12. Ekonomikas ministrija

Pamatbudžets

Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģēti­kas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), komercdarbības attīstības politiku, investīciju politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politi­ku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

Darbības galvenie mērķi:

Ekonomikas ministrijas galvenais pamatmērķis noteikts Latvijas tautsaimniecības vienotajā stratēģijā:

1) nākamo 20-30 gadu laikā sasniegt ES vidējam standartam atbilstošu iedzīvotāju labklājības līmeni;

2) veicināt pāreju no darbintensīvas ekonomikas uz zināšanām balstītu ekonomiku;

3) radīt priekšnosacījumus nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai līdz 70 procentiem.

Veicamie uzdevumi:

1) tautsaimniecības struktūrpolitikas jomā:

·        sagatavo pārskatus par valsts ekonomisko stāvokli un izstrādā tautsaimniecības attīstības prognozes;

·        veicina tautsaimniecības strukturālās reformas;

·        izstrādā Latvijas ilgtermiņa ekonomikas stratēģiju;

·        piedalās nodokļu un budžeta politikas izstrādē;

·        kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādā galveno makroekonomisko rādītāju prognozes valsts budžeta projekta sagatavošanai;

2) izstrādā un īsteno politiku šādās jomās:

·        atbilstības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un patērētāju tiesību aizsardzība;

·        inovāciju politika;

·        mazo un vidējo komercsabiedrību attīstība;

·        elektroniskā komercija;

·        privatizācija un denacionalizācija;

·        valsts investīciju politika.

3) izstrādā un īsteno politiku rūpniecības, tūrisma, enerģētikas, būvniecības un patērētāju tiesību aizsardzības apakš­nozarēs;

4) pilnveido komercdarbības vidi un koordinē komercdarbības atbalsta instrumentus;

5) plāno, ievieš un uzrauga attīstības programmas un projektus, piesaistot Eiropas Savienības un citus ārvalstu līdzekļus;

6) izstrādā priekšlikumus un izvērtēt pasākumu ekonomisko pamatojumu, kas tiek finansēti no Eiropas Komisijas strukturālajiem instrumentiem;

7) ārējās ekonomiskās politikas jomā:

·        izstrādā un īsteno eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes politiku;

·        koordinē Latvijas Republikas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla izveidi un to darbību;

·        līdzdarbojas Latvijas Republikas interešu pārstāvībā Pasaules tirdzniecības organizācijā un Eiropas Savienības institūcijās;

8) koordinē un vada nacionālo standartizācijas, akreditācijas, metroloģijas un tirgus uzraudzības sistēmu;

9) plāno ar enerģētikas krīzes novēršanu saistītos pasākumus un nodrošina to vadību;

10) veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo pārraudzību;

11) izstrādā valsts un privātās partnerības politiku un koordinē tās īstenošanu;

12) koordinē Latvijas nacionālā nodarbinātības plāna izstrādi un īstenošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

43 342,2

28 121,5

43 840,7

15 719,2

36,3

59 061,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 701,0

25 094,2

40 967,5

15 873,3

42,1

53 574,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 685,9

72,1

593,3

521,2

19,4

3 207,1

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 955,3

2 955,2

2 279,9

-675,3

-22,9

2 280,0

Izdevumi – kopā

43 684,3

28 463,6

43 932,5

15 468,9

35,4

59 153,2

Uzturēšanas izdevumi

42 185,9

27 463,5

43 646,7

16 183,2

38,4

58 369,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 498,4

1000,1

285,8

-714,3

-47,7

784,1

Fiskālā bilance

-342,1

×

×

250, 3

×

-91,8

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

124,5

×

×

×

×

×

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

217,6

×

×

×

×

91,8

 

20.00.00 Būvniecība

            Būvniecības politikas mērķis ir radīt nosacījumus, lai apmierinātu tautsaimniecības pieprasījumu par videi draudzīgām, veselībai nekaitīgām, enerģiju un resursus taupošām, estētiskām un mūsdienīgām būvēm.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt kvalitatīvu, likumdošanai atbilstošu būvniecības kontroli, hidro­tehnisko būvju drošuma kontroli un būvizstrādājumu kvalitātes kontroli;

2) pēc būvvalžu un būvniecības dalībnieku pieprasījumiem, kā arī būvniecības kontroles un uzraudzības pasākumu realizācijas ietvaros organizēt būvobjektu apsekošanu un būvprojektu ekspertīzi, būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas tirgus uzraudzību.

Veicamie uzdevumi:

1) sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei;

2) veikt būvobjektu, t. sk. hidrotehnisko būvju apsekošanu;

3) sagatavot atzinumus par būvprojektiem;

4) izskatīt sūdzības un dot atsauksmes uz vēstulēm;

5) kontrolēt normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz būvmateriālu kvalitāti;

6) veikt būvniecību vietās ņemto būvizstrādājumu paraugu testēšanu, regulāri organizēt būvinspektoru apmācības.

Sagaidāmais rezultāts:

uzlabots būvniecības kontroles un uzraudzības kvalitātes līmenis. Sabiedrība, ieinteresētās institūcijas un būvniecības dalībnieki iegūs pilnīgāku informāciju par normatīvo aktu prasībām būvniecībā (samazināsies pārkāpumu skaits), pastiprināta kontrole par būvju atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā hidrotehnisko būvju drošums.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

321,5

7,0

1,2

-5,8

-1,8

315,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

221,5

7,0

1,2

-5,8

-2,6

215,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100,0

-

-

-

-

100,0

Izdevumi – kopā

321,5

7,0

1,2

-5,8

-1,8

315,7

Uzturēšanas izdevumi

319,5

7,0

0,2

-6,8

-2,1

312.7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2,0

-

1,0

1,0

50,0

3,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile) -5,8 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile) 7,0 tūkst. latu:

Vienreizēji pasākumi:

·        6,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi, kas saistīti ar mājas lapas izstrādi;

·        1,0 tūkst. latu – kārtējo izdevumu līdzekļu pārdale uz kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas:

1,0 tūkst. latu – kapitālieguldījumiem jauna kopētāja iegādei (pārdale no kārtējiem izdevumiem).

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

            1) sekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību, analizēt un prognozēt tās stāvokli un attīstības tendences;

2) nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomis­kajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem;

3) jaunu, progresīvu statistisko projektu, apsekojumu un indikatoru ieviešana, kas ir priekšnosacījums objektīvai valdības prioritāšu, Nacionālā attīstības plāna pasākumu izpildes uzraudzībai, Eiropas Savienības fondu sekmīgas apguves nodrošināšanai;

4) izmantot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un labāko pieredzi nozarē;

5) sekmīgi integrēties Eiropas statistikas sistēmā.

Veicamie uzdevumi:

1) veidot vienotu, uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem pamatotu statis­tiskās informācijas sistēmu par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un vidi;

2) jāuzsāk virkne jaunu, progresīvu statistisko projektu un apsekojumu par visām gal­venajām ekonomikas un sociālās sfēras nozarēm iekšzemes un ārvalstu lietotāju vajadzībām;

3) apkopot un analizēt savākto statistisko informāciju;

4) publicēt šo informāciju, nodrošinot to pieejamu visai sabiedrībai;

5) sniegt Saeimai, valsts un pašvaldību institūcijām, zinātniski pētnieciskajām iestādēm un sabiedrībai statistisko informāciju lēmumu pieņemšanai, kā arī pētījumu un domu apmaiņas veikšanai;

6) izveidot, izstrādāt, analizēt un atjaunot datu bāzes par konjunktūru Latvijas rūpniecībā, tirdzniecībā, lauksaimniecībā, pakalpojumu sfērā u.c., saglabājot tās aktuālā operatīvi pieejamā stāvoklī no katra apsekojuma sākuma;

7) izveidot datu bāzes par Latvijas pašvaldībām, lai konkretizētu vispārējo teritoriju attīstības indeksu, atspoguļojot gan objektīvos gan subjektīvos attīstības faktorus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) Centrālā statistikas pārvalde ir efektīvi strādājoša uz rezultātu orientēta valsts pārvaldes institūcija, kas savā funkciju izpildē izmanto mūsdienīgus un ES dalībvalstu labākās prakses atzītus risinājumus statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;

2) Centrālā statistikas pārvalde ir kļuvusi par aktīvu Eiropas statistikas sistēmas dalībnieku, nodrošinot Eiropas Savienības prasību izpildi, kā arī aizstāvot Latvijas nacionālās intereses;

