30. Satversmes tiesa

Darbības galvenie mērķi:

konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85. pantam un Satversmes tiesas likumam. Satversmes 85. pants nosaka: „Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas”.

01.00.00 Tiesa

Darbības galvenie mērķi:

konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85. pantam un Latvijas Republikas Satversmes tiesas likumam. Satversmes tiesas darbības nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

iesniegto pieteikumu un ierosināto lietu izskatīšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

816,8

0,2

177,4

177,2

994,0

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

11,7

0,2

-

-0,2

11,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

805,1

-

177,4

177,4

982,5

Izdevumi - kopā

816,8

0,2

177,4

177,2

994,0

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

·        0,2 tūkst. latu – samazinājums sakarā ar garāžas nomas līguma izbeigšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 177,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 0,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

·        0,2 tūkst. latu – samazinājums sakarā ar garāžas nomas līguma izbeigšanu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 177,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        4,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāra saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 „Noteikumi par minimālo mēnešu darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”;

·        25,1 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai Satversmes tiesas darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1035 „Grozījumi MK 2004. gada 23. novembra noteikumos Nr. 960 „Prokuratūras un tiesas darbinieku darba samaksas noteikumi””;

·        74,0 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai Satversmes tiesas tiesnešiem un ar to saistīto sociālo garantiju (atvaļinājuma pabalsts) izmaksas nodrošināšanai, pamatojoties uz izstrādāto Satversmes tiesas likuma grozījumu projektu;

·        64,4 tūkst. latu – 4 automašīnu iegādei 2008. gadā, kā arī to ekspluatācijas izmaksām un sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas maksājumiem, lai nodrošinātu Satversmes tiesas administratīvo un saimniecisko darbību;

·        9,1 tūkst. latu – inflācijas ietekmes segšanai, ņemot vērā inflācijas palielināšanos un tās ietekmi uz preču un pakalpojumu izmaksām Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai 5% no attiecīgo izdevumu kopsummas.


 

32. Prokuratūra

Darbības galvenie mērķi:

1) pastāvīgi uzraudzīt likumības ievērošanu Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros;

2) reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt, vadīt un veikt pirmstiesas izmeklēšanu;

2) uzsākt un veikt kriminālvajāšanu;

3) uzturēt valsts apsūdzību;

4) likumā noteiktā kārtībā aizsargāt personu un valsts tiesības, un likumīgās intereses;

5) likumā noteiktajos gadījumos iesniegt prasības pieteikumus vai iesniegumus tiesā;

6) likumā noteiktajos gadījumos piedalīties lietu izskatīšanā tiesā;

7) uzraudzīt izziņas iestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību;

8) starptautiskās sadarbības nodrošināšana krimināltiesību jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā prokuroru darba samaksa atbilstoši ES prasībām;

2) izveidotas datorizētas prokuroru darba vietas;

3) veikta prokuroru kvalifikācijas celšana;

4) nodrošināta prokuroru kandidātu atlase un apmācīšana;

5) nodrošināta ES normatīvo dokumentu ievērošana;

6) izveidota atbilstoša Prokuratūras struktūra, nodrošinot prokuroru pilnvaru izpildi korupcijas un organizētās noziedzības jomā;

7) nodrošināta līdzdalība krimināltiesiskās juridiskās bāzes izveidē;

8) nodrošināta Kriminālprocesa likuma normu izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

16 759,7

180,0

215,8

35,8

16 795,5

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

15,0

-

-

-

15,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 744,7

180,0

215,8

35,8

16 780,5

Izdevumi - kopā

16 759,7

180,0

215,8

35,8

16 795,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 35,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 180,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        150,0 tūkst. latu – Prokuratūras īpašumā un apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu remontam;

·        30,0 tūkst. latu – apsardzes un drošības sistēmu ieviešanai Ģenerālprokuratūras ēkā Kalpaka bulv. 6, Rīgā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 215,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        45,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

·        170,0 tūkst. latu – Prokuratūras lietošanā esošās ēkas Rīgā, Dzirnavu ielā 113 renovācijas projekta izstrādei.

02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Darbības galvenie mērķi:

1) novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai;

2) analizēt, uzskaitīt un sistematizēt atbilstoši likumdošanai ziņojumu par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem;

3) organizēt cīņu ar naudas atmazgāšanu;

4) organizēt starptautisko sadarbību naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) paplašināta un pilnveidota kontroles dienesta darbība;

2) pilnveidota kontroles dienesta datorprogramma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

319,7

-

0,5

0,5

320,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

319,7

-

0,5

0,5

320,2

Izdevumi - kopā

319,7

-

0,5

0,5

320,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 0,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

0,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

03.00.00 Prokuroru izdienas pensija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt prokuroriem Prokuratūras likumā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju;

2) piešķirt, aprēķināt un izmaksāt izdienas pensijas prokuroriem saskaņā ar Pro­kuroru izdienas pensiju likumu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošinātas izdienas pensiju izmaksas 97 prokuroriem, vidējais pensiju apjoms 291 lats.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

322,6

-

16,3

16,3

338,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

322,6

-

16,3

16,3

338,9

Izdevumi - kopā

322,6

-

16,3

16,3

338,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 16,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 16,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

16,3 tūkst. latu – palielināti izdevumi atbilstoši prokuroru izdienas pensiju plānotajam izmaksu apjomam.

 


 

35. Centrālā vēlēšanu komisija

01.00.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenais mērķis:

likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” izpilde, kā arī šo likumu vienveidīga un pareiza piemērošana, šo likumu precīzas izpildes kontrole;

2) nodrošināta sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanām un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšana;

3) informēta sabiedrība par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību;

4) īstenota Latvijas dalība Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

307,1

11,4

18,7

7,3

314,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

307,1

11,4

18,7

7,3

314,4

Izdevumi – kopā

307,1

11,4

18,7

7,3

314,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 7,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

10,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi tīkla servera ierīkošanai.

Ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – biedra naudas iemaksa Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – biedra naudas iemaksa Eiropas vēlēšanu organizatoru asociācijā.

Prioritārie pasākumi:

17,9 tūkst. latu – Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši likuma „Par Centrālā vēlēšanu komisiju” 16. pantam.

