

×

×

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

703,6

×

×

×

×

-

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumu un citu ieņēmumi

6 003,3 tūkst. latu – samazinājums saistīts ar Valsts zemes dienesta zemes ierīcības un mērniecības funkciju nodošanu Tieslietu ministrijas padotībā jaunizveidojamajai valsts kapitālsabiedrībai, bet ģeodēzijas un kartogrāfijas, kā arī poligrāfijas funkciju nodošanu Aizsardzības ministrijai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 6 531,9 tūkst. latu

tai skaitā

Samazinājums izdevumos (3. aile): 6 706,9 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

Sakarā ar Ministru kabineta 2005. gada 14. jūlija rīkojumu Nr.441 par Valsts zemes dienesta funkciju samazināšanu, tiek samazinātas 590 amata vietas mērniecības, ģeodēzijas, kartogrāfijas un poligrāfijas darbu veikšanai.

Citas izmaiņas:

·        4 077,8 tūkst. latu – izdevumu samazinājums darba atalgojumam, jo sakarā ar reorganizāciju tiek samazinātas štata vietas (3286,2 tūkst. latu atalgojumiem, 791,6 tūkst. latu – VSOAI);

·        2 151,2 tūkst. latu – pārējiem uzturēšanas izdevumiem (datortehnikas un programmatūru nomai, telpu nomai, sakaru pakalpojumiem, pasta izdevumiem, kancelejas precēm, degvielai);

·        477,9 tūkst. latu – kapitālajiem izdevumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 175,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

175,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi izziņu sagatavošanai, noformēšanai un izsniegšanai pasūtītājam no nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra .

43.00.00 Satversmes aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nosargāt valsts konstitucionālo iekārtu, valstisko neatkarību un teritoriālo neaizskaramību pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem;

2) aizsargāt valsts militāro, ekonomisko, zinātnisko un tehnisko potenciālu un valsts noslēpumu.

Veicamie uzdevumi:

1) klasificētās informācijas aizsardzības nodrošinājums atbilstoši NATO un ES prasībām;

2) ar valsts drošības, aizsardzības, ekonomiskās suverinitātes un ekoloģiskajiem ap­draudējumiem saistītās informācijas iegūšana, saņemšana, apkopošana, uzkrāšana, uzglabā­šana, analīze un izmantošana Satversmes aizsardzības biroja likumā noteiktajā kārtībā;

3) valsts drošības apdraudējumu prognozēšana, to novēršana vai neitralizācija;

4) priekšlikumu un programmu izstrādāšana valsts drošības jautājumos;

5) valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju un to atbildīgo amatpersonu savlaicīga un pilnīga informēšana par valsts drošības jautājumiem;

6) informācijas un materiālu iesniegšana Prokuratūrai vai attiecīgajai izziņas iestādei par noziedzīgajiem nodarījumiem un personām, kuras var tikt apsūdzētas to izdarīšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) novērsti vai neitralizēti valsts drošības apdraudējumi;

2) NATO un ES klasificētā informācija Latvijas Republikā aizsargāta atbilstoši NATO un ES prasībām;

3) nodrošināta valsts noslēpuma aizsardzība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 540,6

-

-

-

-

3 540,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 540,6

-

-

-

-

3 540,6

Izdevumi - kopā

3 540,6

-

-

-

-

3 540,6

Uzturēšanas izdevumi

3 540,6

-

-

-

-

3 540,6

 

45.00.00 Juridiskā palīdzības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību un nodrošinātu valsts garantētu atbalstu juridiskās palīdzības un atbilstīgas kompensācijas saņemšanai, izveidot institūciju, kas ir atbildīga par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu un noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušām fiziskām personām nodarītā kaitējuma kompensāciju;

2) nodrošināt Ministru kabineta 2002. gada 2. maija noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz advokāta darba samaksas izdevumus“ izpildi.

Veicamie uzdevumi:

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmaksāt juridiskai palīdzībai un cietušo kompensācijām paredzētos līdzekļus;

2) nodrošināt mērķtiecīgu un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

3) likumā noteiktajos gadījumos piedzīt valsts budžeta līdzekļus, kas piešķirti juridiskās palīdzības nodrošināšanai un cietušo kompensācijām;

4) izskatīt advokātu iesniegtos dokumentus, veikt doku­mentu pārbaudi un pieņemt lēmumu par atlīdzības piešķiršanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ikviena indivīda tiesības uz pieeju tiesai un taisnīgu tiesas aizsardzību;

2) valsts atbalsts noziedzīgā nodarījuma rezultātā cietušajām personām;

3) nodrošināta aizdomās turēto, apsūdzēto un tiesājamo aizstāvība un nepilngadīgo cietušo pārstāvība krimināllietās, gadījumos, kad tas ir obligāti un kad valstij ir jāapmaksā advokātu sniegtie juridiskie pakalpojumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

-

-

1 555,3

1 555,3

100,0

1 555,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

1 555,3

1 555,3

100,0

1 555,3

Izdevumi - kopā

-

-

1 555,3

1 555,3

100,0

1 555,3

Uzturēšanas izdevumi

-

-

1 483 ,1

1 483,1

100,0

1 483,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

72,2

72,2

100,0

72,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 555,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 555, 3 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        100,0 tūkst. latu – ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana no Cietušo kompensācijas fonda;

·        628,2 tūkst. latu – izdevumi Juridiskās palīdzības administrācijas izveidei;

·        199,6 tūkst. latu – atlīdzināmie izdevumi par zvērinātu advokātu sniegto juridisko palīdzību.

Citas izmaiņas:

·        454,3 tūkst. latu – atlīdzības izmaksai zvērinātiem advokātiem par obligāto aizstāvību krimināllietās (pārdale no apakšprogrammas 01.02.00 “Atlīdzība advokātiem par obligāto aizstāvību un tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām”);

·        173,2 tūkst. latu – juridiskās palīdzības sniegšanai maznodrošinātajām personām un juridiskās palīdzības sniegšanas maznodrošinātajām personām piešķirto līdzekļu administrēšanai, līdzekļi pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”.