3) pilnveidoti statistisko datu iegūšanas procesi un paaugstināta statistiskās informācijas kvalitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nā­jums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

4 664,2

1 534,2

2 367,9

833,7

17,9

5 497,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 265,0

326,7

1 037,4

710,7

21,8

3 975,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

211,7

20,0

-

-20,0

-9,4

191,7

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 187,5

1 187,5

1 330,5

143,0

12,0

1 330,5

Izdevumi – kopā

4 881,8

1 751,8

2 459,7

707,9

14,5

5 589,7

Uzturēšanas izdevumi

4 587,2

1570,1

2 459,7

889,6

19,4

5 476,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

294,6

181,7

-

-181,7

-61,7

112,9

Fiskālā bilance

-217,6

×

×

125,8

×

-91,8

Ārvalstu finanšu palīdzības nau­das līdzekļu atlikumu izmaiņas palie­linājums (-) vai samazinājums (+)

217,6

×

×

×

×

91,8

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

20,0 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi, jo datu lietotājiem ir iespējams izmantot publiskās datu bāzes, lielā­ku informācijas apjomu var saņemt Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā un nav nepieciešams to iegādāties.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 707,9 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 751,8 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

            Ārvalstu finanšu palīdzība 1 405,1 tūkst. latu, tai skaitā:

·        478,9 tūkst. latu – 2003. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas projekta izmaksas;

·        203,8 tūkst. latu – 2002. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības pro­grammas projekta izdevumi (izdevumi 203,8 tūkst. latu apmērā segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2005. gada sākumu);

·        13,8 tūkst. latu – 2001. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības pro­grammas projekta izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2005. gada sākumu);

·        271,0 tūkst. latu – Phare 2002 „Ārējās tirdzniecības statistisko pakalpojumu stiprināšana (Intrastat)“ projekta izmaksas;

·        437,6 tūkst. latu – „Transition facility“ 2004. gada projekta „CSP struktūrvienību darbības spējas stiprināšana“ izmaksas;

            Līdzfinansējums 293,7 tūkst. latu, tai skaitā:

·        76,8 tūkst. latu – „Transition facility“ 2004. gada projektam „CSP struktūrvienību darbības spējas stiprināšana“;

·        47,9 tūkst. latu – 2003. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības pro­grammas projektam;

·        14,0 tūkst. latu – Phare 2002 „Ārējās tirdzniecības statistisko pakalpojumu stiprināšana (Intrastat)“ projektam;

·        15,0 tūkst. latu –2002. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības pro­grammas projektam;

·        140,0 tūkst. latu – projektam “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošana”.

Citas izmaiņas: 53,0 tūkst. latu, tai skaitā:

·        20,0 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi publikāciju izdošanai sakarā ar pieejamo informāciju Centrālās Statistikas pārvaldes mājas lapā un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazināšanos;

·        33,0 tūkst. latu – atbilstoši nepieciešamajam precizēts kapitālieguldījumu apmērs.

Palielinājums izdevumos (4. aile) 2 459,7 tūkst. latu, t. sk.:

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 422,3 tūkst. latu, tai skaitā:

·        139,8 tūkst. latu – „Transition facility“ 2004. gada projekta „CSP tematisko struktūrvienību darbības spēju stiprināšana“ izmaksas;

·        116,0 tūkst. latu – Phare 2003 projekta „2003. gada Phare daudzvalstu statis­tiskās sadarbības programma“izmaksas;

·        165,0 tūkst. latu – Phare 2002 projekta „Ārējās tirdzniecības statistisko pakal­pojumu stiprināšana (Intrastat)“ izmaksas;

·        78,0 tūkst. latu – 2002. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības pro­grammas projekta izmaksas, kas tiks segtas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2006. gada sākumu;

·        13,8 tūkst. latu – 2001. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības pro­grammas projekta izmaksas, kas tiks segtas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2006. gada sākumu;

·        485,6 tūkst. latu – “Transition facility“ 2005. gada projekta „CSP kapacitātes uzlabošana” izmaksas;

·        14,1 tūkst. latu – “Transition facility“ 2005. gada projekts „Administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši kopējās lauksaimniecības politikas reformas nosacījumiem”;

·        410,0 tūkst. latu – “Transition facility“ 2004. gada projekts „Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā” izmaksas.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums 1 032,7 tūkst. latu, tai skaitā:

Phare projekti 9,1 tūkst. latu:

9,1 tūkst. latu – Phare 2002 projekts „Ārējās tirdzniecības statistisko pakal­pojumu stiprināšana (Intrastat)“, t. sk. kārtējiem izdevumiem 9,1 tūkst. latu.

Pārējas perioda palīdzība administratīvās spējas stiprināšanai 378,0 tūkst. latu, tai skaitā:

·        10,5 tūkst. latu – “Transition facility“ 2004. gada projektam „CSP tematisko struktūrvienību darbības spēju stiprināšana“ (kārtējie izdevumi);

·        83,7 tūkst. latu – “Transition facility“ 2005. gada projektam „CSP kapacitātes uzlabošana” (kārtējie izdevumi);

·        6,0 tūkst. latu – “Transition facility“ 2005. gada projektam „Administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši kopējās lauksaimniecības politikas reformas nosacījumiem” (kārtējie izdevumi);

·        277,8 tūkst. latu – “Transition facility“ 2004. gada projekts „Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā”, t.sk. 9,0 tūkst. latu līdzfinansējums un 268,8 tūkst. latu priekšfinansējums (kārtējie izdevumi);

·        645,6 tūkst. latu – priekšfinansējums Statistiskās informācijas sagatavošanai jauno ES iniciatīvu veidošanā (kārtējie izdevumi);

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

4,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

25.00.00 Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot Latvijas komercdarbības vidi, veicināt mazo un vidējo komercsabiedrību attīstību un konkurētspēju, inovāciju attīstību, godīgas konkurences apstākļus;

2) atbalstīt kompetences centrus, lai sekmētu zinātnes, ražošanas un augstākās izglītības sadarbību un kopīgu lietišķo pētījumu veikšanu;

3) nodrošināt efektīvu valsts pētniecības institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā;

4) sekmēt augstskolu absolventu, augstskolu profesoru zinātnisko grupu un komercsabiedrību sadarbību, lai īstenotu tehnoloģisku projektu vai jaunu produktu izstrādi, kas vērstas uz konkurētspējas paaugstināšanu;

5) palielināt rūpniecības nozaru konkurētspēju, sekmējot lietišķos pētījumus un tehnoloģiju attīstību.

Veicamie uzdevumi:

1) komercdarbības un inovāciju veicināšana,

2) rūpniecības nozaru struktūrā palielināt augsto tehnoloģiju īpatsvaru līdz 10% vidējo tehnoloģiju īpatsvaru līdz 40% līdz 2010. gadam;

3) izveidot kontaktpunktus augstākās izglītības iestādēs;

4) atbalstīt konkrētus tehnoloģiju pārneses projektus, lai sekmētu pētniecības rezultātu komercializāciju.

Sagaidāmais rezultāts:

1) gada laikā dibināto mazo un vidējo komercsabiedrību skaita pieaugums vidēji par 10-15%;

2) mazo un vidējo komercsabiedrību radītās pievienotās vērtības pieaugums vidēji par 10-13% gadā;

3) identificētas, sagatavotas un finansētas pētījumu un tehnoloģiju attīstības programmas

4) veicinātas tehnoloģiju pārneses;

5) identificētas zinātnieku un rūpniecības sektora sadarbības projekti un sniegts atbalsts to īstenošanai;

6) sniegts atbalsts komersantiem tehnoloģiju attīstīšanai un jaunu produktu izstrādei;

7) veicināta starptautiskā sadarbība lietišķo pētījumu un tehnoloģiju attīstības jomā.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

360,2

20,0

3 000,0

2 980,0

827,3

3 340,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

360,2

20,0

3 000,0

2 980,0

827,3

3 340,2

Izdevumi – kopā

360,2

20,0

3 000,0

2 980,0

827,3

3 340,2

Uzturēšanas izdevumi

360,2

20,0

3 000,0

2 980,0

827,3

3 340,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile) 2 980,0 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4. aile) 20,0 tūkst. latu:

Strukturālas izmaiņas:

20,0 tūkst. latu – līdzekļi pārdalīti uz 31.00.00 pro­grammu „Nozares politiku veidošana un vadība“ Tehnoloģiju pārneses tīkla projekta koordinācijai un uzraudzības nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile) 3 000,0 tūkst. latu, tai skaitā:

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

            3 000,0 tūkst. latu – pielietojamās zinātnes veicināšanai tautsaimniecības attīstībā, tai skaitā 2 250,0 tūkst. latu kompetences centru izveides un attīstības programmai, 250,0 tūkst. latu tehnoloģiju pārneses atbalsta programmai, 200,0 tūkst. latu inovāciju asistentu programmai un 300,0 tūkst. latu Tehnoloģiju aģentūras izveidei.

