| Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
| Program-mas, apakš-program-mas kods | Projekta kods | 2004.gadā | grozījumi | 2004.gadā kopā ar grozījumiem | 2005.gadā | grozījumi | 2005.gadā kopā ar grozījumiem | 2006.gadā | grozījumi | 2006.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem | |
| Saistību uzdevumu veidi | ||||||||||||||
| 12.Ekonomikas ministrija | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 683 880 | 6 734 730 | 9 418 610 | 892 483 | 43 334 282 | 44 226 765 | 968 338 | 57 746 350 | 58 714 688 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 479 834 | 6 661 379 | 7 141 213 | 856 972 | 40 700 903 | 41 557 875 | 968 338 | 57 497 600 | 58 465 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 8 574 | 32 176 | 40 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 2 195 472 | 41 175 | 2 236 647 | 35 511 | 2 633 379 | 2 668 890 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 2 683 880 | 6 900 909 | 9 584 789 | 892 483 | 43 334 282 | 44 226 765 | 968 338 | 57 746 350 | 58 714 688 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 067 476 | 7 080 150 | 9 147 626 | 888 772 | 42 740 039 | 43 628 811 | 968 338 | 57 746 350 | 58 714 688 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Kārtējie izdevumi | 1 947 288 | 3 364 873 | 5 312 161 | 40 434 | 3 637 422 | 3 677 856 | 0 | 1 502 050 | 1 502 050 | 0 | 968 101 | 968 101 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 120 188 | 3 715 277 | 3 835 465 | 848 338 | 39 102 617 | 39 950 955 | 968 338 | 56 244 300 | 57 212 638 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 0 | 0 | 0 | 733 000 | 0 | 733 000 | 853 000 | 0 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 120 188 | 15 277 | 135 465 | 115 338 | 16 617 | 131 955 | 115 338 | 24 300 | 139 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 616 404 | -179 241 | 437 163 | 3 711 | 594 243 | 597 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 556 404 | -179 241 | 377 163 | 3 711 | 594 243 | 597 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investīcijas | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fiskālā bilance | 0 | -166 179 | -166 179 | |||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 166 179 | 166 179 | |||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 503 692 | 11 445 | 2 515 137 | 44 145 | 2 978 365 | 3 022 510 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 304 496 | -63 246 | 241 250 | 8 634 | 344 986 | 353 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 724 | 33 516 | 37 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 2 195 472 | 41 175 | 2 236 647 | 35 511 | 2 633 379 | 2 668 890 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 2 503 692 | 177 624 | 2 681 316 | 44 145 | 2 978 365 | 3 022 510 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 947 288 | 356 865 | 2 304 153 | 40 434 | 2 384 122 | 2 424 556 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 1 947 288 | 356 865 | 2 304 153 | 40 434 | 2 384 122 | 2 424 556 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 556 404 | -179 241 | 377 163 | 3 711 | 594 243 | 597 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 556 404 | -179 241 | 377 163 | 3 711 | 594 243 | 597 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fiskālā bilance | 0 | -166 179 | -166 179 | |||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 166 179 | 166 179 | |||||||||||
| 01.00.00 | Nozares vadība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 472 441 | -238 121 | 234 320 | 44 145 | 835 330 | 879 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 62 402 | -43 002 | 19 400 | 8 634 | 72 841 | 81 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 35 511 | 762 489 | 798 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 472 441 | -238 121 | 234 320 | 44 145 | 835 330 | 879 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 436 038 | -207 718 | 228 320 | 40 434 | 800 875 | 841 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 436 038 | -207 718 | 228 320 | 40 434 | 800 875 | 841 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 36 403 | -30 403 | 6 000 | 3 711 | 34 455 | 38 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 36 403 | -30 403 | 6 000 | 3 711 | 34 455 | 38 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.01.00 | Centrālais aparāts | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 62 402 | -43 002 | 19 400 | 8 634 | 72 841 | 81 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 62 402 | -43 002 | 19 400 | 8 634 | 72 841 | 81 475 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 62 402 | -43 002 | 19 400 | 8 634 | 72 841 | 81 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 49 939 | -36 539 | 13 400 | 7 583 | 62 326 | 69 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 49 939 | -36 539 | 13 400 | 7 583 | 62 326 | 69 909 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 463 | -6 463 | 6 000 | 1 051 | 10 515 | 11 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 12 463 | -6 463 | 6 000 | 1 051 | 10 515 | 11 566 | 0 | 0 | ||||||