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

Darbības galvenais mērķis:

Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma izpilde.

Sagaidāmais rezultāts:

uzsākta gatavošanās pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

-

-

49,4

49,4

49,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

49,4

49,4

49,4

Izdevumi – kopā

-

-

49,4

49,4

49,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 49,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 49,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

49,4 tūkst. latu – sagatavošanas darbu (vēlēšanu organizatoriskā plāna un iepirkuma procedūru sagatavošana, vēlēšanām nepieciešamo veidlapu izstrāde, vēlēšanu materiālu iegāde) nodrošināšanai pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā (27,3 tūkst. latu atlīdzībai (tai skaitā 22,0 tūkst. latu atalgojumam), 22,1 tūkst. latu preču un pakalpojumu apmaksai).

 


 

36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

radīt bērniem, ģimenēm un jaunatnei piemērotāku, drošāku un stabilāku dzīves vidi, neatkarīgi no katras konkrētās ģimenes vai bērna sociālā stāvokļa, tautības, konfesionālās piederības un citiem faktoriem.

01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību;

2) uzlabot bērnu un ģimenes stāvokli, īste­nojot mērķtiecīgus uz bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību vērstus pasākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabots bērnu un ģimeņu stāvoklis valstī;

2) veicināta jaunatnes neformālās izglītības sistēma, attīstīts jaunatnes brīvprātīgais darbs un paaugstināta jauniešu iespēja lietderīgi izmantot brīvo laiku.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 862,4

174,6

571,1

396,5

3 258,9

Ārvalstu finanšu palīdzība

146,3

146,3

41,6

-104,7

41,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 716,1

28,3

529,5

501,2

3 217,3

Izdevumi - kopā

2 862,4

174,6

571,1

396,5

3 258,9

 

01.01.00 Bērnu tiesību aizsardzības vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt bērnu skaita samazināšanu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, palielinot adop­tēto bērnu skaitu, kā arī nodrošinot ārpusģimenes alternatīvās aprūpes formu attīstību;

2) stabilizēt demogrāfisko situāciju, palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, dažā­dojot atbalsta formas;

3) nodrošināt bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto normatīvo aktu izpildes vadību un kontroli;

4) nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi, kā arī Latvijas līdzdalību starptautiskajās programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) regulāri informējot sabiedrību, veicināta sociālā dialoga attīstība valsts politikas īstenošanā bērnu un ģimenes tiesību jomā;

2) veicinot pāreju no bērnu aprūpes iestādēm uz ģimenes veida aprūpi, palielināts bērnu skaits, kuriem ir radīta ģimeniska vide;

3) izstrādāta ikgadējā valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, lai sekmētu bērna stāvokļa uzlabošanu, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu tiesību nodrošināšanu un aizsardzību vērstus pasākumus;

4) piedaloties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas projekta izstrādāšanā bērna un ģimenes tiesību jomā, veicināta bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošana;

5) uzraugot un metodiski vadot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu bērna tie­sību aizsardzības jomā, veicināta un aktivizēta bērna un ģimenes atkal apvienošana vai jau­nas ģimenes iegūšana bez vecāku gādības palikušam bērnam;

6) uzraugot un metodiski vadot bāriņtiesu (pagasttiesu) darbu, veicināta un aktivi­zēta bērna un ģimenes atkal apvienošana vai jaunas ģimenes iegūšana bez vecāku gādības palikušam bērnam;

7) veicināta sadarbība ar ārvalstu institūcijām, kā arī atbilstoši savai kompetencei piedalīšanās starptautisku līgumu projektu izstrādāšanā un starptautisku līgumu slēgšanā, nodrošināta Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpilde un līdzdalība programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem;

8) nodrošināta bērna tiesību aizsardzības jomā pieņemto normatīvo aktu izpildes vadība un kontrole;

9) veikti pētījumi par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes tiesību īstenošanas problēmām, bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības procesa kvalitāti un Latvijas tiesību normu atbilstību Latvijas starptautiskajām saistībām;

10) kā centrālajai iestādei koordinēta Latvijā Hāgas konvencijas par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos, 1980. gada 25. oktobra konvencijas „Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”, 1996. gada 19. oktobra konvencijas „Hāgas konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”, Eiropas Konvencijas par bērnu adopciju, kā arī Eiropas Savienības Padomes 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu” piemērošana un īstenošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

1 454,0

-

504,6

504,6

1 958,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 454,0

-

504,6

504,6

1 958,6

Izdevumi - kopā

1 454,0

-

504,6

504,6

1 958,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 504,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 504,6 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

·        450,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds” ministrijas institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

Prioritārie pasākumi:

·        54,6 tūkst. latu administrēšanas izdevumu nodrošināšanai brīvpusdienu izmaksām sākumskolas bērniem (1. klasei) no 2008. gada 1. septembra.


01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību;

2) radīt bērnu vajadzībām drošu un draudzīgu vidi;

3) sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, īpaši sociālā riska grupu ģimenēm un ģimenēm krīzes situācijā;

4) sniegt jaunas zināšanas vecākiem un speciālistiem par bērnu pilnvērtīgu garīgo un fizisko attīstību;

5) veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret bērnu un ģimeni kā vērtību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izveidoti ģimenes atbalsta un/vai krīzes centri un bērnu dienas centri;

2) izveidoti bērnu rotaļu un attīstības centri;

3) izveidoti bērnu rotaļu un atpūtas laukumi;

4) informēti un izglītoti vecāki un speciālisti par bērnu aprūpi, audzināšanu un drošību;

5) attīstīta mediācijas izmantošana ģimenes konfliktsituācijās;

6) attīstīta bērniem draudzīga vide skolās;

7) nodrošināts atbalsts audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

603,1

126,3

16,6

-109,7

493,4

Ārvalstu finanšu palīdzība

119,3

119,3

16,6

-102,7

16,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

483,8

7,0

-

-7,0

476,8

Izdevumi - kopā

603,1

126,3

16,6

-109,7

493,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -109,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 126,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        49,0 tūkst. latu apmērā īstenots starptautiskais projekts „Men equal, men different” granta līguma ietvaros no Eiropas Komisijas 2007. gadā.