26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

4 400,4

1 306,1

1 227,4

-78,7

-1,8

4 321,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 644,6

141,1

507,2

366,1

22,3

2 010,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 590,8

-

488,3

488,3

30,7

2 079,1

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 165,0

1 165,0

231,9

-933,1

-80,1

231,9

Izdevumi – kopā

4 498,9

1 404,6

1 227,4

-1 77,2

-3,9

4 321,7

Uzturēšanas izdevumi

3 887,5

874,4

951,8

77,4

2,0

3 964,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

611,4

530,2

275,6

-254,6

-41,6

356,8

Fiskālā bilance

-98,5

×

×

98,5

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzek­ļu atlikumu izmaiņas palielinā­jums (-) vai samazinājums (+)

98,5

×

×

-98,5

×

-

 

26.01.00 apakšprogramma „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība“

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju dzīvot veselīgi un droši, būt pārliecinātiem par produktu un pakalpojumu drošumu, iespēju efektīvi realizēt savas patērētāja tiesības, kā arī nodrošinot sabiedrības līdzdalību un informētību par patērētāju tiesībām un interesēm;

2) nodrošināt efektīvas tirgus uzraudzības sistēmas funkcionēšanu nepārtikas preču sektorā, īpašu uzmanību pievēršot brīvas preču kustību nodrošināšanai un preču un pakalpojumu drošumam.

Veicamie uzdevumi:

1) uzraudzīt patērētāju tiesību ievērošanu šādās jomās:

·        līgumos, kurus slēdz ar patērētājiem;

·        patērētāju kreditēšanā;

·        nepārtikas preču apritē;

·        pakalpojumu sniegšanā;

·        reklāmas jomā;

2) izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem;

3) sniegt patērētājiem juridisku palīdzību patērētāju tiesību jautājumos;

4) izstrādāt priekšlikumus, lai ieviestu jaunu pieeju tirgus uzraudzībai;

5) nodrošināt informācijas apmaiņas sistēmas par bīstamām precēm darbību starp tirgus uzraudzības iestādēm nepārtikas preču sektorā;

6) informēt patērētājus par tiesībām un pienākumiem;

7) veikt preventīvus pasākumus patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanai;

8) nodrošināt Eiropas patērētāju informēšanas centra darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veiktas ne mazāk kā 3000 pārbaudes ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās;

2) izskatīti ne mazāk kā 850 patērētāju iesniegumi un sūdzības;

3) veiktas ne mazāk kā 300 lietu izpētes reklāmas jomā;

4) sniegtas ne mazāk kā 15000 konsultācijas par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem;

5) sniegtas ne mazāk kā 300 konsultācijas par patērētāju tiesībām Eiropas Savienībā sagatavoti 3 informatīvi materiāli patērētājiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 436,8

1 156,4

402,8

-753,6

-52,4

683,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

398,8

118,4

402,8

284,4

71,3

683,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 038,0

1 038,0

-

-1 038,0

-100,0

-

Izdevumi – kopā

 1 436,8

1 156,4

402,8

-753,6

-52,4

683,2

Uzturēšanas izdevumi

910,9

640,0

308,8

-331,2

-36,4

579,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

525,9

516,4

94,0

-422,4

-80,3

103,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā ( 5.aile): -753,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 1 156,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 038,0 tūkst. latu, tai skaitā:

·      1 027,9 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” izmaksas.

·      10,1 tūkst. latu – izdevumi, kas veikti no Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma Eiropas patērētāju informēšanas centra darbības nodrošināšanai.

Līdzfinansējums 118,4 tūkst. latu, tai skaitā:

118,4 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā”.

Palielinājums izdevumos (4. aile) : 402,8 tūkst. latu

            Ilgtermiņa saistības:

Līdzfinansējums 94,0 tūkst. latu, tai skaitā:

94,0 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” (kapitālie izdevumi).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        0,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        275,6 tūkst. latu – kapacitātes palielināšanai un efektīvas patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšanai, lai izpildītu Eiropas Savienības dalībvalstu saistības patērētāju tiesību aizsardzības jomā un uzsāktu aktīvu tirgus uzraudzības veikšanu nepārtikas preču sektorā, tai skaitā atalgojumam 222,1 tūkst. latu un 53,5 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām.

Citas izmaiņas: 33,0 tūkst. latu, tai skaitā:

            33,0 tūkst. latu – lai nodrošinātu Eiropas patērētāju informēšanas centra un pārrobežu ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas darbību pilnu saimniecisko gadu (darbība uzsākta 2005. gada otrajā pusgadā), nodrošinātu Eiropas patērētāju informēšanas centra darbības pilnvērtīgu attīstību un pildītu Eiropas Savienības dalībvalsts saistības patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem, t.sk. atalgojumam 20,8 tūkst. latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 5,0 tūkst. latu.

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, nodrošināt labvēlīgus apstākļus konkurences aizsardzībai, saglabāšanai un attīstībai sabiedrības interesēs;

2) aizsargāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs. Konkurences politikas jomā sabiedrības intereses ir saņemt preces un pakalpojumus konkurējošā vidē, nodrošinot patērētāju izvēles iespējas un efektīvāko sabiedrības resursu izmantošanu. Nodrošināt konkurences spiedienu uz preču un pakalpojumu cenām, samazinot patērētāju un tirgus dalībnieku zaudējumus;

3) veicināt konkurenci tautsaimniecības sektoros, kuros pastāv ierobežojumi brīvai preču un pakalpojumu plūsmai un netiek nodrošināti apstākļi efektīvākai sabiedrības resursu izmantošanai;

4) sadarboties ar Eiropas Komisiju un citu Dalībvalstu konkurences aizsardzības in­stitūcijām, lai novērstu šķēršļus, kas var tikt radīti Eiropas Savienības iekšējā tirgus funkcionēšanai dažādās nozarēs, kā arī nodrošināt patērētājiem un tirgus dalībniekiem brīvā tirgus sniegto labumu materializēšanos, gūstot plašāku pieeju alternatīviem piegādes un izplatīšanas avotiem, informācijai par preču un pakalpojumu cenām ES iekšējā tirgū.

Veicamie uzdevumi:

1) vērsties pret smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, kas rada zaudējumus plašam sabiedrības lokam;

2) identificēt riska nozares, kurām pastāv iespējas konkurences tiesību pārkāpumiem, īpaši izdalot tirgus ar neelastīgu piedāvājumu;

3) novērst šķēršļus Eiropas vienotā tirgus funkcionēšanai;

4) veicināt konkurenci gāzes, elektrības, dzelzceļa un gaisa transporta nozaru tirgus liberalizācijas procesā;

5) izmeklēšanas darbību efektivitātes uzlabošana, nodrošinot pierādījumu iegūšanu karteļu izmeklēšanu lietās;

6) konkurences veicināšanas jomā līdzdalība likumdošanas izstrādes procesā Latvijā un Eiropas Savienības institūcijās, veicinot konkurences attīstību nozarēs, kurās pastāv augsts administratīvās regulēšanas līmenis un nepietiekams konkurences spiediens efektīvākai sabiedrības resursu izmantošanai (sabiedriskie pakalpojumi, brīvās profesijas, atsevišķi preču un pakalpojumu tirgi);

7) informācijas ieguves, apmaiņas un saglabāšanas, komercnoslēpuma aizsardzības un informācijas tehnoloģiju sektora attīstīšana.

