Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam""
 5.pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām
un apakšprogrammām
Ls
Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2006.gada plāns Grozījumi 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem
Ieņēmumi - kopā 859 043 586 86 444 157 945 487 743
  Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 858 969 896 86 382 996 945 352 892
       tai skaitā dotācijas no valsts pamatbudžeta 15 670 605 -52 472 15 618 133
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 73 690 61 161 134 851
Izdevumi - kopā 770 316 765 31 426 800 801 743 565
  Uzturēšanas izdevumi 767 456 901 31 431 800 798 888 701
   Kārtējie izdevumi 22 140 692 621 863 22 762 555
       tai skaitā atalgojumi 5 074 551 420 586 5 495 137
       tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 10 628 602 -133 563 10 495 039
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 057 171 -93 395 963 776
   Subsīdijas un dotācijas 744 259 038 30 903 332 775 162 370
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 835 996 14 010 3 850 006
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 740 423 042 30 889 322 771 312 364
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 859 864 -5 000 2 854 864
       kapitālie izdevumi 31 365 -5 000 26 365
       investīcijas 2 828 499 2 828 499
Fiskālā bilance 88 726 821 55 017 357 143 744 178
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -88 726 821 -55 017 357 -143 744 178
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas atgūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+) -152 633 -152 633