Pārejas perioda palīdzība:

·        77,3 tūkst. latu apmērā īstenots projekts „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā” 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 16,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārejas perioda palīdzība:

·        16,6 tūkst. latu projekta „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā” īstenošanai 2008. gadā.

01.03.00 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt vietējo adopciju;

2) samazināt ārpus ģimenes aprūpes iestādēs esošo bērnu skaitu un uzlabot ārpus ģimenes alternatīvās aprūpes kvalitāti.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izmaksāti vienreizējie pabalsti 1000 latu apmērā Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri adoptējuši bērnu, kurš atrodas ārpus ģimenes aprūpē;

2) samazināts bērnu skaits ārpus ģimenes aprūpē;

3) pieaudzis vietējo adoptētāju skaits;

4) nodrošināta Latvijas starptautisko saistību īstenošana, saskaņā ar kurām bērnam jānodrošina ģimeniska un stabila dzīves vide tā izcelsmes valstī;

5) nodrošināta atlīdzības izmaksa par audžuģimenes pienākumu pildīšanu audžuģime­nēm 80 latu apmērā saskaņā ar 2004. gada 14. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1021 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”;

6) īstenoti informatīvi pasākumi audžuģimeņu kustības aktivizēšanai;

7) organizēta audžuģimeņu apmācība audžuģimenes pienākumu pildīšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

422,0

-

-

-

422,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

422,0

-

-

-

422,0

Izdevumi - kopā

422,0

-

-

-

422,0

 

01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma

Darbības galvenie mērķi:

1) pilnveidot valsts jaunatnes politiku;

2) atbalstīt un pilnveidot jaunatnes iniciatīvas un sabiedriskās pašpārvaldes jauniešu sabiedrisko organizāciju attīstību un līdzdalību jaunatnes problēmu risināšanā;

3) nodrošināt atbalstu speciālistiem darbam ar jaunatni.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenota Jaunatnes politikas valsts programma 2008. gadam;

2) nodrošināts atbalsts jaunatnes organizāciju attīstībai;

3) nodrošināts atbalsts jaunatnes brīvprātīgā darba un neformālās izglītības projektiem;

4) veicināta jauniešu izglītošana, informēšana un brīvā laika pavadīšana.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

335,0

-

-

-

335,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

335,0

-

-

-

335,0

Izdevumi - kopā

335,0

-

-

-

335,0

 

01.22.00 Projekts ar Itālijas Pjemontas reģiona Starptautisko adopcijas aģentūru

Darbības galvenie mērķi:

veicināt Latvijas sabiedrības informētību un paaugstināt zināšanu līmeni par alternatīvo ģimenisko aprūpi un nacionālo adopciju.

Sagaidāmais rezultāts:

1) iztulkota un iespiesta adopcijas rokasgrāmata „ABC”;

2) organizēta konference par alternatīvo ģimenisko aprūpi un nacionālo adopciju ar Itālijas ekspertu piedalīšanos;

3) noorganizēti 3 apmācību semināri Latvijas speciālistiem;

4) nodrošināts pieredzes apmaiņas brauciens.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

27,0

27,0

25,0

-2,0

25,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

27,0

27,0

25,0

-2,0

25,0

Izdevumi - kopā

27,0

27,0

25,0

-2,0

25,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -2,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 27,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        27,0 tūkst. latu apmērā ārvalstu finanšu palīdzība projekta ar Itālijas Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūru īstenošanai 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 25,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        25,0 tūkst. latu apmērā ārvalstu finanšu palīdzība projekta ar Itālijas Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūru īstenošanai 2008. gadā.


01.23.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

kvalitatīva Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana, informējot sabiedrību un piesaistot neatkarīgus nozares ekspertus projektu vērtēšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināts racionāls un efektīvs finanšu instrumentu līdzekļu izlietojums projektam „Bērni ar īpašām vajadzībām”;

2) nodrošināta nepieciešamo procedūru izstrāde un iekšējās kontroles sistēmas izveide;

3) nodrošināta finanšu instrumentu finansēto projektu izvērtēšana un ieviešana;

4) nodrošināta koordinācija ar projekta finansējuma saņēmējiem un ieviesējiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

21,3

21,3

24,9

3,6

24,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21,3

21,3

24,9

3,6

24,9

Izdevumi - kopā

21,3

21,3

24,9

3,6

24,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 3,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

21,3 tūkst. latu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Bērni ar īpašām vajadzībām” īstenošanai 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 24,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

24,9 tūkst. latu Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Bērni ar īpašām vajadzībām” īstenošanai 2008. gadā.

02.00.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem;

2) nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

Sagaidāmais rezultāts:

samazināta sociālā spriedze sabiedrībā un nodrošināta tiesas spriedumu izpilde uzturlīdzekļu bērniem piedziņas lietās.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

8 742,0

500,0

2 384,4

1 884,4

10 626,4

Ieņēmumi no maksas pakalpoju­miem un citi pašu ieņēmumi

 

1 000,0

-

 

557,1

 

557,1

 

1 557,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 742,0

500,0

1 827,3

1 327,3

9 069,3

Izdevumi - kopā

8 742,0

500,0

2 384,4

1 884,4

10 626,4

 

02.01.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

Sagaidāmais rezultāts:

1) samazināta sociālā spriedze sabiedrībā gadījumos, kad kāds no vecākiem nenodro­šina bērnam uzturlīdzekļus atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajā daļā noteiktajam;

2) palielināts regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoms, kas izmaksāts no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

662,3

-

-

-

662,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

662,3

-

-

-

662,3

Izdevumi - kopā

662,3

-

-

-

662,3

 

02.02.00 Uzturlīdzekļu fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošinātas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

8 079,7

500,0

2 384,4

1 884,4

9 964,1

Ieņēmumi no maksas pakalpoju­miem un citi pašu ieņēmumi

1 000,0

-

557,1

557,1

1 557,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 079,7

500,0

1 827,3

1 327,3

8 407,0

Izdevumi - kopā

8 079,7

500,0

2 384,4

1 884,4

9 964,1

Resursi:

Palielinājums:

557,1 tūkst. latu apmērā plānots regresa kārtībā atmaksāto līdzekļu apjoma palielinājums.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 884,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 500,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

·        450,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.01.00 „Bērnu tiesību aizsardzības vadība” ministrijas institucionālās kapacitātes nodrošināšanai;

·        50,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 06.01.00. „Aģentūras darbības nodrošināšana” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras kapacitātes nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 384,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        1 827,3 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

Citas izmaiņas:

·        557,1 tūkst. latu uzturlīdzekļu izmaksu nodrošināšanai no regresa kārtībā atmaksātajiem līdzekļiem.