Sagaidāmie darbības rezultāti:

1) veicināta tirgus dalībnieku konkurētspējas ES iekšējā tirgū;

2) nodrošināta Eiropas Savienības iekšējā tirgus funkcionēšana, materializējot Latvijas patērētā­jiem un tirgus dalībniekiem labumus no brīvas preču un pakalpojumu plūsmas;

3) nodrošināta veiksmīga sadarbība ar Eiropas Savienības un Neatkarīgo Valstu Savienības konkurences aizsardzības organizācijām;

4) veicināta piedāvājumu un alternatīvu piegādātāju darbības sekmēšana, lai tiktu nodrošinātas patērētāju izvēles iespējas un konkurences spiediens uz preču un pakalpojumu cenām;

4) nepastāv tirgus izkropļojumi, kas var būt pamats patērētāju un citu tirgus dalībnieku zaudējumiem;

5) efektīvas tirgus struktūras, brīva ieeja preču un pakalpojumu tirgos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

508,4

12,7

176,1

163,4

32,1

671,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

508,4

12,7

70,7

58,0

11,4

566,4

Ārvalstu finanšu palīdzība

-

-

105,4

105,4

-

105,4

Izdevumi – kopā

508,4

12,7

176,1

163,4

32,1

671,8

Uzturēšanas izdevumi

481,7

-

176,1

176,1

36,6

657,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

26,7

12,7

-

-12,7

-47,6

14,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 163,4 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 12,7 tūkst. latu:

            12,7 tūkst. latu – kapitālo izdevumu pārdale uz kārtējiem izdevumiem atbilstoši nepieciešamajam apmēram 2006. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 176,1 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība 105,4 tūkst. latu, tai skaitā:

            105,4 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzība administratīvās spējas stiprināšanai 2004 „Konkurences padomes administratīvās spējas nostiprināšana konkurences likumdošanas ieviešanai un konkurences politikas atbalsta pasākumu īstenošanai”.

Līdzfinansējums:

11,8 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzība projektam administratīvās spējas stiprināšanai 2004 „Konkurences padomes administratīvās spējas nostiprināšana konkurences likumdošanas ieviešanai un konkurences politikas atbalsta pasākumu īstenošanai”.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        0,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        45,9 tūkst. latu – kapacitātes palielināšanai un tirgus uzraudzības pilnveidošanai konkurences jomā, tai skaitā 37,0 tūkst. latu atalgojumam un 8,9 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām.

Citas izmaiņas:

12,7 tūkst. latu – kārtējie izdevumi Konkurences padomes darbības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no kapitāliem izdevumiem.

26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt patērētājus ar ilgtspējīgu iespēju saņemt kvalitatīvus pakalpojumus par ekonomiski pamatotām cenām, pie tam stimulējot pakalpojumu sniedzēju efektīvu darbību un nodrošinot tiem saprātīgu peļņu.

Veicamie uzdevumi:

1) regulēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs:

·        enerģētika, izņemot siltumapgādi, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija;

·        elektroniskie sakari;

·        pasts;

·        dzelzceļa transports (tajā skaitā pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu);

2) lietotāju interešu aizsardzība un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzraudzība, nodrošinot:

·        tiesību normām atbilstošu un savlaicīgu vispārējo atļauju reģistrēšanu, atļauju anulēšanu, licenču izsniegšanu, pagarināšanu (pārreģistrēšanu), piešķirto licenču anulēšanu un licences nosacījumu grozīšanu, elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu elektronisko komersantu sarakstā, uzturēt un regulāri atjaunot šo sarakstu un reģistrēt arī elektronisko komersantu darbības apturēšanas gadījumus;

·        tiesību normām atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, veicot licences/atļaujas saņēmēju (komercsabiedrību) apsekošanu, atskaišu apkopošanu un analīzi un sūdzību/pretenziju izskatīšanu;

·        tiesību normām un tiesību principiem atbilstošu un savlaicīgu strīdu izskatīšanu;

3) tarifu analīze un noteikšana, nodrošinot uz ekonomiski pamatotām izmaksām balstītu tarifu noteikšanu saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” vai nozaru speciālajos likumos paredzētajā kārtībā;

4) tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze, nodrošinot regulējamo nozaru ekonomisko analīzi, novērtēt tarifu ietekmi uz Latvijas makroekonomiskajiem rādītājiem;

5) sabiedrības un regulējamo komersantu informēšanas un iesaistīšana regulēšanas procesā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pakalpojumi pieejami visā valsts teritorijā;

2) konkurence starp pakalpojumu sniedzējiem un izvēles iespējas patērētājiem;

3) pastāvīgi pieaugoša pakalpojumu kvalitāte;

4) izstrādāta uz patērētājiem orientēta cenu un tarifu noteikšanas metodika;

5) nodrošināti ētiski regulatora darbības principi - konsekvence, prognozējamība, taisnīgums, atbildība, caurskatāmība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

7

3

4

5

6

 

Resursi izdevumu segšanai

1 557,8

127,0

604,8

477,8

30,7

2 035,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 430,8

-

478,3

478,8

33,4

1 909,1

Ārvalstu finanšu palīdzība

127,0

127,0

126,5

-0,5

-0,4

126,5

Izdevumi - kopā

1 637,8

207,0

604,8

397,8

24,3

2 035,6

Uzturēšanas izdevumi

1 585,0

207,0

423,2

216,2

13,6

1 801,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

52,8

-

181,6

181,6

343,8

234,4

Fiskālā bilance

-80,0

×

×

80,0

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

80,0

×

×

-80,0

×

-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

478,3 tūkst. latu – precizēti pašu ieņēmumu apjoms, kas veidojas kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju valsts nodevas maksājums par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Ieņēmumu palielinājums saistīts:

1) ar regulējamo pakalpojumu apgrozījuma pieaugumu. Sakarā ar ekonomikas strauju attīstību palielinās sniegto pakalpojumu apjoms, kā arī vairākās nozarēs pieaug pakalpojumu tarifi. Ievērojams sniegto pakalpojumu apjoma kāpums novērojams elektronisko sakaru nozarē, kurjerpasta nozarē;

2) ar apliekamās bāzes izmaiņām – sākot ar 2005. gada 25. martu ir noteiktas izmaiņas nodevas bāzes noteikšanā elektronisko sakaru nozarē, pie regulējamiem pakalpojumiem iekļaujot starpsavienojumu un piekļuves pakalpojumus saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu. Tā rezultātā palielinās ar nodevu apliekamais pakalpojumu apjoms un pieaug nodevas ieņēmumi;

3) ar pakalpojumu sniedzēju restrukturizāciju. Saskaņā ar valdības lēmumu par valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” restrukturizāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegto licenci, no 2005. gada 1. septembra darbību uzsāk akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls”. Līdz ar to ar nodevu apliekamais neto apgrozījums enerģētikas nozarē papildinās ar jaunā komersanta apgrozījumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā ( 5.aile): 397,8 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 207,0 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība 127,0 tūkst. latu, tai skaitā:

127,0 tūkst. latu – Phare 2002 projekta „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija”, kas tiks pabeigts 2005. gadā

Citas izmaiņas:

80,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas veikti no pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2005. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 604,8 tūkst. latu:

            Ilgtermiņa saistības:

5,0 tūkst. latu - iemaksas starptautiskajās organizācijās, lai piedalītos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) komiteju darbā;

Ārvalstu finanšu palīdzība 126,5 tūkst. latu, tai skaitā:

126,5 tūkst. latu – Transition Facility 2004 projekts „Pasta sektora tiesiskā regulējuma un Latvijas pasta regulatora administratīvās kapacitātes stiprināšana” (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums – 14,1 tūkst. latu, tai skaitā:

14,1 tūkst. latu – Transition Facility 2004 projektam „Pasta sektora tiesiskā regulējuma un Latvijas pasta regulatora administratīvās kapacitātes stiprināšana (kārtējie izdevumi).

Citas izmaiņas:

·      181,6 tūkst. latu – kapitālie izdevumi pakalpojumu kvalitātes kontroles iekārtas publiskiem fiksētiem telefonu tīkliem un mobilajiem telefonu tīkliem. Šādu iekārtu iegāde ir saistīta ar elektronisko sakaru tirgus liberalizāciju un elektronisko sakaru komersantu skaita straujo pieaugumu. Automātiskā elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes kontroles iekārta ir paredzēta elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes kontrolei saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu un Eiropas Savienības Direktīvām;

·      277,6 tūkst. latu – kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojumi 197,6 tūkst. latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 47,6 tūkst. latu, piesaistot kvalificētus darbiniekus regulatora kapacitātes palielināšanai.

