Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2006.gada plāns Grozījumi 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 8 735 438 23 483 8 758 921
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 696 316 66 775 7 763 091
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 735 763 -5 763 730 000
  Ārvalstu finanšu palīdzība 303 359 -37 529 265 830
Izdevumi - kopā 8 735 438 23 483 8 758 921
  Uzturēšanas izdevumi 8 676 630 -114 883 8 561 747
    Kārtējie izdevumi 2 597 473 -35 375 2 562 098
       tai skaitā atalgojumi 1 391 400 -10 778 1 380 622
    Subsīdijas un dotācijas 6 079 157 -79 508 5 999 649
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 47 360 47 360
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 5 726 232 -70 752 5 655 480
     tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu 7 021 -7 021
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 58 808 138 366 197 174
       kapitālie izdevumi 58 808 138 366 197 174
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 2 233 038 18 443 2 251 481
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 923 916 61 735 1 985 651
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 763 -5 763
  Ārvalstu finanšu palīdzība 303 359 -37 529 265 830
Izdevumi - kopā 2 233 038 18 443 2 251 481
  Uzturēšanas izdevumi 2 223 038 -97 488 2 125 550
    Kārtējie izdevumi 1 664 469 -97 488 1 566 981
       tai skaitā atalgojumi 860 122 -23 598 836 524
    Subsīdijas un dotācijas 558 569 558 569
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 47 360 47 360
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 205 644 8 756 214 400
     tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu 7 021 -7 021
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000 115 931 125 931
       kapitālie izdevumi 10 000 115 931 125 931
01.01.00 01.110 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 136 325 8 735 1 145 060
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 136 325 8 735 1 145 060
Izdevumi - kopā 1 136 325 8 735 1 145 060
  Uzturēšanas izdevumi 1 126 325 -47 196 1 079 129
    Kārtējie izdevumi 1 126 325 -47 196 1 079 129
       tai skaitā atalgojumi 721 829 -23 598 698 231
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000 55 931 65 931
       kapitālie izdevumi 10 000 55 931 65 931
01.02.00 14.500 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Resursi izdevumu segšanai 830 431 -52 792 777 639
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 521 309 -9 500 511 809
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 763 -5 763
  Ārvalstu finanšu palīdzība 303 359 -37 529 265 830
Izdevumi - kopā 830 431 -52 792 777 639
  Uzturēšanas izdevumi 830 431 -52 792 777 639
    Kārtējie izdevumi 530 122 -52 792 477 330
       tai skaitā atalgojumi 138 293 138 293
    Subsīdijas un dotācijas 300 309 300 309
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 10 000 10 000
01.03.00 06.150 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts
Resursi izdevumu segšanai 220 400 220 400
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 220 400 220 400
Izdevumi - kopā 220 400 220 400
  Uzturēšanas izdevumi 220 400 220 400
    Kārtējie izdevumi 6 000 6 000
    Subsīdijas un dotācijas 214 400 214 400
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 205 644 8 756 214 400
     tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu 7 021 -7 021
 01.07.00 04.632 Jaunatnes politikas valsts programma
Resursi izdevumu segšanai 15 022 2 500 17 522
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 022 2 500 17 522
Izdevumi - kopā 15 022 2 500 17 522
  Uzturēšanas izdevumi 15 022 2 500 17 522
    Kārtējie izdevumi 2 022 2 500 4 522
    Subsīdijas un dotācijas 13 000 13 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 6 500 6 500
01.16.00 14.500 Dotācija Dobeles rajona ģimenes atbalsta un krīžu centra "Lejasstrazdi" - rekonstrukcijai
Resursi izdevumu segšanai 60 000 60 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 000 60 000
Izdevumi - kopā 60 000 60 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 60 000 60 000
       kapitālie izdevumi 60 000 60 000
01.21.00 14.500 Dotācija nevalstiskajām organizācijām
Resursi izdevumu segšanai 30 860 30 860
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 860 30 860
Izdevumi - kopā 30 860 30 860
  Uzturēšanas izdevumi 30 860 30 860
    Subsīdijas un dotācijas 30 860 30 860
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 30 860 30 860
02.00.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 5 870 588 4 290 5 874 878
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 140 588 4 290 5 144 878
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 730 000 730 000
Izdevumi - kopā 5 870 588 4 290 5 874 878
  Uzturēšanas izdevumi 5 863 588 -48 395 5 815 193
    Kārtējie izdevumi 343 000 31 113 374 113
       tai skaitā atalgojumi 195 294 12 820 208 114
    Subsīdijas un dotācijas 5 520 588 -79 508 5 441 080
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 5 520 588 -79 508 5 441 080
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 000 52 685 59 685
       kapitālie izdevumi 7 000 52 685 59 685
02.01.00. 01.110 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Resursi izdevumu segšanai 350 000 83 798 433 798
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 000 83 798 433 798
Izdevumi - kopā 350 000 83 798 433 798
  Uzturēšanas izdevumi 343 000 31 113 374 113
    Kārtējie izdevumi 343 000 31 113 374 113
       tai skaitā atalgojumi 195 294 12 820 208 114
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 000 52 685 59 685
       kapitālie izdevumi 7 000 52 685 59 685
02.02.00. 06.150 Uzturlīdzekļu fonds
Resursi izdevumu segšanai 5 520 588 -79 508 5 441 080
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 790 588 -79 508 4 711 080
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 730 000 730 000
Izdevumi - kopā 5 520 588 -79 508 5 441 080
  Uzturēšanas izdevumi 5 520 588 -79 508 5 441 080
    Subsīdijas un dotācijas 5 520 588 -79 508 5 441 080
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 5 520 588 -79 508 5 441 080
05.00.00 01.110 Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis
Resursi izdevumu segšanai 631 812 750 632 562
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 631 812 750 632 562
Izdevumi - kopā 631 812 750 632 562
  Uzturēšanas izdevumi 590 004 31 000 621 004
    Kārtējie izdevumi 590 004 31 000 621 004
       tai skaitā atalgojumi 335 984 335 984
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 41 808 -30 250 11 558
       kapitālie izdevumi 41 808 -30 250 11 558