05.00.00 Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot bērnu tiesību nodrošināšanas uzraudzību, lai panāktu bērnu tiesību ievērošanu valsts vai pašvaldības institūcijās, sabiedriskajās organizācijās vai citu fizisku vai juridisku personu darbībā bērna tiesību aizsardzības jautājumos un efektīvi koordinēt valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju institūciju sadarbību bērnu tiesību jautājumos;

2) nodrošināt uzticības tālruņa diennakts pakalpojuma pieejamību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabota bērna tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu izpilde un nodrošināta bērna tiesību ievērošana;

2) nodrošināta iespēja saņemt informāciju par bērnu tiesību pārkāpumiem un bērniem sniegta nepieciešamā palīdzība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

764,3

-

-

-

764,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

764,3

-

-

-

764,3

Izdevumi - kopā

764,3

-

-

-

764,3

 


06.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas integrāciju Eiropā, sadarbojoties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām izglītības un jaunatnes jomās;

2) nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības neformālās izglītības programmās „Youth” un „Jaunatne Darbībā ” un to īstenošanu Latvijā;

3) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā;

4) veicināt jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo izglītošanu neformālās izglītības jomā;

5) veicināt jauniešu zināšanu apguvi un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskās jaunatnes politikas jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pieaudzis neformālās izglītības jomā zinošu, valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvju skaits;

2) nodrošināta Latvijas jauniešu, t.sk jauniešu ar īpašām vajadzībām, piedalīšanās starptautiskos pasākumos, apmācību semināros un projektos;

3) palielinājusies jauniešu aktivitāte un līdzdarbošanās sabiedriskajos procesos, kas izpaužas vietējā, rajona vai nacionālā mēroga pasākumu un projektu iniciēšanā un realizācijā;

4) nodrošināta līdzdalība Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas un jauniešu pasākumos;

5) nodrošināta sekmīga Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu „Youth” un „Jaunatne darbībā” īstenošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 325,3

15,3

550,0

534,7

2 860,0

Ieņēmumi no maksas pakalpoju­miem un citi pašu ieņēmumi

5,0

-

-

-

5,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 161,9

9,9

500,0

490,1

2 652,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

158,4

5,4

50,0

44,6

203,0

Izdevumi - kopā

2 325,3

15,3

550,0

534,7

2 860,0

 

06.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā;

2) veicināt jauniešu zināšanu apguvi un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskās jaunatnes politikas jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielinājusies jauniešu aktivitāte un līdzdarbošanās sabiedriskajos procesos vietējā rajona vai nacionālā mēroga pasākumu un projektu iniciēšanā un realizācijā;

2) nodrošināta līdzdalība Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas un jauniešu pasākumos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

325,3

-15,3

50,0

34,7

360,0

Ieņēmumi no maksas pakalpoju­miem un citi pašu ieņēmumi

5,0

-

-

-

5,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

161,9

-9,9

-

-9,9

152,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

158,4

-5,4

50,0

44,6

203,0

Izdevumi - kopā

325,3

-15,3

50,0

34,7

360,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 34,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 15,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        15,3 tūkst. latu Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 50,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

·        50,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds” aģentūras kapacitātes nodrošināšanai.

06.02.00 Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sadarboties ar programmas „Jaunatne darbībā” citu ES valstu nacionālajām aģentūrām un programmu koordinatoriem;

2) nodrošināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni, apgūt starpatautiskās neformālās izglītības un jaunatnes politikas pieredzi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta sekmīga Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu YOUTH un „Jaunatne darbībā” īstenošana;

2) Latvijā sekmīgi darbojas Eiropas jaunatnes informācijas tīkls „Eurodesk” un Eiropas Komisijas izveidotais Eiropas jaunatnes portāls „Youth portal”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 000,0

2 000,0

2 500,0

500,0

2 500,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 000,0

2 000,0

2 500,0

500,0

2 500,0

Izdevumi - kopā

2 000,0

2 000,0

2 500,0

500,0

2 500,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile) 500,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 000,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        2 000,0 tūkst. latu Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 500,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

·        2 500,0 tūkst. latu Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 2008. gadā.

07.00.00 Dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klases skolēniem

Izveidota jauna programma brīvpusdienu nodrošināšanai sākumskolas bērniem (1. klasei) no 2008. gada 1. septembra.

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt bērnu veselības uzlabošanos;

2) veselīgu uztura paradumu veidošanos jau agrā vecumā, vienlaikus veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošinātas brīvpusdienas sākumskolas 1.klases bērniem no 2008. gada 1. septembra (vienam bērnam pusdienu izmaksas veido 0,80 latu dienā).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

-

-

1 179,8

1 179,8

1 179,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

1 179,8

1 179,8

1 179,8

Izdevumi - kopā

-

-

1 179,8

1 179,8

1 179,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 179,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 179,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

1 179,8 tūkst. latu brīvpusdienu nodrošināšanai sākumskolas bērniem (1. klasei) no 2008. gada 1. septembra.

 


 

37. Centrālā zemes komisija

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

Darbības galvenais mērķis:

zemes reformas īstenošana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta zemes reformas turpināšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši likumiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

91,2

-

15,1

15,1

106,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91,2

-

15,1

15,1

106,3

Izdevumi - kopā

91,2

-

15,1

15,1

106,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 15,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 15,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

15,1 tūkst. latu – jauno telpu nomai (10,9 tūkst. latu), kā arī komunālo pakalpojumu apmaksai un apsaimniekošanas izdevumiem, apsardzes signalizācijas un sistēmu iekārtu abonēšanai, interneta abonēšanai, biroja ISDN iekārtu nomai.