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) mērījumu vienotības un ticamības nodrošināšana reglamentētajās jomās, lai aizsar­gātu cilvēka dzīvību un veselību, vidi un patērētāju no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām;

2) iekļaušanās ES vienotajā metroloģijas sistēmā, nodrošinot Latvijā ES direktīvu pra­sībām atbilstošu un starptautiski atzītu metroloģisko uzraudzību un fasēto preču kontroli;

3) nodrošināt vienoto atbilstības novērtēšanas sistēmu, laboratoriju, sertifikācijas iestā­žu un inspekciju tīklu, kuru rezultāti būtu starptautiski atzīti un atbilstu Latvijas tautsaim­niecības vajadzībām, un dotu iespēju apliecināt Latvijas komersantiem ražoto produktu atbil­stību Eiropas un starptautiskajiem standartiem;

4) veicināt preču un pakalpojumu starptautisko apriti un likvidēt tehniskās barjeras.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskā uzraudzību;

2) veikt fasēto preču kontroli;

3) novērtēt, akreditēt un uzraudzīt testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas, sertificēša­nas un inspicēšanas institūcijas atbilstoši Latvijas nacionālajos standartos, normatīvajos aktos, Eiropas vai starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām reglamentētajā un nereglamen­tētajā sfērā, ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības vajadzības;

4) uzturēt Latvijas Nacionālo akreditācijas sistēmu:

·        organizējot un koordinējot starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu saskaņā ar Lat­vijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām;

·        aktualizējot akreditēto institūciju informatīvo bāzi un uzturēt to;

5) nodrošināt sadarbību ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām, pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

6) kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu reglamentētās metroloģijas jomā;

7) organizēt Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu, starptautisko un Eiropas standartu pārņemšanu nacionālo standartu statusā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) likumdošanas prasībām atbilstoša situācija Latvijas tautsaimniecības nozarēs reglamentētās metroloģijas jomā;

2) Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju skaits 2006. gadā palielināts līdz 170 vienībām;

3) samazinājies neverificēto mērīšanas līdzekļu skaits, nodrošināta mērījumu ticamība tautsaimniecības nozarēs reglamentētajā jomā;

4) novērstas fasēto preču satura daudzuma neatbilstības, veicot uzraudzības pasākumus fasēto preču kontroles jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

897,4

10,0

43,7

33,7

3,8

931,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

737,4

10,0

33,7

23,7

3,2

761,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

160,0

-

10,0

10,0

6,2

170,0

Izdevumi – kopā

915,9

28,5

43,7

15,2

1,7

931,1

Uzturēšanas izdevumi

909,9

27,4

43,7

16,3

1,8

926,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6,0

1,1

-

-1,1

-18,3

4,9

Fiskālā bilance

-18,5

×

×

18,5

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18,5

×

×

×

×

-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

10,0 tūkst. latu – atbilstoši plānotajam pieprasījumam pēc akreditācijas pakalpojumiem precizēts plānoto ieņēmumu apmērs.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 15,2 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 28,5 tūkst. latu:

tai skaitā:

Citas izmaiņas:

·        8,9 tūkst. latu – sakarā ar 2005. gadā veiktās novērtēšanas organizēšanas izmaksām audita nodrošināšanai un auditoru uzņemšanai;

·        1,1 tūkst. latu – kapitālo izdevumu pārdale uz kārtējiem izdevumiem atbilstoši nepieciešamajam apmēram 2006. gadā;

·        18,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas veikti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2005. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 43,7 tūkst. latu:

tai skaitā:

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        0,3 tūkst. latu –minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        33,4 tūkst. latu – Valsts metroloģijas inspekcijas administratīvās kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu tirgus uzraudzības pilnveidošanu fasēto preču kontroles jomā un nodrošinātu mērīšanas līdzekļu uzraudzību, tai skaitā 26,9 tūkst. latu atalgojumam un 6,5 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām.

Citas izmaiņas:

10,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu ar akreditācijas procedūrām saistītās izmaksas.

27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana

            Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejams Eiropas Savienības strukturālo fondu finansiālais atbalsts, kas ir Eiropas Savienības reģionālās izlīdzināšanas politikas īstenošanas instruments.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

23 808,4

22 304,9

25 397,9

3 093,0

13,0

26 901,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 808,4

22 304,9

25 397,9

3 093,0

13,0

26 901,4

Izdevumi – kopā

23 808,4

22 304,9

25 397,9

3 093,0

13,0

26 901,4

Uzturēšanas izdevumi

23 567,3

22 201,7

25 390,7

3 189,0

13,5

26 756,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

241,1

103,2

7,2

-96,0

39,8

145,1

 

27.01.00 Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt četru Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts atbalsta programmu realizāciju:

·      „Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai”;

·      „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai”;

·      „Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās”;

·      „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai”;

2) nodrošināt informācijas pieejamību par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajām valsts atbalsta programmu vadlīnijām;

3) nodrošināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras informācijas sistēmas valsts atbalsta programmu administrēšanu, pilnveidošanu un uzturēšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) projektu pieteikumu pieņemšana, administratīvo kritēriju izvērtēšana, kontrole projektu īstenošanas vietās, lēmumu pieņemšana par projekta atbilstību valsts atbalsta programmas nosacījumiem;

2) līgumu slēgšana ar atbalsta pretendentiem, grozījumu izskatīšana;

3) uzraudzība projektu īstenošanas laikā un 5 gadus pēc projekta īstenošanas;

4) darījumu un maksājumu dokumentu pārbaude un maksājumu uzdevumu sagatavošana iesniegšanai Valsts kasē;

5) potenciālo atbalsta pretendentu informēšana par Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts atbalsta programmu vadlīnijām, to izmaiņām;

6) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras informatīvās sistēmas uzturēšana.

Sagaidāmais rezultāts:

apgūts 2004-2006. gadam paredzētais finansējums iepriekš minētajās valsts atbalsta programmās un sasniegti programmu mērķi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 464,5

61,0

-

-61,0

-4,17

1 403,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 464,5

61,0

-

-61,0

-4,17

1 403,5

Izdevumi - kopā

1 464, 5

61,0

-

-61,0

-4,17

1 403,5

Uzturēšanas izdevumi

1 265,6

-

-

-

-

1 265,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

198,9

61,0

-

-61,0

-30,7

137,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5.aile): -61,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 61,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

61,0 tūkst. latu – samazināti kapitālieguldījumi un pārdalīti uz 28.00.00 programmu „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”, lai nodrošinātu ASV pārstāvniecības uzturēšanu pilnam finanšu gadam.

27.02.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda pasākumu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

piedalīties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā.

Veicamie uzdevumi:

biznesa vides sakārtošana un konkurētspējas paaugstināšana, īpaši sniedzot palīdzību mazajām un vidējām komercsabiedrībām.

Sagaidāmais rezultāts:

            realizēti 7 Nacionālās programmas projekti un 58 grantu shēmu projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

22 047,6

22 047,6

25 192,1

3 144,5

14,3

25 192,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 047,6

22 047,6

25 192,1

3 144,5

14,3

25 192,1

Izdevumi – kopā

22 047,6

22 047,6

25 192,1

3 144,5

14,3

25 192,1

Uzturēšanas izdevumi

22 005,4

22 005,4

25 184,9

3 179,5

14,4

25 184,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

42,2

42,2

7,2

-35,0

-82,9

7,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3 144,5 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 22 047,6 tūkst. latu:

            Ilgtermiņa saistības:

·        3 417,4 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes "Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība" izmaksas;

·        4 208,1 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes “Riska kapitāla finansējums” nacionālās programmas projekta “Riska kapitāla sistēmas attīstība” izmaksas;

·        42,0 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). aktivitātes "Atbalsts nacionālās informācijas sistēmas publiskai lietošanai" izmaksas;

·        405,9 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākuma "Atbalsts programmas vadībai, ERAF" izmaksas;

·        51,1 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākuma "Citi tehniskās palīdzības pasākumi” izmaksas;

·        13 116,8 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) granta shēmas projekta "Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai" izmaksas;

·        60,8 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) grantu shēmas projekta "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās” izmaksas;

·        190,0 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) grantu shēmas projekta "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai" izmaksas;

·        71,5 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības granta shēmas projekta "Atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un pasākumos" izmaksas;

·        484,0 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības grantu shēmas projekta "Finansiāls atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmantošanai un pieredzes apmaiņai” izmaksas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 25 192,1 tūkst. latu:

            Ilgtermiņa saistības:

·        3 417,4 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas projekta "Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība" turpināšanai;

·        80,8 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas projekta "Riska kapitāla finansējums" turpināšanai;

·        13,1 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes "Atbalsts nacionālās informācijas sistēmas publiskai lietošanai" izmaksas;

·        388,7 tūkst. latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) pasākuma "Atbalsts programmas vadībai, ERAF" izmaksas;

·        41,6 tūkst. latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) pasākuma "Citi tehniskās palīdzības pasākumi, ERAF" izmaksas;

·        19 255,7 tūkst. latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) grantu shēmas projekta "Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai" izmaksas;

·        98,8 tūkst. latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) grantu shēmas projekta "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm)" izmaksas;

·        1 361,8 tūkst. latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) grantu shēmas projekta "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai" izmaksas;

·        89,5 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) grantu shēmas projekta "Finansiāls atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmantošanai un pieredzes apmaiņai” izmaksas;

·        444,7 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) grantu shēmas projekta "Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai" izmaksas.