| 01.06.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 35 511 | 762 489 | 798 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 35 511 | 762 489 | 798 000 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 35 511 | 762 489 | 798 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 386 099 | -171 179 | 214 920 | 32 851 | 738 549 | 771 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 386 099 | -171 179 | 214 920 | 32 851 | 738 549 | 771 400 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 23 940 | -23 940 | 0 | 2 660 | 23940 | 26 600 | ||||||||
| Kapitālie izdevumi | 23 940 | -23 940 | 0 | 2 660 | 23 940 | 26 600 | ||||||||
| 03.00.00 | Centrālā statistikas pārvalde | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 965 969 | 31 558 | 997 527 | 0 | 1 208 927 | 1 208 927 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 871 | 62 805 | 136 676 | 0 | 153 745 | 153 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 892 098 | -31 247 | 860 851 | 0 | 1 055 182 | 1 055 182 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 965 969 | 197 737 | 1 163 706 | 0 | 1 208 927 | 1 208 927 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 851 619 | 177 787 | 1 029 406 | 0 | 996 047 | 996 047 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 851 619 | 177 787 | 1 029 406 | 0 | 996 047 | 996 047 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 114 350 | 19 950 | 134 300 | 0 | 212 880 | 212 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 114 350 | 19 950 | 134 300 | 0 | 212 880 | 212 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fiskālā bilance | 0 | -166 179 | -166 179 | |||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 166 179 | 166 179 | ||||||||||||
| 03.01.00 | Statistika | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 73 871 | 62 805 | 136 676 | 0 | 153 745 | 153 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 871 | 62 805 | 136 676 | 153 745 | 153 745 | 0 | 0 | |||||||
| Izdevumi - kopā | 73 871 | 62 805 | 136 676 | 0 | 153 745 | 153 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 59 271 | 45 105 | 104 376 | 0 | 85 580 | 85 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 59 271 | 45 105 | 104 376 | 85 580 | 85 580 | 0 | 0 | |||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 14 600 | 17 700 | 32 300 | 0 | 68 165 | 68 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 14 600 | 17 700 | 32 300 | 68 165 | 68 165 | 0 | 0 | |||||||
| 03.02.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 892 098 | -31 247 | 860 851 | 0 | 1 055 182 | 1 055 182 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 892 098 | -31 247 | 860 851 | 1 055 182 | 1 055 182 | 248 750 | 248 750 | 0 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 892 098 | 134 932 | 1 027 030 | 0 | 1 055 182 | 1 055 182 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 792 348 | 132 682 | 925 030 | 0 | 910 467 | 910 467 | 0 | 248 750 | 248 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 792 348 | 132 682 | 925 030 | 910 467 | 910 467 | 248 750 | 248 750 | 0 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 99 750 | 2 250 | 102 000 | 0 | 144 715 | 144 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 99 750 | 2 250 | 102 000 | 144 715 | 144 715 | 0 | 0 | |||||||
| Fiskālā bilance | 0 | -166 179 | -166 179 | |||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 166 179 | 166 179 | ||||||||||||
| 04.00.00 | Metroloģija | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| 04.05.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 10 059 | 10 059 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 10 059 | 10 059 | |||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 10 059 | 10 059 | ||||||||||||
| 07.00.00 | Konkurences padome | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.02.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 08.00.00 | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 954 626 | -218 390 | 736 236 | 0 | 934 108 | 934 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 168 223 | -85 985 | 82 238 | 0 | 118 400 | 118 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 0 | 815 708 | 815 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 954 626 | -218 390 | 736 236 | 0 | 934 108 | 934 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 548 975 | -38 543 | 510 432 | 0 | 587 200 | 587 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 548 975 | -38 543 | 510 432 | 0 | 587 200 | 587 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 405 651 | -179 847 | 225 804 | 0 | 346 908 | 346 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 405 651 | -179 847 | 225 804 | 0 | 346 908 | 346 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.00 | Patērētāju tiesību aizsardzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 168 223 | -85 985 | 82 238 | 0 | 118 400 | 118 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 168 223 | -85 985 | 82 238 | 118 400 | 118 400 | 0 | 0 | |||||||