 

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā: pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana, atbalsts latviešu diasporai, mazākumtautību atbalsts, sociālās un reģionālās integrācijas veicināšana, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšana, imigrantu integrācija, kā arī rasu un etniskās diskriminācijas izskaušana un iecietības veicināšana sabiedrībā;

2) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

01.00.00. Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā: pilsoniskās sa­bied­rī­bas attīstības veicināšana, atbalsts latviešu diasporai, mazākumtautību atbalsts, sociālās un re­ģionālās integrācijas veicināšana, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšana, imigrantu integrā­cija, kā arī rasu un etniskās diskriminācijas izskaušana un iecietības veicināšana sabiedrībā.

Sagaidāmais rezultāts:

 1) nodrošināta valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā izstrādāšana un pilnveidošana;

 2) nodrošināta attīstīta vide ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai;

 3) īstenots atbalsts nevalstiskajām organizācijām sabiedrības integrācijas un sociālās līdzdalības veicināšanai, t.sk, izmantojot ārvalstu finanšu palīdzību;

4) paaugstināta iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivitāte politikas procesā pašvaldību, centrālās valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī;

5) nodrošināts atbalsts pašvaldībām integrācijas procesu attīstībai vietējā līmenī;

6) īstenoti situācijas monitorings, politikas plānošanas aktualizācija un pasākumi latviešu diasporas atbalsta jomā;

 7) pilnveidota mazākumtautību tiesību aizsardzības sistēma, pilnveidots valsts atbalsts mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot Vispārējas konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību paredzēto saistību izpildes koordināciju un izpildi Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetences ietvaros;

8) īstenota Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” aktualizācija un uzsākta Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” rīcības plāna 2008.– 2014. gadam ieviešana un īstenošana;

9) īstenoti pasākumi Valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” Rīcības plāna 2007. – 2009. gadam ietvaros;

10) īstenots nodomu protokols „Par valsts un privātās partnerības modeļa izveidi, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā”;

11) Valsts programmas „Latviešu diasporas atbalsta programma 2004.- 2009. gadam” ietvaros organizēts pasākums „Tautiešu mēnesis”, kā rezultātā aktualizēti ar ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem un viņu ģimenes locekļiem saistītie jautājumi, veicināta ārvalstīs dzīvojošo latviešu piederības sajūta etniskajai dzimtenei, kā arī rosināta viņu iesaistīšanās Latvijā notiekošajos procesos un veicināta ārvalstīs dzīvojošo tautiešu repatriācija;

12) uzsākta valsts politikas veidošana un īstenošana imigrantu un bēgļu integrācijai Latvijas sabiedrībā;

13) īstenoti ilgtspējīgs situācijas monitorings, Nacionālās programmas iecietības veicināšanai aktualizācija un pasākumi iecietības veicināšanas jomā;

14) nodrošināta Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta starptautiskā sadarbība un līdzdalība Eiropas Savienības politikas īstenošanā kompetences ietvaros;

15) nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

1 985,0

390,0

200,0

-190,0

1 795, 0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 985,0

390,0

200,0

-190,0

1 795,0

Izdevumi - kopā

1 985,0

390, 0

200,0

-190,0

1 795,0

 Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -190,0 tūkst. latu

 tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 390,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        40,0 tūkst. latu – Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.” un Rīcības plāna aktivitāšu 2007. gadam īstenošanai, tai skaitā brīvprātīgo darba popularizēšanai, foruma organizēšanai un informatīvo materiālu izdošanai, resursu centru darbības nodrošināšanai un nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai;

·        20,0 tūkst. latu – Vispārējās Mazākumtautību tiesību aizsardzības konvencijas saistību izpildei un monitoringam, tai skaitā informatīvo un izglītojošo pasākumu rīkošanai, līdzdalībai komitejas sanāksmēs un uzraudzības vizītēs, komandējumiem, politikas plānošanai un ekspertu atalgojumam;

·        125,0 tūkst. latu – Valsts programmas „Latviešu diasporas atbalsta programma” īstenošanai, tai skaitā 30,0 tūkst. latu pētījumam par tautiešu sabiedriskajām organizācijām 2. posmam un 95,0 tūkst. latu programmas Rīcības plānā esošo aktivitāšu 2007. gadā īstenošanai;

·        5,0 tūkst. latu – Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” Rīcības plāna pasākumu īstenošanai atbilstoši starpinstitūciju vadības padomes lēmumam;

·        70,0 tūkst. latu – Vienādu iespēju gada īstenošanas nacionālajā un Eiropas savienības līmenī aktivitāšu nodrošināšanai;

·        50,0 tūkst. latu – Nacionālās programmas iecietības veicināšanai Rīcības plānā esošo 12 aktivitāšu īstenošanai 2007. gadā;

·        80,0 tūkst. latu – Sabiedrības informēšanai un izglītošanai par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem, tajā skaitā līdzdalība Eiropas Savienības projektu konkursā par Internet portāla izveidošanu, pētījumiem par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem un informatīvo materiālu – brošūru izstrādāšanai un izdošanai 3 valodās”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 200,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        150,0 tūkst. latu – politiskās iniciatīvas „Latviešu iedzīvotāju reemigrācijas veicināšana un sadarbība ar latviešu diasporu ārvalstīs” īstenošanai un „Latviešu diasporas atbalsta programmas 2004.- 2009. gadam” (Ministru kabineta 2004. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 738) īstenošanai, tai skaitā:

100,0 tūkst. latu – pasākumu cikla „Tautiešu mēnesis” īstenošanai, tajā skaitā latviešu diasporas nevalstisko organizāciju jauniešu un nevalstisko organizāciju vadītāju divu konferenču organizēšanai un administrēšanai, informatīvo materiālu izstrādei, izdošanai un informācijas ievietošanai plašsaziņas līdzekļos un Internetā, 13 valstu bērnu zīmējumu konkursa un jauniešu projektu konkursa organizēšanai;

30,0 tūkst. latu – dotācijām nevalstisko organizāciju dalības nodrošināšanai pasākumu ciklā „Tautiešu mēnesis” un ārvalstīs darba meklējumos izbraukušo iedzīvotāju atgriešanas veicināšanas aktivitāšu īstenošanai;

20,0 tūkst. latu – pasākumu cikla „Tautiešu mēnesis” tehniskajam nodrošinājumam – portatīvo datoru, videokameru, zibatmiņu, projektoru un datorprogrammu iegādei.