27.03.00 Eiropas Sociālā fonda pasākumu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

samazināt diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū.

Veicamie uzdevumi:

kvalificēta, izglītota un pielāgoties spējīga darbaspēka attīstība.

Sagaidāmais rezultāts:

īstenoti projektu “Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze” un „Nodarbināto pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana” pasākumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

196,3

196,3

205,8

9,5

4,8

205,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196,3

196,3

205,8

9,5

4,8

205,8

Izdevumi – kopā

196,3

196,3

205,8

9,5

4,8

205,8

Uzturēšanas izdevumi

196,3

196,3

205,8

9,5

4,8

205,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 9,5 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 196,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

·      141,3 tūkst. latu – projekta "Ekonomikas ministrijas pētījums "Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze"" izmaksas;

·      55,0 tūkst. latu – Granta shēma "Atbalsts nodarināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai"; VPD 3.1. pasākuma "Nodarbinātības veicināšana" 3.1.1. aktivitātes "Nodarbināto pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana" izmaksas.

Palielinājums izdevumos (3. aile): 205,8 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

·      111,4 tūkst. latu – projekta "Ekonomikas ministrijas pētījums "Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze"" turpināšanai;

·      94,4 tūkst. latu – Granta shēma "Atbalsts nodarināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai"; VPD 3.1. pasākuma "Nodarbinātības veicināšana" 3.1.1. aktivitātes "Nodarbināto pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana" turpināšanai.

27.04.00 Atbalsts valsts un privātās partnerības projektiem

Darbības galvenie mērķis:

Lai panāktu, ka valsts un privātā partnerība (VPP) kļūst par nozīmīgu instrumentu publisko pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanā, atbalstot VPP projektus, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz informatīvus un organizatoriskus pakalpojumus Latvijas pašvaldībām un valsts institūcijām.

Veicamie uzdevumi:

1) VPP projektu identifikācija sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, datu bāzes veidošana un uzturēšana;

2) VPP piešķiršanas nosacījumu, nolikumu un līgumu projektu izvērtēšana un ieteikumu sniegšana par VPP mehānismu piemērošanu;

3) VPP projektu vadības metodoloģijas izstrāde;

4) VPP projektu dokumentācijas sagatavošana par iespējamajām VPP projektu īstenošanas shēmām sektoru griezumā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) identificēti vismaz 20 valsts un pašvaldību VPP projekti;

2) sagatavota trīs VPP projektu dokumentācija (tehniski ekonomiskais pamatojums VPP griezumā un līguma projekti);

3) izstrādāta metodoloģija par iespējamajām VPP projektu īstenošanas shēmām sektoru griezumā;

4) sagatavots VPP tipveida līguma projekts starp valsts vai pašvaldības institūciju un privāto partneri.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

100,0

-

-

-

-

100,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100,0

-

-

-

-

100,0

Izdevumi - kopā

100,0

-

-

-

-

100,0

Uzturēšanas izdevumi

100,0

-

-

-

-

100,0

 

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt Latvijas komersantu ārējo tirdzniecību;

2) piesaistīt ārvalstu investīcijas;

3) īstenot pasākumus komercdarbības vides uzlabošanā;

4) uzturēt un attīstīt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīklu ārvalstīs, tādejādi pilnveidojot valsts ārējo ekonomisko interešu pārstāvēšanas sistēmu, lai nodrošinātu komercsabiedrības ar informāciju par ārējo tirgu iespējām, veiktu ārējo tirgu pētījumus, izplatītu informāciju ārvalstīs par Latvijas eksporta potenciālu un labvēlīgo vidi investīciju piesaistei, nodrošinātu komercsabiedrību attīstību, palīdzot komercsabiedrībām sadarbības partneru meklējumos, ieejot ārvalstu tirgū;

5) veicināt Latvijas eksporta pieaugumu;

6) piesaistīt ārvalstu investīcijas Latvijas komercsabiedrībām un projektiem un parādīt Latviju, kā sadarbībai atvērtu valsti ar lielu eksporta potenciālu un investīciju iespējām;

7) sniegt informatīvo atbalstu Latvijas komersantiem par biznesa iespējām Eiropas Savienībā.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt potenciālo ārvalstu investoru monitoringu, identificēt potenciālos investīciju projektus, veicināt ārvalstu kompāniju vizītes uz Latviju;

2) veicināt darījumu un pasūtījumu plūsmu komercsabiedrībām;

3) sniegt pakalpojumus Latvijas komersantiem biznesa kontaktu dibināšanā un uzturēšanā ārvalstīs, ārējā mārketinga pasākumu realizācijā;

4) īstenot monitoringu un nodrošināt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pārstāvniecībām un sabiedriskajiem pārstāvjiem;

5) aktualizēt aktīvo ārējās tirdzniecības/investīciju projektu datu bāzi;

6) veicināt ārējās tirdzniecības/investīciju projektu virzību;

7) organizēt un līdzdarboties ārējās tirdzniecības un investīciju piesaistes veicināšanas pasākumos (tiešā mārketinga kampaņas, vizītes ārvalstīs, semināri Latvijā un ārvalstīs, starptautiskās izstādes u.c.);

8) nodrošināt investīciju un eksporta projektu izstrādi Latvijas komercsabiedrībās un to sekmīgu virzību;

9) konsultēt komercsabiedrības ārējās tirdzniecības stratēģijas izstrādē, starptautiskajā mārketingā, eksporta projektu sagatavošanā u.c.;

10) sniegt informāciju potenciālajiem sadarbības partneriem par biznesa vidi Latvijā, ražošanas iespējām un pakalpojumu potenciālu;

11) sagatavot un izplatīt informatīvos materiālus (bukletus, rokasgrāmatas, faktu lapas), materiālus par komersantiem aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem;

12) uzturēt un aktualizēt informatīvos resursus (datu bāzes, Internet projekti, katalogi u.c.) par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību;

13) dalība Eiropas Komisijas projektos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) identificēti 32 investīciju projekti;

2) pieņemti 10 lēmumi par investīciju projektu veikšanu;

3) noorganizētas 16 lielo ārvalstu investoru vizītes;

4) sniegtas 200 konsultācijas Latvijas komercsabiedrībām par ārējās ekonomiskās darbības jautājumiem;

5) sniegtas 130 konsultācijas ārvalstu investoriem, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. institūcijām;

6) uzsākti un īstenoti 100 eksporta projekti;

7) noorganizēti 10 investīciju un starptautiskās tirdzniecības veicināšanas semināri;

8) 35 Latvijas dalībnieki piedalīsies Nacionālajos stendos starptautiskās izstādēs;

            9) izdoti 13 mārketinga materiāli .

