Programmas kods Funkciju klasifik. kods   Apstiprinātais budžets Grozījumi Kopā ar grozījumiem
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 6 260 036 204 000 6 464 036
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 530 036 204 000 5 734 036
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 730 000 730 000
Izdevumi - kopā 6 260 036 204 000 6 464 036
  Uzturēšanas izdevumi 6 216 536 -54 616 6 161 920
    Kārtējie izdevumi 988 916 344 783 1 333 699
       tai skaitā atalgojumi 463 364 188 243 651 607
    Subsīdijas un dotācijas 5 227 620 -399 399 4 828 221
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 161 100 133 265 294 365
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 4 553 679 -750 000 3 803 679
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 43 500 258 616 302 116
       kapitālie izdevumi 43 500 258 616 302 116
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 1 530 036 741 988 2 272 024
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 530 036 741 988 2 272 024
Izdevumi - kopā 1 530 036 741 988 2 272 024
  Uzturēšanas izdevumi 1 496 836 616 988 2 113 824
    Kārtējie izdevumi 649 216 266 387 915 603
       tai skaitā atalgojumi 350 148 63 450 413 598
    Subsīdijas un dotācijas 847 620 350 601 1 198 221
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 161 100 133 265 294 365
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 173 679 173 679
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 200 125 000 158 200
       kapitālie izdevumi 33 200 125 000 158 200
01.01.00 01.110 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība
Resursi izdevumu segšanai 656 494 195 009 851 503
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 656 494 195 009 851 503
Izdevumi - kopā 656 494 195 009 851 503
  Uzturēšanas izdevumi 623 294 170 009 793 303
    Kārtējie izdevumi 623 294 170 009 793 303
       tai skaitā atalgojumi 348 598 65 000 413 598
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 200 25 000 58 200
       kapitālie izdevumi 33 200 25 000 58 200
01.02.00 14.500 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Resursi izdevumu segšanai 671 820 250 000 921 820
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 671 820 250 000 921 820
Izdevumi - kopā 671 820 250 000 921 820
  Uzturēšanas izdevumi 671 820 250 000 921 820
    Kārtējie izdevumi 8 000 104 300 112 300
       tai skaitā atalgojumi
    Subsīdijas un dotācijas 663 820 145 700 809 520
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 158 000 28 715 186 715
01.03.00 06.150 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts
Resursi izdevumu segšanai 186 700 -7 021 179 679
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 186 700 -7 021 179 679
Izdevumi - kopā 186 700 -7 021 179 679
  Uzturēšanas izdevumi 186 700 -7 021 179 679
    Kārtējie izdevumi 6 000 6 000
    Subsīdijas un dotācijas 180 700 -7 021 173 679
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 173 679 173 679
 01.07.00 04.632 Jaunatnes politikas valsts programma
Resursi izdevumu segšanai 15 022 200 000 215 022
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 022 200 000 215 022
Izdevumi - kopā 15 022 200 000 215 022
  Uzturēšanas izdevumi 15 022 200 000 215 022
    Kārtējie izdevumi 11 922 -7 922 4 000
       tai skaitā atalgojumi 1 550 -1 550
    Subsīdijas un dotācijas 3 100 207 922 211 022
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 100 100 550 103 650
01.11.00 14.500 Latvijas audžuģimeņu biedrībai biroja telpu remontam
Resursi izdevumu segšanai 500 500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 500 500
Izdevumi - kopā 500 500
  Uzturēšanas izdevumi 500 500
    Subsīdijas un dotācijas 500 500
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 500 500
01.12.00 14.500 Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības projektam "10.Latvijas daudzbērnu ģimeņu salidojums un Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana"
Resursi izdevumu segšanai 2 500 2 500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 500 2 500
Izdevumi - kopā 2 500 2 500
  Uzturēšanas izdevumi 2 500 2 500
    Subsīdijas un dotācijas 2 500 2 500
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 500 2 500
01.13.00 14.500 Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībai darbības nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 480 480
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 480 480
Izdevumi - kopā 480 480
  Uzturēšanas izdevumi 480 480
    Subsīdijas un dotācijas 480 480
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 480 480
01.14.00 14.500 Bērnu dienas centra "Mājas" darbības nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 520 520
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 520 520
Izdevumi - kopā 520 520
  Uzturēšanas izdevumi 520 520
    Subsīdijas un dotācijas 520 520
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 520 520
01.15.00 14.500 "Vardarbībā cietušo bērnu un sieviešu krīžu centrs" Daugavpilī
Resursi izdevumu segšanai 80 000 80 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 000 80 000
Izdevumi - kopā 80 000 80 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 80 000 80 000
       kapitālie izdevumi 80 000 80 000
01.16.00. 14.500 "Ģimenes atbalsta un krīžu centra"Lejasstrazdi" rekonstrukcija" Dobeles rajonā
Resursi izdevumu segšanai 20 000 20 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 000 20 000
Izdevumi - kopā 20 000 20 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 000 20 000
       kapitālie izdevumi 20 000 20 000
02.00.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 4 730 000 -800 000 3 930 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 000 000 -800 000 3 200 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 730 000 730 000
Izdevumi - kopā 4 730 000 -800 000 3 930 000
  Uzturēšanas izdevumi 4 719 700 -800 000 3 919 700
    Kārtējie izdevumi 339 700 -50 000 289 700
       tai skaitā atalgojumi 113 216 64 784 178 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 380 000 -750 000 3 630 000
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 4 380 000 -750 000 3 630 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 300 10 300
       kapitālie izdevumi 10 300 10 300
02.01.00. 01.110 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Resursi izdevumu segšanai 350 000 -50 000 300 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 000 -50 000 300 000
Izdevumi - kopā 350 000 -50 000 300 000
  Uzturēšanas izdevumi 339 700 -50 000 289 700
    Kārtējie izdevumi 339 700 -50 000 289 700
       tai skaitā atalgojumi 113 216 64 784 178 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 300 10 300
       kapitālie izdevumi 10 300 10 300
02.02.00. 06.150 Uzturlīdzekļu fonds
Resursi izdevumu segšanai 4 380 000 -750 000 3 630 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 650 000 -750 000 2 900 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 730 000 730 000
Izdevumi - kopā 4 380 000 -750 000 3 630 000
  Uzturēšanas izdevumi 4 380 000 -750 000 3 630 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 380 000 -750 000 3 630 000
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 4 380 000 -750 000 3 630 000
05.00.00 01.110 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Bērnu uzticības tālrunis
Resursi izdevumu segšanai 262 012 262 012
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 012 262 012
Izdevumi - kopā 262 012 262 012
  Uzturēšanas izdevumi 128 396 128 396
    Kārtējie izdevumi 128 396 128 396
       tai skaitā atalgojumi 60 009 60 009
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 133 616 133 616
       kapitālie izdevumi 133 616 133 616