·        30,0 tūkst. latu – Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” Rīcības plāna prioritāšu īstenošanai, nodrošinot dotācijas lībiešu (līvu) nevalstisko organizāciju lībiešu valodas kursu, semināru, radošās nometnes organizēšanai, grāmatu, periodiskās literatūras un informatīvo materiālu izdošanai un citu pasākumu atbalstam, atbilstoši projektu konkursu rezultātiem ar mērķi nodrošināt lībiešu kultūras saglabāšanu un attīstību;

·        20,0 tūkst. latu – Valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007.– 2009.” Rīcības plāna īstenošanai, tai skaitā papildus līdzekļi dotācijām čigānu (romu) nevalstiskajām organizācijām informatīvo semināru organizēšanai, Baltijas valstu čigānu (romu) kopienu kongresa organizēšanai, čigānu (romu) nevalstiskajām organizācijām atbalsta punktu stiprināšanai Latvijas reģionos, tradicionālās čigānu (romu) kultūras svētku atzīmēšanai gada garumā un citām aktivitātēm atbilstoši projektu konkursa rezultātiem ar mērķi nodrošināt čigānu (romu) integrāciju.

02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

5 274,7

4 167,3

2 460,1

-1 707,2

3 567,5

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 265,1

1 265,1

140,6

-1 124,5

140,6

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības

-

-

1 088,5

1 088,5

1 088,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 009,6

2 902,2

1 231,0

-1 671,2

2 338,4

Izdevumi - kopā

5 274,7

4 167,3

2 460,1

-1 707,2

3 567,5

 

02.01.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Sagaidāmais rezultāts:

1) 400 cilvēku paaugstinās Latviešu valodas zināšanu līmeni par pirmo valsts valodas prasmes līmeni;

2) divas nevalstiskās organizācijas saņems līdzfinansējuma atbalstu citu konkursu atbalstīto projektu īstenošanai;

3) 120 cilvēku piedalīsies etniskās integrācijas pasākumos;

4) 120 cilvēku piedalīsies iecietības veicināšanas pasākumos;

5) tiks nodrošināta 32 projektu administratīvā, finanšu un tehniskā vadība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 375,5

1 320,0

192,5

-1 127,5

1 248,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 265,0

1 265,0

140,5

-1 124,5

140,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 110,5

55,0

52,0

-3,0

1 107,5

Izdevumi - kopā

2 375,5

1 320,0

192,5

-1 127,5

1 248,0

 Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1 127,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 320,0 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

·        2,3 tūkst. latu – samazināti kapitālieizdevumi jauno darba vietu iekārtošanai pasā­kuma „Sabiedrības integrācijas fonda administratīvās kapacitātes nodrošinājums Eiropas Sociālā fonda operacionālās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība““ ietvaros.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

·        1 265,0 tūkst. latu – Eiropas Savienības programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projektam.

Līdzfinansējums:

·        52,7 tūkst. latu – Eiropas Savienības programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projektam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 192,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

·        140,5 tūkst. latu – Eiropas Savienības programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta turpināšanai.

Līdzfinansējums:

·        52,0 tūkst. latu – Eiropas Savienības programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta turpināšanai.

02.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai

Darbības galvenie mērķi:

 veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, veicināt nevalstisko organizāciju un pašvaldību iesaisti Eiropas sociālā fonda aktivitāšu īstenošanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) grantu shēmā „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” tiks atbalstīti 10 projekti, kuru rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās programmā turpmāk piedalīsies izglītības programmās vai uzsāks darbu, tiks īstenotas 10 motivācijas programmas;

2) grantu shēmā „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” tiks atbalstīti 2 projekti, kuru rezultātā pētījumos sniegtos ieteikumus un problēmas iekļaus politiskajā dienas kārtībā, tiks īstenoti 2 pētījumi;

 3) grantu shēmā „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” tiks atbalstīti 15 projekti, kuru rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās sociālās rehabilitācijas programmā, turpmāk piedalīsies izglītības programmās vai uzsāks darbu, tiks īstenotas 15 sociālās rehabilitācijas programmas ar 600 personām, kas piedalīsies šajā programmā;

4) grantu shēmā „Konsultācijas un apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” tiks atbalstīti 10 projekti, kuru rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās programmā turpmāk uzsāk uzņēmējdarbību, tiks īstenotas konsultāciju un apmācību programmas 700 personām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 791,3

2 791,3

852,1

-1 939,2

852,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 791,3

2 791,3

852,1

-1 939,2

852,1

Izdevumi - kopā

2 791,3

2 791,3

852,1

-1 939,2

852,1

 Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1 939,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 791,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

·        2 791,3 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu sociālās iekļautības veicināšanai projektiem saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par 2007. gada plānotajām aktivitātēm, tai skaitā:

·        321,2 tūkst. latu – grantu shēmai „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;

·        766,1 tūkst. latu – grantu shēmai „Motivāciju programmas sociālas atstumtības riska grupām”;

·        468,3 tūkst. latu – grantu shēmai „Konsultācijas un apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;

·        1 077,8 tūkst. latu – grantu shēmai „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”;

·        157,9 tūkst. latu – grantu shēmai „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 852,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

·        202,8 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu sociālās iekļautības veicināšanai ietvaros uzsāktajiem projektiem saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par 2008. gadā plānotajām aktivitātēm, tai skaitā:

9,9 tūkst. latu – grantu shēmai „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;

13,6 tūkst. latu – grantu shēmai „Motivāciju programmas sociālas atstumtības riska grupām”;

4,7 tūkst. latu – grantu shēmai „Konsultācijas un apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;

174,6 tūkst. latu – grantu shēmai „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”;

·        649,3 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu sociālās iekļautības veicināšanai jauniem projektiem saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par 2008. gadā plānotajām aktivitātēm, tai skaitā:

455,3 tūkst. latu – grantu shēmai „Motivāciju programmas sociālas atstumtības riska grupām”;

194,0 tūkst. latu – grantu shēmai „Konsultācijas un apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”.