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 442,0

455,0

233,3

-221,7

-9,1

2 220,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 997,0

455,0

128,3

-326,7

-16,4

1 670,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

445,0

0

105,0

105,0

23,6

550,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

0

 

 

0

 

0

Izdevumi - kopā

2 442,0

455,0

233,3

-221,7

-9,1

2 220,3

Uzturēšanas izdevumi

2 306,8

350,0

233,3

-116,7

-5,1

2 190,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

135,2

105,0

0

-105,0

-22,3

30,2

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

105,0 tūkst. latu – precizēti ieņēmumi, ko plānots saņemt no uzņēmējiem par piedalīšanos tirdzniecības misijās, ārvalstu vizītēs un līdzīgos pasākumos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā ( 5.aile): -221,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 455,0, tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

            455,0 tūkst. latu – izslēgti izdevumi, kas saistīti ar 2005. gada rudenī organizēto Latvijas festivāla Francijā „Pārsteidzošā Latvija” ietvaros ceļojošās izstādes „Runājošie akmeņi” izveidošanu.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 233,3 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

61,0 tūkst. latu – pārdalīti no 27.01.00 apakšprogrammas „Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana”, lai nodrošinātu pilna gada finansējumu Latvijas pārstāvniecības uzturēšanai ASV, kura darbību uzsāks 2005. gada beigās. Līdzekļi novirzīti kārtējo izdevumu segšanai, t.sk. 34,7 tūkst. latu atalgojumam.

Citas izmaiņas:

·      89,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu specializēto atašeju darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25.janvāra noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”” pilnu gadu. 2005. gadā izdevumi specializēto atašeju darbības nodrošināšanai tika paredzēti 3 mēnešiem;

·      82,5 tūkst. latu – no pašu ieņēmumu pieauguma palielināti kārtējie izdevumi, t.sk. atalgojumi 15,7 tūkst. latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, jo 2006. gadā plānots par 2 darbiniekiem palielināt tirdzniecības misijās ārvalstīs strādājošo skaitu, attiecīgi palielinot arī ar misiju nodrošināšanu saistītos izdevumus.

29.00.00 Enerģētikas politika

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt Latvijas kopējo ekonomisko izaugsmi, neatkarību no energoresursu importa un komercdarbības dažādošanu, tai skaitā:

1) nodrošināt valsts līdzdalību naftas ieguves darbos;

2) uzraudzīt naftas ieguves kompāniju darbību un pārstāvēt valsts intereses;

3) piedalīties ar naftas apguvi saistīto lēmumu pieņemšanā, pārstāvot valsts intereses;

4) piesaistīt naftas kompānijas naftas izpētes un ieguves darbos;

5) paaugstināt energoapgādes drošību;

6) veicināt reģeneratīvo un vietējo energoresursu izmantošanu un apkārtējās vides aizsardzību;

7) nodrošināt ātru un konsekventu visu siltumapgādes posmu tehnisko modernizāciju, nodrošinot augstu energoefektivitāti un samazinot siltumu zudumus, ar galamērķi nodrošināt patērētāju intereses un vides aizsardzības prasības.

Veicamie uzdevumi:

1) kopdarbības līguma izstrādāšana ar kompāniju Odin Energi AS;

2) naftas iegulas izpētes plāna sagatavošana kopā ar kompāniju Odin Energi AS, norādot tajā arī papildus veicamos seismiskos pētījumus, urbumu skaitu, dziļumu un darbu termiņus;

3) valsts naftas kompānijas perspektīvo kadru sagatavošana un personāla apmācība, (naftas ekonomikas un vadības kursos, stažēšanās naftas kompānijās);

4) priekšlikumu sagatavošana naftas izpētes un ieguves licencēšanas pilnveidošanai;

5) piedalīšanās naftas ieguves konferencēs, izstādēs, kongresos un tikšanās ar iespēja­majiem sadarbības partneriem šelfa un sauszemes naftas struktūru apguvē.

Sagaidāmais rezultāts:

            1) nodrošināta naftas produktu rezervju izveide un uzturēšana;

2) nodrošinātas valsts daļas turētāja tiesības naftas ieguves kompānijā;

3) izstrādāts naftas ieguves izpētes darba plāna projekts;

4) nodrošinātas darbu drošības un vides aizsardzība licences laukumā;

5) nodrošināta enerģētikas nozares attīstība;

6) izveidoti kontakti starptautiskajās konferencēs potenciālo investoru piesaistei;

7) samazināsies kurināmā patēriņš, siltumenerģijas zudumi un izmešu daudzums apkārtējā vidē;

8) pašvaldībās veikta siltumapgādes sistēmas rekonstruēšana un siltumenerģijas patēriņa uzskaites sistēmas uzstādīšana.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 163,7

1 327,3

10 589,7

9 262,4

428,1

11 426,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 127,9

1 291,5

10 505,7

9 214,2

433,0

11 342,1

Ārvalstu finanšu palīdzība

35,8

35,8

84,0

48,2

134,1

84,0

Izdevumi – kopā

2 163,7

1 327,3

10 589,7

9 262,4

428,1

11 426,1

Uzturēšanas izdevumi

2 162,7

1 327,3

10 587,7

9 260,4

428,2

11 423,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1,0

-

2,0

2,0

200,0

3,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 9 262,4 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile) tūkst. latu: 1 327,3 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

1 288,5 tūkst. latu – samazināti tiesvedības izdevumi tiesvedības procesa nodrošināšanai – Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003. gada 16. decembra sprieduma izpildes lietā „Nykomb Synergetics Techno­logy Holding AB“ pret Latvijas Republiku atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam maksājumam 2005. gadā.

Ārvalstu finanšu palīdzība 35,8 tūkst. latu, tai skaitā:

35,8 tūkst. latu – projektam Phare 2002 „Valsts energoinspekcijas stiprināšana (Twinning light)“.

            Kopīgais līdzfinansējums 3,0 tūkst. latu, tai skaitā:

3,0 tūkst. latu – projektam Phare 2002 „Valsts energoinspekcijas stiprināšana (Twinning light)“.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 10 589,7 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

1 288,5 tūkst. latu – tiesvedības izdevumi tiesvedības procesa nodroši­nāšanai Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003. gada 16. decembra sprieduma izpildes lietā „Nykomb Synergetics Techno­logy Holding AB“ pret Latvijas Republiku atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam maksājumam 2006. gadā. Izdevumi tiks segti no AS „Latvenergo“ papildus maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu.

            Ārvalstu finanšu palīdzība 84,0 tūkst. latu, tai skaitā:

84,0 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības projektam administratīvās spējas stiprināšanai 2005 „Valsts energoinspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu tirgus uzraudzības jomā”.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 9 217,2 tūkst. latu, tai skaitā:

·      7 000,0 tūkst. latu – Siltumapgādes programmai, lai nodrošinātu ātru un konsekventu visu siltumapgādes posmu tehnisko modernizāciju, samazinot siltuma zudumus, ar galamērķi nodrošināt patērētāju intereses un vides aizsardzības prasības;dumus, ar galam

·      45,2 tūkst. latu – Valsts energoinspekcijai institucionālās kapacitātes nodrošināšanai, lai pārbaudītu energoapgādes uzņēmumos izvietoto energoapgādes objektu un enerģijas lietošanas iekārtu darbību, veicot periodiskās un izvēles pārbaudes, tai skaitā 36,5 tūkst. latu atalgojums un 8,8 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

·      2 170,0 tūkst. latu – naftas produktu rezervju izveidei un uzglabāšanai atbilstoši Ministru kabinetā 24.08.2001.g. akceptētai Valsts naftas produktu rezervju izveides kon­cepcijai un reālajām naftas produktu cenām.

Strukturālās izmaiņas:

2,0 tūkst. latu – pārdalīti līdzekļi no programmas 31.00.00 „Nozares politiku veido­šana un vadība”, lai nodrošinātu Valsts energoinspekcijas komunālo maksājumu veikšanu.

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt tūrisma nozares attīstību Latvijā;

2) uzlabot Latvijas kā pievilcīga tūrisma un darījumu braucienu galamērķa atpazīstamību.

Veicamie uzdevumi:

1) popularizēt vietējā un starptautiskā tūrisma iespējas Latvijā;

2) organizēt Latvijas tūrisma komercsabiedrību un organizāciju piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;

3) piesaistīt privāto un nevalstisko organizāciju finansu līdzekļus tūrisma attīstībai;

4) veidot un uzturēt Latvijas tūrisma informācijas datu bāzi;

5) veidot tūrisma informācijas birojus ārvalstīs un Latvijā;

6) reģistrēt tūrisma komercsabiedrības datu bāzes izveidei.