| Izdevumi - kopā | 168 223 | -85 985 | 82 238 | 0 | 118 400 | 118 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 50 185 | -21 185 | 29 000 | 0 | 47 600 | 47 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 50 185 | -21 185 | 29 000 | 47 600 | 47 600 | 0 | 0 | |||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 118 038 | -64 800 | 53 238 | 0 | 70 800 | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 118 038 | -64 800 | 53 238 | 70 800 | 70 800 | 0 | 0 | |||||||
| 08.02.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 0 | 815 708 | 815 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 815 708 | 815 708 | 0 | 0 | |||||||
| Izdevumi - kopā | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 0 | 815 708 | 815 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 498 790 | -17 358 | 481 432 | 0 | 539 600 | 539 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 498 790 | -17 358 | 481 432 | 539 600 | 539 600 | 0 | 0 | |||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 287 613 | -115 047 | 172 566 | 0 | 276 108 | 276 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitālie izdevumi | 287 613 | -115 047 | 172 566 | 276 108 | 276 108 | 0 | 0 | |||||||
| 15.00.00 | Valsts energoinspekcija | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 19 950 | 102 686 | 122 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 2 936 | 2 936 | |||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 19 950 | 102 686 | 122 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 19 950 | 102 686 | 122 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 19 950 | 102 686 | 122 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.00 | Uzņēmumu energouzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 2 936 | 2 936 | |||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 936 | 2 936 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 2 936 | 2 936 | |||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 2 936 | 2 936 | |||||||||||
| Kārtējie izdevumi | 2 936 | 2 936 | ||||||||||||
| 15.02.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17.00.00 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 70 756 | 301 644 | 372 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 724 | 33 516 | 37 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 67 032 | 268 128 | 335 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 70 756 | 301 644 | 372 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 70 756 | 300 644 | 371 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 70 756 | 300 644 | 371 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 0 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
| 17.01.00 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 724 | 33 516 | 37 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 724 | 33 516 | 37 240 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 3 724 | 33 516 | 37 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 724 | 32 516 | 36 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 3 724 | 32 516 | 36 240 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
| 17.02.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||||||||||
| Phare programma - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 67 032 | 268 128 | 335 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 67 032 | 268 128 | 335 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 67 032 | 268 128 | 335 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 67 032 | 268 128 | 335 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārtējie izdevumi | 67 032 | 268 128 | 335 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Izdevumi - kopā | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.00.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana | |||||||||||||
| Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 460 000 | 3 460 000 | 34 531 000 | 34 531 000 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | |||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 34 531 000 | 34 531 000 | 0 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 460 000 | 3 460 000 | 34 531 000 | 34 531 000 | 49 670 000 | 49 670 000 | 0 | |||||||
| Eiropas sociālais fonds - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Izdevumi - kopā | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.00.00 | Eiropas sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 240 000 | 240 000 | 4 555 000 | 4 555 000 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | |||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 4 555 000 | 4 555 000 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 240 000 | 240 000 | 4 555 000 | 4 555 000 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | |||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investīcijas | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.00.00 | Tūrisma attīstība | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investīcijas | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.00 | Tūrisma politikas īstenošana | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investīcijas | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vienota tūrisma informācijas centra tīkla izveide | Erv01-07 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investīcijas | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||
| Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 120 188 | 3 023 285 | 3 143 473 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 115 338 | 3 024 625 | 3 139 963 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 120 188 | 3 023 285 | 3 143 473 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 120 188 | 3 023 285 | 3 143 473 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Kārtējie izdevumi | 0 | 3 008 008 | 3 008 008 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 968 101 | 968 101 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 120 188 | 15 277 | 135 465 | 848 338 | 16 617 | 864 955 | 968 338 | 24 300 | 992 638 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 0 | 0 | 0 | 733 000 | 0 | 733 000 | 853 000 | 0 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 120 188 | 15 277 | 135 465 | 115 338 | 16 617 | 131 955 | 115 338 | 24 300 | 139 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.00.00 | Nozares vadība | |||||||||||||
| Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 115 338 | 3 024 625 | 3 139 963 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 115 338 | 3 024 625 | 3 139 963 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Izdevumi - kopā | 115 338 | 3 024 625 | 3 139 963 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 115 338 | 3 024 625 | 3 139 963 | 848 338 | 1 269 917 | 2 118 255 | 968 338 | 1 277 600 | 2 245 938 | 11 172 000 | 968 101 | 12 140 101 | ||
| Kārtējie izdevumi | 0 | 3 008 008 | 3 008 008 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 968 101 | 968 101 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 115 338 | 16 617 | 131 955 | 848 338 | 16 617 | 864 955 | 968 338 | 24 300 | 992 638 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 0 | 0 | 733 000 | 733 000 | 853 000 | 853 000 | 11 172 000 | 11 172 000 | ||||||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 115 338 | 16 617 | 131 955 | 115 338 | 16 617 | 131 955 | 115 338 | 24 300 | 139 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.01.00 | Centrālais aparāts | |||||||||||||
| Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 40 000 | 0 | 40 000 | 773 000 | 0 | 773 000 | 893 000 | 0 | 893 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 40 000 | 0 | 40 000 | 773 000 | 0 | 773 000 | 893 000 | 0 | 893 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Izdevumi - kopā | 40 000 | 0 | 40 000 | 773 000 | 0 | 773 000 | 893 000 | 0 | 893 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 40 000 | 0 | 40 000 | 773 000 | 0 | 773 000 | 893 000 | 0 | 893 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 40 000 | 0 | 40 000 | 773 000 | 0 | 773 000 | 893 000 | 0 | 893 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 0 | 0 | 733 000 | 733 000 | 853 000 | 853 000 | 11 172 000 | 11 172 000 | ||||||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | |||||||
| Izdevumi - kopā | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | |||||||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | |||||||
| Naftas produktu rezervju izveide un uzturēšana | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 0 | 0 | 733 000 | 0 | 733 000 | 853 000 | 0 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 733 000 | 733 000 | 853 000 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 0 | 0 | 733 000 | 0 | 733 000 | 853 000 | 0 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 733 000 | 0 | 733 000 | 853 000 | 0 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 0 | 733 000 | 733 000 | 853 000 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||||||
| Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 0 | 733 000 | 733 000 | 853 000 | 853 000 | 11 172 000 | 0 | 11 172 000 | ||||||
| 01.02.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||||||||||||
| Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | ||||
| Izdevumi - kopā | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | ||||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 75 338 | 24 300 | 99 638 | 0 | ||||
| 01.10.00 | Tiesvedības procesu nodrošināšana | |||||||||||||
| Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 3 008 008 | 3 008 008 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 968 101 | 968 101 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 008 008 | 3 008 008 | 1 253 300 | 1 253 300 | 1 253 300 | 1 253 300 | 968 101 | 968 101 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 3 008 008 | 3 008 008 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 968 101 | 968 101 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 3 008 008 | 3 008 008 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 1 253 300 | 1 253 300 | 0 | 968 101 | 968 101 | ||
| Kārtējie izdevumi | 3 008 008 | 3 008 008 | 1 253 300 | 1 253 300 | 1 253 300 | 1 253 300 | 968 101 | 968 101 | ||||||
| 17.00.00 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | |||||||||||||
| Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.01.00 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana | |||||||||||||
| Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | ||||||||