02.03.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

 nodrošināt Eiropas sociālā fonda grantu shēmu sociālās atstumtības mazināšanai administrēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) grantu shēmā „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” tiks uzraudzīti 53 projekti;

 2) grantu shēmā „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” tiks uzraudzīti 2 projekti;

3) grantu shēmā „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” tiks uzraudzīti 22 projekti;

4) grantu shēmā „Konsultācijas un apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” tiks uzraudzīti 10 projekti.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

107,8

107,8

58,2

-49,6

58,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

107,8

107,8

58,2

-49,6

58,2

Izdevumi - kopā

107,8

107,8

58,2

-49,6

58,2

 Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -49,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 107,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

107,8 tūkst. latu – Eiropas struktūrfondu tehniskās palīdzības nacionālās programmas „Atbalsts projektu atlasē un vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” projektu īstenošanai, tai skaitā:

·        2,5 tūkst. latu – projektam „Informācija un publicitāte”;

·        105,3 tūkst. latu – projektam „Atbalsts projektu atlasē un vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 58,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

58,2 tūkst. latu – Eiropas struktūrfondu tehniskās palīdzības nacionālās programmas „Atbalsts projektu atlasē un vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” projektu īstenošanai, tai skaitā:

·        2,5 tūkst. latu – projektam „Informācija un publicitāte”;

·        55,7 tūkst. latu – projektam „Atbalsts projektu atlasē un vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”.

02.04.00 „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana”

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā;

2) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Sagaidāmais rezultāts:

 1) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros nevalstisko organizāciju atbalstam ir izveidota īpaša atbalsta forma, kas pielāgota esošo nevalstisko organizāciju attīstībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī jaunu organizāciju izveidošanai;

2) līguma darbības laikā apgūts ievērojams finansējums nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā, nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas programmā, nevalstisko organizāciju projektu programmā un projektu sagatavošanas fondā, katras programmas ietvaros iespējams atbalstīt no 30 līdz 50 projektiem.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

-

-

1 409,2

1 409,2

1 409,2

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības

-

-

1 088,5

1 088,5

1 088,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

320,7

320,7

320,7

Izdevumi - kopā

-

-

1 409,2

1 409,2

1 409,2

 Resursi:

Palielinājums: 1 088,5 tūkst. latu

Transferti:

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības:

1 088,5 tūkst. latu – transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas budžeta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto programmu „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”, „Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas programma” un „Nevalstisko organizāciju projektu programma” grantu shēmu īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 409,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

1 088,5 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto programmu „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”, „Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas programma” un „Nevalstisko organizāciju projektu programma” grantu shēmu īstenošanai, tai skaitā:

·        1 019,2 tūkst. latu – grantu shēmai „Nevalstisko organizāciju fonds”;

·        69,3 tūkst. latu – grantu shēmai „Projektu sagatavošanas fonds”.

Līdzfinansējums:

320,7 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto programmu „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”, „Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas programma” un „Nevalstisko organizāciju projektu programma” grantu shēmu īstenošanai, tai skaitā:

·        298,2 tūkst. latu – grantu shēmai „Nevalstisko organizāciju fonds”;

·        22,5 tūkst. latu – grantu shēmai „Projektu sagatavošanas fonds”.


 

47. Radio un televīzija

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt izteiksmes un informācijas brīvību, mediju daudzveidību un uzskatu dažādību, līdzsvarotu mediju un jauno saziņas pakalpojumu attīstību informācijas sabiedrībā;

2) Latvijas sabiedrības interesēm atbilstošu programmu veidošana elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos, respektējot sabiedrības uzskatu daudzveidību un aizstāvot demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, kā arī starptautiski atzītās cilvēktiesības.

01.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;

2) izstrādāt nozares nacionālo koncepciju;

3) veicināt visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

4) nodrošināt Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) noteiktas Nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes;

2) sagatavoti ekonomiskie aprēķini nacionālajam pasūtījumam radio un televīzijas jomā;

3) pārstāvētas sabiedrības intereses elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;

4) izstrādāta nozares nacionālā koncepcija;

5) veicināta visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu līdztiesīga un līdzsvarota attīstība;

6) nodrošināta Nacionālās radio un televīzijas padomes darbība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

269,6

14,7

1,2

-13,5

256,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

269,6

14,7

1,2

-13,5

256,1

Izdevumi - kopā

269,6

14,7

1,2

-13,5

256,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 13,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 14,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        14,7 tūkst. latu apmērā nodrošināta priekšlikumu izstrāde tiesiskās normatīvās bāzes sakārtošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        1,2 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā, atalgojumam 959,8 lati.

02.00.00 Radioprogrammu veidošana un izplatīšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, tai skaitā, nodrošināt piecas radio programmas – „Latvijas Radio 1”, „Latvijas Radio 2”, „Latvijas Radio 3 – Klasika”, „Latvijas Radio 4 – Doma laukums” un radio programma, kurā tiek translētas Saeimas plenārsēdes, bet atlikušo raidlaiku saskaņā ar noslēgto līgumu izmanto studentu radio „NABA”;

2) atspoguļot valsts un pašvaldību pārvaldes institūciju darbību;

3) saglabāt konkurētspēju vietējā tirgū un palielināt tirgus daļu radiostaciju konkurencē, paaugstināt radio programmu kvalitatīvo līmeni, palielinot klausītāju skaitu un uzturot augstu uzticamības reitingu;

4) piedalīties informētas, izglītotas, pilsoniskas, savu identitāti apliecinošas sabiedrības veidošanā;

5) radio programmās veicināt daudzveidīgas kultūras attīstību;

6) nodrošināt nepieciešamo tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību;

7) palielināt pašradītās vērtības – autorraidījumu un koncertierakstu apjomu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sniegta aktuāla, neatkarīga un daudzveidīga informācija visā valsts teritorijā un ārzemēs esošiem Latvijas iedzīvotājiem;

2) izmantotas dokumentētās kultūras vērtības raidījumos;

3) sabiedrībai dota iespēja izmantot sniegto informāciju dzīves kvalitātes uzlabošanai;