Sagaidāmais rezultāts:

1) dalība 20 starptautiskajos gadatirgos;

2) izdoti 24 tūrisma informatīvo materiālu veidi;

3) uzturēti 10 Latvijas tūrisma biroji ārvalstīs un Latvijā;

4) noorganizētas 15 ārvalstu žurnālistu vizītes;

5) īstenoti vismaz divi nacionāla līmeņa projekti, kuri veicina tūrisma objektu infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma objektu infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma produktu vai pakalpojumu inovitātes attīstību un Latvijas tūrisma produkta attīstību;

6) veikts vismaz viens vietējā tirgus pētījums un vismaz viens ārvalstu tirgus pētījums.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 376,9

501,8

156,5

-345,3

-25,1

1 031,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 320,0

495,7

32,9

-462,8

-35,1

857,2

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

56,9

6,1

-

-6,1

-10,7

50,8

Ārvalstu finanšu palīdzība

-

-

123,6

123,6

-

123,6

Izdevumi – kopā

1 402,8

527,7

156,5

-371,2

-26,5

1 031,6

Uzturēšanas izdevumi

1 387,8

527,7

156,5

-371,2

-26,7

1 016,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15,0

-

-

-

-

15,0

Fiskālā bilance

-25,9

×

×

25,9

×

-

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

25,9

×

×

×

×

-

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

6,1 tūkst. latu – precizēti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kas tiek saņemti no tūrisma firmām kā dalības maksa par piedalīšanos izstādēs.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -371,2 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 527,7 tūkst. latu:

Vienreizēji pasākumi:

·      495,7 tūkst. latu – izslēgts finansējums, kas saņemts ASV prezidenta Dž.Buša vizītes nodrošināšanai.

·      6,1 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi, kas tika piešķirti tūrisma portāla pilnveidošanai;

Citas izmaiņas:

25,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas veikti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2005. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 156,5 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

123,6 tūkst. latu – Phare 2003 projekta “Ekonomiskā un sociālā kohēzija” ietvaros saņemtais granta finansējums pasākumam "Vienotas tūrisma informatīvas sistēmas izveidošanas veicināšana Latvijā - informatīvie stendi dabas, kultūras un vēstures objektos".

Līdzfinansējums:

32,9 tūkst. latu – Phare 2003 projekta “Ekonomiskā un sociālā kohēzija” ietvaros līdzfinansējums pasākumam "Vienotas tūrisma informatīvas sistēmas izveidošanas veicināšana Latvijā - informatīvie stendi dabas, kultūras un vēstures objektos”.

31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt un īstenot tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), komercdarbības attīstības politiku, investīciju politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

Veicamie uzdevumi:

tautsaimniecības struktūrpolitikas jomā:

1) sagatavot pārskatus par valsts ekonomisko stāvokli un izstrādāt tautsaimniecības attīstības prognozes;

2) veicināt tautsaimniecības strukturālās reformas;

3) izstrādāt Latvijas ilgtermiņa ekonomikas stratēģiju;

4) piedalīties nodokļu un budžeta politikas izstrādē;

5) kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādāt galveno makroekonomisko rādītāju prognozes valsts budžeta projekta sagatavošanai;

6) izstrādāt un īstenot politiku šādās jomās:

·        atbilstības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un patērētāju tiesību aizsardzība;

·        inovāciju politika;

·        mazo un vidējo komercsabiedrību attīstība;

·        elektroniskā komercija;

·        privatizācija un denacionalizācija;

·        valsts investīciju politika;

7) izstrādāt un īstenot politiku rūpniecībā, tūrismā, enerģētikā un būvniecībā;

8) pilnveidot komercdarbības vidi un koordinēt komercdarbības atbalsta instrumentus;

9) plānot, ieviest un uzraudzīt attīstības programmas un projektus, piesaistot Eiropas Savienības un citus ārvalstu līdzekļus;

10) izstrādāt priekšlikumus un izvērtēt pasākumu ekonomisko pamatojumu, kas tiek finansēti no Eiropas Komisijas strukturālajiem instrumentiem;

11) ārējās ekonomiskās politikas jomā:

·        izstrādāt un īstenot eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes politiku;

·        koordinēt Latvijas Republikas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla izveidi un to darbību;

·        līdzdarboties Latvijas Republikas interešu pārstāvībā Pasaules tirdzniecības organizācijā;

12) koordinēt un vadīt nacionālo standartizācijas, akreditācijas, metroloģijas un tirgus uzraudzības sistēmu;

13) plānot ar enerģētikas krīzes novēršanu saistītos pasākumus un nodrošināt to vadību;

14) izstrādāt valsts un privātās partnerības politiku un koordinēt tās īstenošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 804,9

665,3

866,8

201,5

5,3

4 006,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 956,4

52,4

356,9

304,5

101,6

3 260,9

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281,5

45,9

 

-45,9

16,3

235,6

Ārvalstu finanšu palīdzība

567,0

567,0

509,9

-57,1

10,1

509,9

Izdevumi – kopā

3 804,9

665,3

866,8

201,5

5,3

4 006,4

Uzturēšanas izdevumi

3 606,8

585,3

866,8

281,5

7,8

3 888,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

198,1

80,0

 

-80,0

40,4

118,1

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

45,9 tūkst. latu – netiek pagarināti nomas līgumi ar dažiem nomniekiem, jo telpas nepieciešamas ministrijas struktūrvienībām, kā rezultātā samazinās plānotie ieņēmumi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 201,5 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 665,3 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

            Ārvalstu finanšu palīdzība: 567,0 tūkst. latu, tai skaitā:

·        461,6 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „Naftas rezervju sistēmas vadīšana“;

·        105,4 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „E-komercijas vides stiprināšana“.

Kopīgais līdzfinansējums: 52,4 tūkst. latu, tai skaitā:

·        46,5 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „Naftas rezervju sistēmas vadīšana“;

·        5,9 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „E-komercijas vides stiprināšana“.

Strukturālas izmaiņas:

2,0 tūkst. latu – pārdalīti līdzekļi uz 29.00.00 programmu „Enerģētikas politika”.

Citas izmaiņas:

43,9 tūkst. latu – sakarā ar pašu ieņēmumu samazināšanos, samazināti kārtējie izdevumi, kas saistīti ar telpu uzturēšanu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 866,8 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība 509,8 tūkst. latu, tai skaitā:

·      112,1 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „Naftas rezervju sistēmas vadīšana“;

·      105,4 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „E-komercijas vides stiprināšana“;

·      280,0 tūkst. latu – Pārējas perioda palīdzības līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2005 „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā”;

·      12,3 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG projekta AGORA – Ilgtspējīga tūrisma sadarbības tīkla attīstības Baltijas jūras reģionā izmaksas.

Kopīgais līdzfinansējums 103,8 tūkst. latu, tai skaitā:

·      21,2 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „Naftas rezervju sistēmas vadīšana“, tai skaitā 11,1 tūkst. latu kapitālieguldījumi;

·      5,8 tūkst. latu – Phare 2003 projektam „E-komercijas vides stiprināšana“;

·      31,8 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG projektam AGORA – “Ilgtspējīga tūrisma sadarbības tīkla attīstības Baltijas jūras reģionā”;

45,0 tūkst. latu – Pārējas perioda palīdzības līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2005 „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā”.

            Pārējās saistības:

34,6 tūkst. latu – iemaksas divās jaunās starptautiskajās organizācijās: 34,0 tūkst. latu – dalībai Pasaules Tūrisma organizācijā, 0,5 tūkst. latu – dalības maksa Starptautiskajā izmaksu-izlaides tabulu asociācijā International Input-Output Association (IIOA).

Strukturālas izmaiņas:

20,0 tūkst. latu – pārdalīti līdzekļi no 25.00.00 programmas „Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana”, lai nodrošinātu pilna gada finansējumu Tehnoloģiju pārneses tīkla projektu koordinācijai un uzraudzība”, kas uzsākts 2005. gada pēdējos 3 mēnešos (kārtējie izdevumi).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        1,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.;

·        35,9 tūkst. latu – lai izpildītu Ministru kabineta 01.03.2005.g. sēdes protokola lēmuma Nr.11 27.§ „Par Biodegvielas likuma īstenošanu”, kurā par Biodegvielas likuma īstenošanu koordinējošā institūcija ir noteikta Ekonomikas ministrija. Līdzekļi novirzīti kārtējo izdevumu segšanai, t.sk. 15,7 tūkst. latu atalgojumam un 3,8 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Citas izmaiņas:

161,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu specializēto atašeju darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25.janvāra noteikumiem Nr.66 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 23.decembra noteikumos Nr.767 “Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”” pilnu gadu. 2005. gadā izdevumi specializēto atašeju darbības nodrošināšanai tika paredzēti 3 mēnešiem.