4) nodrošināta nepārtraukta informācijas plūsma dažādos apstākļos, ieskaitot krīžu situācijas;

5) nodrošināta līdzdalība ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā reģionos;

6) veicināta līdzdalība stabilas, identificējamas un prognozējamas sociālās vides veidošanā;

7) nodrošināts kopējo pārraidīto stundu apjoms – 43 800 raidstundas;

8) nodrošināta sniegto pakalpojumu kvalitāte atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

4 613,5

71,4

35,0

-36,4

4 577,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 613,5

71,4

35,0

-36,4

4 577,1

Izdevumi - kopā

4 613,5

71,4

35,0

-36,4

4 577,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -36,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 71,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        71,4 tūkst. latu apmērā 2007. gadā veikta pamatlīdzekļu iegāde (datortehnika, mēbeles, atjaunota studiju tehnika, mobilā tehnika).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 35,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        35,0 tūkst. latu XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 13. augusta rīkojumam Nr. 510 – svētku audio pārraidīšanas un dokumentēšanas nodrošināšanai.

03.00.00 Televīzija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, tai skaitā, nodrošināt pārraides Latvijas Televīzijas 2 programmās – LTV1 un LTV7;

2) aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;

3) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošināt informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību;

4) Reģionālo televīziju ziņu sižetos visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām, atbilstoši Nacionālā pasūtījuma koncepcijai;

2) izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi;

3) Latvijas Televīzijas programmas kvalitāte atbilst profesionālajiem standartiem;

4) izveidotās audiovizuālās programmas papildina Latvijas kultūras un mākslas vērtību krājumus, nodrošinot jaunradīto vērtību saglabāšanu Latvijas Televīzijas arhīvā;

5) Latvijas Televīzija nodrošina iespējami optimālu tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

8 495,4

262,5

1 340,6

1 078,1

9 573,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 495,4

262,5

1 340,6

1 078,1

9 573,5

Izdevumi - kopā

8 495,4

262,5

1 340,6

1 078,1

9 573,5

 

03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;

2) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošināt informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) Latvijas Televīzijas programmas kvalitāte atbilst profesionālajiem standartiem;

2) izveidotās audiovizuālās programmas papildina Latvijas kultūras un mākslas vērtību krājumus, nodrošinot jaunradīto vērtību saglabāšanu Latvijas Televīzijas arhīvā;

3) Latvijas Televīzija nodrošina iespējami optimālu tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

8319,7

262,5

1276,6

1014,1

9333,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8319,7

262,5

1276,6

1014,1

9333,8

Izdevumi - kopā

8319,7

262,5

1276,6

1014,1

9333,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 014,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 262,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        262,5 tūkst. latu apmērā veikta pamatlīdzekļu iegāde (tai skaitā, siltumsistēmas renovācija, kanalizācijas sūkņu iegāde, pārvietojamās televīzijas autostacijas iegāde, ugunsdrošības normu ieviešana) Latvijas Televīzijas ēkas uzturēšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 276,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        101,6 tūkst. latu XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 13. augusta rīkojumam Nr. 510 – svētku audiovizuālās pārraidīšanas un dokumentēšanas nodrošināšanai;

·        175,0 tūkst. latu tehnikas iegādei Olimpisko spēļu pārraidīšanas nodrošināšanai, lai kvalitatīvi, atbilstoši mūsdienu TV prasībām pilnvērtīgi nodrošinātu Olimpisko spēļu translācijas no Ķīnas;

·        1 000,0 tūkst. latu Latvijas Televīzijas attīstībai un prioritāro pasākumu nodrošināšanai, t.sk. izstrādāto normatīvo aktu ieviešanai pēc Valsts kontroles likumības revīzijā „Par Valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” 2005. gada saimnieciskās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām” norādītā.

03.03.00 Reģionālās televīzijas

Darbības galvenie mērķi:

Reģionālo televīziju ziņu sižetos visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām, atbilstoši Nacionālā pasūtījuma koncepcijai;

2) izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi;

3) sniegts plašs ieskats Latvijas novadu notikumos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

175,7

-

64,0

64,0

239,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175,7

-

64,0

64,0

239,7

Izdevumi - kopā

175,7

-

64,0

64,0

239,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 64,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 64,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        64,0 tūkst. latu novadu ziņu apjoma un izmaksu pieauguma nodrošināšanai.

04.00.00 Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide

Darbības galvenie mērķi:

attīstības veicināšana Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) noorganizēti informatīvi semināri par jaunajām tehnoloģijām un normatīvajiem dokumentiem, kas skar elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu regulāciju;

2) noorganizēti Radio un televīzijas darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, lai veicinātu raidorganizāciju darba kvalitāti – lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam, it īpaši reģionos, tiktu nodrošināta kvalitatīva un daudzpusīga programma;

3) noorganizēts konkurss „Par gadskārtējām prēmijām televīzijā un radio” ar mērķi veicināt Latvijas televīziju un radio raidorganizāciju, neatkarīgo producentu un to grupu profesionālo un radošo aktivitāti, augstvērtīgu veikumu attiecīgajā nozarē vai žanrā;

4) izpildītas Radio un televīzijas likumā ietvertās normas par raidorganizāciju licen­cēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 348 „Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” un 1999. gada 16. februāra noteikumiem Nr. 48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

153,0

11,9

-

-11,9

141,1

Ieņēmumi no maksas pakalpoju­miem un citi pašu ieņēmumi

4,0

-

-

-

4,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

149,0

11,9

-

-11,9

137,1

Izdevumi - kopā

153,0

11,9

-

-11,9

141,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -11,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        11,9 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm jaunu darba vietu iekārtošanai.

07.00.00 Radioprogrammas veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt pozitīvu valsts starptautisko atpazīstamību;

2) popularizēt Latvijas unikālās kultūras tradīcijas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pieaug ārvalstu iedzīvotāju interese par Latviju;

2) valsts pozitīvais tēls veicina investīciju pieplūdi;

3) lielāka tūristu interese par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2007. gada plāns

Izmaiņas

2008. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

71,8

-

-

-

71,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71,8

-

-

-

71,8

Izdevumi - kopā

71,8

-

-

-

71,8